„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5/8
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/03/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016294
5/8
04/03/2016
ვებგვერდი, 09/03/2016
190020020.35.111.016294
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №5/8

2016 წლის 4 მარტი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და „საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2020 წწ.) სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04.01.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016285) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.

ა) განისაზღვროს:

ა.ა) შემოსულობები 21 867.9 ათ. ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 23 038.6 ათ. ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 5 287.9 ათ. ლარით;

ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 ათ. ლარით;

ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;

ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5 027.9 ათ. ლარით;

ა.დ) სარეზერვო ფონდი 150.0 ათ. ლარით.“ ;

ბ) დადგენილების დანართის (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი):

ბ.ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

20 967,9

5 027,9

15 940,0

გადასახადები

5 876,3

0,0

5 876,3

6 282,9

0,0

6 282,9

12 500,0

0,0

12 500,0

გრანტები

13 354,7

8 958,6

4 396,1

9 869,5

5 492,7

4 376,8

5 287,9

5 027,9

260,0

სხვა შემოსავლები

3 950,8

1,7

3 949,1

3 862,7

102,2

3 760,5

3 180,0

0,0

3 180,0

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 276,4

170,7

15 105,7

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

0,0

2 785,0

საქონელი და მომსახურება

1 544,6

0,0

1 544,6

2 970,2

0,0

2 970,2

3 858,4

0,0

3 858,4

პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

სუბსიდიები

7 238,6

0,0

7 238,6

5 689,7

0,0

5 689,7

5 451,1

0,0

5 451,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 314,9

0,0

1 314,9

1 261,0

0,0

1 261,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 454,4

0,0

1 454,4

1 089,3

0,0

1 089,3

1 203,0

0,0

1 203,0

სხვა ხარჯები

45,4

0,0

45,4

2 305,2

1 906,7

398,5

649,2

170,7

478,5

საოპერაციო სალდო

9 437,1

8 960,3

476,8

3 796,5

3 688,2

108,3

5 691,5

4 857,2

834,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 329,4

7 154,8

174,6

4 222,5

4 407,9

-185,4

6 664,7

5 925,2

739,5

ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

7 564,7

5 925,2

1 639,5

კლება

351,9

0,0

351,9

504,2

0,0

504,2

900,0

0,0

900,0

მთლიანი სალდო

2 107,7

1 805,5

302,2

-426,0

-719,7

293,7

-973,2

-1 068,0

94,8

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 876,1

1 805,5

70,6

-686,6

-719,7

33,1

-1 170,7

-1 068,0

-102,7

ზრდა

1 876,1

1 805,5

70,6

1 213,7

1 085,8

127,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 876,1

1 805,5

70,6

1 213,7

1 085,8

127,9

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

1 900,3

1 805,5

94,8

1 170,7

1 068,0

102,7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 900,3

1 805,5

94,8

1 170,7

1 068,0

102,7

ვალდებულებების ცვლილება

-231,6

0,0

-231,6

-260,6

0,0

-260,6

-197,5

0,0

-197,5

კლება

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

197,5

0,0

197,5

საშინაო

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

197,5

0,0

197,5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

ბ.ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23 533,7

8 960,3

14 573,4

20 519,3

5 594,9

14 924,4

21 867,9

5 027,9

16 840,0

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

20 967,9

5 027,9

15 940,0

არაფინანსური აქტივების კლება

351,9

 

351,9

504,2

 

504,2

900,0

 

900,0

გადასახდელები

21 657,6

7 154,8

14 502,8

21 205,9

6 314,6

14 891,3

23 038,6

6 095,9

16 942,7

ხარჯები

13 744,7

 

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 276,4

170,7

15 105,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

7 564,7

5 925,2

1 639,5

ვალდებულებების კლება

231,6

 

231,6

260,6

 

260,6

197,5

 

197,5

ნაშთის ცვლილება

1 876,1

1 805,5

70,6

-686,6

-719,7

33,1

-1 170,7

-1 068,0

-102,7

“;

ბ.გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 967.9 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

20 967,9

5 027,9

15 940,0

გადასახადები

5 876,3

0,0

5 876,3

6 282,9

0,0

6 282,9

12 500,0

0,0

12 500,0

გრანტები

13 354,7

8 958,6

4 396,1

9 869,5

5 492,7

4 376,8

5 287,9

5 027,9

260,0

სხვა შემოსავლები

3 950,8

1,7

3 949,1

3 862,7

102,2

3 760,5

3 180,0

0,0

3 180,0

“;

ბ.დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 287.9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

13 354,7

9 869,5

5 287,9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

36,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 318,7

9 869,5

5 287,9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 360,1

4 376,8

260,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 116,8

4 116,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

243,3

260,0

260,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8 958,6

5 492,7

5 027,9

“;

ბ.ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15 276.4 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 276,4

170,7

15 105,7

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

0,0

2 785,0

საქონელი და მომსახურება

1 544,6

0,0

1 544,6

2 970,2

0,0

2 970,2

3 858,4

0,0

3 858,4

პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

სუბსიდიები

7 238,6

0,0

7 238,6

5 689,7

0,0

5 689,7

5 451,1

0,0

5 451,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 314,9

0,0

1 314,9

1 261,0

0,0

1 261,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 454,4

0,0

1 454,4

1 089,3

0,0

1 089,3

1 203,0

0,0

1 203,0

სხვა ხარჯები

45,4

0,0

45,4

2 305,2

1 906,7

398,5

649,2

170,7

478,5

“;

ბ.ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 664.7 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 564.7 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

4 726,7

7 564,7

ძირითადი აქტივები

7 681,3

4 726,7

7 564,7

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

351,9

504,2

900,0

ძირითადი აქტივები

113,9

195,5

100,0

არაწარმოებული აქტივები

238,0

308,7

800,0

მიწა

238,0

308,7

800,0

“;

ბ.ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 726,2   

3 551,9   

3 743,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 595,5   

3 407,8   

3 664,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 594,8   

3 407,8   

3 514,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,7   

0,0   

150,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

130,7   

144,1   

78,7   

702

თავდაცვა

123,3   

100,3   

119,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

680,9   

561,6   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

680,9   

561,6   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

931,5   

1 454,5   

1 913,7   

7045

ტრანსპორტი

892,7   

1 454,5   

1 913,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

892,7   

1 454,5   

1 913,7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

38,8   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

4 232,0   

2 056,9   

2 869,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 001,4   

809,8   

950,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 230,6   

1 247,1   

1 919,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 290,4   

5 055,2   

6 004,0   

7061

ბინათმშენებლობა

1 319,9   

1 111,7   

670,7   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 139,6   

2 930,0   

3 964,7   

7064

გარე განათება

706,0   

772,8   

1 208,6   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

124,9   

240,7   

160,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

629,5   

569,2   

680,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

141,0   

159,3   

142,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

488,5   

409,9   

538,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 938,9   

4 308,1   

4 281,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 365,0   

2 047,2   

2 314,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 537,1   

1 902,8   

1 757,7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

36,8   

138,3   

120,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

219,8   

89,0   

709

განათლება

1 964,5   

2 249,0   

2 219,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 859,9   

2 134,8   

2 104,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,6   

114,2   

115,0   

710

სოციალური დაცვა

908,8   

1 038,6   

1 011,4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

497,0   

473,3   

472,5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

203,7   

201,2   

220,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

208,1   

364,1   

318,9   

 

სულ

21 426,0   

20 945,3   

22 841,1   

“;

ბ.თ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -973,2 ათ. ლარის ოდენობით.“;

ბ.ი) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -197.5 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის  „ექსკავატორ-მტვირთავის შეძენა“ (2008 წ.), „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა“ (2008 წ.), „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011 წ.) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2016 წელს სავარაუდოდ შეადგენს  148,4 ათ. ლარს.

2015 წლის კრედიტორული დავალიანებები შეადგენს 49.1 ათ. ლარს.”;

ბ.კ)  მე-18 მუხლის  მე-2 პუნქტის 2.1.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.1.3   ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაციისა და განვითარებისაკენ მიმართული ღონისძიებების მხარდაჭერა; ფეხბურთის მართვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა; კონკურენტუნარიანი თავისუფალი საფეხბურთო ბაზრის შექმნა; ფეხბურთში, როგორც სოციალურ აქტივობაში ჩართულობის დონის ამაღლება, მასობრივი და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების განხორციელება; საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; ფეხბურთის განვითარების მიზნობრივი პროექტების რეალიზაცია; საფეხბურთო განათლების ხელშემწყობი შესაბამისი პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარების სისტემის სრულყოფა და სათანადო საინფორმაციო მხარდაჭერის ხელშეწყობა; კლუბების ფინანსური სტიმულირება, საბაზისო, საპრიზო და პრემიალური დაფინანსება.“

ბ.ლ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

21 657,6

7 154,8

14 502,8

21 205,9

6 314,6

14 891,3

23 038,6

6 095,9

16 942,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187,0

0,0

187,0

146,0

0,0

146,0

146,0

0,0

146,0

 

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

15 276,4

170,7

15 105,7

 

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

0,0

2 785,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

7 564,7

5 925,2

1 639,5

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

197,5

0,0

197,5

01 00

წარმომადგენლობითი

და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

3 957,8

0,0

3 957,8

3 758,9

0,0

3 758,9

3 892,4

0,0

3 892,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

0,0

118,0

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

3 723,2

0,0

3 723,2

3 486,0

0,0

3 486,0

3 697,9

0,0

3 697,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 683,3

0,0

2 683,3

2 661,8

0,0

2 661,8

2 695,0

0,0

2 695,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

65,9

0,0

65,9

45,5

0,0

45,5

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

207,0

0,0

207,0

149,0

0,0

149,0

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

879,7

0,0

879,7

966,6

0,0

966,6

991,7

0,0

991,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

23,0

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

 

ხარჯები

879,7

0,0

879,7

963,6

0,0

963,6

982,2

0,0

982,2

 

შრომის ანაზღაურება

607,8

0,0

607,8

739,6

0,0

739,6

725,4

0,0

725,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

9,5

0,0

9,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 715,1

0,0

2 715,1

2 444,0

0,0

2 444,0

2 523,6

0,0

2 523,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

 

95,0

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

2 712,1

0,0

2 712,1

2 432,9

0,0

2 432,9

2 487,0

0,0

2 487,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 075,5

0,0

2 075,5

1 922,2

0,0

1 922,2

1 969,6

0,0

1 969,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

8,8

0,0

8,8

36,0

0,0

36,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,6

0,0

0,6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

241,8

0,0

241,8

258,8

0,0

258,8

158,4

0,0

158,4

 

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

148,4

0,0

148,4

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

231,6

0,0

231,6

258,8

0,0

258,8

148,4

0,0

148,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

148,4

0,0

148,4

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

 

ხარჯები

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

804,2

0,0

804,2

664,2

0,0

664,2

119,0

0,0

119,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69,0

0,0

69,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

804,2

0,0

804,2

661,9

0,0

661,9

119,0

0,0

119,0

 

შრომის ანაზღაურება

657,9

0,0

657,9

98,0

0,0

98,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა 

680,9

0,0

680,9

563,9

0,0

563,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

680,9

0,0

680,9

561,6

0,0

561,6

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

564,4

0,0

564,4

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა

და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

123,3

0,0

123,3

100,3

0,0

100,3

119,0

0,0

119,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

123,3

0,0

123,3

100,3

0,0

100,3

119,0

0,0

119,0

 

შრომის ანაზღაურება

93,5

0,0

93,5

86,6

0,0

86,6

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 453,9

5 445,8

3 008,1

8 617,9

5 658,0

2 959,9

10 805,9

5 580,4

5 225,5

 

ხარჯები

2 579,9

0,0

2 579,9

4 633,8

1 906,7

2 727,1

3 831,5

170,7

3 660,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 874,0

5 445,8

428,2

3 932,8

3 751,3

181,5

6 955,2

5 409,7

1 545,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

19,2

0,0

19,2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

892,7

688,3

204,4

1 454,5

1 301,3

153,2

1 913,7

957,6

956,1

 

ხარჯები

7,5

0,0

7,5

95,8

0,0

95,8

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,2

688,3

196,9

1 358,7

1 301,3

57,4

1 513,7

957,6

556,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 311,0

3 951,2

2 359,8

4 005,2

1 703,1

2 302,1

4 846,9

1 441,1

3 405,8

 

ხარჯები

2 232,1

0,0

2 232,1

3 023,3

858,1

2 165,2

2 897,0

170,7

2 726,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 078,9

3 951,2

127,7

930,6

845,0

85,6

1 931,3

1 270,4

660,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

18,6

0,0

18,6

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1 319,9

937,6

382,3

1 113,0

842,2

270,8

670,7

170,7

500,0

 

ხარჯები

257,8

0,0

257,8

1 111,7

842,2

269,5

520,7

170,7

350,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 062,1

937,6

124,5

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

706,0

0,0

706,0

822,7

0,0

822,7

1 208,6

0,0

1 208,6

 

ხარჯები

706,0

0,0

706,0

689,9

0,0

689,9

869,6

0,0

869,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

82,9

0,0

82,9

339,0

0,0

339,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

49,9

0,0

49,9

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1 001,4

227,2

774,2

809,8

0,0

809,8

955,2

0,0

955,2

 

ხარჯები

774,2

0,0

774,2

809,8

0,0

809,8

950,0

0,0

950,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227,2

227,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

53,1

0,0

53,1

12,5

0,0

12,5

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

53,1

0,0

53,1

12,5

0,0

12,5

80,0

0,0

80,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 230,6

2 786,4

444,2

1 247,2

860,9

386,3

1 932,4

1 270,4

662,0

 

ხარჯები

441,0

0,0

441,0

399,4

15,9

383,5

476,7

0,0

476,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 789,6

2 786,4

3,2

847,7

845,0

2,7

1 442,3

1 270,4

171,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

13,4

0,0

13,4

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 139,6

806,3

333,3

2 930,0

2 653,6

276,4

3 965,3

3 181,7

783,6

 

ხარჯები

229,7

0,0

229,7

1 286,5

1 048,6

237,9

454,5

0,0

454,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

909,9

806,3

103,6

1 643,5

1 605,0

38,5

3 510,2

3 181,7

328,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 139,6

806,3

333,3

2 930,0

2 653,6

276,4

3 855,3

3 181,7

673,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

229,7

0,0

229,7

1 286,5

1 048,6

237,9

344,5

0,0

344,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

909,9

806,3

103,6

1 643,5

1 605,0

38,5

3 510,2

3 181,7

328,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

03 04

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

 ა(ა)იპ „ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“

61,8

0,0

61,8

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

61,8

0,0

61,8

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

80,0

0,0

80,0

03 07

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 964,5

0,0

1 964,5

2 249,0

187,9

2 061,1

2 219,5

0,0

2 219,5

 

ხარჯები

1 884,5

0,0

1 884,5

2 058,6

0,0

2 058,6

2 206,0

0,0

2 206,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

0,0

80,0

190,4

187,9

2,5

13,5

0,0

13,5

04 01

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 859,9

0,0

1 859,9

1 946,9

0,0

1 946,9

2 100,0

0,0

2 100,0

 

ხარჯები

1 779,9

0,0

1 779,9

1 944,4

0,0

1 944,4

2 091,0

0,0

2 091,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

0,0

80,0

2,5

0,0

2,5

9,0

0,0

9,0

04 02

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

104,6

0,0

104,6

114,2

0,0

114,2

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

104,6

0,0

104,6

114,2

0,0

114,2

115,0

0,0

115,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

187,9

187,9

0,0

4,5

0,0

4,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

187,9

187,9

0,0

4,5

0,0

4,5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4 938,9

1 709,0

3 229,9

4 308,1

468,7

3 839,4

4 304,1

515,5

3 788,6

 

ხარჯები

3 214,6

0,0

3 214,6

3 775,5

0,0

3 775,5

3 730,6

0,0

3 730,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 724,3

1 709,0

15,3

532,6

468,7

63,9

550,5

515,5

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 365,0

700,0

1 665,0

2 047,2

283,7

1 763,5

2 324,1

515,5

1 808,6

 

ხარჯები

1 665,0

0,0

1 665,0

1 746,4

0,0

1 746,4

1 763,9

0,0

1 763,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700,0

700,0

0,0

300,8

283,7

17,1

550,5

515,5

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 093,9

0,0

1 093,9

1 136,6

0,0

1 136,6

1 089,9

0,0

1 089,9

 

ხარჯები

1 093,9

0,0

1 093,9

1 129,5

0,0

1 129,5

1 089,9

0,0

1 089,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

0,0

0,0

0,0

05 01 01 01

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

72,1

0,0

72,1

57,6

0,0

57,6

49,4

0,0

49,4

 

ხარჯები

72,1

0,0

72,1

56,0

0,0

56,0

49,4

0,0

49,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

64,1

0,0

64,1

66,9

0,0

66,9

66,0

0,0

66,0

 

ხარჯები

64,1

0,0

64,1

65,9

0,0

65,9

66,0

0,0

66,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ „ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

100,1

0,0

100,1

 

ხარჯები

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

100,1

0,0

100,1

05 01 01 04

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

142,2

0,0

142,2

139,3

0,0

139,3

135,5

0,0

135,5

 

ხარჯები

142,2

0,0

142,2

139,3

0,0

139,3

135,5

0,0

135,5

05 01 01 05

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

107,5

0,0

107,5

95,4

0,0

95,4

94,5

0,0

94,5

 

ხარჯები

107,5

0,0

107,5

95,4

0,0

95,4

94,5

0,0

94,5

05 01 01 06

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა"

108,9

0,0

108,9

95,3

0,0

95,3

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

108,9

0,0

108,9

94,5

0,0

94,5

96,0

0,0

96,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

89,3

0,0

89,3

100,8

0,0

100,8

104,0

0,0

104,0

 

ხარჯები

89,3

0,0

89,3

97,9

0,0

97,9

104,0

0,0

104,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

05 01 01 08

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

86,9

0,0

86,9

89,5

0,0

89,5

85,9

0,0

85,9

 

ხარჯები

86,9

0,0

86,9

89,5

0,0

89,5

85,9

0,0

85,9

05 01 01 09

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

109,8

0,0

109,8

107,3

0,0

107,3

102,5

0,0

102,5

 

ხარჯები

109,8

0,0

109,8

107,3

0,0

107,3

102,5

0,0

102,5

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

45,0

0,0

45,0

52,0

0,0

52,0

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

45,0

0,0

45,0

52,0

0,0

52,0

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

77,4

0,0

77,4

87,7

0,0

87,7

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

77,4

0,0

77,4

87,7

0,0

87,7

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი"

38,4

0,0

38,4

63,8

0,0

63,8

64,0

0,0

64,0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

63,8

0,0

63,8

64,0

0,0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

28,0

0,0

28,0

55,9

0,0

55,9

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

28,0

0,0

28,0

55,1

0,0

55,1

56,0

0,0

56,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

117,1

0,0

117,1

75,9

0,0

75,9

83,7

0,0

83,7

 

ხარჯები

117,1

0,0

117,1

75,9

0,0

75,9

74,0

0,0

74,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

9,6

0,0

9,6

2,3

0,0

2,3

2,9

0,0

2,9

 

