,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის #30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის #30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 09/02/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/02/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.168.016180
2
09/02/2016
ვებგვერდი, 11/02/2016
190020020.35.168.016180
,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის #30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №2

2016 წლის 9 თებერვალი

ქ. სიღნაღი

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის  №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,სიღნაღის  მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 დეკემბრის  №30  დადგენილების (www.matsne.gov.ge, 22/12/2015, 190020020.35.168.016173) დანართში  შევიდეს  შემდეგი სახის ცვლილება:
1. პირველი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

 

 

2016 წლის გეგმა

 

 

 

 

სულ

მათ შორის

 

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,226.1

8,132.5

7,954.9

2,258.1

5,696.8

გადასახადები

2,306.9

1,950.0

2,400.0

 

2,400.0

გრანტები

5,614.4

5,932.1

5,219.9

2,258.1

2,961.8

სხვა შემოსავლები

304.8

250.4

335.0

 

335.0

ხარჯები

7,856.7

5,594.2

5,648.7

27.5

5,621.2

შრომის ანაზღაურება

1,443.3

1,419.3

1,396.0

 

1,396.0

საქონელი და მომსახურება

1,702.8

1,606.9

1,808.0

 

1,808.0

პროცენტები

 

4.5

30.3

 

30.3

სუბსიდიები

1,498.6

1,614.1

1,793.0

 

1,793.0

გრანტები

 

284.6

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

493.7

511.8

531.3

 

531.3

სხვა ხარჯები

2,718.3

153.0

90.1

27.5

62.6

საოპერაციო სალდო

369.4

2,538.3

2,306.2

2,230.6

75.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,263.3

3,333.7

2,819.1

2,376.6

442.5

ზრდა

1,386.3

3,493.7

2,964.1

2,376.6

587.5

კლება

122.9

160.0

145.0

 

145.0

მთლიანი სალდო

-893.9

-795.4

-512.9

-146.0

-366.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-936.2

-864.8

-771.5

-146.0

-625.5

კლება

936.2

864.8

771.5

146.0

625.5

ვალუტა და დეპოზიტები

936.2

864.8

771.5

146.0

625.5

ვალდებულებების ცვლილება

-42.3

-69.4

-258.6

 

-258.6

კლება

42.3

69.4

258.6

 

258.6

საშინაო

42.3

69.4

258.6

 

258.6

ბალანსი

 

 

 

 

 

“.

 

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 8099.9 ათასი ლარით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 

 

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8 349.0

8 292.5

8 099.9

2,258.1

5 841.8

შემოსავლები

8,226.1

8,132.5

7,954.9

2,258.1

5,696.8

არაფინანსური აქტივების კლება

122.9

160.0

145.0

 

145.0

ფინანსური აქტივების კლება

936.2

864.8

771.5

146.0

625.5

".

3. მე-4  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5219.9 ათასი ლარით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 

 

 

 

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,614.4

5,932.1

5 219.9

2,258.1

2,961.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,614.4

5,932.1

5,219.9

2,258.1

2,961.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,843.6

3,158.0

2,961.8

 

2,961.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,698.6

3,013.0

2,816.8

 

2,816.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145.0

145.0

145.0

 

145.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

 

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,770.8

2,774.1

2,258.1

2 258.1

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1,774.7

2,081.5

2,258.1

2 258.1

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

696.1

692.6

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

300.0

 

 

 

 

".

4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი

 

დასახელება

 

 

   2016 წლის გეგმა

 

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,958.6

2,115.7

2,168.9

27.5

2,141.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,949.7

2,071.1

2,100.2

 

2,100.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,878.9

2,016.1

2,035.2

 

2,035.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

74.8

55.0

65.0

 

65.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.9

5.0

5.0

 

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.9

5.0

5.0

 

5.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

30.7

58.7

27.5

31.2

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

4.0

8.9

5.0

 

5.0

702

თავდაცვა

79.7

95.8

95.4

 

95.4

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

292.1

294.7

 

 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

292.1

294.7

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,119.2

1,363.9

1,913.5

1,758.8

154.7

7045

ტრანსპორტი

2,119.2

1,363.9

1,913.5

1,758.8

154.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,115.4

1,360.9

1,908.6

1,758.8

149.8

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

3.8

3.0

4.9

 

4.9

705

გარემოს დაცვა

609.7

437.7

585.0

237.5

347.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

252.9

276.9

305.0

 

305.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

356.8

160.8

280.0

237.5

42.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,953.3

2,140.8

986.8

1.0

985.8

7061

ბინათმშენებლობა

124.9

11.0

20.0

 

20.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

122.2

 

 

 

7063

წყალმომარაგება

1,292.4

1,479.9

386.0

1.0

385.0

7064

გარე განათება

365.3

283.1

260.0

 

260.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

170.7

244.6

320.8

 

320.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

65.8

75.0

50.0

 

50.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

5.8

25.0

 

 

 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

5.8

25.0

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0

50.0

50.0

 

50.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

774.9

1,004.7

813.0

 

813.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

 

197.0

193.0

 

193.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

759.1

777.5

570.0

 

570.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

3.8

12.1

23.0

 

23.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

12.0

18.1

27.0

 

27.0

709

განათლება

963.0

1,089.6

1,504.2

379.3

1,124.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

902.4

1,027.0

951.0

 

951.0

7093

პროფესიული განათლება

60.6

62.6

71.9

 

71.9

710

სოციალური დაცვა

426.7

470.0

496.0

 

496.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

118.0

128.3

144.2

 

144.2

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

109.7

120.0

141.2

 

141.2

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

8.3

8.3

3.0

 

3.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

31.6

46.2

51.7

 

51.7

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

96.8

101.4

102.4

 

102.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

180.3

194.1

197.7

 

197.7

 

სულ

9,243.0

9,087.9

8,612.8

2,404.1

6,208.7

".

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2819.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2964.1 ათასი ლარით;

ბ)  განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება  145.0 ათასი ლარით.“.

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -512.9 ათასი ლარის ოდენობით.“.

7. მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული კოდი

 

 

 

2016 წლის გეგმა

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

 

 

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

9,285.2

9,157.3

8,871.4

2,404.1

6,467.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

215

143

143

 

143

 

ხარჯები

7,856.7

5,594.2

5,648.7

27.5

5,621.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,443.3

1,419.3

1,396.0

 

1,396.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,386.3

3,493.7

2,964.1

2,376.6

587.5

 

ვალდებულებების კლება

42.3

69.4

258.6

 

258.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,000.8

2,128.3

2,417.7

27.5

2,390.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159

133

133

 

133

 

ხარჯები

1,958.6

2,066.0

2,136.9

27.5

2,109.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,166.3

1,335.3

1,318.0

 

1,318.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

49.7

32.0

 

32.0

 

ვალდებულებების კლება

42.3

12.6

248.8

 

248.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

468.9

598.5

603.5

 

603.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

32

 

32

 

ხარჯები

468.9

594.1

601.5

 

601.5

 

შრომის ანაზღაურება

334.3

422.0

400.0

 

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.4

2.0

 

2.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,410.0

1,417.6

1,431.7

 

1,431.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127

101

101

 

101

 

ხარჯები

1,410.0

1,372.3

1,401.7

 

1,401.7

 

შრომის ანაზღაურება

832.0

913.3

918.0

 

918.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

45.3

30.0

 

30.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

70.8

55.0

65.0

 

65.0

 

ხარჯები

70.8

55.0

65.0

 

65.0

01 04

 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ..) დაკავშირებული ხარჯები

4.9

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

4.9

5.0

5.0

 

5.0

01 05

რეგიონული განვითარების ფონდი

4.0

8.9

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

4.0

8.9

5.0

 

5.0

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

42.3

18.0

280.0

 

280.0

 

ხარჯები

 

5.4

31.2

 

31.2

 

ვალდებულებების კლება

42.3

12.6

248.8

 

248.8

 

დასაბრუნებელი თანხები

 

25.3

27.5

27.5

 

 

ხარჯები

 

25.3

27.5

27.5

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

371.9

392.8

95.4

 

95.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

371.9

381.5

95.4

 

95.4

 

შრომის ანაზღაურება

277.0

84.0

78.0

 

78.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9.0

 

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

2.3

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

292.1

297.0

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

292.1

294.7

 

 

 

 

შრომის ანაზღაურება

207.4

6.6

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

 

2.3

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

79.7

95.8

95.4

 

95.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

79.7

86.8

95.4

 

95.4

 

შრომის ანაზღაურება

69.6

77.4

78.0

 

78.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9.0

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4,682.1

3,995.7

3,315.0

1,997.3

1,317.7

 

ხარჯები

3,515.4

991.4

1,034.5

 

1,034.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,166.7

2,951.0

2,270.7

1,997.3

273.4

 

ვალდებულების კლება

 

53.3

9.8

 

9.8

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,460.6

1,272.0

1,917.8

1,758.8

159.0

 

ხარჯები

1,460.6

37.0

63.5

 

63.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,193.5

1,850.0

1,758.8

91.2

 

ვალდებულების კლება

 

41.5

4.3

 

4.3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,448.3

1,932.2

1,330.2

237.5

1,092.7

 

ხარჯები

1,281.6

887.2

915.0

 

915.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,166.7

1,036.7

409.7

237.5

172.2

 

ვალდებულების კლება

 

8.3

5.5

 

5.5

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

124.9

11.0

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

124.9

11.0

20.0

 

20.0

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,292.4

1,097.9

385.0

 

385.0

 

ხარჯები

256.2

255.4

300.0

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,036.2

842.5

85.0

 

85.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

365.3

275.1

260.0

 

260.0

 

ხარჯები

234.8

273.1

260.0

 

260.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.5

2.0

 

 

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

609.7

445.5

590.5

237.5

353.0

 

ხარჯები

609.7

347.7

335.0

 

335.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90.0

250.0

237.5

12.5

 

ვალდებულების კლება

 

7.8

5.5

 

5.5

03 02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

56.0

102.7

74.7

 

74.7

 

ხარჯები

56.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

102.2

74.7

 

74.7

 

ვალდებულების კლება

 

0.5

 

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

56.4

87.2

66.0

 

66.0

 

ხარჯები

56.4

67.2

56.0

 

56.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20.0

10.0

 

10.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

716.8

704.3

1.0

1.0

 

 

ხარჯები

716.8

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

700.8

1.0

1.0

 

 

ვალდებულების კლება

 

3.5

 

 

 

04 00

განათლება

963.0

1,090.8

1,504.2

379.3

1,124.9

 

ხარჯები

801.6

869.6

1,022.9

 

1,022.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.4

220.0

481.3

379.3

102.0

 

ვალდებულების კლება

 

1.2

 

 

 

04 01

სკოლამდელი განათლება

902.4

1,028.2

951.0

 

951.0

 

ხარჯები

741.0

807.0

951.0

 

951.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.4

220.0

 

 

 

 

ვალდებულების კლება

 

1.2

 

 

 

 

სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი

 

 

481.3

379.3

102.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

481.3

379.3

102.0

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

60.6

62.6

71.9

 

71.9

 

ხარჯები

60.6

62.6

71.9

 

71.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

774.9

1,004.7

993.1

 

993.1

 

ხარჯები

716.8

765.7

813.0

 

813.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1

239.0

180.1

 

180.1

0501

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

197.0

253.0

 

253.0

 

ხარჯები

 

194.0

193.0

 

193.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.0

60.0

 

60.0

050102

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

 

197.0

253.0

 

253.0

 

ხარჯები

 

194.0

193.0

 

193.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.0

60.0

 

60.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

759.1

777.5

690.1

 

690.1

 

ხარჯები

701.0

541.5

570.0

 

570.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1

236.0

120.1

 

120.1

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

759.1

426.8

690.1

 

690.1

 

ხარჯები

701.0

346.8

570.0

 

570.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.1

80.0

120.1

 

120.1

05 03

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა

7.0

15.1

17.0

 

17.0

 

ხარჯები

7.0

15.1

17.0

 

17.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5.0

3.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

5.0

3.0

10.0

 

10.0

05 05

საინფორმაციო ცენტრი

3.8

12.1

23.0

 

23.0

 

ხარჯები

3.8

12.1

23.0

 

23.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

492.5

545.0

546.0

 

546.0

 

ხარჯები

492.5

520.0

546.0

 

546.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25.0

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

65.8

75.0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

65.8

50.0

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

25.0

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

426.7

470.0

496.0

 

496.0

 

ხარჯები

426.7

470.0

496.0

 

496.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

118.0

128.3

144.2

 

144.2

 

ხარჯები

118.0

128.3

144.2

 

144.2

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

179.6

199.1

200.7

 

200.7

 

ხარჯები

179.6

199.1

200.7

 

200.7

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

94.7

96.4

98.4

 

98.4

 

ხარჯები

94.7

96.4

98.4

 

98.4

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

4.3

5.0

4.0

 

4.0

 

ხარჯები

4.3

5.0

4.0

 

4.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

30.1

41.2

48.7

 

48.7

 

ხარჯები

30.1

41.2

48.7

 

48.7

".

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა ტოკლიკიშვილი