ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 20/01/2016
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016243
1
20/01/2016
ვებგვერდი, 21/01/2016
190020020.35.144.016243
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №1

2016 წლის 20 იანვარი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების,  საქართველოს კანონის  „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №48 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 04/12/2015; 190020020.35.144.016240) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წ. ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12154.5

14214,36

4798,21

9416,15

8588.5

0.0

8588.5

გადასახადები

781.6

668,19

0.0

668,19

970.0

0.0

970.0

გრანტები

9954.9

11183,31

4798,21

6385,1

6052.5

0.0

6052.5

სხვა შემოსავლები

1417.9

2362,86

0.0

2362,86

1566.0

0.0

1566.0

ხარჯები

7455.3

8197,3

1487,49

6709,81

6924.3

0.0

6924.3

შრომის ანაზღაურება

2132.6

1662,35

0.0

1662,35

1833.2

0.0

1833.2

საქონელი და მომსახურება

1139.1

1226,17

0.0

1226,17

625.5

0.0

625.5

სუბსიდიები

1554.3

2185,79

0.0

2185,79

3510.9

 

3510.9

გრანტები

0,0

310,32

0.0

310,32

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1316.6

1492,05

665,6

826,45

784.0

0.0

784.0

სხვა ხარჯები

1312.7

1320,61

821,89

498,73

170.7

0.0

170.7

საოპერაციო სალდო

4699.10

6017,06

3310,72

2706,34

1664.1

0.0

1664.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2992.8

7991,19

4543,37

3447,82

3171.1

2.16

3168.96

ზრდა

3025.70

8003,61

4543,37

3460,24

3171.1

2.16

3168.96

კლება

33.0

12,42

0.0

12,42

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1706.4

-1974,13

-1232,65

-741,48

-1506.98

-2.16

-1504.82

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1706.4

-1989,13

-1247,65

-741,48

-1531.54

-5.93

-1525.61

ზრდა

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

1989,13

1247,65

741,48

1531.54

5.93

1525.61

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

1989,13

1247,65

741,48

1531.54

5.93

1525.61

ვალდებულების ცვლილება

0.0

-15.0

-15.0

0.0

-24.55

-3.77

-20.78

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12187.463

14226,776

4798,21

9428,57

8588.5

0.00

8588.5

შემოსავლები

12154.477

14214,35

4798,21

9416,15

 

8588.5

0.0

8588.5

არაფინანსური აქტივების კლება

32.986

12,42

0.0

12,42

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

1989,13

1247,65

741,48

1531.5

5.9

1525.6

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10481.07

16215,9

6045,85

10170,05

10120.0

5.93

10114.07

ხარჯები

7455.34

8197,3

1487,5

6709,8

6924.32

0.0

6924.32

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3025.7

8003,6

4543,4

3460,2

3171.12

2.16

3168.96

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

1706.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

15.00

15.0

0.0

24.5

3.7

20.8

ნაშთის ცვლილება

1706.4

-1989,1

-1247,6

-741,5

-1531.5

-5.9

-1525.6

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8588.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12154.5

14214,35

4798,2

9416,15

8588.5

0.0

8588.5

გადასახადები

781.6

668,19

0.0

668,19

970.0

0.0

970.0

გრანტები

9954.9

11183,3

4798,2

6385,1

6052.50

0.0

6052.5

სხვა ემოსავლები

1417.9

2362,86

0.0

2362,86

1566.0

0.0

1566.0

“;

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1565.96 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

1417.903

2362,86

1565.96

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

476.042

1237,72

760.5

 

პროცენტები

163.891

178,4

100.00

 

რენტა

312.151

1059,32

660.46

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

2756.849

1000,4

610.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36.302

58,9

50.46

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

197.405

211,1

200.00

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

153.221

196,7

190.00

 

სანებართვო მოსაკრებელი

23.339

59,1

40.00

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

129.471

137,5

150.00

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.0

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

44.184

14,42

10.00

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

44.184

14,42

10.00

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

740.995

710,62

550.00

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3.461

203,4

55.50

 

“;

ე)  დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6924.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7455.3

8197,3

1487,5

6709,8

6924.32

0.0

6924.32

შრომის ანაზღაურება

2132.6

1662,35

0.0

1662,35

1833.240

0.0

1833.2400

საქონელი და მომსახურება

1139.1

1226,17

0.0

1226,17

625.50

0.0

625.50

სუბსიდიები

1554.3

2185,8

0.0

20185,8

3510.882

0.0

3510.882

გრანტები

0.0

310.318

0.0

310.318

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1316.6

1492,05

665,6

826,45

784.00

0.0

784.00

სხვა ხარჯები

1312.7

1320,6

821,9

498,7

170.70

0.0

170.70

“;

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3171.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3171.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წ ფაქტი

2015 ფაქტი

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100.4

608,6

117.05

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3.10

23,7

20.86

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2909.58

5862,5

2228.6

04 00

განათლება

0,0

1109,4

490.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

12.66

399,4

314.12

   

 

 

 

სულ ჯამი

3025.74

8003,6

3171.1

“;

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2474.2

2728,3

2568.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2474.2   

2728,3

2548.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2474.2   

2728,3

2488.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0,0

60.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0,0   

20.00

702

თავდაცვა

122.1   

121,0

128.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

319.7   

315.0   

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

319.7   

315.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1779.6   

4838,6   

380.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

666.9   

1386,7

93.0

70421

სოფლის მეურნეობა

666.9   

1386,7

93.0

7045

ტრანსპორტი

1112.7   

3451,9

287.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1112.7   

3451,9

287.8

705

გარემოს დაცვა

654.0   

954,2

693.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

457.4   

512,0  

692.6

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

196.7   

442,2

0.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1679.6   

1902,6

2035.3

7061

ბინათმშენებლობა

10.7   

322,5

100.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2.0   

6.0   

10.0

7063

წყალმომარაგება

524.0   

411,7

1519.2

7064

გარე განათება

172.7   

195,2   

214.1

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

970.3   

967,3

192.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0   

80.0   

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

80.0   

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

752.4

1401,9    

1377.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

244.9

607,0   

641.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

399.5

668,9

626.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

108

126.00

110.0

709

განათლება

1350.1

2323,6

1987.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1331.6

2301,6

1965.2

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0   

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

0.0   

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

18.5

22.0   

22.00

710

სოციალური დაცვა

1269.4

1535,7

845.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50.0

60.0   

60.00

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

506.0

737,3  

704.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

713.3

738,4   

81.0

 

სულ

10481.1

16200,9

10095.4

“;

თ) დადგენილების  მე-17   მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.გ)   წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქარელის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში  არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები; მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები, შიდა ქსელები და სათავე ნაგებობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016  წელს იგეგმება სოფლების ბრეთის, ჭვრინისის, ბრეძის, ცერონისის, ავლევის, ღოღეთის, ზემო ხვედურეთის, ფცის სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა გამრიცხველიანებით;   რითიც  გააუმჯობესდება აღნიშნული სოფლის 1500 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობები.“

ი) დადგენილების  მე-17  მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ე“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ე) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქარელის მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ არსებობს  სარწყავი და სანიაღვრე სისტემების პრობლემა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე არსებული შიდა სანიაღვრე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში: ქარელი, კოდა, ავლევი, თამარაშენი. აღნიშული პროექტით მოხდება ქარელში ცაბაძის, ბარათაშვილის, 9 აპრილის, ფანასკერტელის, მარჯანიშვილის ქუჩებში სანიაღვრე არხების მოწყობა და მუნიციპალიტეტის 3 სოფლში არსებული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, რითაც ისარგებლებს დაახლოებით 5 636 ბენეფიციარი;“

 კ) დადგენილების მე-17  მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ვ“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ვ)  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქარელის მუნიციპალიტეტში (ქარელი, აგარა, ბებნისი, ბრეთის მეურნეობა) არსებული მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის  დიდი ნაწილი მძიმე მდგომარეობაშია; სარეაბილიტაციოა, სადარბაზოები და სარდაფები, გასამაგრებელია საძირკვლები; აღნიშნული პროგრამის გარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები ამხანაგობებთან თანადაფინანსებით ან მის გარეშეც;“

ლ) დადგენილების  მე-17   მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.გ“  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.გ)   ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა (პროგრ. კოდი 03 03 03)

მოსახლეობის თხოვნიდან გამომდინარე, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. ქარელში არსებული სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების განხორციელება.“;

მ) დადგენილების  მე-18   მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10481.07

16215,9

6045,85

10170,05

10120.0

5.93

10.114.07

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

152

164

0.0

164

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7455.34

8197,3

1487,5

6709,8

6924.3

0.0

6924.3

 

შრომის ანაზღაურება

2132.62

1662,35

0.0

1662,35

1833.2

0.0

1833.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3025.74

8003,6

4543,4

3460,2

3171.12

2.16

3168.96

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

24.56

3.78

20.78

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2474.22

2728,34

66,61

2661,73

2581.42

0.0

2581.42

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112

155

0.0

155

0

 

 

 

ხარჯები

2373.82

2119,7

0.0

2119,7

2451.30

0.0

2451.30

 

შრომის ანაზღაურება

1760.2

1579,1

0.0

1579,1

1750.6

0.0

1750.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

608,61

66,61

542,0

117.05

0.0

117.05

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

13.07

0,0

13.07

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

671.81

546,55

0.0

546,55

577.8

0.0

577.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

25

0.0

25

0

 

 

 

ხარჯები

671.81

546,04

0.0

546,04

565.3

0.0

565.3

 

შრომის ანაზღაურება

476.89

385,5

0.0

385,5

407.7

0.0

407.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0,51

0.0

0,51

5.0

0.0

5.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5525

0.0

7.5525

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1802.41

2181,79

66,61

2115,18

1923.6

0.0

1923.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

101

130

0.0

130

0

 

 

 

ხარჯები

1702.02

1573,7

0.0

1573,7

1806.024

0.0

1806.024

 

შრომის ანაზღაურება

1283.31

1193,6

0.0

1193,6

1342.9

0.0

1342.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.4

608,1

66,61

541,49

112.05

0.0

112.05

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.5

0.0

5.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0,0

0.0

0,0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0

0,0

0.0

0,0

60.0

0.0

60.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების ,აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0.0

0,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0.0

0,0

0.0

0,0

20.0

0.0

20.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

441.77

436,0

0.0

436,0

128.00

0.0

128.00

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

40

9.0

0.0

9.0

0

 

 

 

ხარჯები

438.67

412,3

0.0

412,3

107.140

0.0

107.140

 

შრომის ანაზღაურება

372.42

83,26

0.0

83,26

82.640

0.0

82.640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

23,7

0.0

23,7

20.860

0.0

20.860

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

319.68

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

31

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

316.58

315.0

0.0

315.0

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

287.2

3.956

0.0

3.956

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

122.09

121,0

0.0

212,0

128.0

0.0

128.0

 

მომუშავეთ რიცხოვნობა

9

9.0

0.0

9.0

0

 

 

 

ხარჯები

122.09

97,3

0.0

97,3

107.140

0.0

107.140

 

შრომის ანაზღაურება

85.22

79,3

0.0

79,3

82.640

0.0

82.640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

23,7

0.0

23,7

20.860

0.0

20.860

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4113.26

7710,35

5299,86

2410,49

3116.67

5.93

3110.74

 

ხარჯები

1203.68

1832,8

821,9

1010,9

880.58

0.0

880.58

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

870.6

0.0

870.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2909.58

5862,53

4462,97

1399,56

2228.6

2.16

2226.44

 

ვალდებულების კლება

0.0

15.0

15.0

0.0.

7.49756

3.77105

3.72651

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1112.72

3466,9

3102,8

364,1

291.55

3.77

287.78

 

ხარჯები

281.32

329,33

271,62

57,71

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831.4

3122,54

2816,17

306,37

287.78

0.0

287.78

 

ვალდებულების კლება

0.0

15.0

15.0

0.0

3.77

3.77

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2055.20

2240,93

538,46

1702,47

2629.356

2.15850

2627.19740

 

ხარჯები

830.23

1186,46

292,12

897,34

816.650

0.0

816.650

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

806.7

0.0

806.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1224.97

1054,47

246,34

808,13

1812.706

2.1585

1810.5474

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

172.68

195,2

0.0

195,2

214.052

0.0

214.052

 

ხარჯები

107.88

138,3

0.0

138,3

214.052

0.0

214.052

 

სუბსიდიები

0,0

0.0

0.0

0.0

214,052

0.0

214.052

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.8

56,9

0,0

56,9

0,0

0,0

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

457.37

512,0

0.0

512,0

692.598

0.0

692.598

 

ხარჯები

362.86

512,0

0.0

512,0

592.598

0.0

592.598

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0.0

0,0

592.598

0.0

592.598

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.51

0,0

0.0

0,0

100.0

0.0

100.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

196.66

442,2

89.16

353,04

0.5

0.5

0.0

 

ხარჯები

187.27

206,48

89.16

117,32

0.5

0.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.4

235,72

0.0

235,72

0.5

0.5

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

524.0

411,66

0.0

411,66

1519.2

0

1519.2

 

ხარჯები

122.68

0

0.0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

401.32

411,66

0.0

411,66

1519.2

0

1519.2

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

24.99

0.0

0.0

0.0

0

0

0

 

ხარჯები

24.99

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

1.95

6.0

0.0

6.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.95

6.0

0.0

6.0

10.

0.0

10.0

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

666.86

351,42

246,34

105,08

92.98

1.6585

91.32386

 

ხარჯები

22.6

1,211

0.0

1,211

92.98

1.65850

91.32386

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

644.26

350,21

246,34

103,87

0.0

0.0

0.0

03 02 08

ბინათმშენებლობა

10.69

322,47

202,97

119,50

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.69

322,47

202,97

119,50

100.0

0.0

100.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

945.34

967,3

623,3

344,0

195.75851

0.0

195.75851

 

ხარჯები

92.13

58,88

0.0

58,88

63.932

0.0

63.932

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

63.932

0.0

63.932

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

853.21

908,4

623,34

285,06

128.1

0.0

128.1

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.72651

0.0

3.72651

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

41.29

51,28

0.0

51,28

63.932

0.0

63.932

 

ხარჯები

41.29

51,28

0.0

51,28

63.932

0.0

63.932

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

63.932

0.0

63.932

03 03 02

  ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

345.26

916,00

623,34

292,66

105.8

0.0

105.8

 

ხარჯები

0,0

7,6

0,0

7,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

345.26

908,4

623,34

285,06

102.1

0.0

102.1

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.72651

0.0

3.72651

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

491.33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

50.85

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.85

0.0

0.0

0.0

26.0

0.0

26.0

03 04

სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

1035.269

1035.269

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

258,142

258,142

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

777,127

777,127

0,.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

1350.06

2323,62

0.0

2323,62

1991.194

0

1991.194

 

ხარჯები

1350.06

1214,26

0.0

1214,26

1496.7

0.0

1496.7

 

სუბსიდიები

814.6

1109,8

0.0

1109,8

1496.7

0.0

1496.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1109,36

0.0

1109,36

490.5

0.0

490.5

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

3.99

0.0

3.99

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1331.56

2301,63

0.0

2301,63

1969.194

0.0

1969.194

 

ხარჯები

1331.56

1192,3

0.0

1192,3

1474.7

0.0

1474.7

 

სუბსიდიები

796.1

1087,79

0.0

1087,79

1474.7

0.0

1474.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1109,36

0.0

1109,36

490.5

0.0

490.5

 

ვალდებულების კლება

0

0.0

0.0

0.0

3.99

0.0

3.99

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

18.5

22

0.0

22

22,.00

0.0

22.00

 

ხარჯები

18.5

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

სუბსიდიები

18.5

22

0.0

22

22.0

0.0

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

752.4

1401,86

13,78

1388,08

1377.72

0.0

1377.72

 

ხარჯები

739.74

1002.5

0.0

1002.5

1063.6

0.0

1063.6

 

სუბსიდიები

739.74

1002.5

0.0

1002.5

1063.6

0.0

1063.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.66

399,36

13,78

385,58

314.12

0.0

314.12

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

244.86

607,0

0.0

607,0

641.74

0.0

641.74

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

232.20

312.05

0.0

312.05

390.5

0.0

390.5

 

სუბსიდიები

232.2

312.05

0.0

312.05

390.5

0.0

390.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.66

294,95

0.0

294,95

251.24

0.0

251.24

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

399.54

668,86

13,78

655,08

625.98

0.0

625.98

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

399.54

564.45

0.0

564.45

563.10

0.0

563.10

 

სუბსიდიები

399.54

564.45

0.0

564.45

563.10

0.0

563.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

104,41

13,78

90,63

62.88

0.0

62.88

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

16.70

30

0.0

30

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

16.70

30

0.0

30

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

16.7

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

199.54

282,52

13,78

268,74

230.8

0.0

230.8

 

ხარჯები

199.54

189,43

0,0

189.43

205.0

0.0

205.00

 

სუბსიდიები

199.54

189.43

0.0

189.43

205.0

0.0

205.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

93,09

13,78

79,31

25.8

0.0

25.8

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.30

56,37

0.0

56,37

90.7792

0.0

90.7792

 

ხარჯები

35.30

45.05

0.0

45.05

53.7

0.0

53.7

 

სუბსიდიები

35.30

45.05

0.0

45.05

53.7

0.0

53.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11,32

0.0

11,32

37.0792

0.0

37.0792

05 02 04

კულტურის სახლისა  და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

55.00

190.48

0.0

190.48

155.90

0.0

155.90

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

55.00

190.48

0.0

190.48

155.90

0.0

155.90

 

სუბსიდიები

55.00

190.48

0.0

190.48

155.90

0.0

155.90

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

22.00

24.93

0.0

24.93

24.3

0.0

24.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

22.00

24.93

0.0

24.93

24.3

0.0

24.3

 

სუბსიდიები

22.0

24.93

0.0

24.93

24.30

0.0

24.30

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.00

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

ხარჯები

30.00

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

 

სუბსიდიები

30.0

36.7

0.0

36.7

35.6

0.0

35.6

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

 

ხარჯები

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

 

სუბსიდიები

41.0

47.87

0.0

47.87

45.4

0.0

45.4

05 02 08

 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20.00

36.0

0.0

36.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

20.0

36.0

0.0

36.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

20.0

36.0

0.0

36.0

50.0

0.0

50.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

88.00

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

88.0

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

88.0

90.0

0.0

90.0

60.0

0.0

60.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1349.36

1615,71

665,6

950,11

925.00

0.0

925.00

 

ხარჯები

1349.36

1615,71

665,6

950,11

925.00

0.0

925.00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.00

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.00

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

0.0

73.50

0.0

73.5

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1269.36

1535,71

665,6

870,11

845.0

0.0

845.0

 

ხარჯები

1269.36

1535,71

665,6

870,11

845.0

0.0

845.0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50.00

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

50.00

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდინარე სოფლებში ზამთრის პერიოდში გათბობის მიზნით მოსახლეობის დახმარება

646.6

665,6

665,6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

646.6

665,6

665,6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

19.65

19,04

0.0

19,04

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

19.65

19,04

0.0

19,04

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

506.02

737,29

0.0

737,29

704.0

0.0

704.0

 

ხარჯები

506.02

737,29

0.0

737,29

704.0

0.0

704.0

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

10.75

11,0

0.0

11,0

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

10.75

11,0

0.0

11,0

11.0

0.0

11.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დასზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

13.1

23,72

0.0

23,72

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

13.1

23,72

0.0

23,72

30.0

0.0

30.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

23.24

19,06

0.0

19,06

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

23.24

19,06

0.0

19,06

20.0

0.0

20.0

.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი