„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1/1
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/01/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/02/2016
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016287
1/1
25/01/2016
ვებგვერდი, 01/02/2016
190020020.35.111.016287
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №1/1

2016 წლის 25 იანვარი

ქ. ფოთი

 

    „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილების 31 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №28/34 დადგენილებით დამტკიცებულ (www.matsne.gov.ge, 04.01.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016285) ბიუჯეტში  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1.  ბიუჯეტის დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

15 940,0

0,0

15 940,0

გადასახადები

5 876,3

0,0

5 876,3

6 282,9

0,0

6 282,9

12 500,0

0,0

12 500,0

გრანტები

13 354,7

8 958,6

4 396,1

9 869,5

5 492,7

4 376,8

260,0

0,0

260,0

სხვა შემოსავლები

3 950,8

1,7

3 949,1

3 862,7

102,2

3 760,5

3 180,0

0,0

3 180,0

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

14 986,5

0,0

14 986,5

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

0,0

2 785,0

საქონელი და მომსახურება

1 544,6

0,0

1 544,6

2 970,2

0,0

2 970,2

3 739,2

0,0

3 739,2

პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

სუბსიდიები

7 238,6

0,0

7 238,6

5 689,7

0,0

5 689,7

5 892,1

0,0

5 892,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 314,9

0,0

1 314,9

820,0

0,0

820,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 454,4

0,0

1 454,4

1 089,3

0,0

1 089,3

1 203,0

0,0

1 203,0

სხვა ხარჯები

45,4

0,0

45,4

2 305,2

1 906,7

398,5

478,5

0,0

478,5

საოპერაციო სალდო

9 437,1

8 960,3

476,8

3 796,5

3 688,2

108,3

953,5

0,0

953,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 329,4

7 154,8

174,6

4 222,5

4 407,9

-185,4

1 804,5

1 068,0

736,5

ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

2 704,5

1 068,0

1 636,5

კლება

351,9

0,0

351,9

504,2

0,0

504,2

900,0

0,0

900,0

მთლიანი სალდო

2 107,7

1 805,5

302,2

-426,0

-719,7

293,7

-851,0

-1 068,0

217,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 876,1

1 805,5

70,6

-686,6

-719,7

33,1

-1 170,7

-1 068,0

-102,7

ზრდა

1 876,1

1 805,5

70,6

1 213,7

1 085,8

127,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 876,1

1 805,5

70,6

1 213,7

1 085,8

127,9

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

1 900,3

1 805,5

94,8

1 170,7

1 068,0

102,7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 900,3

1 805,5

94,8

1 170,7

1 068,0

102,7

ვალდებულებების ცვლილება

-231,6

0,0

-231,6

-260,6

0,0

-260,6

-319,7

0,0

-319,7

კლება

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

319,7

0,0

319,7

საშინაო

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

319,7

0,0

319,7

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“;

2. ბიუჯეტის დანართის  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23 533,7

8 960,3

14 573,4

20 519,3

5 594,9

14 924,4

16 840,0

0,0

16 840,0

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

15 940,0

 

15 940,0

არაფინანსური აქტივების კლება

351,9

 

351,9

504,2

 

504,2

900,0

 

900,0

გადასახდელები

21 657,6

7 154,8

14 502,8

21 205,9

6 314,6

14 891,3

18 010,7

1 068,0

16 942,7

ხარჯები

13 744,7

 

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

14 986,5

 

14 986,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

2 704,5

1 068,0

1 636,5

ვალდებულებების კლება

231,6

 

231,6

260,6

 

260,6

319,7

 

319,7

ნაშთის ცვლილება

1 876,1

1 805,5

70,6

-686,6

-719,7

33,1

-1 170,7

-1 068,0

-102,7

“;

3. ბიუჯეტის დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 940.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 015,1

5 594,9

14 420,2

15 940,0

0,0

15 940,0

გადასახადები

5 876,3

0,0

5 876,3

6 282,9

0,0

6 282,9

12 500,0

0,0

12 500,0

გრანტები

13 354,7

8 958,6

4 396,1

9 869,5

5 492,7

4 376,8

260,0

0,0

260,0

სხვა შემოსავლები

3 950,8

1,7

3 949,1

3 862,7

102,2

3 760,5

3 180,0

0,0

3 180,0

“;

4. ბიუჯეტის  დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 12 500,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

5 876,3

0,0

5 876,3

6 282,9

0,0

6 282,9

12 500,0

0,0

12 500,0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

 

7 500,0

ქონების გადასახადი

5 876,3

0,0

5 876,3

6 284,6

0,0

6 284,6

5 000,0

0,0

5 000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

4 034,9

 

4 034,9

4 369,9

 

4 369,9

3 580,0

 

3 580,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,7

 

6,7

0,0

 

 

10,0

 

10,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

140,8

0,0

140,8

75,3

0,0

75,3

120,0

0,0

120,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

71,8

0,0

71,8

20,2

0,0

20,2

40,0

0,0

40,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

1 617,0

0,0

1 617,0

1 819,1

0,0

1 819,1

1 250,0

0,0

1 250,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

5,1

 

5,1

0,1

 

0,1

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

0,0

 

 

-1,7

 

-1,7

0,0

 

 

“;

5. ბიუჯეტის დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 260.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

გრანტები

13 354,7

9 869,5

260,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

36,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 318,7

9 869,5

260,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 360,1

4 376,8

260,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 116,8

4 116,8

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

243,3

260,0

260,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8 958,6

5 492,7

0,0

“;

6. ბიუჯეტის დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 180.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3 950,8

3 862,7

3 180,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

2 084,9

2 066,2

1 750,0

პროცენტები

97,7

142,9

0,0

დივიდენდები

20,3

0,0

20,0

რენტა

1 966,9

1 923,3

1 730,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1 943,3

1 875,6

1 700,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

23,6

47,7

30,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

838,9

765,3

810,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

763,4

689,8

760,0

სანებართვო მოსაკრებელი

77,3

29,7

80,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,0

0,6

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

257,3

166,0

180,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

427,8

493,5

500,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

75,5

75,5

50,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

75,5

75,5

50,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

831,5

718,1

620,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

1,7

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

193,8

313,1

0,0

“;

7. ბიუჯეტის დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 986.5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

14 986,5

0,0

14 986,5

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

0,0

2 785,0

საქონელი და მომსახურება

1 544,6

0,0

1 544,6

2 970,2

0,0

2 970,2

3 739,2

0,0

3 739,2

პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

სუბსიდიები

7 238,6

0,0

7 238,6

5 689,7

0,0

5 689,7

5 892,1

0,0

5 892,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

1 314,9

0,0

1 314,9

820,0

0,0

820,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 454,4

0,0

1 454,4

1 089,3

0,0

1 089,3

1 203,0

0,0

1 203,0

სხვა ხარჯები

45,4

0,0

45,4

2 305,2

1 906,7

398,5

478,5

0,0

478,5

“;

8. ბიუჯეტის დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 804.5 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 704.5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

4 726,7

2 704,5

ძირითადი აქტივები

7 681,3

4 726,7

2 704,5

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

351,9

504,2

900,0

ძირითადი აქტივები

113,9

195,5

100,0

არაწარმოებული აქტივები

238,0

308,7

800,0

მიწა

238,0

308,7

800,0

“;

9. ბიუჯეტის დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 726,2   

3 551,9   

3 743,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 595,5   

3 407,8   

3 664,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 594,8   

3 407,8   

3 514,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,7   

0,0   

150,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

130,7   

144,1   

78,7   

702

თავდაცვა

123,3   

100,3   

119,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

680,9   

561,6   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

680,9   

561,6   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

931,5   

1 454,5   

1 337,9   

7045

ტრანსპორტი

892,7   

1 454,5   

1 337,9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

892,7   

1 454,5   

1 337,9   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

38,8   

0,0   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

4 232,0   

2 056,9   

1 592,9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 001,4   

809,8   

950,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 230,6   

1 247,1   

642,9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 290,4   

5 055,2   

2 717,7   

7061

ბინათმშენებლობა

1 319,9   

1 111,7   

670,7   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 139,6   

2 930,0   

783,0   

7064

გარე განათება

706,0   

772,8   

1 104,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

124,9   

240,7   

160,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

629,5   

569,2   

680,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

141,0   

159,3   

142,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

488,5   

409,9   

538,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 938,9   

4 308,1   

4 272,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 365,0   

2 047,2   

2 314,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 537,1   

1 902,8   

1 748,8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

36,8   

138,3   

120,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

219,8   

89,0   

709

განათლება

1 964,5   

2 249,0   

2 216,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 859,9   

2 134,8   

2 101,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

104,6   

114,2   

115,0   

710

სოციალური დაცვა

908,8   

1 038,6   

1 011,4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

497,0   

473,3   

472,5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

203,7   

201,2   

220,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

208,1   

364,1   

318,9   

 

სულ

21 426,0   

20 945,3   

17 691,0   

“;

10. ბიუჯეტის დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -851.0 ათ. ლარის ოდენობით.“

11. ბიუჯეტის დანართის მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1170,7  ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   1170.7  ათ. ლარის ოდენობით.“

12. ბიუჯეტის დანართის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -319.7 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის  „ექსკავატორ-მტვირთავის შეძენა“ (2008 წ.), „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა“ (2008 წ.), „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011წ.) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2016 წელს სავარაუდოდ შეადგენს  148,4 ათ. ლარს.“

2015 წლის კრედიტორული დავალიანებები შეადგენს 171,3 ათ. ლარს.“

13. ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი, მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის 1.1,  1.2,  1.2.1, 1.2.5, 1.3 და 1.3.1  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები). კერძოდ, ქუჩების ორმულ შეკეთებას, ქუჩებისა და სანაპირო ზოლის მიმდებარე გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერებას, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობას, საგზაო ნიშნების მოწყობას (ქუჩების მონიშვნა ნიტრო საღებავით). ასევე აღმაშენებლის ქუჩისა  და რუსთაველის რკალის ტროტუარის რეაბილიტაციას, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე მოედნისა და ხიდის ასფალტირების მოწყობას, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციას (ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა), ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათებისა და მინათების მოწყობას (ხიდები, ს/სახლები და ძეგლები, სანაპირო ზოლი), გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, დახურული სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციას, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას, ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციის პროექტირებას, 9 აპრილის ხეივნის რეაბილიტაციის პროექტირებას, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, სკვერებსა და პარკებში სკამების მოწყობას, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციას, მრავალბიანიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობას, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.

1.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და  ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. კერძოდ, ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია აღმაშენებლის ქუჩისა  და რუსთაველის რკალის ტროტუარის რეაბილიტაცია, ქუჩებისა და სანაპირო ზოლის მიმდებარე გზის მოხრეშვა-დაგრეიდერება, რკინიგზის სადგურის მიმდებარე მოედნისა და ხიდის ასფალტირება, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, საგზაო ნიშნების მოწყობა (ქუჩების მონიშვნა ნიტრო საღებავით).

1.2   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაცია (ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა), მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში არსებული ლიფტების, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის და  ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის სამუშაოები, ჩამდინარე წყლების მართვის, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის, დახურული სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაციის, გარე განათებისა და სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობის და მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

1.2.1  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის (ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა), მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის, სახურავების მიმდინარე შეკეთების, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები.

1.2.5  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან ისინი ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. ამ ეტაპისთვის, ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხი. სულ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 60%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები, რაც გულისხმობს დახურული სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, ასევე განხორციელდება ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, აღდგენა, მოვლა-პატრონობა და სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,   სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის ქუჩებისა და მრავალბინიანი ს/სახლების გამწვანებული ეზოების მოვლა-პატრონობა, მრავალბიანიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია, ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციის პროექტირება, 9 აპრილის ხეივნის რეაბილიტაციის პროექტირება და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად 2016 წელს განხორციელდება სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენა, რადიო-საათის მოვლა-პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა, სკვერებსა და პარკებში სკამების მოწყობა, მრავალბიანიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია  და სხვა.“

14. ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლის მე-2  პუნქტის  2.1.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.1.2  ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებით დაფასდება ფოთის პერსპექტიული სპორტსმენების და სპორტის დამსახურებული მუშაკების მოღვაწეობა, აგრეთვე ეს ტურნირები (პირველობები) ხელს შეუწყობს სპორტის შემდგომ განვითარებას კრივში, რაგბში, ჭიდაობაში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში, აფროსნობაში, წყალსათხილამურო სპორტში, შაშში. ტურნირის ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება ფულადი ფორმით, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 1550 სპორტსმენი და 10000 მაყურებელი.

აღნიშნული პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები.“

15. ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლის  მე-2 პუნქტს  დაემატოს 2.1.5 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.1.5  სტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია გათვლილია 6 ათას ადამიანზე. პირველ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაოების მოცულობა შესრულდება 2000 მაყურებელზე. გარდა ამისა, იგეგემება არსებული ტრიბუნებისა და ინფრასტრუქტურის ნაწილის დემონტაჟი, დასავლეთი ტრიბუნის მოწყობა სრული ინფრასტრუქტურით, პრეს-ლოჟების, გარე განათების სისტემების და ტაბლოს მოწყობა.”

16. ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს 3.3 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.3  სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციის პროექტის გადაანგარიშება.“

 

17. ბიუჯეტის დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სულ

მათ

შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

21 657,6

7 154,8

14 502,8

21 205,9

6 314,6

14 891,3

18 010,7

1 068,0

16 942,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187,0

0,0

187,0

146,0

0,0

146,0

146,0

0,0

146,0

 

ხარჯები

13 744,7

0,0

13 744,7

16 218,6

1 906,7

14 311,9

14 986,5

0,0

14 986,5

 

შრომის ანაზღაურება

3 341,2

0,0

3 341,2

2 759,8

0,0

2 759,8

2 785,0

0,0

2 785,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 681,3

7 154,8

526,5

4 726,7

4 407,9

318,8

2 704,5

1 068,0

1 636,5

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

260,6

0,0

260,6

319,7

0,0

319,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 957,8

0,0

3 957,8

3 758,9

0,0

3 758,9

3 892,4

0,0

3 892,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

0,0

118,0

141,0

0,0

141,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

3 723,2

0,0

3 723,2

3 486,0

0,0

3 486,0

3 697,9

0,0

3 697,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 683,3

0,0

2 683,3

2 661,8

0,0

2 661,8

2 695,0

0,0

2 695,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

65,9

0,0

65,9

45,5

0,0

45,5

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

207,0

0,0

207,0

149,0

0,0

149,0

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

879,7

0,0

879,7

966,6

0,0

966,6

991,7

0,0

991,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

 

23,0

33,0

 

33,0

33,0

 

33,0

 

ხარჯები

879,7

0,0

879,7

963,6

0,0

963,6

982,2

0,0

982,2

 

შრომის ანაზღაურება

607,8

0,0

607,8

739,6

0,0

739,6

725,4

0,0

725,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

9,5

0,0

9,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 715,1

0,0

2 715,1

2 444,0

0,0

2 444,0

2 523,6

0,0

2 523,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95,0

 

95,0

108,0

 

108,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

2 712,1

0,0

2 712,1

2 432,9

0,0

2 432,9

2 487,0

0,0

2 487,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 075,5

0,0

2 075,5

1 922,2

0,0

1 922,2

1 969,6

0,0

1 969,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

8,8

0,0

8,8

36,0

0,0

36,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,6

0,0

0,6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

241,8

0,0

241,8

258,8

0,0

258,8

158,4

0,0

158,4

 

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

148,4

0,0

148,4

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

231,6

0,0

231,6

258,8

0,0

258,8

148,4

0,0

148,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

54,6

0,0

54,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

148,4

0,0

148,4

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად                        ჩამოჭრილი თანხები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

 

ხარჯები

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

68,7

0,0

68,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

804,2

0,0

804,2

664,2

0,0

664,2

119,0

0,0

119,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69,0

0,0

69,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

804,2

0,0

804,2

661,9

0,0

661,9

119,0

0,0

119,0

 

შრომის ანაზღაურება

657,9

0,0

657,9

98,0

0,0

98,0

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                       

680,9

0,0

680,9

563,9

0,0

563,9

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

680,9

0,0

680,9

561,6

0,0

561,6

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

564,4

0,0

564,4

11,4

0,0

11,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                                    (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

123,3

0,0

123,3

100,3

0,0

100,3

119,0

0,0

119,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

123,3

0,0

123,3

100,3

0,0

100,3

119,0

0,0

119,0

 

შრომის ანაზღაურება

93,5

0,0

93,5

86,6

0,0

86,6

90,0

0,0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 453,9

5 445,8

3 008,1

8 617,9

5 658,0

2 959,9

5 781,0

552,5

5 228,5

 

ხარჯები

2 579,9

0,0

2 579,9

4 633,8

1 906,7

2 727,1

3 550,5

0,0

3 550,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 874,0

5 445,8

428,2

3 932,8

3 751,3

181,5

2 098,0

552,5

1 545,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

132,5

0,0

132,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

892,7

688,3

204,4

1 454,5

1 301,3

153,2

1 337,9

381,8

956,1

 

ხარჯები

7,5

0,0

7,5

95,8

0,0

95,8

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,2

688,3

196,9

1 358,7

1 301,3

57,4

937,9

381,8

556,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 311,0

3 951,2

2 359,8

4 005,2

1 703,1

2 302,1

3 579,5

170,7

3 408,8

 

ხარჯები

2 232,1

0,0

2 232,1

3 023,3

858,1

2 165,2

2 616,0

0,0

2 616,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 078,9

3 951,2

127,7

930,6

845,0

85,6

831,6

170,7

660,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

51,3

0,0

51,3

131,9

0,0

131,9

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1 319,9

937,6

382,3

1 113,0

842,2

270,8

670,7

170,7

500,0

 

ხარჯები

257,8

0,0

257,8

1 111,7

842,2

269,5

350,0

0,0

350,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 062,1

937,6

124,5

0,0

0,0

0,0

320,7

170,7

150,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

706,0

0,0

706,0

822,7

0,0

822,7

1 208,6

0,0

1 208,6

 

ხარჯები

706,0

0,0

706,0

689,9

0,0

689,9

765,0

0,0

765,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

82,9

0,0

82,9

339,0

0,0

339,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

49,9

0,0

49,9

104,6

0,0

104,6

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

1 001,4

227,2

774,2

809,8

0,0

809,8

955,2

0,0

955,2

 

ხარჯები

774,2

0,0

774,2

809,8

0,0

809,8

950,0

0,0

950,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227,2

227,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

53,1

0,0

53,1

12,5

0,0

12,5

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

53,1

0,0

53,1

12,5

0,0

12,5

80,0

0,0

80,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 230,6

2 786,4

444,2

1 247,2

860,9

386,3

665,0

0,0

665,0

 

ხარჯები

441,0

0,0

441,0

399,4

15,9

383,5

471,0

0,0

471,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 789,6

2 786,4

3,2

847,7

845,0

2,7

171,9

0,0

171,9

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

22,1

0,0

22,1

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 139,6

806,3

333,3

2 930,0

2 653,6

276,4

783,6

0,0

783,6

 

ხარჯები

229,7

0,0

229,7

1 286,5

1 048,6

237,9

454,5

0,0

454,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

909,9

806,3

103,6

1 643,5

1 605,0

38,5

328,5

0,0

328,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 139,6

806,3

333,3

2 930,0

2 653,6

276,4

673,6

0,0

673,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

229,7

0,0

229,7

1 286,5

1 048,6

237,9

344,5

0,0

344,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

909,9

806,3

103,6

1 643,5

1 605,0

38,5

328,5

0,0

328,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

03 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

 ა(ა)იპ "ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“

61,8

0,0

61,8

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

61,8

0,0

61,8

109,8

0,0

109,8

0,0

0,0

0,0

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

80,0

0,0

80,0

03 07

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 964,5

0,0

1 964,5

2 249,0

187,9

2 061,1

2 216,5

0,0

2 216,5

 

ხარჯები

1 884,5

0,0

1 884,5

2 058,6

0,0

2 058,6

2 206,0

0,0

2 206,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

0,0

80,0

190,4

187,9

2,5

10,5

0,0

10,5

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 859,9

0,0

1 859,9

1 946,9

0,0

1 946,9

2 100,0

0,0

2 100,0

 

ხარჯები

1 779,9

0,0

1 779,9

1 944,4

0,0

1 944,4

2 091,0

0,0

2 091,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

0,0

80,0

2,5

0,0

2,5

9,0

0,0

9,0

04 02

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

104,6

0,0

104,6

114,2

0,0

114,2

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

104,6

0,0

104,6

114,2

0,0

114,2

115,0

0,0

115,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

187,9

187,9

0,0

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

187,9

187,9

0,0

1,5

0,0

1,5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4 938,9

1 709,0

3 229,9

4 308,1

468,7

3 839,4

4 304,1

515,5

3 788,6

 

ხარჯები

3 214,6

0,0

3 214,6

3 775,5

0,0

3 775,5

3 721,7

0,0

3 721,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 724,3

1 709,0

15,3

532,6

468,7

63,9

550,5

515,5

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31,9

0,0

31,9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 365,0

700,0

1 665,0

2 047,2

283,7

1 763,5

2 324,1

515,5

1 808,6

 

ხარჯები

1 665,0

0,0

1 665,0

1 746,4

0,0

1 746,4

1 763,9

0,0

1 763,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700,0

700,0

0,0

300,8

283,7

17,1

550,5

515,5

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 093,9

0,0

1 093,9

1 136,6

0,0

1 136,6

1 089,9

0,0

1 089,9

 

ხარჯები

1 093,9

0,0

1 093,9

1 129,5

0,0

1 129,5

1 089,9

0,0

1 089,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

7,1

0,0

0,0

0,0

05 01 01 01

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

72,1

0,0

72,1

57,6

0,0

57,6

49,4

0,0

49,4

 

ხარჯები

72,1

0,0

72,1

56,0

0,0

56,0

49,4

0,0

49,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

05 01 01 02

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

64,1

0,0

64,1

66,9

0,0

66,9

66,0

0,0

66,0

 

ხარჯები

64,1

0,0

64,1

65,9

0,0

65,9

66,0

0,0

66,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

100,1

0,0

100,1

 

ხარჯები

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

100,1

0,0

100,1

05 01 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

142,2

0,0

142,2

139,3

0,0

139,3

135,5

0,0

135,5

 

ხარჯები

142,2

0,0

142,2

139,3

0,0

139,3

135,5

0,0

135,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 05

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

107,5

0,0

107,5

95,4

0,0

95,4

94,5

0,0

94,5

 

ხარჯები

107,5

0,0

107,5

95,4

0,0

95,4

94,5

0,0

94,5

05 01 01 06

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა"

108,9

0,0

108,9

95,3

0,0

95,3

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

108,9

0,0

108,9

94,5

0,0

94,5

96,0

0,0

96,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

89,3

0,0

89,3

100,8

0,0

100,8

104,0

0,0

104,0

 

ხარჯები

89,3

0,0

89,3

97,9

0,0

97,9

104,0

0,0

104,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

05 01 01 08

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

86,9

0,0

86,9

89,5

0,0

89,5

85,9

0,0

85,9

 

ხარჯები

86,9

0,0

86,9

89,5

0,0

89,5

85,9

0,0

85,9

05 01 01 09

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

109,8

0,0

109,8

107,3

0,0

107,3

102,5

0,0

102,5

 

ხარჯები

109,8

0,0

109,8

107,3

0,0

107,3

102,5

0,0

102,5

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

45,0

0,0

45,0

52,0

0,0

52,0

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

45,0

0,0

45,0

52,0

0,0

52,0

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

77,4

0,0

77,4

87,7

0,0

87,7

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

77,4

0,0

77,4

87,7

0,0

87,7

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი"

38,4

0,0

38,4

63,8

0,0

63,8

64,0

0,0

64,0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

63,8

0,0

63,8

64,0

0,0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

28,0

0,0

28,0

55,9

0,0

55,9

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

28,0

0,0

28,0

55,1

0,0

55,1

56,0

0,0

56,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

117,1

0,0

117,1

75,9

0,0

75,9

83,7

0,0

83,7

 

ხარჯები

117,1

0,0

117,1

75,9

0,0

75,9

74,0

0,0

74,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,7

0,0

9,7

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

9,6

0,0

9,6

2,3

0,0

2,3

2,9

0,0

2,9

 

ხარჯები

9,6

0,0

9,6

2,3

0,0

2,3

2,9

0,0

2,9

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913"

450,0

0,0

450,0

541,0

0,0

541,0

600,0

0,0

600,0

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

541,0

0,0

541,0

600,0

0,0

600,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

704,0

700,0

4,0

293,7

283,7

10,0

515,5

515,5

0,0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

700,0

700,0

0,0

293,7

283,7

10,0

515,5

515,5

0,0

05 01 05

მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 512,8

0,0

1 512,8

1 902,8

185,0

1 717,8

1 771,0

0,0

1 771,0

 

ხარჯები

1 512,8

0,0

1 512,8

1 674,2

0,0

1 674,2

1 748,8

0,0

1 748,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

228,6

185,0

43,6

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,2

0,0

22,2

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

599,7

0,0

599,7

576,9

0,0

576,9

591,5

0,0

591,5

 

ხარჯები

599,7

0,0

599,7

575,8

0,0

575,8

591,5

0,0

591,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

188,4

0,0

188,4

199,3

0,0

199,3

199,5

0,0

199,5

 

ხარჯები

188,4

0,0

188,4

199,3

0,0

199,3

199,5

0,0

199,5

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

210,0

0,0

210,0

 

ხარჯები

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

210,0

0,0

210,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

67,2

0,0

67,2

72,6

0,0

72,6

77,0

0,0

77,0

 

ხარჯები

67,2

0,0

67,2

71,5

0,0

71,5

77,0

0,0

77,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

105,0

0,0

105,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

183,1

0,0

183,1

168,6

0,0

168,6

156,9

0,0

156,9

 

ხარჯები

183,1

0,0

183,1

130,1

0,0

130,1

148,0

0,0

148,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

38,5

0,0

38,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,9

0,0

8,9

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

30,4

0,0

30,4

27,5

0,0

27,5

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

30,4

0,0

30,4

27,5

0,0

27,5

20,0

0,0

20,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

560,0

0,0

560,0

780,7

0,0

780,7

833,3

0,0

833,3

 

ხარჯები

560,0

0,0

560,0

780,7

0,0

780,7

820,0

0,0

820,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

13,3

05 02 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

60,3

0,0

60,3

67,7

0,0

67,7

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

60,3

0,0

60,3

67,0

0,0

67,0

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

109,7

0,0

109,7

123,9

0,0

123,9

119,3

0,0

119,3

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

120,6

0,0

120,6

119,3

0,0

119,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

36,8

0,0

36,8

138,3

0,0

138,3

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

36,8

0,0

36,8

138,3

0,0

138,3

120,0

0,0

120,0

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

219,8

0,0

219,8

89,0

0,0

89,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

216,6

0,0

216,6

89,0

0,0

89,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 538,3

0,0

1 538,3

1 607,8

0,0

1 607,8

1 697,7

0,0

1 697,7

 

ხარჯები

1 538,3

0,0

1 538,3

1 602,8

0,0

1 602,8

1 691,4

0,0

1 691,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

141,0

0,0

141,0

159,3

0,0

159,3

142,6

0,0

142,6

 

ხარჯები

141,0

0,0

141,0

159,3

0,0

159,3

142,0

0,0

142,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

488,5

0,0

488,5

409,9

0,0

409,9

543,7

0,0

543,7

 

ხარჯები

488,5

0,0

488,5

409,9

0,0

409,9

538,0

0,0

538,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

0,0

5,7

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

306,4

0,0

306,4

280,2

0,0

280,2

376,0

0,0

376,0

 

ხარჯები

306,4

0,0

306,4

280,2

0,0

280,2

376,0

0,0

376,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

109,7

0,0

109,7

75,6

0,0

75,6

84,1

0,0

84,1

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

75,6

0,0

75,6

80,0

0,0

80,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

4,1

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

9,4

0,0

9,4

21,3

0,0

21,3

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

9,4

0,0

9,4

21,3

0,0

21,3

27,0

0,0

27,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

13,0

0,0

13,0

7,4

0,0

7,4

16,6

0,0

16,6

 

ხარჯები

13,0

0,0

13,0

7,4

0,0

7,4

15,0

0,0

15,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

20,0

0,0

20,0

25,4

0,0

25,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

25,4

0,0

25,4

40,0

0,0

40,0

06 02 06

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

574,5

0,0

574,5

529,9

0,0

529,9

561,5

0,0

561,5

 

ხარჯები

574,5

0,0

574,5

529,9

0,0

529,9

561,5

0,0

561,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

41,0

0,0

41,0

26,0

0,0

26,0

39,0

0,0

39,0

 

ხარჯები

41,0

0,0

41,0

26,0

0,0

26,0

39,0

0,0

39,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

36,4

0,0

36,4

39,1

0,0

39,1

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

36,4

0,0

36,4

39,1

0,0

39,1

50,0

0,0

50,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

150,2

0,0

150,2

142,2

0,0

142,2

122,5

0,0

122,5

 

ხარჯები

150,2

0,0

150,2

142,2

0,0

142,2

122,5

0,0

122,5

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

88,5

0,0

88,5

 

ხარჯები

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

88,5

0,0

88,5

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა  და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

5,2

0,0

5,2

10,5

0,0

10,5

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

5,2

0,0

5,2

10,5

0,0

10,5

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

15,1

0,0

15,1

37,1

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,1

0,0

15,1

37,1

0,0

37,1

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

9,5

0,0

9,5

14,1

0,0

14,1

14,5

0,0

14,5

 

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

14,1

0,0

14,1

14,5

0,0

14,5

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

203,7

0,0

203,7

201,2

0,0

201,2

220,0

0,0

220,0

 

ხარჯები

203,7

0,0

203,7

201,2

0,0

201,2

220,0

0,0

220,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

43,2

0,0

43,2

38,9

0,0

38,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

43,2

0,0

43,2

38,9

0,0

38,9

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

80,0

0,0

80,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

237,2

0,0

237,2

225,1

0,0

225,1

222,0

0,0

222,0

 

ხარჯები

237,2

0,0

237,2

225,1

0,0

225,1

222,0

0,0

222,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

30,0

0,0

30,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

28,0

0,0

28,0

28,0

0,0

28,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

40,9

0,0

40,9

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

41,4

0,0

41,4

50,0

0,0

50,0

06 07

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

26,2

0,0

26,2

214,2

0,0

214,2

149,9

0,0

149,9

 

ხარჯები

26,2

0,0

26,2

209,2

0,0

209,2

149,9

0,0

149,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 “

მუხლი 2
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ნაშთი (ფინანსური აქტივები):

ა) 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი (ფინანსური აქტივები) შეადგენს 1213,7 ათ. ლარს (მ.შ. ტრანსფერი 1068,0 ათ. ლარი);

ბ) ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დაბრუნებული სახსრების ოდენობა შეადგენს - 43,0 ათ. ლარს 2016 წლის 22 იანვრის მდგომარეობით;

გ) 2016 წლის 22 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი (ფინანსური აქტივები) შეადგენს 1170,7 ათ. ლარს (მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი - 1068,0 ათ. ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 0,6 ათ. ლარი).

მუხლი 3
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
2. დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2016 წლის 25 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია