„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრისN37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრისN37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016187
12
25/12/2015
ვებგვერდი, 31/12/2015
190020020.35.151.016187
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრისN37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2015 წლის 25 დეკემბერი

დ. სტეფანწმინდა

 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი’’ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის  მე-2 პუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტისა და  „საქართველოს  რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულების  შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (w.w.w.Macne.gov.ge, 31.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016175) შეტანილ იქნესშემდეგი ცვლილება :
1.  პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით :

 

დასახელება

2013 წლის

ფაქტი

2014წლისგეგმა

2015წლისგეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

4346.6

5350.6

3126.5

2224.1

4017,2

1540,5

2476.6

გადასახადები

596.2

563,0

 

563,0

815.0

 

815.0

გრანტები

2535.1

3929.6

3126.5 

803.1

2343,6

1540,5

803.1

სხვაშემოსავლები

1215.3

858.0

 

858.0

858.5

 

858.5

ხარჯები

2041.4

2597.2

89.4

2507.8

2777,1

63,2

2713,9

შრომის ანაზღაურება

943.8

978.1

 

978.1

795,2

0.0

795,2

საქონელი და მომსახურება

491.7

812.1

89.4

722.7

501,9

13,2

488,7

პროცენტი

 

 

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

546.5

677.5

 

677.5

1159.1

 

1159.1

გრანტები

 

 

 

 

148,1

 

148,1

სოციალური უზრუნველყოფა

57.0

104.5

 

104.5

109,8

 

109,8

სხვახარჯები

2.4

25.0

 

25.0

63.0

50.0

13.0

საოპერაციო სალდო

2305.2

2753.4

3037.1

-283.7

1240,1

1477,3

-237,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1843.1

4745.3

3837.8

907.5

4135,2

2210,6

1924,6

ზრდა

1848.0

5045.3

3837.8

1207.5

4135,2

2210,6

1924,6

კლება

4.9

300.0 

 

300.0 

0.0

0.0

0.0

მთლიანისალდო

462.1

-1991,9

-800.7

-1191.2

-2895.1

-733.3

-2161.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

462.1

-1991.9

-800.7

-1191.2

-2895.1

-733.3

-2161.9

ზრდა

462.1

 

 

 

 

 

 

ვალუტადადეპოზიტები

462.1

 

 

 

 

 

 

კლება

 

1991.9

800.7

1191.2

2895.1

733.3

2161.9

ვალუტადადეპოზიტები

 

1991.9

800.7

1191.2

2895.1

733.3

2161.9

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

 

 

 

0.0

0.0

0.0

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

კლება

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

 

2. მეორე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014წლისგეგმა

2015წლისგეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4351.5

5650.6

3126.5

2524.1

4017,2

1540,5

2476.6

შემოსავლები

4346.6

5350.6

3126.5

2224.1

4017,2

1540,5

2476.6

არაფინანსური აქტივების კლება

4.9

300.0

 

300.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

3889.4

7642.5

3927.2

3715.3

6912.3

2273.8

4638.5

ხარჯები

2041.4

2592.1

84.3

2507.8

2777.1

63.2

2713.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1848.0

5050.4

3842.9

1207.5

4135.2

2210.6

1924.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

462.1

-1991.9

-800.7

-1191.2

0.0

0.0

0.0

 

3. მესამე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4017.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

 

 

 

 

 

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014წლისგეგმა

2015წლისგეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

4346.6

5350.6

3126.5

2 224.1

4017.2

1540.5

2476.6

გადასახადები

11

596.2

563,0

 

563,0

815.0

 

815.0

გრანტები

13

2535.1

3929.6

3126.5

803,1

2343.6

1540.5

803.1

სხვაშემოსავლები

14

1215.3

858.0

 

858.0

858.5

 

858.5

 

4. მეხუთე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2343.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

 

 

    კოდი

2013წლის

ფაქტი

2014წლის

გეგმა

2015წლის

გეგმა

გრანტები

13

2535.1

3929.6

2343.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

133

2535.1

3929.6

2343.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

748.2

803,1

803.1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

668.2

718,1

718.1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

80,0

85,0

85.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1786.9

3126.5

1540.5

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდა ნგამოყოფილი თანხები

 

1576.0

2920.9

1244.1

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

210,9

205.6

246.4

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

 

0,0

50,0

სკოლების რეაბილიტაცია

 

 

0,0

 

სხვა პროექტები

 

 

0,0

 

 

5. მეშვიდე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

 

 

დახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

 

 

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2041.4

2597.2

89.4

2507.8

2777.1

63.2

2713.9

შრომის ანაზღაურება

943.8

978.1

 

978.1

795.2

 

795.2

საქონელი და მომსახურება

491.7

812.1

89.4

722.7

501.9

13.2

488.7

სუბსიდიები

546.5

677.5

 

677.5

1159.1

 

1159.1

გრანტები

 

 

 

 

148,1

 

148,1

სოციალური უზრუნველყოფა

57,0

104,5

 

104,5

109.8

 

109.8

სხვახარჯები

2.4

25.0

 

25.0

63.0

50,0

13.0

 

 

6. .მერვე მუხლის  „ა’’ ქვეპუნქტში  შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  

ა) განისაზღვრო სმუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4135.2 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

221.6

543.0

363.2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0,0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1610.8

3818.9

2756.1

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

5.7

308.4

107,9

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

9.9

375.0

908.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0.0

სულ

1848.0

5045.3

4135.2

 

7. მეცხრე მუხლში  შეტანილ იქნეს ცვლილება  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

 

დასახელება

2013წლის

ფაქტი

2014წლის

გეგმა

2015წლის

გეგმა

701

საერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურება

1321.7

1863.3

1470.5

7011

აღმასრულებელიდაწარმომადგენლობითიორგანოების

საქმმიანობისუზრუნველყოფა, ფინანსურიდაფისკალური

საქმიანობა, საგარეოურთიერთობები

1321.7

1863.3

1470.5

70111

აღმასრულებელ;იდაწარმომადგენლობითიორგანოების

საქმიანობისუზრუნველყოფა

1321.7

1853.3

1455.8

70112

ფინანსურიდაფისკალურისაქმიანობა

 

10.0

14.7

7013

საერთოდანიშნულებისმომსახურება

 

 

 

70133

საერთოდანიშნულებისსხვამომსახურება

 

 

 

702

თავდაცვა

47.9

43,5

43.0

703

საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

138.2

149.0

152.9

7031

პოლიციისსამსახურიდასახელმწიფოდაცვა

 

 

 

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

138.2

149.0

152.9

704

ეკონომიკურისაქმიანობა

913.9

1114.9

1266.9

7042

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა

და მონადირეობა

 0,0

 0,0

   0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

 0,0

 0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

913.9

1114.9

1266.9

70451

საავტომობილოტრანსპორტიდაგზები

913.9

1114.9

1002.9

70455

მილსადენები  და სხვა სახის  სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

264,0

705

გარემოსდაცვა

563.9

471.8

1300.6

7051

ნარჩენებისშეგროვება, გადამუშავება

დაგანადგურება

80,0

97.1

118.4

7052

ჩამდინარეწყლებისმართვა

483.9

374.7

1182.2

706

საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა

279.3

2470.6

511.9

7064

გარეგანათება

67.4

140.0

21.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურმეურნეობაში

211.9

2330.6

490.9

707

ჯამრთელობისდაცვა

37,7

41,5

42.0

7074

საზოგადოებრივიჯანდაცვისმომსახურება

37,7

41,5

42.0

7076

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობა

ჯამრთელობისდაცვისსფეროში

 

 

 

708

დასვენება,კულტურადარელიგია

205.3

645.2

1249.2

7081

მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროში

75.7

84.5

180.9

7082

მომსახურებაკულტურისსფეროში

129.0

556.7

1068.3

709

განათლება

321.8

713.2

719.5

7091

სკოლამდელიაღზრდა

265.2

636.6

620.0

7092

ზოგადიგანათლება

0,8

 4.0

3,0

70923

საშუალოზოგადიგანათლება

 

 

 

7098

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობა

განათლებისსფეროში

55,8

72,6

96,5

710

სოციალურიდაცვა

59.7

129.5

155.8

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

44,8

53,7

53.6

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

 

7,5

4,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

12,2

40,1

36.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,7

28,2

61.8

 

 

 

 

 

 

სულ

3889.4

    7642.5

6912,3

 

 

8. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3079.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

 

9. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

    ა)   საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  1002.9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი  03 01).

10.    მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

   განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით :

org. kodi

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

3,889.4

1,709.1

2,180.3

7,642.5

3,927.2

3,715.3

6,912.3

2,273.8

4,638.5

 

ხარჯები

2,041.4

76.9

1,964.5

2,597.2

89.4

2,507.8

2,777.1

63.2

2,713.9

 

შრომის ანაზღაურება

943.8

0.0

943.8

978.1

0.0

978.1

795.2

0.0

795.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,848.0

1,632.2

215.8

5,045.3

3,837.8

1,207.5

4,135.2

2,210.6

1,924.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,321.7

64.9

1,256.8

1,863.3

349.5

1,513.8

1,470.5

0.0

1,470.5

 

ხარჯები

1,100.1

40.6

1,059.5

1,320.3

49.5

1,270.8

1,107.3

0.0

1,107.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.6

24.3

197.3

543.0

300.0

243.0

363.2

0.0

363.2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

365.0

0.0

365.0

394.2

0.0

394.2

363.0

0.0

363.0

 

ხარჯები

365.0

0.0

365.0

394.2

0.0

394.2

363.0

0.0

363.0

 

შრომის ანაზღაურება

293.6

0.0

293.6

314.3

0.0

314.3

283.7

0.0

283.7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

956.7

64.9

891.8

1,459.1

349.5

1,109.6

1,092.8

0.0

1,092.8

 

ხარჯები

735.1

40.6

694.5

916.1

49.5

866.6

729.6

0.0

729.6

 

შრომის ანაზღაურება

501.0

0.0

501.0

516.6

0.0

516.6

482.2

0.0

482.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.6

24.3

197.3

543.0

300.0

243.0

363.2

0.0

363.2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

14.7

0.0

14.7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

14.7

0.0

14.7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

186.1

0.0

186.1

192.5

0.0

192.5

195.9

0.0

195.9

 

ხარჯები

186.1

0.0

186.1

192.5

0.0

192.5

195.9

0.0

195.9

 

შრომის ანაზღაურება

149.2

0.0

149.2

147.2

0.0

147.2

29.3

0.0

29.3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

138.2

0.0

138.2

149.0

0.0

149.0

152.9

0.0

152.9

 

ხარჯები

138.2

0.0

138.2

149.0

0.0

149.0

152.9

0.0

152.9

 

შრომის ანაზღაურება

118.3

0.0

118.3

118.2

0.0

118.2

1.7

0.0

1.7

02 03

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

47.9

0.0

47.9

43.5

0.0

43.5

43.0

0.0

43.0

 

ხარჯები

47.9

0.0

47.9

43.5

0.0

43.5

43.0

0.0

43.0

 

შრომის ანაზღაურება

30.9

0.0

30.9

29.0

0.0

29.0

27.6

0.0

27.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,757.1

1,629.7

127.4

4,057.3

3,477.7

579.6

3,079.4

1,794.8

1,284.6

 

ხარჯები

146.3

32.4

113.9

238.4

39.9

198.5

323.3

7.1

316.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,610.8

1,597.3

13.5

3,818.9

3,437.8

381.1

2,756.1

1,787.7

968.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

913.9

913.9

0.0

1,114.9

1,016.5

98.4

1,002.9

866.4

136.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

913.9

913.9

0.0

1,109.9

1,016.5

93.4

1,002.9

866.4

136.5

03 01 01

შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია

913.9

913.9

0.0

1,114.9

1,016.5

98.4

1,002.9

866.4

136.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

913.9

913.9

0.0

1,109.9

1,016.5

93.4

1,002.9

866.4

136.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

631.3

503.9

127.4

611.8

230.3

381.5

1,585.6

554.8

1,030.8

 

ხარჯები

113.9

0.0

113.9

168.5

0.0

168.5

309.1

0.7

308.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

517.4

503.9

13.5

443.3

230.3

213.0

1,276.5

554.1

722.4

03 02 01

 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

67.4

33.5

33.9

140.0

0.0

140.0

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

33.9

0.0

33.9

50.0

0.0

50.0

21.0

0.0

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.5

33.5

0.0

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

483.9

470.4

13.5

374.7

230.3

144.4

1,182.2

554.8

627.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

21.4

0.0

21.4

0.7

0.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483.9

470.4

13.5

353.3

230.3

123.0

1,181.5

554.1

627.4

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

80.0

0.0

80.0

97.1

0.0

97.1

118.4

0.0

118.4

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

97.1

0.0

97.1

23.4

0.0

23.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

95.0

0.0

95.0

03 02 04

"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

264.0

0.0

264.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

264.0

0.0

264.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2.3

2.3

0.0

2,026.0

2,000.0

26.0

150.4

91.9

58.5

 

ხარჯები

2.3

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2,026.0

2,000.0

26.0

150.4

91.9

58.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

209.6

209.6

0.0

304.6

230.9

73.7

340.5

281.7

58.8

 

ხარჯები

30.1

30.1

0.0

64.9

39.9

25.0

14.2

6.4

7.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.5

179.5

0.0

239.7

191.0

48.7

326.3

275.3

51.0

04 00

განათლება

321.8

6.9

314.9

713.2

100.0

613.2

719.5

20.0

699.5

 

ხარჯები

316.1

1.2

314.9

404.8

0.0

404.8

611.6

6.1

605.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

5.7

0.0

308.4

100.0

208.4

107.9

13.9

94.0

04 01

სკოლამდელი

აღზრდის ხელშეწყობა

265.2

6.9

258.3

636.6

100.0

536.6

620.0

20.0

600.0

 

ხარჯები

259.5

1.2

258.3

328.2

0.0

328.2

512.1

6.1

506.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

5.7

0.0

308.4

100.0

208.4

107.9

13.9

94.0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

0.8

0.0

0.8

4.0

0.0

4.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.8

0.0

0.8

4.0

0.0

4.0

3.0

0.0

3.0

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

55.8

0.0

55.8

72.6

0.0

72.6

96.5

0.0

96.5

 

ხარჯები

55.8

0.0

55.8

72.6

0.0

72.6

96.5

0.0

96.5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

205.3

4.9

200.4

645.2

0.0

645.2

1,249.2

409.0

840.2

 

ხარჯები

195.4

0.0

195.4

270.2

0.0

270.2

341.2

0.0

341.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

4.9

5.0

375.0

0.0

375.0

908.0

409.0

499.0

05 01

სპორტის

განვითარების ხელშეწყობა

75.7

0.0

75.7

84.5

0.0

84.5

180.9

23.9

157.0

 

ხარჯები

75.7

0.0

75.7

84.5

0.0

84.5

117.0

0.0

117.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.9

23.9

40.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

05 01 02

კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა

74.7

0.0

74.7

81.5

0.0

81.5

177.9

23.9

154.0

 

ხარჯები

74.7

0.0

74.7

81.5

0.0

81.5

114.0

0.0

114.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

63.9

23.9

40.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

129.0

4.9

124.1

556.7

0.0

556.7

1,064.3

385.1

679.2

 

ხარჯები

119.1

0.0

119.1

181.7

0.0

181.7

220.2

0.0

220.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

4.9

5.0

375.0

0.0

375.0

844.1

385.1

459.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.3

0.0

0.3

20.0

0.0

20.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

0.3

0.0

0.3

20.0

0.0

20.0

12.0

0.0

12.0

05 02 02

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

23.2

0.0

23.2

28.4

0.0

28.4

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

23.2

0.0

23.2

28.4

0.0

28.4

36.0

0.0

36.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

9.0

05 02 03

კულტურის

ცენტრების ხელშეწყობა

105.5

4.9

100.6

508.3

0.0

508.3

1,007.3

385.1

622.2

 

ხარჯები

95.6

0.0

95.6

133.3

0.0

133.3

172.2

0.0

172.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

4.9

5.0

375.0

0.0

375.0

835.1

385.1

450.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.6

0.0

0.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.6

0.0

0.6

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა

დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

97.4

2.7

94.7

171.0

0.0

171.0

197.8

50.0

147.8

 

ხარჯები

97.4

2.7

94.7

171.0

0.0

171.0

197.8

50.0

147.8

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37.7

0.0

37.7

41.5

0.0

41.5

42.0

0.0

42.0

 

ხარჯები

37.7

0.0

37.7

41.5

0.0

41.5

42.0

0.0

42.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

59.7

2.7

57.0

129.5

0.0

129.5

155.8

50.0

105.8

 

ხარჯები

59.7

2.7

57.0

129.5

0.0

129.5

155.8

50.0

105.8

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

44.8

0.0

44.8

53.7

0.0

53.7

53.6

0.0

53.6

 

ხარჯები

44.8

0.0

44.8

53.7

0.0

53.7

53.6

0.0

53.6

06 02 02

ოჯახებისა და

ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

12.2

0.0

12.2

40.1

0.0

40.1

36.4

0.0

36.4

 

ხარჯები

12.2

0.0

12.2

40.1

0.0

40.1

36.4

0.0

36.4

06 02 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

1.5

0.0

1.5

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

7.5

0.0

7.5

4.0

0.0

4.0

06 02 05

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2.7

2.7

0.0

25.0

0.0

25.0

60.3

50.0

10.3

 

ხარჯები

2.7

2.7

0.0

25.0

0.0

25.0

60.3

50.0

10.3

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი