„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №137 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №137 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 146
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/03/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/03/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016250
146
02/03/2016
ვებგვერდი, 07/03/2016
190020020.35.157.016250
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №137 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №146

2016 წლის 2 მარტი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №137 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 25 დეკემბრის  №137 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge), 04/01/2016, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016241) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,302.3

8,501.1

2,968.1

5,533.0

8,181.9

2,301.9

5,880.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

გადასახადები

1,304.5

806.0

0.0

806.0

1,450.0

0.0

1,450.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

გრანტები

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,320.8

2,301.9

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სხვა შემოსავლები

519.3

502.0

0.0

502.0

411.1

0.0

411.1

303.0

303.0

303.0

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,461.3

0.0

5,461.3

5,162.1

5,172.1

5,172.1

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,590.8

0.0

1,590.8

1,449.4

0.0

1,449.4

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,459.6

25.0

1,434.6

1,627.6

0.0

1,627.6

1,552.0

1,562.0

1,562.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,361.4

1,705.3

0.0

1,705.3

1,925.0

0.0

1,925.0

1,631.0

1,631.0

1,631.0

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

510.9

0.0

510.9

384.5

0.0

384.5

355.0

355.0

355.0

სხვა ხარჯები

15.0

63.3

0.0

63.3

74.8

0.0

74.8

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

3,045.1

2,783.2

2,943.1

-159.9

2,720.6

2,301.9

418.7

877.9

877.9

887.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,228.1

4,416.6

3,291.5

1,125.1

3,530.2

2,809.1

721.1

877.9

877.9

887.9

ზრდა

2,262.2

4,522.7

3,291.5

1,231.2

3,650.2

2,809.1

841.1

877.9

877.9

887.9

კლება

34.1

106.1

0.0

106.1

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

817.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

817.0

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1,633.4

348.4

1,285.0

809.6

507.2

302.4

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეორე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,336.5

8,607.2

2,968.1

5,639.1

8,301.9

2,301.9

6,000.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

შემოსავლები

8,302.3

8,501.1

2,968.1

5,533.0

8,181.9

2,301.9

5,880.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

არაფინანსური აქტივების კლება

34.1

106.1

0.0

106.1

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7,519.4

10,240.6

3,316.5

6,924.1

9,111.5

2,809.1

6,302.4

6,040.0

6,050.0

6,060.0

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,461.3

0.0

5,461.3

5,162.1

5,172.1

5,172.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.2

4,522.7

3,291.5

1,231.2

3,650.2

2,809.1

841.1

877.9

877.9

887.9

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის  ცვლილება

817.0

-1,633.4

-348.4

-1,285.0

-809.6

-507.2

-302.4

0.0

0.0

0.0

 

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მესამე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8181,9  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,302.3

8,501.1

2,968.1

5,533.0

8,181.9

2,301.9

5,880.0

6,040.0

6,050.0

6,060.0

გადასახადები

1,304.5

806.0

0.0

806.0

1,450.0

0.0

1,450.0

1,445.0

1,445.0

1,445.0

გრანტები

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,320.8

2,301.9

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სხვა შემოსავლები

519.3

502.0

0.0

502.0

411.1

0.0

411.1

303.0

303.0

303.0

 

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეხუთე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6320,8  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,320,8

2,301.9

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,478.6

7,193.1

2,968.1

4,225.0

6,320.8

2,301.9

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,225.0

4,225.0

0.0

4,225.0

4,018.9

0.0

4,018.9

4,292.0

4,302.0

4,312.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,008.0

4,008.0

0.0

4,008.0

3,801.9

0.0

3,801.9

4,000.0

4,010.0

4,020.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

217.0

217.0

0.0

217.0

217.0

0.0

217.0

292.0

292.0

292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,253.6

2,968.1

2,968.1

0.0

2,301.9

2,301.9

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,540.5

1,268.7

1,268.7

0.0

1,596.8

1,596.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

713.1

714.8

714.8

0.0

705.1

705.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

0.0

984.6

984.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.0

984.6

984.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5461,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,461.3

0.0

5,461.3

5,162.1

5,172.1

5,172.1

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,590.8

0.0

1,590.8

1,449.4

0.0

1,449.4

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,459.6

25.0

1,434.6

1,627.6

0.0

1,627.6

1,552.0

1,562.0

1,562.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,361.4

1,705.3

0.0

1,705.3

1,925.0

0.0

1,925.0

1,631.0

1,631.0

1,631.0

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

510.9

0.0

510.9

384.5

0.0

384.5

355.0

355.0

355.0

სხვა ხარჯები

15.0

63.3

0.0

63.3

74.8

0.0

74.8

21.8

21.8

21.8

 

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მერვე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3530,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები)  3650,2 ათასი ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

29.6

192.2

26.6

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,230.6

4,330.5

3,623.6

720.0

720.0

730.0

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,262.2

4,522.7

3,650.2

877.9

877.9

887.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები)120.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

2019  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

34,1

106,1

120,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

38,7

0,0

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

34,1

67,4

120,0

0,0

0,0

0,0

მიწა

34,1

67,4

120,0

0,0

0,0

0,0

 

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეცხრე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016  წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

2019 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,304.3   

2,473.4   

2,352.5   

2,013.9   

2,013.9   

2,013.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,304.3   

2,473.4   

2,351.5   

2,013.9   

2,013.9   

2,013.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,293.1   

2,473.4   

2,326.5   

1,963.9   

1,963.9   

1,963.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

11.2   

0.0   

25.0   

50.0   

50.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

103.8   

80.0   

76.6   

105.3   

105.3   

105.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

357.0   

401.0   

0.0   

461.5   

461.5   

461.5   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

357.0   

401.0   

0.0   

461.5   

461.5   

461.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,384.6   

2,108.6   

1,066.4   

299.8   

309.8   

309.8   

7045

ტრანსპორტი

692.2   

1,307.3   

203.4   

294.9   

304.9   

304.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

692.2   

1,307.3   

203.4   

294.9   

304.9   

304.9   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

692.4   

801.3   

863.0   

4.9   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

1,028.5   

2,034.9   

761.8   

568.5   

568.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

362.2   

394.1   

527.8   

558.0   

558.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2.8   

523.9   

17.1   

10.5   

10.5   

10.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

663.5   

1,116.9   

216.9   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

601.5   

1,002.5   

2,673.1   

560.0   

560.0   

570.0   

7061

ბინათმშენებლობა

102.0   

515.9   

1,261.1   

140.0   

140.0   

150.0   

7063

წყალმომარაგება

214.2   

329.7   

1,134.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7064

გარე განათება

162.8   

156.9   

277.1   

420.0   

420.0   

420.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

122.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

72.8   

77.6   

90.0   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72.8   

77.6   

90.0   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

636.8   

814.2   

787.0   

825.0   

825.0   

825.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

147.4   

157.1   

160.0   

190.0   

190.0   

190.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

489.4   

657.1   

627.0   

635.0   

635.0   

635.0   

709

განათლება

474.2   

607.6   

738.0   

700.0   

700.0   

700.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

474.2   

607.6   

738.0   

700.0   

700.0   

700.0   

710

სოციალური დაცვა

551.4   

640.8   

566.1   

435.0   

435.0   

435.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

226.2   

317.7   

200.0   

150.0   

150.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

226.2   

317.7   

200.0   

150.0   

150.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

90.4   

107.2   

150.0   

80.0   

80.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

108.3   

126.6   

107.5   

135.0   

135.0   

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69.5   

89.3   

108.6   

70.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

57.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

7,514.9   

10,240.6   

9,111.5   

6,040.0   

6,050.0   

6,060.0   

 

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეორე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 25.0 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეთექვსმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

„საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  ადგილობრივი  თვითმმართველი   ერთეულებისათვის   თანხის   გამოყოფის    შესახებ“    საქართველოს     მთავრობის 2016 წლის  4  თებერვლის  N175 განკარგულების თანახმად, თეთრიწყაროს   მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასანაზღაურებელად  გამოყოფილი იქნა  1596,8 ათასი ლარი, რომლითაც დაფინანსდება ,,საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  დასაფინანსებელი  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  და  რეგიონული  პროექტების  შერჩევის  პროცედურების  და  კრიტერიუმების  დამტკიცების  შესახებ“   საქართველოს  მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით  განსაზღვრული  წესის  საფუძველზე,  შესაბამისი სამთავრობო კომისიის მიერ მოწონებული პროექტები (დანართი 1). 

,,2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის  შესახებ’’ საქ. კანონის  მე-18 მუხლის 4 პუნქტის  შესაბამისად „საქართველოს  სახელმწიფო  ბიუჯეტით  გათვალისწინებული  საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  დასაფინანსებელი  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  და  რეგიონული  პროექტების  შერჩევის  პროცედურების  და  კრიტერიუმების  დამტკიცების  შესახებ“   საქართველოს  მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით  განსაზღვრული  წესის  შესაბამისად,  თვითმმართველი  ერთეულის  მიერ  თანადაფინანსების  ოდენობად განისაზღვროს  შესაბამისი სამთავრობო კომისიის მიერ მოწონებული პროექტების  ღირებულების 5%.   (1 680 850*5%=84043);

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის  შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური  მარილით  დამუშავება, ხოლო  დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან  გათავისუფლება, აღნიშნულ  ღონისძიებისთვის განსაზღვრულია 29.8 ათასი ლარი. 30,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის    საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება.

ა.ა) ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  ადგილობრივი  თვითმმართველი  ერთეულებისათვის  თანხის   გამოყოფის   შესახებ“  საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებით  მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 979,8 ათასი ლარიდან  2016   წელს ცენტრალურ ბიუჯეტში გადაირიცხოს  2015 წელს შესრულებული სამუშაოებიდან  დარჩენილი  ეკონომიის თანხები: 

  • სოფელ   კოდაში  სოფლიდან  სასაფლაომდე  საავტომობილოგზის  მოხრეშვის  სამუშაოებიდან- 0,2  ათასი  ლარი.
  • სოფელ    ასურეთში  შიდა   გზების  მოასფალტებისა  და   სანიაღვრეს   მოწყობის სამუშაოებიდან    4,9 ათასი ლარით.

ა.ბ) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2016 წელს 22,3 ათასი ლარით  დაფინანსდეს  2015 წელს  შესრულებული სამუშაოები: 13,7 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ კოდაში სკოლასთან მისასვლელი  გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;    8,6 ათასი ლარით დაფინანსდეს ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები.

ა.გ)  „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი  ერთეულებისათვის თანხის  გამოყოფის  შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის   25  დეკემბრის №2797  განკარგულების  თანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის   გამოყოფილი  1268,9 ათასი ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს  116,3 ათასი ლარით  შემდეგი პროექტები:

  • სოფელ ასურეთში  შიდა ქუჩების  რეაბილიტაცია  2,4 ათასი ლარი
  • ქალაქ თეთრიწყაროში საქარველოს ქუჩის მოასფალტების  სამუშაოები 14,1 ათასი ლარით
  • ქალაქ თეთრიწყაროში ჯავახიშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 21,2 ათასი ლარი
  • ქალაქ თეთრიწყაროში გორგასლის ქუჩის  მოასფალტების სამუშაოები 24,1 ათასი ლარი
  • ქალაქ თეთრიწყაროში კრწანისის ქუჩის  მოასფალტების  სამუშაობი 9,1 ათასი ლარი
  • ქალაქ თეთრიწყაროში  26 მაისის  ქუჩის მოასფალტების  სამუშაობი  25,9 ათასი ლარი
  • სოფელ დიდი თონეთში  ცენტრალური გზის  დარჩენილი  ნაწილის  მოასფალტების  სამუშაოები 19,5 ათასი ლარი

 ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“ 150,0 ათასი ლარით, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას.  აგრეთვე 125,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ბორბალოს ჭაბურღილის მოწყობა; 45,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ფარცხისის ჭაბურღილის მოწყობა, ხოლო 70,0 ათასი ლარით   ენაგეთის ჭაბურღილის მოწყობა.  20,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  წყალმომარაგების სისტემის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება.

  • ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2016 წელს 7,7 ათასი ლარით  დაფინანსდეს 2015 წელს შესრულებული სამუშაოები:  სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები,   სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოები, წყლის გამანაწილებლების და გამანაწილებლებისთვის ოთახის სამშენებლო სამუშაოები, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; არდისუბანში ჭაბურღილის მოწყობა 3,5 ათასი ლარით;  12,7 ათასი ლარით დაფინანსდეს  სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები (მრავალწლიანი შესყიდვა  2015-2016 წ.წ.);
  •  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი  თვითმმართველი  ერთეულებისათვის  თანხის  გამოყოფის  შესახებ“ საქართველოს   მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის   გამოყოფილ   979,8 ათასი   ლარიდან   2016 წელს   ცენტრალურ ბიუჯეტში დაბრუნებული იქნას 2014 წელს შესრულებული პროექტებიდან დარჩენილი  ეკონომიის თანხები: სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის,  სოფელ წინწყაროში  სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის  მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციისა   და საექსპერტო  მომსახურების   შესყიდვიდან  5,1 ათასი  ლარი;
  • „საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი  ერთეულებისათვის  თანხის  გამოყოფის  შესახებ“   საქართველოს მთავრობის 2015    წლის  20 იანვრის  N39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და   25 დეკემბრის №2797 განკარგულების  თანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1268,9 ათასი ლარიდან   5,5 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი  საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებელი  და  საექსპერტო მომსახურება: სოფელ მუხათში  ფაბრიკის  დასახლებაში  სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის  მოწყობა,    სოფელ ჯორჯიაშვილში  სასმელი წყლის  ჭაბურღილის მოწყობა,  სოფელ ტბისში  სასმელი წყლის  ჭაბურღილის  მოწყობა.
  • „საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  ადგილობრივი  თვითმმართველი   ერთეულებისათვის   თანხის   გამოყოფის    შესახებ“    საქართველოს     მთავრობის 2016 წლის  4  თებერვალი  N175 განკარგულების თეთრიწაროს   მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  1596,8  ათასი ლარიდან   655,9 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი პროექტები: სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის  სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 276,4 ათასი ლარით; სოფელ ჯორჯიაშვილში სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა -121,7 ათასი ლარით; სოფელ მუხათში,  ფაბრიკის დასახლებაში და სოფელ ტბისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა - 68,6 ათასი ლარით; სოფელ დიდი ირაგისა და სოფელ წინწყაროს  სასმელი წყლის სისტემის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები -109,7 ათასი ლარით; სოფელ ჭივჭავში სასმელი წყლის სათავე  ნაგებობის ტუმბოსა და სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის  მოწყობის  რებილიტაციის სამუშაოები - 79,5 ათასი ლარით (დანართი N1).

ბ.ბ)   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების      გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

    ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების       გაწმენდითი სამუშაოები, აღნიშნული  სამუშაოებისთვის გათვალისწინებულია 5,1 ათასი ლარი.

  • ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი  ერთეულებისათვის  თანხის  გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილი 979,8 ათასი ლარიდან 2016 წელს   ცენტრალურ ბიუჯეტში გადარიცხული იქნას 2015 წელს შესრულებული  პროექტებიდან დარჩენილი  ეკონომიის თანხები: სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო  სისტემის    სარეაბილიტაციო  სამუშაოებიდან  11,3 ათასი ლარი  და სოფელ  მუხათში (ფაბრიკის  დასახლების)  საკანალიზაციო  სისტემის    საპროექტო სამუშაოებიდან  0,7 ათასი ლარი.

ბ.გ)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

       დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება,  72,3 ათასი ლარით  დაფინანსდება აგრეთვე გარე განათების  არსებული ქსელის   მოვლა - შენახვა. განათება, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის  განსაზღვრულია 70,0  ათასი ლარი. 10,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  გარე განათების  საპროეტო საღარჯთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადება, ხოლო10,0 ათასი ლარი განისაზღვროს ტექ. პირობის ასაღებად.

ადგილობრივი ბიუჯეტით 2016 წელს 0,4 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2015 წელს დაწყებული პროექტი: დაბა მანგლისში  პეტრე - პავლეს სახელობის   ეკლესიის მიმდებარედ  გარე განათების მოწყობა;  ხოლო 44,4 ათასი ლარით დაფინანსდეს   ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების  მოწყობა. (მრავალწლიანი შესყიდვა 2015-2016 წ.წ)

ბ.დ)  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, 523,8 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების შეგროვება  გატანა.  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ხეების  გადაბელვისათვის  საჭირო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,0 ათასი ლარი

ბ.ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

გ)  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

- ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის  2014  წლის 18   ივნისის   N1106  განკარგულებით  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 806,2 ათასი ლარიდან  2016 წელს  66,5 ათასი ლარი გადაირიცხოს ცენტრალურ ბიუჯეტში  2014 წელს შესრულებული  პროექტებიდან დარჩენილი ეკონომია:

  • სოფელ  დიდ ნამტვრიანში  მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები;  სოფელ შამთაში  მისასვლელი  N1  და N2  ხიდის   სარეაბილიტაციო სამუშაოები 14,0
  • სოფელ დუმანისში  მისასვლელი გზისა და ხიდის  სარეაბილტაციო სამუშაოები  - 1,8 ათასი ლარი;
  • სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები - 5,7 ათასი ლარი;
  • სოფელ საფუძვრებში  მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები -  35,4 ათასი ლარი;
  • სოფელ იფნარა-სამღერეთში  მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები - 5,0 ათასი ლარი;
  • სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 4,6 ათასი ლარი

- „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის  საქართველოს  რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან“   საქართველოს მთავრობის  2015 წლის  11 ივნისის   №1211  განკარგულების საფუძველზე  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 614,4 ათასი ლარიდან   2016 წელს 60,5 ათასი ლარით  დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • სოფელ  დიდი  ირაგის და ჯიგრაშენის 2 ხიდის სამშენებლო სამუშაოებისათვის  50,6 ლარი
  • სოფელ სამღერეთში  სასმელი წყლის  ერთი ჭაბურღილის  მოწყობა 9,9 ათასი ლარი

-   სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების  მიზნით  საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381  განკარგულებით  გამოყოფილი   200,0 ათასი ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს  25,3 ათასი ლარით წყლულეთთან სტიქიის  შედეგად  დაზიანებული  მისასვლელი  საავტომობილო  გზის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები.

-  სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების  მიზნით  საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის  №1981  განკარგულებით  გამოყოფილი  450,0 ათასი ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს 64,6 ათასი ლარით. სოფელ დიდი და პატარა ირაგაში დაზიანებული მისასვლელი გზის  სამუშაოები, სოფელ გუდარეხისა და სოფელ ვაკეში მისასვლელი   ხიდის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოების  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

გ. ა)     საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება თამარ მეფის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე პარკის  მოწყობა  100,0 ათასი ლარი. 10,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  სპორტული მოედნებისა და სკვერის   საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება, 20,0  ათასი ლარით დაფინანსდეს  არასაცხოვრებელი შენობების სარეაბილიტაციო  სამუშაოებისათვის  საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება.

  • 2016 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  დაფინანსდება  2015 წელს დაწყებული სამუშაოები: 19,3 ათასი ლარით  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი შენობების  სახურავების  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები; 0,4 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის  სოფელ კოდაში  ი.გ.პ. დასახლებაში  არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები;  22,6 ათასი ლარით დაფინანსდება  გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის,   ხაიშის საბავშვო ბაღის,   ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის,  თეთრიწყაროს N1 და N2  საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;  
  • საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  ადგილობრივი  თვითმმართველი   ერთეულებისათვის   თანხის   გამოყოფის    შესახებ“    საქართველოს     მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  N39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის    2015    წლის  25 დეკემბრის №2797  განკარგულების   თანახმად   საქართველოს   რეგიონებში   განსახორციელებელი   პროექტების  ფონდიდან   თეთრიწაროს   მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1268,9  ათასი ლარიდან    დაბა   მანგლისში   წერეთლის №5-ში მდებარე საბავშო  ბაღის  შენობის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  1,5 ათასი ლარით.
  • ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ქ.თეთრიწყაროში  დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  33,8  ათასი ლარით (მრავალწლიანი შესყიდვა); 4,0 ათასი ლარით დაფინანსდება დ.მანგლისში,  გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის,   ხაიშის საბავშვო ბაღის,   ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის,  თეთრიწყაროს N1 და N2  საბავშვო ბაღებში ბუნებრივ აირზე და ცენტრალურ გათბობისათვის  საჭირო  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  შედგენის სამუშაოები (მრავალწლიანი შესყიდვა 2015-2016 წ.წ.);  
  • საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან  ადგილობრივი  თვითმმართველი   ერთეულებისათვის   თანხის   გამოყოფის    შესახებ“    საქართველოს     მთავრობის 2016 წლის  4  თებერვალი  N175 განკარგულების თეთრიწაროს   მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  1596,8  ათასი ლარიდან   940,9 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: სოფელ ბორბალოს  საბავშო ბაღის  რეაბილიტაცია - 101,7 ათასი ლარით; სოფელ ასურეთის  საბავშვო ბაღის მშენებლობა  - 444,7 ათასი ლარით; სოფელ სამღერეთის  საბავშო ბაღის  მშენებლობა - 394,5 ათასი ლარით  (დანართი N1).
  • სათემო ფონდი „კოდორი 1013“ თანადაფინანსება 4,8 ათასი ლარი.

გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.თეთრიწყაროში, დიდგორის ქუჩაზე  მდებარე კორპუსების ეზოში ატრაქციონების  მოწყობა 25,0 ათასი ლარი. 

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება  20,0 ათასი ლარი.

გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ)სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 04)

  • ,,სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრულ 713,1 ათას ლარიდან  54,5 ათასი ლარი დაბრუნდეს ცენტრალურ  ბიუჯეტში,  შესრულებული   სამუშაოებიდან  დარჩენილი ეკონომია.
  • ,,სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრულ  714,8  ათას ლარიდან 2016 წელს დაფინანსდეს 90.4  ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 10,6  ათასი ლარი.
  • ,,სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2016 წლის 19 თებრვლის №265 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განისაზღვრა  708,1 ათასი ლარი (დანართი N2).

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 17 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  750-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი    (პროგრამული კოდი 04 02)                  

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება  და  მოსახლეობის ტრანსპორტირება კულტურულ ღონისძიებებზე.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ  ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა  აერთიანებს  12 სპორტულ  სექციას  და 250-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა)    მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ)    ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"  და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ "სახელოვნებო სკოლა"   სადაც ფუნქციონირებს 14  წრე.

 ბ.გ)   ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." (პროგრამული კოდი 05 02 03)                                                    

 ბიუჯეტის ფარგლებში,  ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი," სადაც გაერთიანებულია  8 ბიბლიოთეკა. ფუნქციონირებს 13 წრე.

ბ.დ)   სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“,  სადაც  სწავლობს  203-მდე მოსწავლე.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                                

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.     

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )          

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                           

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება. აგრეთვე “წითელი ჯვრის“თანადაფინანსება  28,6 ათასი ლარით.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან  გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის   №137  დადგენილების  მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,519.4

10,240.6

3,316.5

6,924.1

9,111.5

2,809.1

6,302.4

6,040.0

6,050.0

6,060.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190.0

170.0

0.0

170.0

141.0

0.0

141.0

178.0

178.0

178.0

 

ხარჯები

5,257.2

5,717.9

25.0

5,692.9

5,461.3

0.0

5,461.3

5,162.1

5,172.1

5,172.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,897.1

1,590.8

0.0

1,590.8

1,449.4

0.0

1,449.4

1,602.3

1,602.3

1,602.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,503.7

1,459.6

25.0

1,434.6

1,627.6

0.0

1,627.6

1,552.0

1,562.0

1,562.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,361.4

1,705.3

0.0

1,705.3

1,925.0

0.0

1,925.0

1,631.0

1,631.0

1,631.0

 

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

480.0

510.9

0.0

510.9

384.5

0.0

384.5

355.0

355.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

15.0

63.3

0.0

63.3

74.8

0.0

74.8

21.8

21.8

21.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.2

4,522.7

3,291.5

1,231.2

3,650.2

2,809.1

841.1

877.9

877.9

887.9

 

ძირითადი აქტივები

2,262.2

4,522.5

3,291.5

1,231.0

3,649.2

2,809.1

840.1

877.9

877.9

887.9

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,304.3

2,473.4

0.0

2,473.4

2,352.5

0.0

2,352.5

2,013.9

2,013.9

2,013.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

128.0

0.0

128.0

136.0

0.0

136.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

2,274.7

2,281.2

0.0

2,281.2

2,325.9

0.0

2,325.9

2,006.0

2,006.0

2,006.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,551.6

1,530.5

0.0

1,530.5

1,405.4

0.0

1,405.4

1,305.0

1,305.0

1,305.0

 

საქონელი და მომსახურება

649.4

742.6

0.0

742.6

887.6

0.0

887.6

699.6

699.6

699.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73.7

6.2

0.0

6.2

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.9

0.0

1.9

30.9

0.0

30.9

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.6

192.2

0.0

192.2

26.6

0.0

26.6

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

29.6

192.2

0.0

192.2

26.6

0.0

26.6

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

533.0

577.8

0.0

577.8

518.0

0.0

518.0

541.6

541.6

541.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

22.0

0.0

22.0

21.0

0.0

21.0

22.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

529.3

567.6

0.0

567.6

510.0

0.0

510.0

541.6

541.6

541.6

 

შრომის ანაზღაურება

404.4

381.1

0.0

381.1

304.7

0.0

304.7

350.0

350.0

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

124.9

184.1

0.0

184.1

205.3

0.0

205.3

190.2

190.2

190.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

10.2

0.0

10.2

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

3.7

10.2

0.0

10.2

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,760.1

1,895.6

0.0

1,895.6

1,808.5

0.0

1,808.5

1,422.3

1,422.3

1,422.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

124.0

106.0

0.0

106.0

115.0

0.0

115.0

106.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,734.2

1,713.6

0.0

1,713.6

1,789.9

0.0

1,789.9

1,414.4

1,414.4

1,414.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,147.2

1,149.4

0.0

1,149.4

1,100.7

0.0

1,100.7

955.0

955.0

955.0

 

საქონელი და მომსახურება

513.3

558.5

0.0

558.5

682.3

0.0

682.3

459.4

459.4

459.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73.7

3.8

0.0

3.8

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

1.9

0.0

1.9

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

182.0

0.0

182.0

18.6

0.0

18.6

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

25.9

182.0

0.0

182.0

18.6

0.0

18.6

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

11.2

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

11.2

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

50.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

460.8

481.0

0.0

481.0

76.6

0.0

76.6

566.8

566.8

566.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

0.0

42.0

5.0

0.0

5.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

458.8

481.0

0.0

481.0

76.6

0.0

76.6

466.8

466.8

466.8

 

შრომის ანაზღაურება

345.5

60.3

0.0

60.3

44.0

0.0

44.0

297.3

297.3

297.3

 

საქონელი და მომსახურება

96.0

25.7

0.0

25.7

32.6

0.0

32.6

149.1

149.1

149.1

 

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

357.0

401.0

0.0

401.0

0.0

0.0

0.0

461.5

461.5

461.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

0.0

0.0

0.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

355.0

401.0

0.0

401.0

0.0

0.0

0.0

361.5

361.5

361.5

 

შრომის ანაზღაურება

273.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

235.1

235.1

235.1

 

საქონელი და მომსახურება

67.0

0.8

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

106.0

106.0

106.0

 

გრანტები

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

103.8

80.0

0.0

80.0

76.6

0.0

76.6

105.3

105.3

105.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

0.0

8.0

5.0

0.0

5.0

16.0

16.0

16.0

 

ხარჯები

103.8

80.0

0.0

80.0

76.6

0.0

76.6

105.3

105.3

105.3

 

შრომის ანაზღაურება

72.5

55.1

0.0

55.1

44.0

0.0

44.0

62.2

62.2

62.2

 

საქონელი და მომსახურება

29.0

24.9

0.0

24.9

32.6

0.0

32.6

43.1

43.1

43.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,019.1

5,146.0

3,316.5

1,829.5

4,501.3

2,809.1

1,692.2

1,428.3

1,438.3

1,448.3

 

ხარჯები

788.5

815.5

25.0

790.5

877.7

0.0

877.7

708.3

718.3

718.3

 

საქონელი და მომსახურება

606.9

591.5

25.0

566.5

707.4

0.0

707.4

703.3

713.3

713.3

 

სუბსიდიები

181.6

219.8

0.0

219.8

170.0

0.0

170.0

5.0

5.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.2

0.0

4.2

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,230.6

4,330.5

3,291.5

1,039.0

3,623.6

2,809.1

814.5

720.0

720.0

730.0

 

ძირითადი აქტივები

2,230.6

4,330.3

3,291.5

1,038.8

3,622.6

2,809.1

813.5

720.0

720.0

730.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

692.2

1,307.3

1,082.4

224.9

203.4

121.3

82.1

294.9

304.9

304.9

 

ხარჯები

52.8

18.3

0.0

18.3

29.8

0.0

29.8

14.9

24.9

24.9

 

საქონელი და მომსახურება

52.8

14.5

0.0

14.5

29.8

0.0

29.8

9.9

19.9

19.9

 

სუბსიდიები

0.0

3.8

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

639.4

1,289.0

1,082.4

206.6

173.6

121.3

52.3

280.0

280.0

280.0

 

ძირითადი აქტივები

639.4

1,289.0

1,082.4

206.6

173.6

121.3

52.3

280.0

280.0

280.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,405.5

2,521.5

1,462.5

1,059.0

2,173.8

895.4

1,278.4

988.5

988.5

988.5

 

ხარჯები

598.0

731.8

22.6

709.2

825.2

0.0

825.2

688.5

688.5

688.5

 

საქონელი და მომსახურება

484.5

568.4

22.6

545.8

675.2

0.0

675.2

688.5

688.5

688.5

 

სუბსიდიები

113.5

159.2

0.0

159.2

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

807.5

1,789.7

1,439.9

349.8

1,348.6

895.4

453.2

300.0

300.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

807.5

1,789.5

1,439.9

349.6

1,348.6

895.4

453.2

300.0

300.0

300.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

214.2

329.7

16.9

312.8

1,134.9

666.5

468.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

124.0

159.2

0.0

159.2

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

113.5

159.2

0.0

159.2

150.0

0.0

150.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.2

170.5

16.9

153.6

984.9

666.5

318.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

90.2

170.3

16.9

153.4

984.9

666.5

318.4

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

2.8

523.9

519.9

4.0

17.1

12.0

5.1

10.5

10.5

10.5

 

ხარჯები

2.8

26.6

22.6

4.0

5.1

0.0

5.1

10.5

10.5

10.5

 

საქონელი და მომსახურება

2.8

26.6

22.6

4.0

5.1

0.0

5.1

10.5

10.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

497.3

497.3

0.0

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

497.3

497.3

0.0

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162.8

156.9

0.0

156.9

277.1

0.0

277.1

420.0

420.0

420.0

 

ხარჯები

109.0

146.3

0.0

146.3

142.3

0.0

142.3

170.0

170.0

170.0

 

საქონელი და მომსახურება

109.0

146.3

0.0

146.3

142.3

0.0

142.3

170.0

170.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

10.6

0.0

10.6

134.8

0.0

134.8

250.0

250.0

250.0

 

ძირითადი აქტივები

53.8

10.6

0.0

10.6

134.8

0.0

134.8

250.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

362.2

394.1

0.0

394.1

527.8

0.0

527.8

558.0

558.0

558.0

 

ხარჯები

362.2

394.1

0.0

394.1

527.8

0.0

527.8

508.0

508.0

508.0

 

საქონელი და მომსახურება

362.2

394.1

0.0

394.1

527.8

0.0

527.8

508.0

508.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

663.5

1,116.9

925.7

191.2

216.9

216.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.5

1,111.3

925.7

185.6

216.9

216.9

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

663.5

1,111.3

925.7

185.6

216.9

216.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

229.4

522.1

57.7

464.4

1,263.5

942.4

321.1

144.9

144.9

154.9

 

ხარჯები

108.4

65.4

2.4

63.0

22.7

0.0

22.7

4.9

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

40.3

8.6

2.4

6.2

2.4

0.0

2.4

4.9

4.9

4.9

 

სუბსიდიები

68.1

56.8

0.0

56.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

456.7

55.3

401.4

1,240.8

942.4

298.4

140.0

140.0

150.0

 

ძირითადი აქტივები

121.0

456.7

55.3

401.4

1,239.8

942.4

297.4

140.0

140.0

150.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

122.5

443.3

55.3

388.0

1,215.8

942.4

273.4

100.0

100.0

110.0

 

ხარჯები

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

443.3

55.3

388.0

1,215.8

942.4

273.4

100.0

100.0

110.0

 

ძირითადი აქტივები

121.0

443.3

55.3

388.0

1,214.8

942.4

272.4

100.0

100.0

110.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

102.0

72.6

2.4

70.2

45.3

0.0

45.3

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

102.0

59.2

2.4

56.8

20.3

0.0

20.3

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.9

2.4

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

68.1

56.8

0.0

56.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.4

0.0

13.4

25.0

0.0

25.0

40.0

40.0

40.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

13.4

0.0

13.4

25.0

0.0

25.0

40.0

40.0

40.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4.9

6.2

0.0

6.2

2.4

0.0

2.4

4.9

4.9

4.9

 

ხარჯები

4.9

6.2

0.0

6.2

2.4

0.0

2.4

4.9

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

6.2

0.0

6.2

2.4

0.0

2.4

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

687.5

795.1

713.9

81.2

860.6

850.0

10.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

662.7

795.1

713.9

81.2

860.6

850.0

10.6

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

662.7

795.1

713.9

81.2

860.6

850.0

10.6

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

531.2

607.6

0.0

607.6

738.0

0.0

738.0

700.0

700.0

700.0

 

ხარჯები

531.2

607.6

0.0

607.6

738.0

0.0

738.0

700.0

700.0

700.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

474.2

596.0

0.0

596.0

738.0

0.0

738.0

700.0

700.0

700.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

474.2

607.6

0.0

607.6

738.0

0.0

738.0

700.0

700.0

700.0

 

ხარჯები

474.2

607.6

0.0

607.6

738.0

0.0

738.0

700.0

700.0

700.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

474.2

596.0

0.0

596.0

738.0

0.0

738.0

700.0

700.0

700.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

11.3

0.0

11.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

636.8

814.2

0.0

814.2

787.0

0.0

787.0

825.0

825.0

825.0

 

ხარჯები

636.8

814.2

0.0

814.2

787.0

0.0

787.0

775.0

775.0

775.0

 

საქონელი და მომსახურება

94.4

99.5

0.0

99.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

542.4

704.7

0.0

704.7

777.0

0.0

777.0

775.0

775.0

775.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

147.4

157.1

0.0

157.1

160.0

0.0

160.0

190.0

190.0

190.0

 

ხარჯები

147.4

157.1

0.0

157.1

160.0

0.0

160.0

190.0

190.0

190.0

 

სუბსიდიები

147.4

157.1

0.0

157.1

160.0

0.0

160.0

190.0

190.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

489.4

657.1

0.0

657.1

627.0

0.0

627.0

635.0

635.0

635.0

 

ხარჯები

489.4

657.1

0.0

657.1

627.0

0.0

627.0

585.0

585.0

585.0

 

საქონელი და მომსახურება

94.4

99.5

0.0

99.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

395.0

547.6

0.0

547.6

617.0

0.0

617.0

585.0

585.0

585.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

48.7

51.3

0.0

51.3

60.0

0.0

60.0

65.0

65.0

65.0

 

ხარჯები

48.7

51.3

0.0

51.3

60.0

0.0

60.0

65.0

65.0

65.0

 

სუბსიდიები

48.7

51.3

0.0

51.3

60.0

0.0

60.0

65.0

65.0

65.0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" 

247.1

105.5

0.0

105.5

122.0

0.0

122.0

150.0

150.0

150.0

 

ხარჯები

247.1

105.5

0.0

105.5

122.0

0.0

122.0

150.0

150.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

152.7

105.5

0.0

105.5

122.0

0.0

122.0

150.0

150.0

150.0

05 02 03

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი." ; რელიგია;  კულტურული ღონისძიებები

76.0

360.7

0.0

360.7

280.0

0.0

280.0

235.0

235.0

235.0

 

ხარჯები

76.0

360.7

0.0

360.7

280.0

0.0

280.0

185.0

185.0

185.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

99.5

0.0

99.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

76.0

251.2

0.0

251.2

270.0

0.0

270.0

185.0

185.0

185.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

117.6

139.6

0.0

139.6

165.0

0.0

165.0

185.0

185.0

185.0

 

ხარჯები

117.6

139.6

0.0

139.6

165.0

0.0

165.0

185.0

185.0

185.0

 

სუბსიდიები

117.6

139.6

0.0

139.6

165.0

0.0

165.0

185.0

185.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

567.2

718.4

0.0

718.4

656.1

0.0

656.1

506.0

506.0

506.0

 

ხარჯები

567.2

718.4

0.0

718.4

656.1

0.0

656.1

506.0

506.0

506.0

 

სუბსიდიები

163.2

184.8

0.0

184.8

240.0

0.0

240.0

151.0

151.0

151.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404.0

497.7

0.0

497.7

382.5

0.0

382.5

355.0

355.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

35.9

0.0

35.9

33.6

0.0

33.6

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

72.8

77.6

0.0

77.6

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

72.8

77.6

0.0

77.6

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

 

სუბსიდიები

72.8

77.6

0.0

77.6

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

494.4

640.8

0.0

640.8

566.1

0.0

566.1

435.0

435.0

435.0

 

ხარჯები

494.4

640.8

0.0

640.8

566.1

0.0

566.1

435.0

435.0

435.0

 

სუბსიდიები

90.4

107.2

0.0

107.2

150.0

0.0

150.0

80.0

80.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

404.0

497.7

0.0

497.7

382.5

0.0

382.5

355.0

355.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

35.9

0.0

35.9

33.6

0.0

33.6

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

226.2

317.7

0.0

317.7

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

 

ხარჯები

226.2

317.7

0.0

317.7

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

226.2

317.4

0.0

317.4

200.0

0.0

200.0

150.0

150.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

90.4

107.2

0.0

107.2

150.0

0.0

150.0

80.0

80.0

80.0

 

ხარჯები

90.4

107.2

0.0

107.2

150.0

0.0

150.0

80.0

80.0

80.0

 

სუბსიდიები

90.4

107.2

0.0

107.2

150.0

0.0

150.0

80.0

80.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69.5

89.3

0.0

89.3

108.6

0.0

108.6

70.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

69.5

89.3

0.0

89.3

108.6

0.0

108.6

70.0

70.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

69.5

71.7

0.0

71.7

80.0

0.0

80.0

70.0

70.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.6

0.0

17.6

28.6

0.0

28.6

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

19.8

25.1

0.0

25.1

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

19.8

25.1

0.0

25.1

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.8

25.1

0.0

25.1

22.5

0.0

22.5

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

65.2

83.0

0.0

83.0

55.0

0.0

55.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

65.2

83.0

0.0

83.0

55.0

0.0

55.0

50.0

50.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

65.2

65.0

0.0

65.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

18.0

0.0

18.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

12.0

11.2

0.0

11.2

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

 

ხარჯები

12.0

11.2

0.0

11.2

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.0

11.2

0.0

11.2

15.0

0.0

15.0

30.0

30.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11.3

7.3

0.0

7.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

11.3

7.3

0.0

7.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.3

7.3

0.0

7.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე



დანართი 2.
2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

N ტერიტორიული ორგანო სოფელი გამოყოფილი თანხა შენიშვნა
1 ახალსოფელი ახალსოფელი 6115  
2 გოხნარი 4425  
3 ზირბითი 4747  
4 საფუძვრები 4425  
5 ასურეთი ასურეთი 26371  
6 ენაგეთი 12656  
7 შავსაყდარი 8472  
8 ბორბალო ბორბალო 8092  
9 ღოუბანი 15369  
10 ერტისი 8564  
11 ვაშლოვანი 18129  
12 გოლთეთი გოლთეთი 14565  
13 დაღეთი დაღეთი 5701  
14 სამშვილდე 13265  
15 დურნუკი დიდი დურნუკი 4839  
16 პატარა დურნუკი 4322  
17 თონეთი დიდი თონეთი 15553  
18 პატარა თონეთი 4851  
19 მოხისი 4080  
20 ცხრაკუდაანი 4011  
21 ირაგა დიდი ირაგა 7380  
22 პატარა ირაგა 6207  
23 ჯიგრაშენი  5667  
24 ივანოვკა 5632  
25 ალექსეევკა 7357  
26 მენკალისი 4805  
27 ნავთიანი 4184  
28 კოდა კოდა 29590  
29 მუხათი 11462  
30 ფაბრიკის დასახლება 8000  
31 ი.გ.პ. დასახლება 27038  
32 კლდეისი კლდეისი 4765  
33 მარაბდა ძველი მარაბდა 7713  
34 ახალი მარაბდა 7736  
35 ქოთიში 5598  
36 ორბეთი ორბეთი 8472  
37 ახალი ზირბითი 5138  
38 პანტიანი 4575  
39 ამლივი 4172  
40 ღოლოვანი 4230  
41 დრე 4609  
42  დიდგორი 5563  
43 შამთა 4322  
44 ვანათი 4046  
45 ღვევი  4345  
46 წყრულეთი 4080  
47 წვერი 4034  
48 შეხვეტილა შეხვეტილა 4460  
49 არხოტი 4264  
50 კოდისწყარო 4115  
51 ნაპილნარი 5161  
52 ჯვრისხევი 4276  
53 ქვემო ჭინჭრიანი  4310  
54 ზემო ჭინჭრიანი 4023  
55 პატარა ნამტვრიანი 4575  
56 დიდი ნამტვრიანი 4115  
57 უგუდეთი 4011  
58 ჩხიკვთა ჩხიკვთა 7679  
59 მაწევანი 4977  
60 აბელიანი 8495  
61 ტბისი 4874  
62 ხოპისი 4172  
63 ქსოვრეთი 4276  
64 გუდარეხი 4138  
65 ვაკე 4115  
66 ჭივჭავი ჭივჭავი 13093  
67 დუმანისი 6012  
68 სამღერეთი 13380  
69 შიხილო 5195  
70 იფნარა 4310  
71 ლიპა 4103  
72 ქვედა ახალშენი 4103  
73 წინწყარო წინწყარო 36833  
74 ქოსალარი 25509  
75 ხაიში ხაიში 14852  
76 ჯორჯიაშვილი ჯორჯიაშვილი 24187  
77 ბოგვი 8276  
78 საღრაშენი 7506  
79 ფარცხისი 8621  
80 აბრამეთი 4184  
81 არდისუბანი 7472  
82 დ. მანგლისი დ. მანგლისი 36488  
83 ალგეთი 5667  
      705099