ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 68
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 11/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016184
68
25/12/2015
ვებგვერდი, 29/12/2015
190020020.35.124.016184
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №68

2015 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მეორე პუნქტისა  და 24-ე მუხლის ,,დ.ა.“ პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილებები ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №141 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016116)

დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული

კოდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2012 წლის
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის
პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
 გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები

საკუთ
არი
შემოს
ავლები

სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
 გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები

საკუთ
არი
შემოს
ავლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

5684,9

5821

1404,2

4416,8

10053,8

5149,2

4904,6

8584

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190

189

0

189

580

0

580

676

 

ხარჯები

3258,7

4349,81

76

4273,81

4520,4

0

4520,4

4771,5

 

შრომის ანაზღაურება

1123,8

1756,7

50

1706,7

1590,7

0

1590,7

1217,7

 

საქონელი და მომსახურება

624,3

592,5

0

592,5

769,2

0

769,2

759,8

 

სხვა ხარჯები

0

0,11

0

0,11

7

0

7

74,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2426,32

1471,2

1328,2

143

5533,4

5149,2

384,2

3812,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1533,31

1963,7

0

1963,7

2045,7

0

2045,7

2476,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

153

155

0

155

157

0

157

115

 

ხარჯები

1409,7

1948,1

0

1948,1

1957,4

0

1957,4

1641,6

 

შრომის ანაზღაურება

942,4

1456,3

0

1456,3

1367,1

0

1367,1

1158,4

 

საქონელი და მომსახურება

461,6

490,8

0

490,8

589,8

0

589,8

483,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,61

15,6

0

15,6

88,3

0

88,3

834,7

01 01

ბაღდათის საკრებულო

324,21

482,3

0

482,3

454,5

0

454,5

503,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

16

 

16

18

 

18

20

 

ხარჯები

319,9

479,5

0

479,5

451,5

0

451,5

468,4

 

შრომის ანაზღაურება

192

348,4

0

348,4

310,6

0

310,6

329

 

საქონელი და მომსახურება

127,9

131,1

0

131,1

140,9

0

140,9

139,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,31

2,8

0

2,8

3

0

3

35

01 02

ბაღდათის გამგეობა

1199,6

1481,4

0

1481,4

1548,9

0

1548,9

1942,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138

139

 

139

139

 

139

95

 

ხარჯები

1080,3

1468,6

0

1468,6

1463,6

0

1463,6

1143,2

 

შრომის ანაზღაურება

750,4

1107,9

0

1107,9

1056,5

0

1056,5

829,4

 

საქონელი და მომსახურება

324,2

359,7

0

359,7

406,6

0

406,6

313,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,3

12,8

0

12,8

85,3

0

85,3

799,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

42,3

0

42,3

30

 

ხარჯები

0

0

0

0

42,3

0

42,3

30

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

42,3

0

42,3

30

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

9,5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

9,5

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

9,5

0

0

0

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

345

332,4

0

332,4

358

0

358

301,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34

34

0

34

35

0

35

6

 

ხარჯები

317,5

321,3

0

321,3

348

0

348

288,4

 

შრომის ანაზღაურება

181,4

250,4

0

250,4

223,6

0

223,6

59,3

 

საქონელი და მომსახურება

136,1

70,9

0

70,9

124,4

0

124,4

229,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

11,1

0

11,1

10

0

10

13

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

197,2

231,5

0

231,5

258,2

0

258,2

220,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

 

29

30

 

30

 

 

ხარჯები

169,7

220,4

0

220,4

248,2

0

248,2

220,4

 

შრომის ანაზღაურება

146,3

200,9

0

200,9

180,8

0

180,8

0

 

საქონელი და მომსახურება

23,4

19,5

0

19,5

67,4

0

67,4

220,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

11,1

0

11,1

10

0

10

0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

70,5

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

70,5

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

70,5

0

0

0

0

0

0

0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

77,3

100,9

0

100,9

99,8

0

99,8

81

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

 

5

5

 

5

6

 

ხარჯები

77,3

100,9

0

100,9

99,8

0

99,8

68

 

შრომის ანაზღაურება

35,1

49,5

0

49,5

42,8

0

42,8

59,3

 

საქონელი და მომსახურება

42,2

51,4

0

51,4

57

0

57

8,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2267,2

1917,61

1378,2

539,41

5624,1

4869,2

754,9

3341,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

0

0

0

5

 

ხარჯები

223,6

474,91

50

424,91

487

0

487

747,2

 

შრომის ანაზღაურება

0

50

50

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

1

1,4

0

1,4

5

0

5

10

 

სხვა ხარჯები

0

0,11

0

0,11

7

0

7

74,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2043,7

1442,7

1328,2

114,5

5137,1

4869,2

267,9

2594,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1694,8

877,1

839

38,1

4571,3

4385,9

185,4

1854,1

 

ხარჯები

218

31

0

31

50

0

50

32

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1476,8

846,1

839

7,1

4521,3

4385,9

135,4

1822,1

03 01 01

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

03 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1694,8

877,1

839

38,1

4571,3

4385,9

185,4

1854,1

 

ხარჯები

218

31

0

31

50

0

50

32

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1476,8

846,1

839

7,1

4521,3

4385,9

135,4

1822,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0

542,91

50

492,91

549,5

0

549,5

926,2

 

ხარჯები

0

435,51

50

385,51

417

0

417

655,2

 

შრომის ანაზღაურება

0

50

50

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0,01

0

0,01

7

0

7

71,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

107,4

0

107,4

132,5

0

132,5

271

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

138,1

196,8

0

196,8

340

0

340

415,5

 

ხარჯები

138,1

196,8

0

196,8

210

0

210

365,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

130

0

130

50

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,01

0

0

0

0

0

0

191

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,01

0

0

0

0

0

0

191

03 02 03

სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

83,8

30,3

0

30,3

9,5

0

9,5

35

 

ხარჯები

56,4

0,9

0

0,9

7

0

7

15

 

სხვა ხარჯები

54,5

0

0

0

7

0

7

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,4

29,4

0

29,4

2,5

0

2,5

20

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

233,8

265,8

0

265,8

200

0

200

203

 

ხარჯები

125,1

187,8

0

187,8

200

0

200

203

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

108,7

78

0

78

0

0

0

0

03 02 05

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

127,3

0,01

0

0,01

0

0

0

71,7

 

ხარჯები

0

0,01

0

0,01

0

0

0

71,7

 

სხვა ხარჯები

0

0,01

0

0,01

0

0

0

71,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,3

0

0

0

0

0

0

0

03 02 06

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

0,1

50

50

0

0

0

0

10

 

ხარჯები

0

50

50

0

0

0

0

0

 

შრომის ანაზღაურება

0

50

50

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,1

0

0

0

0

0

0

10

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

75,3

8,4

0

8,4

20

0

20

20

 

ხარჯები

5,5

8,4

0

8,4

20

0

20

20

 

საქონელი და მომსახურება

1

1,4

0

1,4

5

0

5

10

 

სხვა ხარჯები

0

0,1

0

0,1

0

0

0

3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,8

0

0

0

0

0

0

0

03 03 01

ქალაქის გამწვანება

71,6

1,1

0

1,1

10

0

10

5

 

ხარჯები

1,8

1,1

0

1,1

10

0

10

5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,8

0

0

0

0

0

0

0

03 03 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

1

1,4

0

1,4

5

0

5

10

 

ხარჯები

1

1,4

0

1,4

5

0

5

10

 

საქონელი და მომსახურება

1

1,4

0

1,4

5

0

5

10

03 03 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

2,7

5,8

0

5,8

5

0

5

2

 

ხარჯები

2,7

5,8

0

5,8

5

0

5

2

03 03 04

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0

0,1

0

0,1

0

0

0

3

 

ხარჯები

0

0,1

0

0,1

0

0

0

3

 

სხვა ხარჯები

0

0,1

0

0,1

0

0

0

3

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

497,1

489,2

489,2

0

483,3

483,3

0

501,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

497,1

489,2

489,2

0

483,3

483,3

0

501,3

03 05

შპს აგროჰოლდინგი

0,1

0

0

0

0

0

0

40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

 

 

0

 

 

5

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

0

0

0

40

04 00

განათლება

406

564,2

26

538,2

996,2

280

716,2

922

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

190

0

190

190

 

ხარჯები

406

564,2

26

538,2

711,2

0

711,2

651,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

285

280

5

270,4

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა

335

474,8

26

448,8

896,2

280

616,2

900,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

174

 

174

174

 

ხარჯები

335

474,8

26

448,8

616,2

0

616,2

630

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

280

280

0

270,4

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

71

89,4

0

89,4

100

0

100

21,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

16

 

16

16

 

ხარჯები

71

89,4

0

89,4

95

0

95

21,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

5

0

5

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და

სპორტული ღონისძიებები

794,71

714,7

0

714,7

753,1

0

753,1

1147,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

0

0

0

183

0

183

345

 

ხარჯები

563,2

712,9

0

712,9

740,1

0

740,1

1047,4

 

საქონელი და მომსახურება

25,6

29,4

0

29,4

50

0

50

37,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,51

1,8

0

1,8

13

0

13

100

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

390,9

210,7

0

210,7

229,3

0

229,3

382,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

28

0

28

57

 

ხარჯები

159,4

208,9

0

208,9

229,3

0

229,3

382,5

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

15,4

0

15,4

25

0

25

19

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,5

1,8

0

1,8

0

0

0

0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

7,3

15,4

0

15,4

25

0

25

19

 

ხარჯები

7,3

15,4

0

15,4

25

0

25

19

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

15,4

0

15,4

25

0

25

19

05 01 02

სპორტული სკოლების დაფინანსება

383,5

195,3

0

195,3

204,3

0

204,3

166,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

28

 

28

28

 

ხარჯები

152

193,5

0

193,5

204,3

0

204,3

166,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231,5

1,8

0

1,8

0

0

0

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“

0,1

0

0

0

0

0

0

197

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

 

 

0

 

 

29

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

0

0

0

197

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

365,61

450,8

0

450,8

463,8

0

463,8

714,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

0

0

155

0

155

288

 

ხარჯები

365,6

450,8

0

450,8

450,8

0

450,8

614,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,01

0

0

0

13

0

13

100

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

98,9

126,4

0

126,4

141,4

0

141,4

25,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

44

 

44

44

 

ხარჯები

98,9

126,4

0

126,4

128,4

0

128,4

25,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

13

0

13

0

05 02 02

 ბიბლიოთეკები

49,5

62

0

62

66,5

0

66,5

15,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

15

 

ხარჯები

49,5

62

0

62

66,5

0

66,5

15,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

05 02 03

კულტურის სახლები

167

198

0

198

194,6

0

194,6

36,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

81

 

81

81

 

ხარჯები

167

198

0

198

194,6

0

194,6

36,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

05 02 04

მუზეუმი

50

64,4

0

64,4

61,3

0

61,3

19,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

15

 

ხარჯები

50

64,4

0

64,4

61,3

0

61,3

19,4

05 02 05

ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი

0,11

0

0

0

0

0

0

293,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

0

 

 

27

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

0

0

0

193,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,01

0

0

0

0

0

0

100

05 02 05

ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.

0,1

0

0

0

0

0

0

324,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1

0

 

 

0

 

 

106

 

ხარჯები

0,1

0

0

0

0

0

0

324,5

05 03

პრესა

2,9

2,7

0

2,7

10

0

10

0

 

ხარჯები

2,9

2,7

0

2,7

10

0

10

0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

18,3

14

0

14

25

0

25

18,5

 

ხარჯები

18,3

14

0

14

25

0

25

18,5

 

საქონელი და მომსახურება

18,3

14

0

14

25

0

25

18,5

05 05

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

17

36,5

0

36,5

25

0

25

32

 

ხარჯები

17

36,5

0

36,5

25

0

25

32

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

338,7

328,4

0

328,4

276,7

0

276,7

395,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

15

0

15

15

 

ხარჯები

338,7

328,4

0

328,4

276,7

0

276,7

395,3

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

31

34,8

0

34,8

34,5

0

34,5

48

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0

 

 

15

 

15

15

 

ხარჯები

31

34,8

0

34,8

34,5

0

34,5

48

06 02

სოციალური პროგრამები

307,7

293,6

0

293,6

242,2

0

242,2

347,3

 

ხარჯები

307,7

293,6

0

293,6

242,2

0

242,2

347,3

06 02 01

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება

148,5

133,3

0

133,3

105

0

105

146,4

 

ხარჯები

148,5

133,3

0

133,3

105

0

105

146,4

06 02 02

 დაკრძალვის ხარჯები

11,5

0,8

0

0,8

5

0

5

2

 

ხარჯები

11,5

0,8

0

0,8

5

0

5

2

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

2,2

6

0

6

5

0

5

1

 

ხარჯები

2,2

6

0

6

5

0

5

1

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

34,8

39,8

0

39,8

40

0

40

45

 

ხარჯები

34,8

39,8

0

39,8

40

0

40

45

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

6,2

12,3

0

12,3

15

0

15

24,3

 

ხარჯები

6,2

12,3

0

12,3

15

0

15

24,3

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

58,9

60,2

0

60,2

50

0

50

45

 

ხარჯები

58,9

60,2

0

60,2

50

0

50

45

06 02 07

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის

42,6

38,2

0

38,2

17,2

0

17,2

76,6

 

ხარჯები

42,6

38,2

0

38,2

17,2

0

17,2

76,6

06 02 08

სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)

3

3

0

3

5

0

5

7

 

ხარჯები

3

3

0

3

5

0

5

7

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძე