„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 90
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.174.016132
90
30/11/2015
ვებგვერდი, 03/12/2015
190020020.35.174.016132
„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №90

2015 წლის 30 ნოემბერი

ქ. გორი

 

„ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა” ქვეპუნქტის,  61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 25/12/2014; 190020020.35.174.016040) „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

6 067,7

12 890,4

16,798.3

3,048.3

13,750.0

გადასახადები

1 840,3

 

1 840,3

1,400.0

0.0

1,400.0

გრანტები

15 046,6

6 067,7

8 978,9

13,695.0

3,048.3

10,646.7

სხვა შემოსავლები

2 071,2

 

2 071,2

1,703.3

0.0

1,703.3

ხარჯები

12 172,4

418,3

11 754,1

14,809.6

337.1

14,472.4

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

0,0

1 581,8

1,643.7

75.0

1,568.7

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

 

2 391,0

1,603.7

0.0

1,603.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

 

 

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

49,1

 

49,1

20.3

0.0

20.3

სუბსიდიები

7 078,0

300,0

6 778,0

8,887.2

125.0

8,762.2

გრანტები

0,0

 

0,0

1,354.6

0.0

1,354.6

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

 

812,3

513.0

10.0

503.0

სხვა ხარჯები

260,3

118,3

141,9

787.0

127.1

659.9

საოპერაციო სალდო

6 785,7

5 649,4

1 136,3

1,988.8

2,711.2

-722.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 931,7

3 656,7

1 275,1

4,674.9

4,525.4

149.5

ზრდა

5 125,2

3 656,7

1 468,5

5,404.9

4,525.4

879.5

კლება

193,5

0,0

193,5

730.0

0.0

730.0

მთლიანი სალდო

1 854,0

1 992,7

-138,8

-2 686,1

-1 814,2

-871,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 667,4

1 992,7

-325,4

-2 903,8

-1 814,2

-1 089,6

ზრდა

1 992,7

1 992,7

 

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1 992,7

1 992,7

 

 

 

 

კლება

325,4

 

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

ვალუტა და დეპოზიტები

325,4

 

325,4

2 903,8

1 814,2

1 089,6

ვალდებულებების ცვლილება

-186,6

 

-186,6

-217,6

0,0

-217,6

ზრდა

 

 

 

 

 

 

კლება

186,6

 

186,6

217,6

0,0

217,6

საშინაო

186,6

 

186,6

217,6

0,0

217,6

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19 151,6

6 067,7

13 083,9

17,528.3

3,048.3

14,480.0

შემოსავლები

18 958,1

6 067,7

12 890,4

16,798.3

3,048.3

13,750.0

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

 

193,5

730.0

0.0

730.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

17 484,2

4 075,0

13 409,2

20,432.1

4,862.5

15,569.6

ხარჯები

12 172,4

418,3

11 754,1

14,809.6

337.1

14,472.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

3 656,7

1 468,5

5,404.9

4,525.4

879.5

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

186,6

 

186,6

217,6

0,0

217,6

ნაშთის ცვლილება

1 667,4

1 992,7

-325,4

-2 903,8

-1 814,2

-1 089,6

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16798.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

18 958,1

6 067,7

12 890,4

16,798.3

3,048.3

13,750.0

გადასახადები

1 840,3

0,0

1 840,3

1 400,0

0,0

1 400,0

გრანტები

15 046,6

6 067,7

8 978,9

13,695.0

3,048.3

10,646.7

სხვა შემოსავლები

2 071,2

0,0

2 071,2

1 703,3

0,0

1 703,3

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13695.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

15 046,6

13,695.0

გრანტები ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან

0,0

700.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15 046,6

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 978,9

12,995.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 799,4

10,156.7

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

179,5

9,946.7

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6 067,7

2,838.3

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

5 767,7

2,838.3

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

 

სხვა პროექტები

 

 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

300,0

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

 

 

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14809.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 172,4

418,3

11 754,1

14,809.6

337.1

14,472.4

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

 

1 581,8

1,643.7

75.0

1,568.7

საქონელი და მომსახურება

2 391,0

 

2 391,0

1,603.7

0.0

1,603.7

პროცენტი

49,1

 

49,1

20,3

0,0

20,3

სუბსიდიები

7 078,0

300,0

6 778,0

8,887.2

125.0

8,762.2

გრანტები

0,0

 

0,0

1 354,6

0,0

1 354,6

სოციალური უზრუნველყოფა

812,3

 

812,3

513,0

10,0

503,0

სხვა ხარჯები

260,3

118,3

141,9

787.0

127.1

659.9

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4674.9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5404.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

65,4

31,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

201,5

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 118,5

4 310,2

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

31,0

880.6

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

708,8

182,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

სულ ჯამი

5 125,2

5404.9

ბ) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 730.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

193,5

730,0

ძირითადი აქტივები

193,5

130,0

არაწარმოებული აქტივები

 

600,0

               მიწა

 

600,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 972,1

2349.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 923,0

2328.7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 923,0

2 328,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

49,1

21,2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

702

თავდაცვა

81,6

108,3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

860,8

714,7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

860,8

714,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 928,0

3992.1   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

37,2   

70421

სოფლის მეურნეობა

 

37,2   

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 

 

70443

მშენებლობა

 

 

7045

ტრანსპორტი

2 052,8

2 323,9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 052,8

2 323,9   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

20,0

70473

ტურიზმი

 

20,0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

875,2

1,611.0   

705

გარემოს დაცვა

2 664,7

2060.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

865,7

169,7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა             

1 799,0

1,890.8

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

877,0

1 038,5   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

80,6

425,0   

7063

წყალმომარაგება

177,1

110,0   

7064

გარე განათება

510,8

403,5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

108,5

100,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

225,0

233,0   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

100,0

108,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

125,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

5 319,9

5 922,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

3 304,2

3 627,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 985,7

2 261,8   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0

33,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

709

განათლება

1 957,1

3138.3   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 957,1

3088.3   

7092

ზოგადი განათლება

 

50,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

 

50,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

710

სოციალური დაცვა

411,4

656,8   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,5

210,5   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

76,1

174,9   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,5

35,6   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1,0

44,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30,0

55,5   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

6,3

45,3

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

262,5

301,0

სულ ჯამი:

17 297,6

20214.4

თ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.გ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურამიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის და სადგურის დასახლების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის (III ეტაპი) სამუშაოების დასრულება.

განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია ატენის ქუჩის და გვერდწითელის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან განხორციელდება ქალაქ გორში ატენის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა.

 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან განხორციელდება ქალაქ გორში  №51 ბრიგადის მიმდებარედ არსებულ წმინდაწყლის არხის მონაკვეთის გაწმენდა და ამავე არხზე გადასასვლელი ბოგირის მოწესრიგება.

ი) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.ბ) მრავალბინიანი  და კერძო საცხოვრებელი სახლების, სახურავების და ლიფტების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გასული წლის ვალდებულების ფარგლებში ქალაქ გორში მოსკოვის ქუჩაზე №1-ბ საერთო საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის რეაბილიტაციის დაფინანსების დავალიანების დაფარვა.

ასევე ქალაქ გორში, კომბინატის დასახლებაში მოსკოვის ქუჩის №10-ში მდებარე მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლის ჭერის აღდგენა და ქალაქ გორში მელიქიშვილის ჩიხის №14 და ყიფიანის ქ.№11 კორპუსების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება სარეზერვო ფონდიდან.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მრავალბინიანი და კერძო საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად.

კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 2900 ბავშვი. სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება  გათვალისწინებულია ვაუჩერული სისტემით, კერძოდ: იმ ბაგა-ბაღში, სადაც ირიცხება 1-დან 30 ბავშვის ჩათვლით თითოეულ ბავშვზე 75 (სამოცდათხუთმეტი) ლარი თვეში, ხოლო იმ საბავშვო ბაგა-ბაღში, სადაც ირიცხება 30 ბავშვზე ზემოთ თითოეულ ბავშვზე 60(სამოცი) ლარი თვეში. იმ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დაფინანსება, სადაც ირიცხება 10 და ნაკლები ბავშვი დაფინანსება  მოხდეს არანაკლებ თვეში 800 (რვაასი) ლარით.

სუბსიდიის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1, №2, №7, №12 და №18 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ალტერნატიული ფართის საიჯარო ქირის გადასახადის დაფინანსება.

განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.

გათვალისწინებულია სუბსიდია: სუხიშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული №20 საბავშვო ბაგა-ბაღის – 28 000 ლარი, №6 საბავშვო ბაგა-ბაღის 3 700 ლარი, №12 საბავშვო ბაგა-ბაღის – 14 000 ლარი და №17 საბავშვო ბაგა-ბაღის – 2 000 ლარი ინვენტარით აღჭურვისათვის.

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები №1 საბავშვო ბაღის სახურავების შესაკეთებლად

ლ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქი გორი

17 484,2

4 075,0

13 409,2

20432.1

4862.5

15569.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

208,0

0,0

208,0

135,0

0,0

135,0

 

ხარჯები

12 172,4

418,3

11 754,1

14809.6

337.1

14472.4

 

შრომის ანაზღაურება

1 581,8

0,0

1 581,8

1 643,7

75,0

1 568,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 125,2

3 656,7

1 468,5

5404.9

4,525.4

879.5

 

ვალდებულებების კლება

186,6

0,0

186,6

217,6

0,0

217,6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 158,8

0,0

2 158,8

2565.4

0.0

2565.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93,0

0,0

93,0

128,0

0,0

128,0

 

ხარჯები

1 906,7

0,0

1 906,7

2318.4

0.0

2318.4

 

შრომის ანაზღაურება

1 032,0

0,0

1 032,0

1 556,8

0,0

1 556,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

0,0

65,4

31,5

0,0

31,5

 

ვალდებულებების კლება

186,6

0,0

186,6

215,4

0,0

215,4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

414,5

0,0

414,5

565,8

0,0

565,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

 

20,0

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

411,4

0,0

411,4

561,8

0,0

561,8

 

შრომის ანაზღაურება

239,8

0,0

239,8

369,2

0,0

369,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

0,0

3,1

4,0

0,0

4,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 508,5

0,0

1 508,5

1 762,9

0,0

1 762,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73,0

 

73,0

104,0

 

104,0

 

ხარჯები

1 446,3

0,0

1 446,3

1 735,4

0,0

1 735,4

 

შრომის ანაზღაურება

792,2

0,0

792,2

1 187,6

0,0

1 187,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,3

0,0

62,3

27,5

0,0

27,5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

235,7

0,0

235,7

236,7

0,0

236,7

 

ხარჯები

49,1

0,0

49,1

21,2

0,0

21,2

 

ვალდებულებების კლება

186,6

0,0

186,6

215,4

0,0

215,4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

942,4

0,0

942,4

824,2

75,0

749,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115,0

0,0

115,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

741,0

0,0

741,0

823,0

75,0

748,0

 

შრომის ანაზღაურება

549,8

0,0

549,8

86,9

75,0

11,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,5

0,0

201,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

1,2

0,0

1,2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

860,8

0,0

860,8

715,9

0,0

715,9

 

ხარჯები

660,1

0,0

660,1

714,7

0,0

714,7

 

შრომის ანაზღაურება

495,0

0,0

495,0

11,9

0,0

11,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200,8

0,0

200,8

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

1,2

0,0

1,2

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81,6

0,0

81,6

108,3

75,0

33,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

80,9

0,0

80,9

108,3

75,0

33,3

 

შრომის ანაზღაურება

54,8

0,0

54,8

75,0

75,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 501,4

3 475,7

3 025,7

7092.2

3,743.7

3348.5

 

ხარჯები

2 382,9

118,3

2 264,6

2781.0

127.1

2653.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 118,5

3 357,4

761,1

4 310,2

3 616,5

693,7

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

1,0

0,0

1,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 052,8

1 636,1

416,8

2 323,9

1 770,0

554,0

 

ხარჯები

67,6

0,0

67,6

53,3

0,0

53,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

1 636,1

349,2

2 270,7

1 770,0

500,7

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 031,9

1 636,1

395,9

2 320,7

1 770,0

550,7

 

ხარჯები

46,7

0,0

46,7

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 985,2

1 636,1

349,2

2 270,7

1 770,0

500,7

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

20,9

0,0

20,9

3,3

0,0

3,3

 

ხარჯები

20,9

0,0

20,9

3,3

0,0

3,3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 537,8

1 692,4

1 845,4

3236.9

1846.6

1390.3

 

ხარჯები

1 692,0

0,0

1 692,0

1232.3

0.0

1232.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 845,8

1 692,4

153,4

2 004,6

1 846,6

158,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

510,8

0,0

510,8

403,5

0,0

403,5

 

ხარჯები

470,1

0,0

470,1

403,5

0,0

403,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,7

0,0

40,7

0,0

0,0

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

865,7

0,0

865,7

169,7

0,0

169,7

 

ხარჯები

865,7

0,0

865,7

69,7

0,0

69,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

100,0

0,0

100,0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის  მოწყობა და რეაბილიტაცია

1 788,5

1 692,4

96,1

1890.8

1809.3

81.5

 

ხარჯები

41,5

0,0

41,5

43.5

0.0

43.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 747,0

1 692,4

54,6

1 847,3

1 809,3

38,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

177,1

0,0

177,1

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

177,1

0,0

177,1

110,0

0,0

110,0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

55,6

 

ხარჯები

55,6

0,0

55,6

55,6

0,0

55,6

03 02 07

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

59,5

0,0

59,5

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

1,4

0,0

1,4

125,0

0,0

125,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

58,1

0,0

0,0

0,0

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

80,6

0,0

80,6

425,0

0,0

425,0

 

ხარჯები

80,6

0,0

80,6

425,0

0,0

425,0

03 02 09

  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა

0,0

0,0

0,0

37,2

37,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

37,2

37,2

0,0

03 02 10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

881,8

118,3

763,5

1531.4

127.1

1404.2

 

ხარჯები

623,3

118,3

505,0

1495.4

127.1

1368.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

258,5

0,0

258,5

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

1,0

0,0

1,0

03 03 01

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები

29,0

0,0

29,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

29,0

0,0

29,0

30,0

0,0

30,0

03 03 02

შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

578,7

0,0

578,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

374,7

0,0

374,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

204,0

0,0

204,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

03 03 05

მრავალბინიანი და კერძო საცხოვრებელი სახლების, სახურავების,  ლიფტების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა

137,1

118,3

18,8

146.4

127.1

19.2

 

ხარჯები

137,1

118,3

18,8

146.4

127.1

19.2

03 03 06

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

31,7

0,0

31,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,7

0,0

31,7

0,0

0,0

0,0

03 03 07

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

5,7

0,0

5,7

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

5,7

0,0

5,7

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

03 03 08

სივრცით მონაცემთა უზრუნველყოფის სამსახური

79,6

0,0

79,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

56,9

0,0

56,9

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

0,0

22,7

0,0

0,0

0,0

03 03 09

სანერგე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

84,0

0,0

84,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

84,0

0,0

84,0

03 03 10

მუნიციპალიტეტის გამწვანება

0,0

0,0

0,0

17,5

0,0

17,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

17,5

0,0

17,5

03 03 11

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

03 03 12

კეთილმოწყობის სამსახურის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1 101,0

0,0

1 101,0

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

28,9

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,9

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 957,1

0,0

1 957,1

3138.3

862.5

2275.8

 

ხარჯები

1 926,0

0,0

1 926,0

2 257,7

0,0

2 257,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

0,0

31,0

880.6

862.5

18.1

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 957,1

0,0

1 957,1

3088.3

862.5

2225.8

 

ხარჯები

1 926,0

0,0

1 926,0

2 207,7

0,0

2 207,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,0

0,0

31,0

880.6

862.5

18.1

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებისა და სკოლებში კლასგარეშე აქტივობების თანადაფინანსების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 288,2

599,3

4 688,9

5 922,2

46,3

5 875,8

 

ხარჯები

4 579,4

300,0

4 279,4

5 739,6

0,0

5 739,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

708,8

299,3

409,5

182,5

46,3

136,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 844,9

599,3

2 245,6

3 362,4

46,3

3 316,1

 

ხარჯები

2 424,7

300,0

2 124,7

3 297,9

0,0

3 297,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

299,3

120,9

64,5

46,3

18,2

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

19,4

0,0

19,4

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

19,4

0,0

19,4

45,0

0,0

45,0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

632,8

0,0

632,8

921,6

0,0

921,6

 

ხარჯები

632,8

0,0

632,8

921,6

0,0

921,6

05 01 03

საჭიდაო დარბაზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

420,2

299,3

120,9

31,3

14,5

16,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

16,8

0,0

16,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420,2

299,3

120,9

14,5

14,5

0,0

05 01 04

 ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი-218081625) შენობის რეაბილიტაცია და მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა ხელშეწყობა

40,7

0,0

40,7

52,8

31,8

21,0

 

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

2,8

0,0

2,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

50,0

31,8

18,2

05 01 05

ა(ა)იპ  „ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი დილა GEORGIA Gori CITY HALL Municipality NLP Football Club DILA under Tengiz Burjanadze“-ს (საიდენტიფიკაციო კოდი-417874973) ხელშეწყობა

1 372,0

300,0

1 072,0

2 101,0

0,0

2 101,0

 

ხარჯები

1 372,0

300,0

1 072,0

2 101,0

0,0

2 101,0

05 01 06

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

359,8

0,0

359,8

209,2

0,0

209,2

 

ხარჯები

359,8

0,0

359,8

209,2

0,0

209,2

05 01 07

ა(ა)იპ „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საცურაო აუზის“(საიდენტიფიკაციო კოდი-218081625) ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

1,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2 309,8

0,0

2 309,8

2 384,8

0,0

2 384,8

 

ხარჯები

2 021,2

0,0

2 021,2

2 266,8

0,0

2 266,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,6

0,0

288,6

118,0

0,0

118,0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24,0

0,0

24,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

24,0

0,0

24,0

3,0

0,0

3,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

391,4

0,0

391,4

415,7

0,0

415,7

 

ხარჯები

278,0

0,0

278,0

297,7

0,0

297,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,4

0,0

113,4

118,0

0,0

118,0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

05 02 04

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

354,6

0,0

354,6

490,0

0,0

490,0

 

ხარჯები

342,0

 0,0

342,0

490,0

0,0

490,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,6

0,0

12,6

0,0

0,0

0,0

05 02 05

გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

149,4

0,0

149,4

151,0

0,0

151,0

 

ხარჯები

149,4

0,0

149,4

151,0

0,0

151,0

05 02 06

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

1,6

2,0

0,0

2,0

05 02 07

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მწერალთა სახლის (საიდენტიფიკაციო კოდი-218079424) ხელშეწყობის ღონისძიებები 

25,0

0,0

25,0

37,7

0,0

37,7

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

37,7

0,0

37,7

05 02 08

საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა

30,0

0,0

30,0

33,0

0,0

33,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

33,0

0,0

33,0

05 02 09

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

 

ხარჯები

61,2

0,0

61,2

61,2

0,0

61,2

05 02 10

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობ და თანადაფინანსების პროგრამა

33,3

0,0

33,3

98,1

0,0

98,1

 

ხარჯები

33,3

0,0

33,3

98,1

0,0

98,1

05 02 11

გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა

547,5

0,0

547,5

551,7

0,0

551,7

 

ხარჯები

547,5

0,0

547,5

551,7

0,0

551,7

05 02 12

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

144,0

0,0

144,0

156,4

0,0

156,4

 

ხარჯები

144,0

 

144,0

156,4

0,0

156,4

05 02 13

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და დასვენების პარკ „ახალბაღის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი-417873769) ხელშეწყობა

427,6

0,0

427,6

265,0

0,0

265,0

 

ხარჯები

265,0

0,0

265,0

265,0

0,0

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162,6

0,0

162,6

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

133,5

0,0

133,5

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

133,5

0,0

133,5

175,0

0,0

175,0

05 03 01

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული განვითარების სააგენტოს (საიდენტიფიკაციო კოდი-218071084) ხელშეწყობა

133,5

0,0

133,5

175,0

0,0

175,0

 

ხარჯები

133,5

0,0

133,5

175,0

0,0

175,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

636,4

0,0

636,4

889,8

135,0

754,8

 

ხარჯები

636,4

0,0

636,4

889,8

135,0

754,8

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125,0

0,0

125,0

125,0

125,0

0,0

 

ხარჯები

125,0

0,0

125,0

125,0

125,0

0,0

06 02

მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი

100,0

0,0

100,0

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

108,0

0,0

108,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

411,4

0,0

411,4

613,8

10,0

603,8

 

ხარჯები

411,4

0,0

411,4

613,8

10,0

603,8

06 03 01

უსინათლოთა კავშირის გორის ფილიალის წევრთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

06 03 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03

დედ-მამით ობოლ ბავშვების დახმარება

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

2,0

0,0

2,0

06 03 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

13,7

0,0

13,7

33,1

0,0

33,1

 

ხარჯები

13,7

0,0

13,7

33,1

0,0

33,1

06 03 05

უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა და მომსახურება

7,2

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,2

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

06 03 06

ცერებრალური დამბლით დაავადებული, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

28,3

0,0

28,3

30,4

0,0

30,4

 

ხარჯები

28,3

0,0

28,3

30,4

0,0

30,4

06 03 07

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

8,3

0,0

8,3

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

8,3

0,0

8,3

10,0

10,0

0,0

06 03 08

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

122,7

0,0

122,7

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

122,7

0,0

122,7

0,0

0,0

0,0

06 03 09

სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება

16,5

0,0

16,5

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

16,5

0,0

16,5

9,0

0,0

9,0

06 03 10

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

17,3

0,0

17,3

71,2

0,0

71,2

 

ხარჯები

17,3

0,0

17,3

71,2

0,0

71,2

06 03 11

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

64,9

0,0

64,9

172,5

0,0

172,5

 

ხარჯები

64,9

0,0

64,9

172,5

0,0

172,5

06 03 12

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

0,8

0,0

0,8

2,4

0,0

2,4

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

2,4

0,0

2,4

06 03 13

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

80,8

0,0

80,8

106,8

0,0

106,8

 

ხარჯები

80,8

0,0

80,8

106,8

0,0

106,8

06 03 14

 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16,9

0,0

16,9

27,0

0,0

27,0

 

ხარჯები

16,9

0,0

16,9

27,0

0,0

27,0

06 03 15

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

6,3

0,0

6,3

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

6,3

0,0

6,3

7,0

0,0

7,0

06 03 16

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

16,3

0,0

16,3

21,4

0,0

21,4

 

ხარჯები

16,3

0,0

16,3

21,4

0,0

21,4

06 03 17

რეინტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება (თანადაფინანსება)

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

5,2

06 03 18

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მარტოხელა პენსიონერების დახმარება

0,0

0,0

0,0

42,5

0,0

42,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

42,5

0,0

42,5

06 03 19

მარტოხელა დედების დახმარება

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

06 03 20

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ფულადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

29,4

0,0

29,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

29,4

0,0

29,4

06 03 21

მიუსაფარ პირთა და უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

0,0

38,3

0,0

38,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

38,3

0,0

38,3

06 03 22

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

06 03 23

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის (ბენეფიციარებისთვის) გადაუდებელი საჭიროების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარების გაწევა

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

06 04

დასაქმებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამა

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

43,0

0,0

43,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაპუნა კობერიძე