„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/12/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016149
34
27/11/2015
ვებგვერდი, 03/12/2015
190020020.35.135.016149
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №34

2015 წლის 27 ნოემბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის 26  დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5616.155 6843.982 7912.904 606.372 7306.532
გადასახადები 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
გრანტები 5074.723 6242.159 6672.629 606.372 6066.257
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 324.375 0.000 324.375
ხარჯები 3886.835 4076.840 4712.207 9.662 4702.545
შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.055 1412.242 0.000 1412.242
საქონელი და მომსახურება 704.401 731.926 954.990 9.662 945.328
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1160.938 1202.135 1421.180 0.000 1421.180
გრანტები 0.000 0.000 204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 496.724 239.115 0.000 239.115
სხვა ხარჯები 0.000 0.000 480.680 0.000 480.680
საოპრაციო სალდო 1729.320 2767.142 3200.697 596.710 2603.987
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1523.530 2916.874 4102.043 596.710 3505.333
ზრდა 1523.530 2920.303 4102.043 596.710 3505.333
კლება 0.000 3.429 0.000    
მთლიანი სალდო 205.790 -149.732 -901.346 0.000 -901.346
ფინანსური აქტივების ცვლილება -856.478 -1052.698 -902.596 0.000 -902.596
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000 0.000    
სესხები 0.000 0.000 0.000    
კლება 856.478 1052.698 902.596 0.000 902.596
ვალუტა და დეპოზიტი 856.478 1052.698 902.596   902.596
სესხები 0.000 0.000 0.000    
ვალდებულებების ცვლილება -9.570 -0.370 -1.250 0.000 -1.250
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
საშინაო 0.000 0.000 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000 0.000   0.000
კლება 9.570 0.370 1.250 0.000 1.250
საშინაო 9.570 0.370 1.250   1.250
საგარეო 0.000 0.000 0.000    
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 5,616.155 6,847.411 7,912.904 606.372 7,306.532
შემოსავლები 5,616.155 6,843.982 7,912.904 606.372 7,306.532
არაფინანსური აქტივების კლება 0.000 3.429 0.000   0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
გადასახდელები 5,419.935 6,997.513 8,815.500 606.372 8,209.128
ხარჯები 3,886.835 4,076.840 4,712.207 9.662 4,702.545
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,523.530 2,920.303 4,102.043 596.710 3,505.333
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 1.250 0.000 1.250
ნაშთის ცვლელება 196.220 -150.102 -902.596 0.000 -902.596

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 912 904  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5,616.155 6,843.982 7,912.904 606.372 7,306.532
გადასახადები 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
გრანტები 5,074.723 6,242.159 6,672.629 606.372 6,066.257
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 324.375 0.000 324.375

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 915 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
ქონების გადასახადი 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  184.507 214.880 909.900   909.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.120 0.246 1.000   1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
1.114 0.838 0.000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
10.799 4.894 5.000   5.000
სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0.000 0.000 0.000    
სხვა გადასახადი 0.000 0.000 0.000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  6 672 629   ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 5,074.723 6,242.159 6,672.629 606.372 6,066.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,031.158 1,497.566 1,500.000   1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,043.565 4,611.268 4,839.072 606.372 4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,417.220 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,417.220 4,009.700 4,232.700   4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 626.345 601.568 606.372 606.372 0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 601.568 606.372 606.372  
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000 0.000 0.000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000 0.000    
სხვა ტრანსფერები 0.000 133.325 333.557   333.557

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  324 375 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 324.375 0.000 324.375
შემოსავლები საკუთრებიდან 202.990 271.079 169.200 0.000 169.200
პროცენტები 135.603 184.698 101.400 0.000 101.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 135.603 184.698 101.400   101.400
რენტა 67.387 86.381 67.800 0.000 67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 67.022 86.153 67.800   67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.365 0.228 0.000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5.178 22.158 15.200 0.000 15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები -20.029 10.264 10.200 0.000 10.200
სანებართვო მოსაკრებელი 0.751 0.110 1.000   1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.751 0.110 1.000   1.000
სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000 0.000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.063 0.032 0.000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -27.955 0.000 0.000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7.175 10.122 9.200   9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000 0.000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902 11.894 5.000   5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 13.242 0.000 0.000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129.441 81.809 139.975   139.975
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.283 5.919 0.000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 712 207  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 3,886.835 4,076.840 4,712.207 9.662 4,702.545
შრომის ანაზღაურება 1,779.019 1,646.055 1,412.242 0.000 1,412.242
საქონელი და მომსახურება 704.401 731.926 954.990 9.662 945.328
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1,160.938 1,202.135 1,421.180 0.000 1,421.180
გრანტები     204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 496.724 239.115 0.000 239.115
სხვა ხარჯი 0.000 0.000 480.680 0.000 480.680

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 102 043  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 102 043   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 49.840 18.523 84.800 0.000 84.800
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.470 205.190 0.000 0.000 0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  990.534 2288.005 3428.838 596.710 2832.128
განათლება 9.532 122.925 461.335 0.000 461.335
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 467.483 280.175 127.070 0.000 127.070
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4.671 5.485 0.000 0.000 0.000
ჯამი 1523.530 2920.303 4102.043 596.710 3505.333

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000    
არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,695.634 1,631.181 2,116.703 0.000 2,116.703
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,695.634 1,611.604 1,942.756 0.000 1,942.756
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,597.734 1,506.137 1,824.756   1,824.756
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 97.900 105.467 118.000   118.000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 19.577 173.947   173.947
თავდაცვა 92.214 92.219 74.590 0.000 74.590
სამოქალაქო თავდაცვა 92.214 92.219 74.590   74.590
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 239.592 463.830 235.520 0.000 235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000 0.000   0.000
სახანძრო სამსახური 239.592 463.830 235.520   235.520
ეკონომიკური საქმიანობა 155.932 180.067 179.173 0.000 179.173
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა          
ტრანსპორტი 28.000 44.999 179.173   179.173
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 127.932 135.068 0.000   0.000
გარემოს დაცვა 107.920 225.480 103.250 0.000 103.250
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 95.345 102.831 95.000   95.000
ჩამდინარე წყლების მართვა 12.575 122.649 8.250   8.250
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,196.761 2,378.188 3,586.614 0.000 3,586.614
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  121.663 319.074 246.029   246.029
წყალმომარაგება 291.122 1,310.522 2,162.587   2,162.587
გარე განათება 54.985 48.269 432.626   432.626
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 728.991 700.323 745.372   745.372
ჯანმრთელობის დაცვა 70.430 81.261 127.645 0.000 127.645
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 70.430 81.261 127.645   127.645
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,094.466 934.505 735.670 0.000 735.670
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 562.411 275.297 253.070   253.070
მომსახურება კულტურის სფეროში 455.835 498.475 467.600   467.600
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 8.274 14.035 15.000   15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 67.946 146.698 0.000   0.000
განათლება 521.109 659.937 1,122.985 0.000 1,122.985
სკოლამდელი აღზრდა 318.062 330.637 721.575   721.575
ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000 0.000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203.047 329.300 401.410   401.410
სოციალური დაცვა 236.307 350.475 532.100 0.000 532.100
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34.153 31.585 23.600   23.600
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202.154 318.890 508.500   508.500
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 5,410.365 6,997.143 8,814.250 0.000 8,814.250

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 902 596 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -902 596 ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          -902 596 ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1250  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 02 00

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება,  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

      შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია რამდენიმე სოფლებში  გზების რეაბილიტაცია, რაზეც გამოყოფილია 179173 ლარი.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ხიჭაური ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების ახალი ქსელის მშენებლობა, ასევე ციხეებზე მოეწყობა ახალი განათების წერტილები.

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 03 02 02)

      მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან,  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება 95000 ლარის ღირებულების.

  1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება.
  2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3, კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუვნებლება. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                          

          (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.2015 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში სამი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1487000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 60000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 67000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 32 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა.

 2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                          

                 (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა, რაზეც გათვალისწინებულია  136000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი, ხოლო რამდენიმე სოფლის სახლს ჩაუტარდება რემონტი

2.3 გამწვანების ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 03 03)

    მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 

 3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  420575ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო და ერდვათის დაწყებითი სკოლა 135000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

      2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევი ლომანაური მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედნები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა    

 (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა(ა)იპ „შუახევის კულტურის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

      შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურგიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები, რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა(ა)იპ „შუახევის  სახელოვნებო  სკოლა“

 (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი - შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

      ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში,  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება, საჭიროებისამებრ, მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:

პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;

მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;

  • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
  • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
  • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.3   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 25 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.4  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაცემა, თითოეულ ოჯახზე  250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5       18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

     მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 4 ბავშვი.

5.2.6  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

     პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარეები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.

5.2.7    შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ჩანჩხალოში მცხოვრებ სტიქიის შედეგად  დაზარალებულ 66 ოჯახზე ერთჯერად დახმარების (კომპენსაცია) გაცემას შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნების და ხარჯთააღრიცხვების შესაბამისად, რითაც გაუმჯობესდება მათი ყოველდღიური ცხოვრების პირობები.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

5419.935

6997.513

8815.500

606.372

8209.128

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.000

108.000

105

0

105

 

ხარჯები

3886.835

4076.840

4712.207

9.662

4702.545

 

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.055

1412.242

0.000

1412.242

 

საქონელი და მომსახურება

704.401

731.926

954.990

9.662

945.328

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44.051

66.220

46.500

0.000

46.500

 

       მივლინებები

17.911

21.658

20.440

0.000

20.440

 

       ოფისის ხარჯები

130.356

98.897

115.828

9.662

106.166

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.167

6.200

0.000

6.200

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.946

126.171

113.070

0.000

113.070

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

389.591

407.442

652.952

0.000

652.952

 

სუბსიდიები

1160.938

1202.135

1421.180

0.000

1421.180

 

გრანტები

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

496.724

239.115

0.000

239.115

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

480.680

0.000

480.680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1523.530

2920.303

4102.043

596.710

3505.333

 

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

1.250

0.000

1.250

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1976.900

1934.204

2117.953

0.000

2117.953

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

78.000

100

0

100

 

ხარჯები

1920.184

1915.311

2031.903

0.000

2031.903

 

შრომის ანაზღაურება

1491.608

1344.157

1356.112

0.000

1356.112

 

საქონელი და მომსახურება

349.736

359.628

553.066

0.000

553.066

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.195

56.888

40.900

0.000

40.900

 

       მივლინებები

15.800

19.157

18.440

0.000

18.440

 

       ოფისის ხარჯები

118.423

91.613

101.826

0.000

101.826

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.167

6.200

0.000

6.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

92.321

106.326

103.690

0.000

103.690

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75.451

79.477

282.010

0.000

282.010

 

სუბსიდიები

78.840

88.452

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

123.074

4.725

0.000

4.725

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

118.000

0.000

118.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.840

18.523

84.800

0.000

84.800

 

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

1.250

0.000

1.250

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

436.369

515.244

544.245

0.000

544.245

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.000

21.000

22

0

22

 

ხარჯები

430.766

509.712

532.845

0.000

532.845

 

შრომის ანაზღაურება

295.505

353.365

445.652

0.000

445.652

 

საქონელი და მომსახურება

56.421

63.615

87.193

0.000

87.193

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

4.200

5.200

 

5.200

 

       მივლინებები

4.192

4.080

4.000

 

4.000

 

       ოფისის ხარჯები

15.402

16.891

21.020

 

21.020

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

2.111

2.199

2.200

 

2.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.611

29.070

27.910

 

27.910

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.905

7.175

26.863

 

26.863

 

სუბსიდიები

78.840

88.452

0.000

 

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

4.280

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.603

5.532

11.400

0.000

11.400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1533.655

1393.607

1280.511

0.000

1280.511

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

55

78

0

78

 

ხარჯები

1489.418

1383.516

1207.111

0.000

1202.386

 

შრომის ანაზღაურება

1196.103

986.112

910.460

0.000

910.460

 

საქონელი და მომსახურება

293.315

278.610

291.926

0.000

291.926

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.995

36.560

35.700

0.000

35.700

 

       მივლინებები

11.608

14.978

14.440

0.000

14.440

 

       ოფისის ხარჯები

103.021

74.458

80.806

0.000

80.806

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

3.968

4.000

0.000

4.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68.710

76.344

75.780

0.000

75.780

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.546

72.302

81.200

0.000

81.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

118.794

4.725

0.000

4.725

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.237

10.091

73.400

0.000

73.400

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

519.372

531.065

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

26.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

488.495

529.451

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

263.922

297.640

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

224.573

226.261

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

28.464

32.360

0.000

 

 

 

       მივლინებები

6.985

6.978

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

65.225

55.444

0.000

 

 

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

3.968

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.293

55.209

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.171

72.302

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

5.550

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.877

1.614

0.000

 

 

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

127.932

129.662

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

7.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

126.993

123.585

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

109.545

110.343

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

17.448

12.122

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.611

0.000

0.000

 

 

 

       მივლინებები

2.485

2.314

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

5.424

3.838

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.553

5.970

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.375

0.000

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

6.077

0.000

 

 

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

 

5.406

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

 

5.406

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

4.680

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.726

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

 

0.099

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

 

0.264

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.363

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.000

0.000

 

 

01 02 04

საფინანსო სამსახური

97.900

105.467

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

97.900

104.267

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

81.733

86.870

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

16.167

17.397

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.920

4.200

0.000

 

 

 

       მივლინებები

0.821

2.091

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

8.247

5.849

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.179

5.257

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.200

0.000

 

 

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

28.956

30.357

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

2.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

28.956

30.357

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

24.832

26.188

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.124

4.169

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.152

0.121

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1.872

1.137

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.100

2.911

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

 

01 02 06

 კულტურის, განათლების,  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

67.946

77.998

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.000

6.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

67.007

76.798

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

63.793

70.785

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.214

4.893

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.834

1.999

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2.380

2.894

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

1.200

0.000

 

 

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

40.637

49.111

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

4.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

39.564

49.111

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

33.421

42.900

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

6.143

6.211

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.180

0.811

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2.897

2.064

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.066

3.336

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.073

0.000

0.000

 

 

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

37.875

40.476

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

37.875

40.476

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

33.427

33.940

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.448

5.476

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.045

0.373

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1.603

1.442

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.800

3.661

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.060

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

 

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

613.037

429.471

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.000

0.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

602.628

429.471

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

585.430

317.446

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

17.198

2.081

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.106

0.291

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

15.373

1.790

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.719

0.000

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

109.944

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.409

0.000

0.000

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

118.000

0.000

118.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

118.000

0.000

118.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

118.000

 

118.000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

6.876

0.370

1.250

0.000

1.250

 

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

1.250

 

1.250

01 05

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847  ლარი თანადაფინანსება.  მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი

0.000

19.577

173.947

0.000

173.947

 

ხარჯები

0.000

16.677

173.947

0.000

173.947

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

16.677

173.947

0.000

173.947

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

16.128

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.000

0.549

0.000

 

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

173.947

 

173.947

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

2.900

0.000

 

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

331.806

556.049

310.110

0.000

310.110

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.000

30.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

330.336

350.859

310.110

0.000

310.110

 

შრომის ანაზღაურება

287.411

301.898

56.130

0.000

56.130

 

საქონელი და მომსახურება

42.925

46.841

22.520

0.000

22.520

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

9.332

5.600

0.000

5.600

 

       მივლინებები

2.111

2.501

2.000

0.000

2.000

 

       ოფისის ხარჯები

11.933

7.284

4.340

0.000

4.340

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.625

19.845

9.380

0.000

9.380

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.400

2.508

1.200

0.000

1.200

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

27.460

0.000

27.460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.190

0.000

0.000

0.000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.214

92.219

74.590

0.000

74.590

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

5

 

5

 

ხარჯები

92.214

92.219

74.590

0.000

74.590

 

შრომის ანაზღაურება

67.828

69.622

52.470

 

52.470

 

საქონელი და მომსახურება

24.386

20.477

22.120

0.000

22.120

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

4.200

5.200

 

5.200

 

       მივლინებები

1.745

1.288

2.000

 

2.000

 

       ოფისის ხარჯები

5.180

3.183

4.340

 

4.340

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.273

9.298

9.380

 

9.380

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.332

2.508

1.200

 

1.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

0.000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

239.592

463.830

235.520

0.000

235.520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

23.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

238.122

258.640

235.520

0.000

235.520

 

შრომის ანაზღაურება

219.583

232.276

3.660

 

3.660

 

საქონელი და მომსახურება

18.539

26.364

0.400

0.000

0.400

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

5.132

0.400

0.000

0.400

 

       მივლინებები

0.366

1.213

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

6.753

4.101

0.000

 

0.000

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.352

10.547

0.000

 

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.068

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

204.000

 

204.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

27.460

 

27.460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.190

0.000

 

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1294.806

2608.191

3869.037

606.372

3262.665

 

ხარჯები

304.272

320.186

440.199

9.662

430.537

 

საქონელი და მომსახურება

204.933

217.129

280.269

9.662

270.607

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

9.662

9.662

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

204.933

217.129

270.607

0.000

270.607

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990.534

2288.005

3428.838

596.710

2832.128

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

28.000

44.999

179.173

0.000

179.173

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

44.999

179.173

0.000

179.173

03 01 01

სოფელ ორთამელაში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 47999.  ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე 31996. გორხანაურის გზის 24580. ნიგაზეულის გზის 17998. მაწყვალთაში გზის მშენებლობის დასრულება 11000. ლაკლაკეთის გზაზე კედლის ჩამოსხმა 14800. ნიგაზეულში წიაღის უბნის გზის რეაბილიტაცია 19800 ლარი. ნაღვარევის გზაზე ხიდის მშენებლობის დასრულება 11000 ლარი.

0.000

0.000

179.173

0.000

179.173

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

179.173

 

179.173

03 01 02

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

28.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

0.000

0.000

 

 

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

44.999

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

44.999

0.000

 

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1259.177

2555.616

3680.864

606.372

3074.492

 

ხარჯები

296.643

312.610

431.199

9.662

421.537

 

საქონელი და მომსახურება

197.304

209.553

271.269

9.662

261.607

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

197.304

209.553

261.607

0.000

261.607

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.534

2243.006

3249.665

596.710

2652.955

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.985

48.269

432.626

0.000

432.626

 

ხარჯები

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

347.626

0.000

347.626

03 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

ხარჯები

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

 

85.000

03 02 01 02

ხიჭაურიდან ჭვანის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  74868. ხიჭაურიდან ზამლეთის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  64497. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000. ნიგაზეულის,ოთოლთას და ყალაიბონის ციხეზე გარეგანათების სისტემის მოწყობა 15000 ლარი

0.000

0.000

160.365

0.000

160.365

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

160.365

 

160.365

03 02 01 03

თაგინურის (გომის მთა) ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის სადენების, ტრანსფორმატორის, ბოძების და სხვა მასალების შეძენა 67261 ლარი. გრძელგორი-კატრიანი-ყავრიანი და ჩირუხის მთებისათვის-120000 ლარი

0.000

0.000

187.261

0.000

187.261

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

187.261

 

187.261

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

95.345

106.831

100.000

0.000

100.000

 

ხარჯები

95.345

96.051

100.000

0.000

100.000

 

საქონელი და მომსახურება

95.345

96.051

100.000

0.000

100.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.345

96.051

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.780

0.000

0.000

0.000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

95.345

92.051

95.000

0.000

95.000

 

ხარჯები

95.345

92.051

95.000

0.000

95.000

 

საქონელი და მომსახურება

95.345

92.051

95.000

0.000

95.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.345

92.051

95.000

 

95.000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

4.000

5.000

 

5.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0.000

10.780

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.780

0.000

 

0.000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

291.122

1310.522

2162.587

0.000

2162.587

 

ხარჯები

143.338

146.028

206.537

0.000

206.537

 

საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

46.607

0.000

46.607

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

46.607

0.000

46.607

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.784

1164.494

1956.050

0.000

1956.050

03 02 03 01

ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 689 000 ლარი.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი.  გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 98000 ლარი.

0.000

0.000

1487.000

0.000

1487.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

1487.000

 

1487.000

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

114.381

116.056

159.930

0.000

159.930

 

ხარჯები

99.339

103.057

159.930

0.000

159.930

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

159.930

 

159.930

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.042

12.999

0.000

 

0.000

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

99.689

0.000

67.000

0.000

67.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.689

0.000

67.000

 

67.000

03 02 03 04

სარწყავი არხების საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

3.000

 

3.000

03 02 03 05

ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 59441 ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8110 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი  აუზის 6777. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500. სოფელ ახალდაბაში სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა 40000 ლარი. დაბაში 250 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის რემონტი 23000 ლარი

0.000

0.000

140.828

0.000

140.828

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

140.828

 

140.828

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

43.999

42.971

43.607

0.000

43.607

 

ხარჯები

43.999

42.971

43.607

0.000

43.607

 

საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

43.607

0.000

43.607

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

43.607

 

43.607

03 02 03 07

სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა

0.000

0.000

95.000

0.000

95.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

95.000

 

95.000

03 02 03 08

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 78270

14.406

126.218

98.190

0.000

98.190

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.406

126.218

98.190

 

98.190

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

18.647

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.647

0.000

0.000

 

0.000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

31.617

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.617

0.000

 

0.000

03 02 03 11

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

56.877

38.032

0.000

38.032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

56.877

38.032

 

38.032

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0.000

936.783

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

936.783

30.000

 

30.000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

805.150

967.345

977.401

606.372

371.029

 

ხარჯები

2.975

22.262

39.662

9.662

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

39.662

9.662

30.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802.175

945.083

937.739

596.710

341.029

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

ხარჯები

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

 

30.000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0.000

9.321

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

9.321

0.000

 

0.000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

601.568

606.372

606.372

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

9.662

9.662

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

9.662

9.662

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626.345

601.568

596.710

596.710

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

9.354

33.187

95.000

0.000

95.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.354

33.187

95.000

 

95.000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის
(ზამლეთის ცენტრში მემორიალთან კედლის და რკინის ღობის მოწყობა - 5782 ლარი.  ფურტიოს თაღოვან ხიდთან ბეტონის კიბეების მოწყობა 3999  ლარი)

31.126

161.457

9.781

0.000

9.781

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.126

161.457

9.781

 

9.781

03 02 04 06

სოფელ ჯაბნიძეებში და სოფელ ვაკეში წისქვილების მშენებლობა

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

10.000

 

10.000

03 02 04 07

სოფლებში გარეგანათებების და სოფლის სახლების გამრიცხველიანება-აბონენტად აყვანა

39.789

9.200

20.000

0.000

20.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.789

9.200

20.000

 

20.000

03 02 04 08

დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 93999 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 41860 ლარი.

36.666

1.449

135.859

0.000

135.859

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.666

1.449

135.859

 

135.859

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

15.899

6.580

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.899

6.580

0.000

 

 

03 02 04 10

სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 29299 ლარი .   ოლადაურის  ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 4900 ლარი. დღვანის ადნიმისტრაციული სახლის რემონტი 5230 ლარი. ბარათაულის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 1460 ლარი. ქიძინიძეების სოფლის სახლის ზედა მხარეს ბეტონის საფარის დაგება 5000 ლარი. შუბნის ადმინისტრაციული სახლის სახურავის შეცვლა 24500 ლარი

34.997

118.005

70.389

0.000

70.389

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.997

118.005

70.389

 

70.389

03 02 04 11

სოფლებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

7.999

4.316

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.999

4.316

0.000

 

0.000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

12.575

122.649

8.250

0.000

8.250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

122.649

8.250

0.000

8.250

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.000

7.440

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

7.440

0.000

 

0.000

03 02 05 02

 ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

0.000

8.250

0.000

8.250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

8.250

 

8.250

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

12.575

28.618

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

28.618

0.000

 

0.000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

28.040

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

28.040

0.000

 

0.000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

58.551

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

58.551

0.000

 

0.000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

 

ხარჯები

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

 

საქონელი და მომსახურება

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.629

7.576

9.000

 

9.000

04 00

განათლება

328.104

456.911

889.910

0.000

889.910

 

ხარჯები

318.572

333.986

428.575

0.000

428.575

 

სუბსიდიები

318.572

333.986

428.575

0.000

428.575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.532

122.925

461.335

0.000

461.335

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

318.062

330.637

721.575

0.000

721.575

 

ხარჯები

311.072

326.486

420.575

0.000

420.575

 

სუბსიდიები

311.072

326.486

420.575

0.000

420.575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

4.151

301.000

0.000

301.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

318.062

330.637

420.575

0.000

420.575

 

ხარჯები

311.072

326.486

420.575

0.000

420.575

 

სუბსიდიები

311.072

326.486

420.575

 

420.575

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

4.151

0.000

 

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

 

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)

0.000

0.000

301.000

0.000

301.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

301.000

 

301.000

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

10.042

126.274

168.335

0.000

168.335

 

ხარჯები

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

 

სუბსიდიები

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

118.774

160.335

0.000

160.335

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

2.542

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

0.000

0.000

 

 

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა

0.000

118.774

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

118.774

25.000

 

25.000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 122535 ლარი. ფურტიოს სკოლის შენობის გადატანა 12800 ლარი.

0.000

0.000

135.335

0.000

135.335

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

135.335

 

135.335

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის  მოვლა-პატრონობა

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

7.500

7.500

8.000

0.000

8.000

 

სუბსიდიები

7.500

7.500

8.000

 

8.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1219.525

1059.533

968.745

0.000

968.745

 

ხარჯები

752.042

779.358

841.675

0.000

841.675

 

საქონელი და მომსახურება

87.855

102.718

99.000

0.000

99.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87.855

102.718

99.000

0.000

99.000

 

სუბსიდიები

664.187

676.640

742.675

0.000

742.675

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.483

280.175

127.070

0.000

127.070

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

683.830

405.135

406.270

0.000

406.270

 

ხარჯები

220.343

232.488

279.200

0.000

279.200

 

საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

სუბსიდიები

189.956

197.258

239.200

0.000

239.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

172.647

127.070

0.000

127.070

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

121.419

129.838

153.200

0.000

153.200

 

ხარჯები

121.419

129.838

153.200

0.000

153.200

 

სუბსიდიები

121.419

129.838

153.200

 

153.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

ხარჯები

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

 

40.000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

68.537

67.420

86.000

0.000

86.000

 

ხარჯები

68.537

67.420

86.000

0.000

86.000

 

სუბსიდიები

68.537

67.420

86.000

 

86.000

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

463.487

30.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

30.000

0.000

 

0.000

05 01 05

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

0.000

73.058

4.237

0.000

4.237

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

73.058

4.237

 

4.237

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0.000

69.589

10.162

0.000

10.162

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

69.589

10.162

 

10.162

05 01 07

 სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა 29877. ნაღვარევი 29900. ლომანაური 27995.  ნენიის 24899.)

0.000

0.000

112.671

0.000

112.671

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

112.671

 

112.671

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535.695

585.698

562.475

0.000

562.475

 

ხარჯები

531.699

546.870

562.475

0.000

562.475

 

საქონელი და მომსახურება

57.468

67.488

59.000

0.000

59.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57.468

67.488

59.000

0.000

59.000

 

სუბსიდიები

474.231

479.382

503.475

0.000

503.475

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

38.828

0.000

0.000

0.000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

402.645

445.022

423.600

0.000

423.600

 

ხარჯები

402.645

406.194

423.600

0.000

423.600

 

სუბსიდიები

402.645

406.194

423.600

 

423.600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

38.828

0.000

 

0.000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

71.586

73.188

79.875

0.000

79.875

 

ხარჯები

71.586

73.188

79.875

0.000

79.875

 

სუბსიდიები

71.586

73.188

79.875

 

79.875

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

49.194

53.453

44.000

0.000

44.000

 

ხარჯები

49.194

53.453

44.000

0.000

44.000

 

საქონელი და მომსახურება

49.194

53.453

44.000

0.000

44.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.194

53.453

44.000

 

44.000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

3.996

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

0.000

0.000

 

0.000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

 

ხარჯები

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

 

საქონელი და მომსახურება

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.274

14.035

15.000

 

15.000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0.000

68.700

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

68.700

0.000

 

0.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

268.794

382.625

659.745

0.000

659.745

 

ხარჯები

261.429

377.140

659.745

0.000

659.745

 

საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

371.530

206.930

0.000

206.930

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

362.680

0.000

362.680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.671

5.485

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

29.793

32.150

127.645

0.000

127.645

 

ხარჯები

26.622

26.665

127.645

0.000

127.645

 

საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

90.000

0.000

90.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.670

21.055

37.510

0.000

37.510

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

0.000

0.000

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

6.187

21.055

32.510

0.000

32.510

 

ხარჯები

6.187

21.055

32.510

0.000

32.510

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.187

21.055

32.510

 

32.510

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

1.405

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

 

 

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.483

0.000

0.000

 

0.000

06 01 04

 ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი“

 

0.000

90.000

0.000

90.000

 

ხარჯები

 

0.000

90.000

0.000

90.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

90.000

 

90.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.000

0.000

 

0.000

06 01 05 

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0.000

4.205

0.135

0.000

0.135

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

4.205

0.135

 

0.135

06 01 06

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

3.171

5.485

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

 

0.000

06 01 07

პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.000

0.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

5.000

0.000

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

5.000

 

5.000

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

239.001

350.475

532.100

0.000

532.100

 

ხარჯები

234.807

316.165

471.170

0.000

532.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

234.807

316.165

169.420

0.000

169.420

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

18.800

0.000

362.680

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

36.847

31.585

23.600

0.000

23.600

 

ხარჯები

34.153

31.585

23.600

0.000

23.600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.153

31.585

23.600

 

23.600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

 

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

 

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

1.500

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

 

 

 

 

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2.194

1.605

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2.194

1.605

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.194

1.605

0.000

 

0.000

06 02 04

პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

18.500

29.500

80.000

0.000

80.000

 

ხარჯები

18.500

29.500

80.000

0.000

80.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.500

29.500

80.000

 

80.000

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

28.700

22.000

25.000

0.000

25.000

 

ხარჯები

28.700

22.000

25.000

0.000

25.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.700

22.000

25.000

 

25.000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25.000

17.000

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

25.000

17.000

20.000

0.000

20.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.000

17.000

20.000

 

20.000

06 02 07

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

 

4.000

 

4.000

06 02 08

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ იაგო მიქელაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი.

0.000

0.000

18.800

0.000

18.800

 

ხარჯები

0.000

0.000

18.800

0.000

18.800

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

18.800

 

18.800

06 02 09

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.000

0.000

0.000

 

0.000

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.960

8.000

5.120

0.000

5.120

 

ხარჯები

8.960

8.000

5.120

0.000

5.120

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.960

8.000

5.120

 

5.120

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

6.627

10.655

11.700

0.000

11.700

 

ხარჯები

6.627

10.655

11.700

0.000

11.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.627

10.655

11.700

 

11.700

06 02 12

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0.000

34.310

42.130

0.000

42.130

 

ხარჯები

0.000

34.310

42.130

0.000

42.130

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

34.310

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

42.130

 

42.130

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

0.000

301.750

0.000

301.750

 

ხარჯები

0.000

0.000

301.750

0.000

301.750

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

302

 

301.750

06 02 14

სოციალური სხვა

88.673

195.820

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

88.673

195.820

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88.673

195.820

0.000