ხარჯები

9,6

0,0

9,6

2,3

0,0

2,3

2,9

0,0

2,9

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

450,0

0,0

450,0

541,0

0,0

541,0

600,0

0,0

600,0

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

541,0

0,0

541,0

600,0

0,0

600,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

704,0

700,0

4,0

293,7

283,7

10,0

515,5

515,5

0,0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700,0

700,0

0,0

293,7

283,7

10,0

515,5

515,5

0,0

05 01 05

მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 512,8

0,0

1 512,8

1 902,8

185,0

1 717,8

1 771,0

0,0

1 771,0

 

ხარჯები

1 512,8

0,0

1 512,8

1 674,2

0,0

1 674,2

1 757,7

0,0

1 757,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

228,6

185,0

43,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

599,7

0,0

599,7

576,9

0,0

576,9

591,5

0,0

591,5

 

ხარჯები

599,7

0,0

599,7

575,8

0,0

575,8

591,5

0,0

591,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

188,4

0,0

188,4

199,3

0,0

199,3

199,5

0,0

199,5

 

ხარჯები

188,4

0,0

188,4

199,3

0,0

199,3

199,5

0,0

199,5

05 02 01 02

ა(ა)იპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

210,0

0,0

210,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

67,2

0,0

67,2

72,6

0,0

72,6

77,0

0,0

77,0

 

ხარჯები

67,2

0,0

67,2

71,5

0,0

71,5

77,0

0,0

77,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

183,1

0,0

183,1

168,6

0,0

168,6

156,9

0,0

156,9

 

ხარჯები

183,1

0,0

183,1

130,1

0,0

130,1

156,9

0,0

156,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

38,5

0,0

38,5

0,0

0,0

0,0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

30,4

0,0

30,4

27,5

0,0

27,5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

30,4

0,0

30,4

27,5

0,0

27,5

20,0

0,0

20,0

05 02 03

სსიპ "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

560,0

0,0

560,0

780,7

0,0

780,7

833,3

0,0

833,3

 

ხარჯები

560,0

0,0

560,0

780,7

0,0

780,7

820,0

0,0

820,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

05 02 04

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

60,3

0,0

60,3

67,7

0,0

67,7

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

60,3

0,0

60,3

67,0

0,0

67,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

109,7

0,0

109,7

123,9

0,0

123,9

119,3

0,0

119,3

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

120,6

0,0

120,6

119,3

0,0

119,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

36,8

0,0

36,8

138,3

0,0

138,3

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

36,8

0,0

36,8

138,3

0,0

138,3

120,0

0,0

120,0

05 05

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

219,8

0,0

219,8

89,0

0,0

89,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

216,6

0,0

216,6

89,0

0,0

89,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 538,3

0,0

1 538,3

1 607,8

0,0

1 607,8

1 697,7

0,0

1 697,7

 

ხარჯები

1 538,3

0,0

1 538,3

1 602,8

0,0

1 602,8

1 691,4

0,0

1 691,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

141,0

0,0

141,0

159,3

0,0

159,3

142,6

0,0

142,6

 

ხარჯები

141,0

0,0

141,0

159,3

0,0

159,3

142,0

0,0

142,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

488,5

0,0

488,5

409,9

0,0

409,9

543,7

0,0

543,7

 

ხარჯები

488,5

0,0

488,5

409,9

0,0

409,9

538,0

0,0

538,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

0,0

5,7

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

306,4

0,0

306,4

280,2

0,0

280,2

376,0

0,0

376,0

 

ხარჯები

306,4

0,0

306,4

280,2

0,0

280,2

376,0

0,0

376,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

109,7

0,0

109,7

75,6

0,0

75,6

84,1

0,0

84,1

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

75,6

0,0

75,6

80,0

0,0

80,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

9,4

0,0

9,4

21,3

0,0

21,3

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

9,4

0,0

9,4

21,3

0,0

21,3

27,0

0,0

27,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

13,0

0,0

13,0

7,4

0,0

7,4

16,6

0,0

16,6

 

ხარჯები

13,0

0,0

13,0

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარიულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა

20,0

0,0

20,0

25,4

0,0

25,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

25,4

0,0

25,4

40,0

0,0

40,0

06 02 06

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

574,5

0,0

574,5

529,9

0,0

529,9

561,5

0,0

561,5

 

ხარჯები

574,5

0,0

574,5

529,9

0,0

529,9

561,5

0,0

561,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

41,0

0,0

41,0

26,0

0,0

26,0

39,0

0,0

39,0

 

ხარჯები

41,0

0,0

41,0

26,0

0,0

26,0

39,0

0,0

39,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

36,4

0,0

36,4

39,1

0,0

39,1

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

36,4

0,0

36,4

39,1

0,0

39,1

50,0

0,0

50,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

150,2

0,0

150,2

142,2

0,0

142,2

122,5

0,0

122,5

 

ხარჯები

150,2

0,0

150,2

142,2

0,0

142,2

122,5

0,0

122,5

06 03 03 01

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

88,5

0,0

88,5

 

ხარჯები

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

88,5

0,0

88,5

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

5,2

0,0

5,2

10,5

0,0

10,5

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

5,2

0,0

5,2

10,5

0,0

10,5

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

15,1

0,0

15,1

37,1

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,1

0,0

15,1

37,1

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

9,5

0,0

9,5

14,1

0,0

14,1

14,5

0,0

14,5

 

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

14,1

0,0

14,1

14,5

0,0

14,5

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

203,7

0,0

203,7

201,2

0,0

201,2

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

203,7

0,0

203,7

201,2

0,0

201,2

220,0

0,0

220,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

43,2

0,0

43,2

38,9

0,0

38,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

43,2

0,0

43,2

38,9

0,0

38,9

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

237,2

0,0

237,2

225,1

0,0

225,1

222,0

0,0

222,0

 

ხარჯები

237,2

0,0

237,2

225,1

0,0

225,1

222,0

0,0

222,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

30,0

0,0

30,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

40,9

0,0

40,9

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

06 07

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

26,2

0,0

26,2

214,2

0,0

214,2

149,9

0,0

149,9

 

ხარჯები

26,2

0,0

26,2

209,2

0,0

209,2

149,9

0,0

149,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

“.

მუხლი 2
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების თანახმად:
1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 3 თებერვლის №50 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციისა და პროგრამებისათვის 2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანისა და პროგრამულ კლასიფიკაციაში ცვლილების  შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „სანიაღვრე არხების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის“ (პროგრამული კოდი 03 02 05)  „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯი 3,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 468,0 ათ. ლარით.
ბ) გაიზარდა „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციის“ (პროგრამული კოდი 04.03) „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 3,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 4,5 ათ. ლარით.
2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 9 თებერვლის №73 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) დაემატა  „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“, თანხით 5027,9 ათ. ლარი.
ბ) გაიზარდა „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის (გზები და ხიდები)” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“  575,8 ათ. ლარით და განისაზღვრა 1513,7 ათ. ლარით.
გ) გაიზარდა „კეთილმოწყობის ღონისძიებების” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“  3181,7 ათ. ლარით და განისაზღვრა 3510,2 ათ. ლარით.
დ) გაიზარდა “სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“  1270,4 ათ. ლარით და განისაზღვრა 1442,3 ათ. ლარით.
3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 10 თებერვლის №83 ბრძანების „2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „ბინათმშენებლობის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 170,7 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „სხვა ხარჯები“.
ბ) შემცირდა „კულტურული ღონისძიებების დაფინანსების" „ვალდებულების კლება“ 8,9 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯი.
4. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის 29 თებერვლის №138 ბრძანების „2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „გარე განათების მოწყობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის“ „ვალდებულების კლება“ 104,6 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯი.
ბ) შემცირდა „სანიაღვრე არხების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის“ „ვალდებულების კლება“ 8,7 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა  „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯი.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2016 წლის 4 მარტიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია