გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 59
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016306
59
30/12/2015
ვებგვერდი, 31/12/2015
190020020.35.148.016306
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №59

2015 წლის 30 დეკემბერი

ქ.გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2014; 190020020.35.148.016243) „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) დადგენილების 1-ლი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  გორის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 959,4

4 645,6

6 313,8

17,218.8

5,601.2

11,617.6

გადასახადები

703,2

0,0

703,2

980.0

0.0

980.0

გრანტები

9 526,2

4 645,6

4 880,6

15,145.3

5,601.2

9,544.1

სხვა შემოსავლები

730,0

0,0

730,0

1,093.5

0.0

1,093.5

ხარჯები

8 101,7

1 827,3

6 274,4

12,962.2

1,713.7

11,248.5

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

2,123.4

69.3

2,054.1

საქონელი და მომსახურება

1 692,2

259,4

1 433,2

1,734.0

139.9

1,594.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1 977,6

0,0

1 977,6

5,106.3

0.0

5,106.3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843,8

1 516,2

327,6

2,390.7

1,451.0

939.7

სხვა ხარჯები

911,5

51,7

859,8

1,607.9

53.5

1,554.4

საოპერაციო სალდო

2 857,7

2 818,3

39,4

4,256.6

3,887.5

369.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 053,5

2 803,6

249,9

6,844.0

4,768.2

2,075.7

ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

6,936.0

4,768.2

2,167.7

კლება

80,0

0,0

80,0

92.0

0.0

92.0

მთლიანი სალდო

-195,8

14,7

-210,5

-2,587.3

-880.7

-1,706.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-195,8

14,7

-210,5

-2,596.1

-880.7

-1,715.5

ზრდა

14,7

14,7

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

14,7

14,7

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

210,5

0,0

210,5

2,596.2

880.7

1,715.5

ვალუტა და დეპოზიტები

210,5

0,0

210,5

2,596.2

880.7

1,715.5

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

-8.8

0.0

-8.8

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 039,4

4 645,6

6 393,8

17,310.8

5,601.2

11,709.6

შემოსავლები

10 959,4

4 645,6

6 313,8

17,218.8

5,601.2

11,617.6

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

0,0

80,0

92.0

0.0

92.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

11 235,2

4 630,9

6 604,3

19,907.0

6,481.9

13,425.1

ხარჯები

8 101,7

1 827,3

6 274,4

12,962.2

1,713.7

11,248.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

6,936.0

4,768.2

2,167.7

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

ნაშთის ცვლილება

-195,8

14,7

-210,5

-2596.2

-880.7

-1715.5

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17,218.8 (ჩვიდმეტი მილიონ ორას თვრამეტი ათას რვაასი)  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,564.6

3,250.8

6,313.8

17,218.8

5,601.2

11,617.6

გადასახადები

703.2

0.0

703.2

980.0

0.0

980.0

გრანტები

8 131,4

3,250.8

4,880.6

15,145.3

5,601.2

9,544.1

სხვა შემოსავლები

730.0

0.0

730.0

1,093.5

0.0

1,093.5

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 15,145.3 (თხუმთმეტი მილიონ ას ორმოცდახუთი ათას სამასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

გეგმა

გრანტები

8,131.4

15,145.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,131.4

15,145.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 880,6

9,650.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 795,1

9,544.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

85,5

106.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4,396.6

5,495.2

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

1,033.8

1,976.4

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,968.0

2,067.8

სხვა პროექტები

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

1,394.8

1,451.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0.0

0.0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები

განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,962.2 (თორმეტი მილიონ ცხრაას სამოცდაორი  ათას ორასი)  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 676,2

0,0

1 676,2

12,962.2

1,713.7

11,248.5

შრომის ანაზღაურება

1 692,6

259,4

1 433,2

2,123.4

69.3

2,054.1

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,734.0

139.9

1,594.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

1 977,6

0,0

1 977,6

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

5,106.3

0.0

5,106.3

გრანტები

1 911,4

1 516,2

327,6

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

911,5

51,7

859,8

2,390.7

1,451.0

939.7

სხვა ხარჯები

1 676,2

0,0

1 676,2

1,607.9

53.5

1,554.4

ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

funqc. kodi

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,363.2

3,047.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,363.2

3,047.7   

70111

აღმასრულებელი და  წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2.300.7

3,047.7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62.5

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

0.0

702

თავდაცვა

96.7

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

115.2

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,184.5

1,514.1

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

0.0

7042

სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობადამონადირეობა

0.0

0.0

70421

სოფლისმეურნეობა

0.0

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

416.4

1,110.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი დ აგზები

410.2

614.2

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

6.2

496.0

7049

სხვ აარაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკის სფეროში

768.1

403.9

705

გარემოს  დაცვა

235.9

1,775.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

235.9

79.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

1,696.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3,352.8

4,724.9

7061

ბინათმშენებლობა

12.5

4.1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

7063

წყალმომარაგება

890.4

5.0

7064

გარე განათება

154.2

245.7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში

2,295.7

4,470.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

76.3

20.0

7072

ამბულატორიული მომსახურეობა

76.3

20.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

619.2

2,601.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

224.3

1,702.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

394.9

899.4   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

0.0

7084

რელიგიურიდასხვასახისსაზოგადოებრივისაქმიანობა

0.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

0.0

709

განათლება

1,457.4

3,598.7

7091

სკოლამდელი  აღზრდა

1,457.4

2,073.6

7092

ზოგადი განათლება

0.0

1,525.1

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

1,525.1

710

სოციალური  დაცვა

440.3

2,500.2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

109.1

226.5   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

74.5

26.5   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34.6

200.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

4.0

0.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3.5

1,476.8   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40.6

34.5   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8.0

9.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

275.1

753.4

სულ ჯამი

9,826.2

19,898.2

 

ზ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა.ტ)“ ქვეპუნქტი:

ა.ტ)  ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 06)

 საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 დეკემბრის განკარგულება №2796 „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან  გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 200(ორასი) ლარის ოდენობით, დახმარების გასაცემად გამოყოფილია 1,451.0(ერთი მილიონ ოთხას ორმოცდა თერთმეტი ათასი)ლარის ოდენობით თანხა.

თ)  დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

9 840,4

3 236,1

6 604,3

19,907.0

6,481.9

13,425.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211,0

0,0

211,0

202.0

0.0

202.0

 

ხარჯები

6 706,9

432,5

6 274,4

12,962.2

1,713.7

11,248.5

 

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

2,123.4

69.3

2,054.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

6,936.0

4,768.2

2,167.7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 290,6

0,0

2 290,6

3,056.5

0.0

3,056.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205,0

0,0

205,0

196.0

0.0

196.0

 

ხარჯები

2 241,5

0,0

2 241,

2,873.6

0.0

2,873.6

 

შრომის ანაზღაურება

1 609,5

0,0

1 609,5

2,054.1

0.0

2,054.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

0,0

49,1

174.1

0.0

174.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

511,1

0,0

511,1

832.6

0.0

832.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

0.0 

31,0

29.0

0.0 

29.0

 

ხარჯები

511,1

0,0

511,1

756.5

0.0

756.5

 

შრომის ანაზღაურება

309,3

0,0

309,3

460.6

0.0

460.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

76.1

0.0

76.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 717,0

0,0

2,612.4

2,223.9

0.0

2,223.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 0.0

167.0

167.0

0.0 

167.0

 

ხარჯები

1 667,9

0.0

1 667,9

2,117.1

0.0

2,117.1

 

შრომის ანაზღაურება

1 300,2

0.0

1 300,2

1,593.5

0.0

1,593.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.1

0.0

49.1

98.0

0.0

98.0

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

8.8

0.0

8.8

01 03

სარეზერვო ფონდი

62,5

0,0

62,5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62,5

0,0

62,5

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

84,3

0.0

84,3

115.2

86.0

29.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

0,0

6,0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

109.4

83.2

26.2

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0,0

66,7

69.3

69.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.8

2.8

3.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

84,3

0,0

84,3

115.2

86.0

29.2

 

ხარჯები

84,3

0.0

84,3

109.4

83.2

26.2

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0.0

66,7

69.3

69.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.8

2.8

3.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 791,4

3 114,7

1 676,7

9,380.6

4,308.4

5,072.2

 

ხარჯები

1 932,8

311,1

1 621,7

3,804.7

159.5

3,645.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 858,6

2 803,6

55,0

5,575.9

4,148.9

1,427.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

410,2

0,0

410,2

614.2

0.0

614.2

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

614.2

0.0

614.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0301 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

410,2

0,0

410,2

564.2

0.0

564.2

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

564.2

0.0

564.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 997,1

816,6

1 180,5

2,300.0

1,274.6

1,025.4

 

 

ხარჯები

1 165,3

0,0

1 165,3

735.0

0.0

735.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831,8

816,6

15,2

1,772.4

1,482.0

290.4

0302 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

116,2

0,0

116,2

245.7

0.0

245.7

 

ხარჯები

116,2

0,0

116,2

120.6

0.0

120.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

125.1

0.0

125.1

0302 02

დასუფთავების ღონისძიებები

239,9

0,0

239,9

79.7

0.0

79.7

 

ხარჯები

239,9

0,0

239,9

79.7

0.0

79.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0302 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

12,5

0,0

12,5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,5

0,0

12,5

0.0

0.0

0.0

0302 04

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

890,4

816,6

73,8

1,469.5

1,274.6

194.9

 

ხარჯები

73,8

0,0

73,8

34.6

0.0

34.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816,6

816,6

0,0

1,434.9

1,274.6

160.3

0302 05

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

00

5,0

0302 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

745,6

0,0

745,6

496.0

0.0

496.0

 

ხარჯები

730,4

0,0

730,4

496.0

0.0

496.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

0.0

0.0

0.0

0302 07

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0302 08

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0302 09

საკადასტრო რუქების მომზადება

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4.1

0.0

4.1

0302 10

ამხანაგობების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

74,3

0,0

74,3

1,996.4

85.3

1,911.0

 

ხარჯები

53,7

0,0

53,7

1,372.7

0.0

1,372.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

623.6

85.3

538.3

0303 01

სპორტული მოედნების მოწყობა

და მოვლა-შენახვა

41,8

0,0

41,8

37.8

0.0

37.8

 

ხარჯები

31,2

0,0

31,2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

37.8

0.0

37.8

0303 02

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

15,0

0,0

15,0

226.5

85.3

141.2

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

6.8

0.0

6.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

219.7

85.3

134.4

0303 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია

და მოვლა-შენახვა

17,5

0,0

17,5

127.1

0.0

127.1

 

ხარჯები

17,5

0,0

17,5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

127.1

0.0

127.1

0303 04

გამწვანების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0303 05

სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

0303 06

მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 07

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

19.0

0.0

19.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

19.0

0.0

19.0

03 03 08

თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

 

 

 

1,365.9

0.0

1,365.9

 

ხარჯები

 

 

 

1,365.9

0.0

1,365.9

 

სუბსიდია

 

 

 

1,365.9

0.0

1,365.9

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2 309,8

2 298,1

11,7

3,069.7

2,948.5

121.2

 

ხარჯები

311,1

311,1

0.0

159.5

159.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 998,7

1 987,0

11,7

2,910.1

2,789.0

121.2

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

1,400.4

0.0

1,400.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

923.2

0.0

923.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

477.2

0.0

477.2

04 00

განათლება

1 580,1

0,0

1 580,1

3,598.7

616.5

2,982.1

 

ხარჯები

1 425,6

0,0

1 425,6

2,468.5

0.0

2,468.5

 

სუბსიდიები

1 287.9

0.0

1287.9

2,439.0

0.0

2,439.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

1,130.2

616.5

513.6

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 580,1

0,0

1 580,1

2,073.6

616.5

1,457.1

 

ხარჯები

1 425,6

0,0

1 425,6

943.4

0.0

943.4

 

სუბსიდიები

1 287.9

0.0

1287.9

913.9

0.0 

913.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

1,130.2

616.5

513.6

04 02

ა(ა)იპ-ი თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება

 

 

 

1,525.1

0.0

1,525.1

 

ხარჯები

 

 

 

1,525.1

0.0

1,525.1

 

სუბსიდიები

 

 

 

1,525.1

0.0

1,525.1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

577,4

0,0

577,4

1,235.9

0.0

1,235.9

 

ხარჯები

577,4

0,0

577,4

1,185.9

0.0

1,185.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

183,3

0,0

183,3

336.5

0.0

336.5

 

ხარჯები

183,3

0,0

183,3

336.5

0.0

336.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3,5

0,0

3,5

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

23.0

0.0

23.0

0501 02

სპორტული სკოლების

ხელშეწყობა

179,8

0,0

179,8

307.0

0.0

307.0

 

ხარჯები

179,8

0,0

179,8

307.0

0.0

307.0

05 01 03

შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6.5

0.0

6.5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

6.5

0,0 

6.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

387.2

0.0

387.2

786.6

0.0

786.6

 

ხარჯები

387.2

0.0

387.2

736.6

0.0

736.6

 

სუბსიდიები

387.2

0.0

387.2

736.6

0.0

736.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

80.3

0.0

80.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

30.3

0.0

30.3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

30.3

0.0 

30.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

50.0

0.0

50.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

 

ხარჯები

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

 

სუბსიდიები

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

0502 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

173,6

0,0

173,6

395.7

0.0

395.7

 

ხარჯები

173,6

0,0

173,6

395.7

0.0

395.7

 

სუბსიდიები

173,6

0,0

173,6

395.7

0.0

395.7

0502 04

გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი

17,6

0,0

17,6

34,6

0.0

34,6

 

ხარჯები

17,6

0,0

17,6

34,6

0.0

34,6

 

სუბსიდიები

17,6

0,0

17,6

34,6

0.0

34,6

0502 05

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

45,0

0.0

45,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

45,0

0.0

45,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

45,0

0.0

45,0

05 02 06

ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი მაჩაბელა

 

 

 

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

 

 

 

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

35.0

0.0

35.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

112.9

0.0

112.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

112.9

0.0

112.9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

112.9

0.0

112.9

 

05 03 01

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

12,9

0,0

12,9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12,9

0,0

12,9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

12,9

0,0

12,9

05 03 02

ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 911,4

1 516,2

395,2

2,520.2

1,471.0

1,049.2

 

ხარჯები

1 840,1

1 516,2

323,9

2,520.2

1,471.0

1,049.2

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

115.4

0.0

115.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 840,1

1 516,2

323,9

2,384.8

1,451.0

933.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

0.0

0.0

0.0

06 01

სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

76,3

0,0

76,3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 835,1

1 516,2

318,9

2,500.2

1,451.0

1,049.2

 

ხარჯები

1 835,1

1 516,2

318,9

2,500.2

1,451.0

1,049.2

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

115.4

0.0

115.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

440,3

121,4

318,9

2,384.8

1,451.0

933.8

0602 01

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

4,0

0,0

4,0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

7.0

0.0

7.0

0602 02

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

3,5

0,0

3,5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

10.0

0.0

10.0

0602 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

26,2

0,0

26,2

105.0

0.0

105.0

 

ხარჯები

26,2

0,0

26,2

105.0

0.0

105.0

0602 04

ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

34,6

0,0

34,6

86.0

0.0

86.0

 

ხარჯები

34,6

0,0

34,6

86.0

0.0

86.0

0602 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

10,5

0,0

10,5

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

9.0

0.0

9.0

0602 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება

1,526.2

5,516.2

10.0

1,469.8

1,451.0

18.8

 

ხარჯები

1,526.2

5,516,2

10.0

1,469.8

1,451.0

18.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,526.2

5,516.2

10.0

1,469.8

1,451.0

18.8

0602 07

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

36,7

0,0

36,7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

36,7

0,0

36,7

0,0

0,0

0,0

0602 08

სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება

38,4

0,0

38,4

39.5

0.0

39.5

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

39.5

0.0

39.5

06 02 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

25,6

0,0

25,6

106.0

0.0

106.0

 

ხარჯები

25,6

0,0

25,6

106.0

0.0

106.0

06 0210

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

71,8

0,0

71,8

279.5

0.0

279.5

 

ხარჯები

71,8

0,0

71,8

279.5

0.0

279.5

06 02 11

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

2,7

0,0

2,7

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

5.0

0.0

5.0

06 02 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

13,6

0,0

13,6

115.4

0.0

115.4

 

ხარჯები

13,6

0,0

13,6

115.4

0.0

115.4

0602 13

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

18,9

0,0

18,9

101.0

0.0

101.0

 

ხარჯები

18,9

0,0

18,9

101.0

0.0

101.0

0602 14

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

8,0

0,0

8,0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

16.0

0.0

16.0

06 02 15

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

14,4

0,0

14,4

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

14,4

0,0

14,4

19.0

0.0

19.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

7.5

0.0

7.5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

7.5

0.0

7.5

0602 17

დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

76.0

0.0

76.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

76.0

0.0

76.0

0602  18

ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20.0

0.0

20.0

0602 19

რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ       ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4.0

0.0

4.0

0602 20

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

24.5

0.0

24.5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

24.5

0.0

24.5

06 03

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი