„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/12/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016247
42
08/12/2015
ვებგვერდი, 11/12/2015
190020020.35.108.016247
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

2015 წლის 8 დეკემბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge., 30/12/2014,  სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016204)  შეტანილ იქნეს შემდეგი  ცვლილება:

 

ა) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 111,386 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 10784,807 ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 10886,193 ათ.ლარით, მათ შორის:

ა.ა) გრანტები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი, კერძოდ, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 215,120 ათ.ლარით და შემცირდეს საქართველოს   რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 182,385  ათ.ლარით, სულ  გაიზარდოს სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 32,735 ლარით;

ა.ბ) ქონების გადასახადი 56,910 ათ.ლარით, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) (კოდი 1131101) 12,000 ათ.ლარით, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე, კერძოდ, არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე (კოდი 113110103) 3,750 ლარით; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, კერძოდ, ფიზიკური პირებიდან (კოდი 1131104)  10,700 ლარით;  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწაზე, კერძოდ, იურიდიული პირებიდან (კოდი 11311052) 30,460 ათ. ლარით;

ა.გ) სხვა შემოსავლები, კერძოდ, მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის (კოდი 14151) 14000 ლარით;

ა.დ) არაფინანსური აქტივების კლება (კოდი 31) 7,741 ათ. ლარით.

 

ბ) შესაბამისად გაიზარდოს:

 ბ.ა) სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01) ხარჯები 5,451ათ.ლარით, მათ შორის, შრომის ანაზღაურება 5,002 ლარით; არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700 ათ.ლარით, სულ 7,151 ათ.ლარით;

ბ.ბ) სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,0 ათ.ლარით;  

ბ.გ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაციის  ასიგნება (კოდი 03 00) 62,585  ათ.ლარით, კერძოდ, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია (კოდი 03 08) არაფინანსური აქტივების ზრდა 215,120 ლარით;  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 03 01) არაფინანსური აქტივების ზრდა 436,664 ათ.ლარით. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (კოდი 03 02 03) სუბსიდია 29,850 ათ.ლარით. შემცირდეს:  ბინათმშენებლობა (კოდი 03 02 01) არაფინანსური აქტივების ზრდა  0.999  ათ.ლარით;   კეთილმოწყობის სამუშაობი (კოდი 03 06) არაფინანსური აქტივების ზრდა 571,732 ათ.ლარით; გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნება (კოდი 03 02 02) არაფინანსური აქტივების ზრდა 46,318 ათ.ლარით;

ბ.დ) სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა პროგრამა (კოდი 05 01 01) სუბსიდია 20,650  ათ.ლარით;

ბ.ე) ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 05 01 02) სუბსიდია 20,0 ათ. ლარი.

გ) შემცირდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (კოდი 01 03) 25,300 ათ. ლარით და შესაბამისად, გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების ზრდა: ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაციის  ასიგნების   (კოდი 03 00),   კერძოდ,  წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების (კოდი 03 02 04)   25, 300 ათ. ლარით;

დ) შემცირდეს  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02)  არაფინანური აქტივების ზრდა  18,000 ათ.ლარით, და შესაბამისად, გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოების (კოდი 03 06) არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,000 ათ.ლარით;

ე)  სოციალური  უზრუნველყოფის  პროგრამაში (კოდი 06 02)  შემცირდეს:  ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების  დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 06) 4,600 ათ.ლარით, ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 15) 0,300 ათ.ლარით, დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 13) 1,100 ათ.ლარით, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 12) 0,260 ლარით, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (კოდი 06 02 07) 0,200 ათ.ლარით, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 17) 1,215 ათ.ლარით, სულ  7,675 ათ.ლარით  და გაიზარდოს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 10) -1,500 ათ.ლარით, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (კოდი 06 02 11) - 0,600 ათ. ლარით, შობადობის წახალისების პროგრამა  (კოდი 06 02 02) - 0,600 ლარით და ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული  და  მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (კოდი 06 02 11)- 4,975 ათ.ლარით;

ვ) შემცირდეს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 02 03) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,680 ლარით, ხარჯები  1,000 ლარით, სულ 4,680 ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს  შრომის ანაზღაურება 4,680 ლარით;

ზ) შემცირდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01) ხარჯებში სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯი 3,000 ათ.ლარით და, შესაბამისად, გაიზარდოს შრომის ანაზღაურება 3,000 ათ.ლარით.

მუხლი 2
 

ამ დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

 

მუხლი 3
 

     დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა



 

დანართი

 

 

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


თავი I
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12235,0

10208,3

2982,8

7225,5

10792,952

3769,742

7023,210

გადასახადები

990,2

1205,9

0,0

1205,9

1056,910

0,000

1056,910

  გრანტები

10210,6

7876,1

2982,8

4893,3

8867,542

3769,742

5097,800

სხვა შემოსავლები

1034,2

1126,3

0,0

1126,3

868,500

0,000

868,500

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7524,179

281,208

7242,971

შრომის ანაზღაურება

1883,3

2057,3

0,0

2057,3

1939,831

0,000

1939,831

საქონელი და მომსახურება

604,0

829,3

0,0

829,3

730,938

0,000

730,938

სუბსიდიები

2668,6

3559,1

0,0

3559,1

3650,720

0,000

3650,720

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

442,535

0,000

442,535

სოციალური უზრუნველყოფა

895,7

442,7

65,4

377,3

376,634

0,000

376,634

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

0,0

0,0

383,521

281,208

102,313

საოპერაციო სალდო

6171,7

3319,8

2917,4

402,4

3268,773

3488,534

-219,761

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5684,2

3274,9

2976,9

298,0

3607,823

3494,534

113,289

ზრდა

5697,4

3315,9

2976,9

339,0

3701,064

3494,534

206,530

კლება

13,2

41,0

0,0

41,0

93,241

0,000

93,241

მთლიანი სალდო

487,5

44,9

-59,5

104,5

-339,050

-6,000

-333,050

ფინანსური აქტივების ცვლილება

487,5

55,4

-59,5

114,9

-347,000

-6,000

-341,000

ზრდა

487,5

114,9

0,0

114,9

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

487,5

114,9

 

114,9

0,000

0,000

0,000

კლება

0,0

59,5

59,5

0,0

347,000

6,000

341,000

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

59,5

59,5

 

347,000

6,000

341,000

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

10,4

0,0

10,4

-7,950

0,000

-7,950

ზრდა

0,0

10,4

0,0

10,4

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,0

10,4

0,0

10,4

0,000

0,000

0,000

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12248,2

10259,8

2982,8

7277,0

10886,193

3769,742

7116,451

შემოსავლები

12235,0

10208,3

2982,8

7225,5

10792,952

3769,742

7023,210

არაფინანსური აქტივების კლება

13,2

41,0

0,0

41,0

93,241

0,000

93,241

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0,0

10,4

 

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11760,7

10204,4

3042,3

7162,1

11233,193

3775,742

7457,451

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7524,070

281,099

7242,971

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5697,4

3315,9

2976,9

339,0

3701,173

3494,643

206,530

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

 

 

7,950

 

7,950

ნაშთის ცვლილება

487,5

55,4

-59,5

114,9

-347,000

-6,000

-341,000

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10792,952  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12235,0

10208,3

2982,8

7225,5

10792,952

3769,742

7023,210

გადასახადები

990,2

1205,9

0,0

1205,9

1056,910

0,000

1056,910

გრანტები

10210,6

7876,1

2982,8

4893,3

8867,542

3769,742

5097,800

სხვა შემოსავლები

1034,2

1126,3

0,0

1126,3

868,500

0,000

868,500

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  1056,910 ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

990,182

1205,861

0,000

1205,861

1056,910

0,000

1056,910

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

990,182

1205,861

0,000

1205,861

1056,910

0,000

1056,910

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

562,040

743,012

 

743,012

644,500

 

644,500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,000

0,0

 

 

0,000

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

9,445

8,247

0,000

8,247

10,750

0,000

10,750

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

3,280

2,143

 

2,143

2,000

 

2,000

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

6,165

6,104

 

6,104

8,750

 

8,750

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

 

284,084

0,000

284,084

255,700

0,000

255,700

ფიზიკური პირებიდან

1131141

150,913

172,171

 

172,171

150,700

 

150,700

იურიდიული პირებიდან

1131142

114,800

111,913

 

111,913

105,000

 

105,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

152,687

170,518

0,000

170,518

145,960

0,000

145,960

ფიზიკური პირებიდან

1131151

19,614

19,901

 

19,901

18,000

 

18,000

იურიდიული პირებიდან

1131152

133,073

150,617

 

150,617

127,960

 

127,960

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,297

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8867,542 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

10210,6

7876,1

2982,8

4893,3

8867,542

3769,742

5097,800

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

262,5

0,0

 

 

0,000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

9948,1

7876,1

2982,8

4893,3

8867,542

3769,742

5097,800

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3993,4

4893,3

0,0

4893,3

5097,800

0,000

5097,800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3808,8

4698,3

 

4698,3

4902,800

 

4902,800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

184,6

195,0

 

195,0

195,000

 

195,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

5954,7

2982,8

2982,8

0,0

3769,742

3769,742

0,000

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

5302,7

2109,8

2109,8

 

2782,222

2782,222

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

652,0

663,1

663,1

 

672,400

672,400

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0,0

209,9

209,9

 

315,120

315,120

0,000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 868,500 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1034,231

1126,345

868,500

0,000

868,500

0,000

868,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

85,853

37,660

104,400

0,000

104,400

0,000

104,400

დივიდენდები

1412

0,000

-19,993

0,000

 

 

 

 

რენტა

1415

85,853

57,653

104,400

0,000

104,400

 

104,400

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

78,301

47,017

97,400

 

97,400

0,000

97,400

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

7,552

10,636

7,000

 

7,000

 

7,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

59,386

176,710

134,830

0,000

134,830

 

134,830

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

50,287

168,416

124,230

0,000

124,230

 

124,230

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

9,332

47,866

20,000

 

20,000

0,000

20,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142214

0,000

0,400

0,400

 

0,400

0,000

0,400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

13,512

90,000

76,830

 

76,830

 

76,830

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

24,100

30,150

27,000

 

27,000

 

27,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

3,343

 

0,000

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

9,099

8,294

10,600

0,000

10,600

 

10,600

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,017

0,625

0,000

 

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

9,082

7,669

10,600

 

10,600

 

10,600

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

863,029

857,249

626,000

 

626,000

 

626,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

25,963

54,726

3,270

 

3,270

 

3,270

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

24,100

30,150

 

30,150

0,000

 

0,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

3,343

0,000

 

 

0,000

 

0,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

9,099

8,294

0,000

8,294

0,000

0,000

0,000

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,017

0,625

 

0,625

0,000

 

0,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

9,082

7,669

 

7,669

0,000

 

0,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

863,029

857,249

 

857,249

0,000

 

0,000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,000

0,0

 

 

0,000

 

0,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

25,963

54,726

 

54,726

0,000

 

0,000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 752,07 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7524,070

281,099

7242,971

შრომის ანაზღაურება

1883,3

2057,3

0,0

2057,3

1939,831

0,000

1939,831

საქონელი და მომსახურება

604,0

829,3

0,0

829,3

730,938

0,000

730,938

სუბსიდიები

2668,6

3559,1

0,0

3559,1

3650,720

0,000

3650,720

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

442,535

0,000

442,535

სოციალური უზრუნველყოფა

895,7

442,7

65,4

377,3

376,634

0,000

376,634

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

0,0

0,0

383,412

281,099

102,313

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3701,064 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3701,064 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

73,2

130,0

0,0

130,0

39,350

0,000

39,350

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

208,6

2,4

0,0

2,4

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5399,5

3149,7

2969,7

180,0

3624,714

3494,534

130,180

04 00

განათლება

5,0

22,8

7,2

15,6

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11,0

11,0

0,0

11,0

37,000

0,000

37,000

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  93,241 ათ.ლარით.

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

31

13,188

41,028

0,000

41,028

93,241

0,000

93,241

ძირითადი აქტივები

311

0,000

0,0

 

 

15,500

 

15,500

არაწარმოებული აქტივები

314

13,188

41,028

0,000

41,028

77,741

0,000

77,741

მიწა

3141

13,188

41,028

 

41,028

77,741

 

77,741

ვალდებულებების ზრდა

33

0,000

10,439

0,000

10,439

0,000

0,000

0,000

საგარეო

331

0,000

10,439

 

10,439

0,000

 

 

საშინაო

332

0,000

10,439

 

10,439

0,000

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების  ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2164,9

2554,5

0,0

2554,5

2612,211

0,000

2612,211

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2137,3

2510,5

0,0

2510,5

2603,261

0,000

2603,261

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2137,3

2510,5

0,0

2510,5

2603,261

0,000

2603,261

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

 

0,0

8,950

 

8,950

702

თავდაცვა

95,5

98,2

0,0

98,2

109,000

0,000

109,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

527,7

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

527,7

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5202,0

3131,4

2954,4

177,0

3706,074

3622,074

84,000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,000

0,000

5,000

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

 

0,0

5,000

 

5,000

7045

ტრანსპორტი

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

2328,897

2302,897

26,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

2328,897

2302,897

26,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2896,3

993,4

867,0

126,4

1372,177

1319,177

53,000

705

გარემოს დაცვა

1234,3

772,0

0,0

772,0

825,330

0,000

825,330

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

620,0

772,0

 

772,0

825,330

 

825,330

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

614,3

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

143,6

25,1

15,3

9,8

208,468

153,668

54,800

7061

ბინათმშენებლობა

62,1

8,4

8,4

0,0

74,986

74,986

0,000

7063

წყალმომარაგება

0,00

0,00

 

0,00

50,000

 

50,000

7064

გარე განათება

74,6

9,9

6,9

3,0

78,682

78,682

0,000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

6,9

6,8

0,0

6,8

4,800

0,000

4,800

707

ჯანმრთელობის დაცვა

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1019,0

1329,8

0,0

1329,8

1492,150

0,000

1492,150

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

384,6

518,0

0,0

518,0

662,150

0,000

662,150

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

560,0

653,0

0,0

653,0

705,000

0,000

705,000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

32,000

0,000

32,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

74,4

158,8

 

158,8

93,000

 

93,000

709

განათლება

789,4

1214,2

7,2

1207,0

1227,020

0,000

1227,020

7091

სკოლამდელი აღზრდა

692,4

1072,7

0,6

1072,1

1062,520

0,000

1062,520

7092

ზოგადი განათლება

26,0

56,5

6,6

49,9

60,000

0,000

60,000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

26,0

56,5

6,6

49,9

60,000

0,000

60,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

71,0

85,0

0,0

85,0

104,500

0,000

104,500

710

სოციალური დაცვა

490,2

590,7

65,4

525,3

643,200

0,000

643,200

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

78,8

86,1

0,0

86,1

212,675

0,000

212,675

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

78,8

86,1

0,0

86,1

198,575

0,000

198,575

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

14,100

0,000

14,100

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,900

0,000

5,900

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

8,0

9,0

0,0

9,0

37,040

0,000

37,040

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

403,4

495,6

65,4

430,2

387,585

0,000

387,585

 

სულ

11760,7

10204,4

3042,3

7162,1

11233,193

3775,742

7457,451

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  არის 0.


მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 347,0 ათ.ლარით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –  347,0 ათ.ლარით.


მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  (კლება) 7,950 ათ.ლარით.


მუხლი 13. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  – 113,4 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 71,6 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 10,0 ათასი ლარი.

 

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


თავი II
 

     სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

  1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

  1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

 საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ, პრევენციის მიზნით, აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

 1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

  1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები.

  1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები. ამოიწმინდება დედის ქუჩიდან ღელე ფიცუმდე გამავალი სანიაღვრე არხი. სოფ.მეორე ნოსირში საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ზე მოეწყობა ხიდ– ბოგირი, არხისა და მდ. ტეხურის შეერთებასთან აშენდება მდინარის აუზიდან წყლის ნაკადის მიმღები ხელოვნური ნაგებობა ე.წ ,,შლუზი" ჩამკეტი მოწყობილობით(პროექტირება). აგრეთვე, ამოიწმინდება ნაფეტვარიძის ქუჩაზე სარკინიგზო ლიანდაგის მარჯვენა მხარეს არხი. სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის თემში მოეწყობა სასაფლაოს მისასვლელი გზა.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

 

 2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან, ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

 2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

 ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით, კერძოდ: გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა .

  1. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. დამონტაჟდება შუქნიშნები, ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველსაყოფად. შემუშავებულ იქნა საგზაო ნიშნების მონიშნვისა და განთავსების ტექნიკური პასპორტი. პირველ ეტაპზე აუცილებლობას წარმოადგენს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დამონტაჟდეს 3 შუქნიშანი, კერძოდ: აღმაშენებლისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე, წერეთლისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე, ხორავასა და რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე .

 2.5 სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 08)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სენაკის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პირველი ეტაპის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

 

  1. სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიულ ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა-მოყვანის შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.

 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

 3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

 

 მომავალი თაობების აღზრდაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1298 ბავშვი. 2013 წლის სექტემბრიდან საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შემოღებულ იქნა უფასო კვება. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 2015 წლისათვის მოსალოდნელია ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოწესრიგება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”.

3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.

3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

 თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ–ერთი მთავარი პრიორიტეტია მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას. სასცენო კულტურის შეძენას, როლურ თამაშებს. სენაკის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრმა გადო მეგობრობის ხიდი ლენტეხის ახალგაზრდობის სახლთან, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა მიერ სხვადასხვა კუთხის ტრადიციების, ხელოვნებისა და კულტურის გაცნობას. გარდა ამისა მოსწავლე-ახალგაზრდები ხელმძღვანელების დახმარებით მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მასშტაბით გამოცხადებულ ფესტივალებში. ჩაატარებენ შეხვედრებს ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოებს, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებებს, ლიტერატურულ–შემოქმედებით საღამოებს, ინტელექტუალურ კონკურსს ,,ეტალონს“. მეთოდურ-პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევენ მუნიციპალიტეტის სკოლებს, წრეებს. ყურადღებას დაუთმობენ რეწვითი ხელოვნების განვითარებას.

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 

 4.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა. პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 28 სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 2 სექცია) 30 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის (3 სექცია) 78 ბავშვზე; კარატეს (2 სექცია) 35 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; რაგბი (3 სექცია) 98 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; კრივის 4 სექცია 53 ბავშვზე, ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს 2 სექცია 46 ბავშვზე, ხელბურთის 1 სექცია 20 ბავშვზე, ფუტსალის 1 ჯგუფი 12 ბავშზე, რაგბი ,,II” ლიგა 1 ჯგუფი 20 ბავშვზე, რაგბი ,,ჯიხა“ 1 ჯგუფი 35 ბავშვზე, მაგიდის ჩოგბურთი 1 ჯგუფი 12 ბავშვზე. წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ჩემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში,შ.ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის დღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის რეგიონალური ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.

 4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი, ფუტსალის 1 გუნდი, სულ დღეის მდგომარეობით, არის 140 სპორტსმენი. მათ შორის: ხუთი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა გათამაშებაში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშების მონაწილეა. ასევე ფუტსალის ვაჟთა გუნდი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ფუტსალის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ეროვნულ ჩემპიონატში.ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზება, როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

 

 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

 4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიულ-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში გასულ წელს შემოვიდა 1268 ცალი წიგნი (მათ შორის საჩუქრის სახით 25 ცალი). ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნალ-გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კონფერენციები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და დადგენილი წესებითა და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმარტავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე და წლის განმავლობაში გაიცემა მკითხველზე დაახლოებით 174000 წიგნი. მუნიციპალიტეტში სულ არის 156623 წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი მისია მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს , იკვლევს და სწაცლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. მუზეუმის ფონდში 4617 ექსპონატია. ჟიული შარტავას, თეოფანე დავითაიას. არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პროპაგანდა-პოპულარიზაცია. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად წარმოდგენილია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთებით. მუზეუმის დამთვალიერებლის უმრავლესობა სენაკის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მკვიდრია. დამთვალიერებელთა შორის ჭარბობს მოსწავლე-ახალგაზრდობა. კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და თემებში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

 

 4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ სსსდ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”, რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა – სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხურ საკრავთა ფასიანი ჯგუფები – სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 223 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 18 ლარია; ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

 

 4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა” . ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

 

 4.2.4. თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ – სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. თეატრში არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი ანხორციელებს 3-4 სპექტაკლს როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდ მაყურებელთათვის. 

 4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში. რათა შევუქმნათ მათ პირობები სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების ექსკურსიების, თუ ახალგაზრდულ ბანაკებში დასვენებისათვის. 

 4.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

 

 4.5. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 06)

 პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს – საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება-დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს. აწყობს ადგილობრივ რადიოგადაცემებს. გამოსცემს გაზეთს, მის დამატებებს, ეწევა სხადასხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ, ეწევა სარეკლამო საქმიანობას.

 

 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

  1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;

  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;

  • არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;

  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;

  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.

  • პროგრამის მოსარგებლეთა რაოდენობა იქნება დაახლოებით 10200 ადამიანი.

 

 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას,ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

 5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება (გარდა კვირა დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით. (180 ბენეფიციარი)

 5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება. მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.

 5.2.3. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ქვეყანაში არსებული სიღარიბის დონის და სოციალური რისკების გათვალისწინებით მოსახლეობისათვის ეფექტური და მიზანმიმართული დახმარების აღმოჩენას განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის.

5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ;

  • გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე – 200 ლარი;

  • ომის ვეტერანის ოჯახზე – 250 ლარი.

 5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი ბავშვებისათვის;

  •  შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა;

  • საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (180 ბენეფიციარი);

  • საახალწლო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის;

  •  საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის;

  • საზეიმო ვახშამი სამამულო ომის ვეტერანებისათვის.

 5.2.6. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით;

ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.

 5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) 

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ყოველკვარტალურად 200 ლარის გაცემას (4 ბენეფიციარი).

 5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, მოქალაქეების (მათ შორის, იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. დაფინანსება განხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.

5.2.9. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით (14 ბენეფიციარი) .

 5.2.10. იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, კერძოდ, თითოეულ ბავშვზე კვარტალურად გაიცემა 350 ლარი; ( 5 ბენეფიციარი)

 5.2.11. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 12)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და 5-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველკვარტალური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (20 ოჯახი).

 5.2.12. დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად კვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 100 ლარი. (10 ბენეფიციარი)

 5.2.13. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას, კერძოდ,

  • მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი; (45 ბენეფიციარი).

  •  სმენადაქვეითებულ პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი (38 ბენეფიციარი).

 5.2.14. ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ;

  • 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 100 ლარი (7 ბენეფიციარი;

  •  სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 200 ლარი(17 ბენეფიციარი).

 5.2.15. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას წელიწადში ერთხელ 500 ლარით. (5 ბენეფიციარი).

 5.2.16. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70 000–ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა) გადაცემას.

 5.2.17. დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას (სქოლიოზი, კრიპტორხიზი, თიაქარი)აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების სქოლიოზის, კრიპტორქიზმის და თიაქარის დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები. (850 ბენეფიციარი).

 5.2.18 ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით (პროგრამული კოდი 06 02 19)

 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული პროექტი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრი'' სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით“ ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების უმწეოების შემცირებას მათი სოციალური მხარდაჭერით, თემის მობილიზაციით და გაძლიერებით, ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით, ასევე კატასტროფების რისკის შემცირებით და თემის მედეგობის გაზრდით, მიზნობრივი სერვისების განაწილების გზით და ხანდაზმულთა ჩართულობით სოციალური და ჯანმრთელობის ცენტრების მუშაობაში. 

 

 

                 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11760,7

10204,4

3042,3

7162,1

11233,193

3775,742

7457,451

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163

182

0

182

158

0

158

 

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7524,179

281,208

7242,971

 

შრომის ანაზღაურება

1883,3

2057,3

0,0

2057,3

1939,831

0,000

1939,831

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5697,4

3315,9

2976,9

339,0

3701,064

3494,534

206,530

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2164,9

2554,5

0,0

2554,5

2612,211

0,000

2612,211

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

133

0

133

151

0

151

 

ხარჯები

2091,7

2424,5

0,0

2424,5

2564,911

0,000

2564,911

 

შრომის ანაზღაურება

1554,7

1670,5

0,0

1670,5

1859,968

0,000

1859,968

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,2

130,0

0,0

130,0

39,350

0,000

39,350

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

598,7

769,1

0,0

769,1

769,197

0,000

769,197

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

30

 

30

31

 

31

 

ხარჯები

574,5

683,3

0,0

683,3

755,047

0,000

755,047

 

შრომის ანაზღაურება

427,7

489,7

0,0

489,7

516,800

0,000

516,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,2

85,9

0,0

85,9

14,150

0,000

14,150

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1538,6

1741,3

0,0

1741,3

1834,064

0,000

1834,064

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

103

 

103

120

 

120

 

ხარჯები

1489,5

1697,2

0,0

1697,2

1808,864

0,000

1808,864

 

შრომის ანაზღაურება

1126,9

1180,8

0,0

1180,8

1343,168

0,000

1343,168

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

44,1

0,0

44,1

25,200

0,000

25,200

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

8,950

0,000

8,950

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,000

0,000

1,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,000

0,000

1,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,000

0,000

1,000

01 04 02

მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

623,2

473,4

0,0

473,4

394,000

0,000

394,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38,0

49,0

0,0

49,0

7,000

0,000

7,000

 

ხარჯები

414,6

471,0

0,0

471,0

394,000

0,000

394,000

 

შრომის ანაზღაურება

328,6

386,8

0,0

386,8

79,863

0,000

79,863

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208,6

2,4

0,0

2,4

0,000

0,000

0,000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

527,7

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

42,0

 

42,0

0,000

 

0,000

 

ხარჯები

321,9

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

 

შრომის ანაზღაურება

260,1

317,0

0,0

317,0

3,583

0,000

3,583

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,8

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

95,5

98,2

0,0

98,2

109,000

0,000

109,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

92,7

95,8

0,0

95,8

109,000

0,000

109,000

 

შრომის ანაზღაურება

68,5

69,8

0,0

69,8

76,280

0,000

76,280

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

2,4

0,0

2,4

0,000

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6579,9

3928,4

2969,7

958,7

4739,872

3775,742

964,130

 

ხარჯები

1180,4

778,8

0,0

778,8

1115,158

281,208

833,950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5399,5

3149,7

2969,7

180,0

3624,714

3494,534

130,180

03 01

გზების მშენებლობას, რეკონსტრუქციასა  და მოვლა-შენახვა

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

2328,897

2302,897

26,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

2328,897

2302,897

26,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1377,9

797,1

15,3

781,8

1033,798

153,668

880,130

 

ხარჯები

626,9

778,8

0,0

778,8

905,116

74,986

830,130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

751,0

18,3

15,3

3,0

128,682

78,682

50,000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

62,1

8,4

8,4

0,0

74,986

74,986

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,1

8,4

8,4

0,0

0,000

0,000

0,000

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74,6

6,9

6,9

0,0

78,682

78,682

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,6

6,9

6,9

0,0

78,682

78,682

0,000

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

620,0

772,0

0,0

772,0

825,330

0,000

825,330

 

ხარჯები

620,0

772,0

0,0

772,0

825,330

0,000

825,330

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

0,0

50,000

0,000

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

50,000

0,000

50,000

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6,9

6,8

0,0

6,8

4,800

0,000

4,800

 

ხარჯები

6,9

6,8

0,0

6,8

4,800

0,000

4,800

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

0,0

3,0

0,0

3,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

0,000

0,000

0,000

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

614,3

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

614,3

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

652,0

663,1

663,1

0,0

672,400

672,400

0,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

206,222

206,222

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652,0

663,1

663,1

0,0

466,178

466,178

0,000

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

40,4

126,4

0,0

126,4

378,657

325,657

53,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,4

126,4

0,0

126,4

378,657

325,657

53,000

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

2203,9

203,9

203,9

0,0

321,120

321,120

0,000

 

ხარჯები

553,5

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1650,4

203,9

203,9

0,0

321,120

321,120

0,000

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,820

0,000

3,820

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,180

0,000

1,180

04 00

განათლება

789,4

1214,2

7,2

1207,0

1227,020

0,000

1227,020

 

ხარჯები

784,4

1191,3

0,0

1191,3

1227,020

0,000

1227,020

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

22,8

7,2

15,6

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

692,4

1072,7

0,6

1072,1

1062,520

0,000

1062,520

 

ხარჯები

687,4

1056,4

0,0

1056,4

1062,520

0,000

1062,520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

16,2

0,6

15,6

0,000

0,000

0,000

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

26,0

56,5

6,6

49,9

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

26,0

49,9

0,0

49,9

60,000

0,000

60,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,6

6,6

0,0

0,000

0,000

0,000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

71,0

85,0

0,0

85,0

104,500

0,000

104,500

 

ხარჯები

71,0

85,0

0,0

85,0

104,500

0,000

104,500

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1019,0

1329,8

0,0

1329,8

1667,150

0,000

1667,150

 

ხარჯები

1008,0

1318,8

0,0

1318,8

1630,2

0,0

1630,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

11,0

0,0

11,0

37,000

0,000

37,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

384,6

518,0

0,0

518,0

662,150

0,000

662,150

 

ხარჯები

384,6

518,0

0,0

518,0

625,150

0,000

625,150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

37,000

0,000

37,000

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

268,6

326,0

0,0

326,0

395,150

0,000

395,150

 

ხარჯები

268,6

326,0

0,0

326,0

395,150

0,000

395,150

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

116,0

192,0

0,0

192,0

267,000

0,000

267,000

 

ხარჯები

116,0

192,0

0,0

192,0

230,000

0,000

230,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

37,000

0,000

37,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

560,0

718,0

0,0

718,0

530,00

0,00

530,00

 

ხარჯები

560,0

707,0

0,0

707,0

530,000

0,000

530,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,0

0,0

11,0

0,000

0,000

0,000

05 02 01

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

293,0

333,0

0,0

333,0

360,000

0,000

360,000

 

ხარჯები

293,0

332,0

0,0

332,0

360,000

0,000

360,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,000

0,000

0,000

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

80,0

110,0

0,0

110,0

120,000

0,000

120,000

 

ხარჯები

80,0

100,0

0,0

100,0

120,000

0,000

120,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

0,000

0,000

0,000

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

33,0

40,0

0,0

40,0

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

33,0

40,0

0,0

40,0

50,000

0,000

50,000

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

65,0

0,0

65,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

65,0

0,0

65,0

0,000

0,000

0,000

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

154,0

170,0

0,0

170,0

175,000

0,000

175,000

 

ხარჯები

154,0

170,0

0,0

170,0

175,000

0,000

175,000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

3,4

8,4

0,0

8,4

3,000

0,000

3,000

 

ხარჯები

3,4

8,4

0,0

8,4

3,000

0,000

3,000

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

71,0

85,4

0,0

85,4

90,000

0,000

90,000

 

ხარჯები

60,0

85,4

0,0

85,4

90,000

0,000

90,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

32,000

0,000

32,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

32,000

0,000

32,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

584,2

704,1

65,4

638,7

767,940

0,000

767,940

 

ხარჯები

584,2

704,1

65,4

638,7

767,940

0,000

767,940

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

 

ხარჯები

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

490,2

590,7

65,4

525,3

643,200

0,000

643,200

 

ხარჯები

490,2

590,7

65,4

525,3

643,200

0,000

643,200

06 02 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურების და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

148,0

148,0

0,0

148,0

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

148,0

148,0

0,0

148,0

196,000

0,000

196,000

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

8,0

9,0

0,0

9,0

13,800

0,000

13,800

 

ხარჯები

8,0

9,0

0,0

9,0

13,800

0,000

13,800

06 02 03

ინდივიდუალური  დახმარების  პროგრამა 

185,8

201,6

0,0

201,6

62,500

0,000

62,500

 

ხარჯები

185,8

201,6

0,0

201,6

62,500

0,000

62,500

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

7,9

12,7

0,0

12,7

13,700

0,000

13,700

 

ხარჯები

7,9

12,7

0,0

12,7

13,700

0,000

13,700

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

45,1

45,1

0,0

45,1

10,900

0,000

10,900

 

ხარჯები

45,1

45,1

0,0

45,1

10,900

0,000

10,900

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

14,5

20,5

0,0

20,5

12,000

0,000

12,000

 

ხარჯები

14,5

20,5

0,0

20,5

12,000

0,000

12,000

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

2,2

2,4

0,0

2,4

3,200

0,000

3,200

 

ხარჯები

2,2

2,4

0,0

2,4

3,2

0,0

3,2

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

78,8

86,1

0,0

86,1

170,875

0,000

170,875

 

ხარჯები

78,8

86,1

0,0

86,1

170,875

0,000

170,875

06 02 09

ციტრუსების სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა

0,0

65,4

65,4

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

65,4

65,4

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

20,700

0,000

20,700

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

20,700

0,000

20,700

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავშვების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,000

0,000

7,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,000

0,000

7,000

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

18,240

0,000

18,240

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

18,240

0,000

18,240

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,000

0,000

2,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,000

0,000

2,000

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

14,100

0,000

14,100

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

14,100

0,000

14,100

06 02 15

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,900

0,000

5,900

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,900

0,000

5,900

06 02 16

აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,500

0,000

2,500

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,500

0,000

2,500

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

73,785

0,000

73,785

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

73,785

0,000

73,785

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით

0,0

0,0

0,0

0,0

13,000

0,000

13,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

13,000

0,000

13,000