„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 39
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016282
39
25/12/2015
ვებგვერდი, 29/12/2015
190020020.35.117.016282
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 24/12/2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016241) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

   6 635,794

2 839,294

3 799,500

გადასახადები

485.0

0.0

485.0

გრანტები

5 469,294

2 836,294

2 633.0

სხვა შემოსავლები

681,500

0.0

681,500

ხარჯები

 3 587,771

206.020

3 381,751

შრომის ანაზღაურება

1 195,700

48.1

1 147,600

საქონელი და მომსახურება

      796,430

139.080

657,350

სუბსიდიები

1 161.900

0.0

1 161.900

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,450

3.9

321.550

სხვა  ხარჯები

108,291

14.940

93,351

საოპერაციო სალდო

3 048,023

2 630,274

417,749

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 978,729

3 494,213

484,516

ზრდა

3 988,729

3 494,213

494,516

კლება

10,0

0.0

10,0

მთლიანი სალდო

-930.706

-863.939

-66.767

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-930.706

-863.939

-66.767

ვალუტა და დეპოზიტები

930.706

863.939

66.767

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

";

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

645,79

2 836,294

809.50

შემოსავლები

      6 635,79

2 836,294

799.50

არაფინანსური აქტივების კლება

10,0

0.0

10,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

576,500

700,233

876.267

ხარჯები

587,771

206.020

381,751

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 988,729

              3 494,213

                 494,516

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0,0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

";

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 6 635,794 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

635,794

2 836,294

799.5

გადასახადები

485,0

0.0

485.0

გრანტები

     5 469,294

2 836,294

2 633.0

სხვა შემოსავლები

681,5

0.0

681,5

";

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები     

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 5 469,294 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

469,294

2 836,294

633.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5 469,294

2 836,294

633.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

688.0

55.0

633.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 633.0

0.0

2 633.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

55,0

55.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

 2 781,294

2 781,294

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0,0

455.73

0.0

";

ე) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 587,771 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

587,771

                     206.020

                3 381,751

შრომის ანაზღაურება

195,7

                     48.1

              1 147,6

საქონელი და მომსახურება

796,430

                     139.080

657,350

სუბსიდიები

1 161.9

0,0

1 161.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,450

3.9

321.550

სხვა ხარჯები

108,291

14.940

93,351

";

ვ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 978 213 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 978,729

494,213

           484,516

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 988,729

494,213

           494,516

არაფინანსური აქტივების კლება

10,0

0.0

             10,0

";

ზ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

674.109

0,0

674,109

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 673.639

0,0

1 673.639

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 613.639

0,0

1 613.639

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

60.0

0.0

60.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,470

0,0

0,470

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

55,54

51.1

4.44

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 315,426

1 661,278

          654.148

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

175,067

175,067

0.0

7045

ტრანსპორტი

1 837,856

1 339,068

498.788

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         1 562,856

         1 339,068

223.788

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

302,503

147,143

155.360

705

გარემოს დაცვა

35.0

0,0

35.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

35.0

0,0

35.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

175,075

          1 983,955

199.120

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

075,075

1 983,955

91.120

7064

გარე განათება

100.0

0.0

100.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

546.9

0,0

546.9

7081

მომსახურება დასენებისა და სპორტის სფეროში

272.7

 

0,0

272.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

261.2

0.0

261.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

6.0

0,0

6.0

709

განათლება

412.0

0,0

412.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

412.0

0,0

412.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 

362.450

3.9

358.550

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

3.9

2.1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

221.6

0.0

221.6

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

49.85

0,0

49.85

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

85,0

0.0

85,0

 

სულ

576,500

700,233

3 876.267

";

თ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

576,500

3 700,233

876.267

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

587,771

206.020

381,751

 

შრომის ანაზღაურება

1 195,700

48.1

1 147,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 988,729

3 494,213

494,516

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 674,109

0,0

     1 674,109

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

        118

 

ხარჯები

1 590,790

0,0

  1 590,790

 

შრომის ანაზღაურება

1 147,6

0,0

  1 147,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,319

0,0

      83,319

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

        0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

494.890

0.0

    494.890

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

        21

 

ხარჯები

463.390

0.0

     463.390

 

შრომის ანაზღაურება

316,2

0

      316,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,5

0.0

       31,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

         0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 118.749

0,0

    1 118.749

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

          97

 

ხარჯები

1 066,930

0,0

      1 066,930

 

შრომის ანაზღაურება

831,4

0,0

         831,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,819

0.0

         51,819

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

60,0

0.0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

60,0

0.0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,5

0,0

0,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,5

0.0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

55,54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0.0

 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

55.54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

525,501

645,233

880.268

 

ხარჯები

620.091

151.020

469.071

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

  3 905,410

494,213

 411,197

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

1 107,126

883,338

223,788

 

ხარჯები

94.051

12.950

  81.101

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

013,075

870,388

  142,687

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

787,578

131,098

   656.480

 

ხარჯები

524.240

136.270

    387.970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263,338

1 994,828

     268.510

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

100,0

0.0

100,0

 

ხარჯები

80,0

0.0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

0.0

20,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

35,0

0,0

35,0

 

ხარჯები

35,0

0.0

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

075,075

1 983,955

  91.120

 

ხარჯები

154.990

            133.870

    21.120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 920,085

  1 850,085

       70.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 0204

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი, სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საცურაო აუზის მშენებლიბა, არასაცხ. შენობ. რეაბილიტაცია)

302,503

147,143

155.360

 

ხარჯები

39.250

2.4

36.850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263,253

144,743

118.510

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

აიპ „პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

275,000

0,0

275,000

 

ხარჯები

215,000

0.0

215,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

0,0

60.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

175,067

175,067

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             173,267

173,267

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

175,067

175,067

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,267

173,267

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

455.730

455.730

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.730

455.730

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

412,0

0,0

412,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

412,0

0,0

412,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ააიპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

412,0

0,0

412.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

412,0

0.0

412,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

546.9

0,0

    546.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

546.9

0,0

     546.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

272.7

0.0

    272.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

272.7

0,0

     272.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ “სპორტული სკოლა)

10,0

0,0

     10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

     10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ააიპ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

170.0

0.0

170.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

170.0

0.0

170.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ  ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“

92.7

0.0

92.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

92.7

0.0

  92,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ააიპ საცურაო აუზი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     
 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

268,200

0.0

     268,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

268,200

0.0

     268,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ააიპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

256,200

0.0

     256,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

256,200

0.0

     256,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ააიპ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ააიპ   უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

5,0

0.0

5,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0,0

0.0

    0,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

    0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 07

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

6,0

0.0

6,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

362,450

3,9

358,550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

362,450

3,9

358.550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ   ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

362,450

3,900

358.550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

362,45

3,9

358.55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

127,700

0.0

127,700

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

127,7

0.0

127,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 0502

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

93.900

0.0

93.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

93.9

0.0

93.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

85,0

0,0

85.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

49,850

0.0

49,850

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

49,8

0,0

49,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი