„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/02/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/02/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016111
2
01/02/2016
ვებგვერდი, 08/02/2016
190020020.35.146.016111
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2016 წლის 1 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 7 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 10/12/2015; 190020020.35.146.016109) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  წლის  ბიუჯეტის  ბალანსი

განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის

გეგმა

შემოსავლები

2040,6

2025.1

2122,6

გადასახადები

0,0

0.0

0,0

გრანტები

1995,1

1,995,1

2122,6

სხვა შემოსავლები

45,5

30.0

0,0

ხარჯები

2101,1

2631.5

2141.0

შრომის ანაზღაურება

1028,4

1034.7

1022,8

საქონელი და მომსახურება

173,3

235.3

248.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0.0

0,0

პროცენტი

0.0

0.0

0,0

სუბსიდიები

367,4

433.3

403.8

სოციალური უზრუნველყოფა

494,9

199.7

124.8

სხვა ხარჯები

37,1

728.5

341.5

საოპერაციო სალდო

-60,5

-606.4

-18.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

3.7

3.7

მთლიანი სალდო

-60,5

-610.1

-22.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-60,5

-610.6

-22.1

ზრდა

0,0

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

60.5

610.6

22.1

კლება

60.5

610.6

22.1

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-0.5

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,5

0,0

        საშინაო

0,0

0,5

0,0

ბ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  ,, მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2144.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის

 ფაქტი

2015 წლის

 გეგმა

2016 წლის

გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2101,1

2635,7

2144.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82.0

82,0

82,0

ხარჯები

2101,1

2631,5

2141.0

შრომის ანაზღაურება

1028,4

1034,7

1022.8

ხელფასი

1028,4

1034,7

1022,8

საქონელი და მომსახურება

173,3

235.3

248.1

სუბსიდიები

367,4

433,3

403,8

სოციალური უზრუნველყოფა

494,9

199,7

124.8

სხვა ხარჯები

37,1

728.5

341.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,7

3.7

გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015წლის      გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1199,9

1179,2

1189.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1199,9

1,179,2

1189.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1199,9

1179,2

1189.9

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0

0,0

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

81.9

80,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

37,1

261.0

106,3

7049

სხვახარჯები

37,1

261,0

106,3

70410

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0   

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0

0,0   

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

207.1

265,8

237.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

124,9

161,5

141,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

80,4

85,8

76.8

7084

ხალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

1,8

18,5

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

18,0

17.5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,5

2.5

709

განათლება

162,1

186,0

186,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

162,1

186,0

186,0

710

სოციალური დაცვა

494,9

661,8

344.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

54,5

0,0

0,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

19,5

0,0

0,0

 

 

 

 

071012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,0

60,0

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

42,0

39,0

42,0

7104

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.                                                    

52,0

 

40,0

35,0

7105

სარიტუალო ღონისძიებები

 

62,0

 

57,0

38,0

7109

დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

284,4

465,8

229.7

 

სხვა ხარჯები

0,0

465,8

229.7

 

სულ

2101.1

2635,7

2144.7

დ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 13. ქურთის     მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის   ხარჯები

 ორგ. კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

201წლის   გეგმა

2016 წლის გეგმა

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

2101,1

2635,7

2144,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82,0

82.0

82,0

 

ხარჯები

2101,1

2631,5

2141,0

 

შრომის ანაზღაურება

1028,4

1034,7

1022,8

 

საქონელიდამომსახურე.

173,3

235,3

248,1

 

სუბსიდიები

367,4

433,3

403,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

494,9

199,7

124,8

 

სხვა ხარჯები

37,1

728,5

341,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

3,7

3,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1199,9

1179,2

1189,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82,0

75,0

75,0

 

ხარჯები

1199,9

1175,5

1186,2

 

შრომის ანაზღაურება

1028,4

962,2

952,2

 

საქონელი და მომსახურება

171,5

207,8

221,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,7

9,8

 

სხვა ხარჯი

0,0

1,8

3,0

 

არაფინანსურიაქტივების ზრდა

0,0

3,7

 

               3,7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

350,8

387,2

 

388,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

350,8

387,2

388,5

 

შრომის ანაზღაურება

295,6

314,1

314,1

 

საქონელი და მომსახურება

55,2

72,1

72,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

1.0

1,5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

849,1

792,0

801,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

57,0

57,0

 

ხარჯები

849,1

792,0

801,4

 

შრომის ანაზღაურება

732,8

648,1

638,1

 

საქონელი და მომსახურება

116,3

135,8

148,3

 

სოციალური დახმარება.

0,0

3,7

9,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,8

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,7

3,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

81,9

80,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

7,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

81,4

80,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

72,5

70,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

8,9

9,4

 

ვალდებულებების კლება  საშინაო

0.0

0.5

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

37,1

261,0

106,3

 

ხარჯები

37,1

261,0

106,3

 

სხვა ხარჯი

37,1

261,0

106,3

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

03  01

კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია

8.9

105,5

64,0

 

ხარჯები

8.9

105,5

64,0

 

სხვა ხარჯი

8.9

105,5

64,0

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

28.2

155,5

42,3

 

ხარჯები

28.2

155,5

42,3

 

სხვა ხარჯები

28.2

155,5

42,3

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

162,1

186,0

186,0

 

ხარჯები

162,1

186,0

186,0

 

სუფსიდირება

162,1

186,0

186,0

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება

162,1

186,0

186,0

 

ხარჯები

162,1

186,0

186,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

207,1

265,8

237,8

 

ხარჯები

207,1

265,8

237,8

 

საშტატო რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

 

 საქონელი და მომსახურება

1,8

18,5

17,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

2,5

 

სუბსიდიები

205,3

247,3

217,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

124,9

161,5

141,0

 

ხარჯები

124,9

161,5

141,0

 

სუბსიდიები

124,9

161,5

141,0

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

49,9

64,0

64,0

 

ხარჯები

49,0

64,0

64,0

 

სუბსიდიები

49,0

64,0

64,0

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

75,0

97,5

77,0

 

ხარჯები

75,0

97,5

77,0

 

სუბსიდიები

75,0

97,5

77,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

80,4

85,8

76,8

 

ხარჯები

80,4

85,8

76,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

80,4

85,8

76,8

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

30,4

30,8

29,3

 

ხარჯები

30,4

30,8

29,3

 

სუბსიდიები

30,4

30,8

29,3

05 02 02

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

50,0

55,0

47,5

 

ხარჯები

50,0

55,0

47,5

 

სუბსიდიები

50,0

55,0

47,5

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

1,8

18,5

20,0

 

ხარჯები

1,8

18,5

20,0

 

 საქონელი და მომსახურება

1,8

18,5

17,5

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

2,5

06 01

მოსახლეობის   სოციალური უზრუნველყოფა

494,9

661,8

344,7

 

ხარჯები

494,9

661,8

344,7

 

სოციალური დახმარებები

494,9

196,0

115,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

465,8

229,7

06 01 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

19,5

0,0

0,0

 

ხარჯები

19,0

0,0

0,0

 

სოციალური დახმარება

19,0

0,0

0,0

06 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება

35,0

60,0

0,0

 

ხარჯები

35,0

60,0

0,0

 

სოციალური დახმარებები

35,0

60,0

0,0

06 01 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

42,0

39,0

42,0

 

ხარჯები

42,0

39,0

42,0

 

სოციალური დახმარებები

42,0

39,0

42,0

06 01 04

სარიტუალო ღონისძიებები

62,0

57.0

38.0

 

ხარჯები

62,0

57.0

38.0

 

სოციალური დახმარებები

62,0

57.0

38.0

06 01 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

52,0

40,0

35,0

 

ხარჯები

52,0

40,0

35,0

 

სოციალური დახმარებები

52,0

40,0

35,0

06 01 06

დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა.

284,4

465,8

229,7

 

ხარჯები

284,4

465,8

229,7

 

სოციალური დახმარებები

284,4

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

465,8

229,7

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი