ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 44
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/11/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/11/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016236
44
17/11/2015
ვებგვერდი, 19/11/2015
190020020.35.144.016236
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №44

2015 წლის 17 ნოემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge, 09.12.2014 წ., 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წ ფაქტობრივი

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,6

12154.48

3693.83

8460.65

12957.20688

3849.268

9107.2680

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

548

0.0

548

გრანტები

9 789,1

9954.93

3693.83

6261.10

10239.27

3849.27

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

2169.93888

0.0

2169.93888

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.16

6143.17

7457.82108

628.88440

6828.93668

შრომის ანაზღაურება

2 460,2

2132.62

0.0

2132.62

1613.536

0.0

1613.536

საქონელი და მომსახურება

991

1139.07

10,75

1128.32

1329.49065

0.0

1329.49065

სუბსიდიები

1 363,1

1554.34

0.0

1554.34

2256.001

0.0

2256.01

გრანტები

0,0

0.0

 

 

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190,5

1316.6

646.6

670

831

0.0

831

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1117.50443

628.8844

448.62003

საოპერაციო სალდო

4692,1

4699.14

2381.66

2317.48

5499.38580

3220.38360

2279.00220

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3647,4

2992.75

2296.98

695.77

9005.67892

4458.93612

4546.74280

ზრდა

3673,5

3025.74

2296.98

728.75

9017.17892

4458.93612

4558.24280

კლება

26,1

32.99

0.00

32.99

11.5

0.0

11.5

მთლიანი სალდო

1 044,8

1706.39

84.68

1621.71

-3506.29312

-1238.55252

-2267.74060

ვალუტა და დეპოზიტები

1 141,3

1706.39

84.68.0

1621.71

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1 141,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,5

0

0

 

3521.29312

1253.55252

2267.74060

კლება

96,5

 

 

 

3521.29312

1253.55252

2267.74060

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

ფაქტობრივი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 381,6

12187.46

3693.8

8493.64

12968.71

3849.27

9119.44

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

12957.21

3849.27

9107.94

არაფინანსური აქტივების კლება

26.1

33.0

0.0

33.0

11.5

0.0

11.5

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10 336,8

10481.1

3609.1

6871.9

16490.0

5102.82052

11387.17948

ხარჯები

6663,4

7455.33

1312.16

6143.17

7457.82108

628.88440

6828.93668

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3673,5

3025.7

2297.0

728.7

9017.17892

4458.93612

4558.24280

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 044,8

1706.4

84.7

1621.7

-3521.293

-1253.55

-2267.74

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12957.21 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტობრივი

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

12957.208

3849.26800

9107.93888

  გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

548

0.0

548

  გრანტები

9 789,1

9954.9

3693.8

6261.1

10239.26800

3849.26800

6390.000

  სხვა ემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

2169.93888

0.0

2169.93888

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2169.94 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტობრივი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1077,2

1417.9

2169.94

შემოსავლები საკუთრებიდან

230,5

476

1124.14

პროცენტები

35,6

163.9

163.59

რენტა

194,9

312.2

960.55

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის       

165,8

275.8

924.05

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,1

36.3

36.5

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

161.9

197.4

193.8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

139.8

153.2

178.8

სანებართვო მოსაკრებელი

23.8

23.3

48.8

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

115.6

129.5

130.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.4

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22.1

44.2

15

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,1

44.2

15

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

684.8

741

683.50

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

3.5

168.50

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7457.82108 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.17

6143.17

7457.82108

628.88440

6828.93668

შრომის ანაზღაურება

2460,2

2132.62

0.0

2132.62

1613.53600

0.0

1613.53600

საქონელი და მომსახურება

991,0

1139.07

10,75

1128.32

1329.49065

0.0

1329.49065

სუბსიდიები

1363,1

1554.34

0.0

1554.34

2256.001

0.0

2256.001

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

310.318

0.0

310.318

სოციალური უზრუნველყოფა

1190,5

1316.6

646.6

670

831.0

0.0

831.0

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1117.50443

628.88440

488.62003

ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2013 ფაქტობრივი

2014 ფაქტობრივი

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2795,1 

2474.2

2758.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2795,1 

2474.2

2758.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2795,1 

2474.2

2687.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0  

0

71.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0 

0.0 

0.0

702

თავდაცვა

118,8 

122.1

129.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

299.3 

319.7 

315.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0 

0.0 

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

299,3 

319.7

315.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2742,4 

1779.6 

4862.1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

81,9 

666.9

1409.7

70421

სოფლის მეურნეობა

81,9 

666.9

1409.7

7045

ტრანსპორტი

   2660,5 

1112.7

3452.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2660,5 

1112.7

3452.4

705

გარემოს დაცვა

371,3 

654

1055.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277,4 

457.4 

612.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

93,9 

196.7

443.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1302,2 

1679.6

2485.0

7061

ბინათმშენებლობა

14.8 

10.7

60.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,9 

2.0 

6.0

7063

წყალმომარაგება

328,5 

524

1250.90

7064

გარე განათება

200,4 

172.7 

191.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

751,6 

970.3

976.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74.0 

80.0 

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0 

80.0 

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

810,9 

752.4 

1481.8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

220,8 

244.9

635.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,3 

399.5

719.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

135,0 

108 

126.0

709

განათლება

689,0 

1350.1

2397.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

668,3 

1331,6

2375.3

7092

ზოგადი განათლება

1,7 

0.0 

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,7  

0.0 

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

19,0 

18.5 

22.0

710

სოციალური დაცვა

1133,8 

1269.4 

910.2

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,2 

50.0 

60.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

413,7 

506  

751.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

675,9 

713.3 

98.7

 

სულ

10 336,8 

10481.1

16475.0

ზ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 71,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.“;

თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ.ზ) ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 10)

ქარელის მუნიციპალიტეტში ხშირი წვიმების და დიდი ქარის შედეგად დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხები სახურავების შესაკეთებლად და სარემონტო სამუშაოებისთვის.“;

ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტობრივი

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,336.8

10,481.07

3,609.14

6,871.93

16490.00

5102.82052

11387.17948

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

477.0

152.0

0.0

152.0

164,0

   
 

ხარჯები

6,663.3

7,455.3

1,312.2

6,143.2

7457.82108

628.88440

6828.93668

 

შრომის ანაზღაურება

2,460.2

2,132.6

0.0

2,132.6

1613.53600

0.00

1613.53600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,673.5

3,025.7

2,297.0

728.8

9017.17892

4458.93612

4558.24280

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,795.1

2,474.2

0.0

2,474.2

2758.28050

0.00

2758.28050

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

112.0

0.0

112.0

155.00

0.00

155.00

 

ხარჯები

2,722.8

2,373.8

0.0

2,373.8

2199.818

0.00

2199.818

 

შრომის ანაზღაურება

2,097.8

1,760.2

0.0

1,760.2

1532.89

0.00

1532.89

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

100.4

0.0

100.4

558.46250

0.00

558.46250

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

826.8

671.8

0.0

671.8

553.8

0.0

553.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

11.0

 

11.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

819.7

671.8

0.0

671.8

544.3

0.0

544.3

 

შრომის ანაზღაურება

576.7

476.9

0.0

476.9

374.1

0.0

374.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

0.0

0.0

9.5

0.0

9.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,968.3

1,802.4

0.0

1,802.4

2133.49250

0.0

2133.49250

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

101.0

 

101.0

130.0

 

130.0

 

ხარჯები

1,903.1

1,702.0

0.0

1,702.0

1584.530

0.0

1584.530

 

შრომის ანაზღაურება

1,521.1

1,283.3

0.0

1,283.3

1158.770

0.0

1158.770

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

100.4

0.0

100.4

548.96250

0.0

548.96250

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

71.0

0.00

71.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

71.0

0.00

71.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418.2

441.8

0.0

441.8

444.64

0.0

444.64

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

40.0

0.0

40.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

418.2

438.7

0.0

438.7

416.16

0.0

416.16

 

შრომის ანაზღაურება

362.3

372.4

0.0

372.4

80.646

0.0

80.646

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

28.480

0.0

28.480

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

299.3

319.7

0.0

319.7

315.0

0.0

315.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

31.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

299.3

316.6

0.0

316.6

315.0

0.0

315.0

 

შრომის ანაზღაურება

275.8

287.2

0.0

287.2

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.8

122.1

0.0

122.1

129.64

0.0

129.64

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

   

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

118.8

122.1

0.0

122.1

101.16

0.0

101.16

 

შრომის ანაზღაურება

86.5

85.2

0.0

85.2

76.69

0.0

76.69

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0.

0.0

0.0

28.480

0.0

28.480

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,415.8

4,113.3

2,821.8

1,291.5

8417.79920

5102.82052

3314.97868

 

ხარჯები

892.3

1,203.7

524.8

678.9

1575.41808

628.8844

946.53368

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,523.5

2,909.6

2,297.0

612.6

6827.38112

4458.93612

2368.4450

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,660.5

1,112.7

976.7

136.0

3467.4447

3106.5639

360.8808

 

ხარჯები

213.3

281.3

145.3

136.0

340.38570

277.56490

62.82080

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,447.2

831.4

831.4

0.0

3112.059

2813.999

298.060

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,003.7

2,055.2

986.0

1,069.2

2938.816

337.6505

2601.16550

 

ხარჯები

644.8

830.2

328.7

501.5

921.36338

89.6505

831.71288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.0

1,225.0

657.3

567.6

2017.45262

248.0

1769.45262

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.4

172.7

0.0

172.7

191.88588

0.0

191.88588

 

ხარჯები

143.4

107.9

0.0

107.9

135.0

0.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

64.8

0.0

64.8

56.8850

0.0

56.8850

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

277.4

457.4

0.0

457.4

612.0

0.0

612.0

 

ხარჯები

277.4

362.9

0.0

362.9

512.0

0.0

512.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.5

0.0

94.5

100

0.0

100

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

93.9

196.7

184.2

12.5

443.65150

89.6505

354.001

 

ხარჯები

38.0

187.3

176.8

10.5

207.1515

89.6505

117.501

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

9.4

7.4

2.0

236.50

0.0

236.50

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

327.9

524.0

116.2

407.8

1250.87862

0.0

1250.87862

 

ხარჯები

179.1

122.7

116.2

6.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.8

401.3

0.0

401.3

1250.87862

0.0

1250.87862

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

 

ხარჯები

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

666.9

650.0

16.9

374.40

248.00

126.40

 

ხარჯები

0.0

22.6

10.7

11.9

1211.00

0.00

1211.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9

644.3

639.3

5.0

373.189

248.00

125.189

03 02 08

მგფ თანადაფინანსება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

10.7

0.0

60.00

0.0

60.00

 

ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

945.3

859.1

86.3

976.26950

623.33712

352.93238

 

ხარჯები

34.3

92.1

50.8

41.3

52.0

0.00

52.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717.3

853.2

808.2

45.0

924.26950

623.33712

300.93238

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

34.3

41.3

0.0

41.3

52.0

0.00

52.00

 

ხარჯები

34.3

41.3

0.0

41.3

52.0

0.00

52.0

03 03 02

ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

219.9

345.3

300.3

45.0

924.26950

623.33712

300.93238

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

345.3

300.3

45.0

924.26950

623.33712

300.93238

03 03 03

ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,035.3

1,035.3

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

261.7

261.7

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

773.6

773.6

0.00

04 00

განათლება

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

2397.317

0.00

2397.317

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1273.730

0.00

1273.730

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1123.587

0.00

1123.587

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

2375.317

0.00

2375.317

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1251.73

0.00

1251.73

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1123.587

0.00

1123.587

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

810.9

752.4

0.0

752.4

1481.7723

0.0

1481.7723

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

733.2

739.7

0.0

739.7

1002.504

0.0

1002.504

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

12.7

0.0

12.7

479.268

0.0

479.268

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

220.8

244.9

0.0

244.9

635.840

0.0

635.84

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

210.6

232.2

0.0

232.2

312.05

0.0

312.05

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

12.7

0.0

12.7

323.79

0.0

323.79

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455.2

399.5

0.0

399.5

719.93230

0.0

719.93230

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

387.7

399.5

0.0

399.5

564.454

0.0

564.454

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

155.4783

0.0

155.47830

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

191.1

199.5

0.0

199.5

296.6083

0.0

296.60830

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

191.1

199.5

0.0

199.5

189.43

0.0

189.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

107.17830

0.0

107.17830

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.3

35.300

0.0

35.3

93.35

0.0

93.35

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.3

35.3

0.0

35.3

45.05

0.0

45.05

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

48.30

0.0

48.30

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.1

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.6

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

43.3

41.0

0.0

41.0

47.865

0.0

47.865

 

ხარჯები

43.3

41.0

0.0

41.0

47.865

0.0

47.865

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

990.191

0.0

990.191

 

ხარჯები

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

990.191

0.0

990.191

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

910.191

0.0

910.191

 

ხარჯები

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

910.191

0.0

910.191

06 02 01

უფასო სასადილოს და ფინანსება

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრები  დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო-ენერგიის საფასურის კომპენსაცია

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

 

ხარჯები

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

7.6

13.1

0.0

13.1

23.723

0.0

23.723

 

ხარჯები

7.6

13.1

0.0

13.1

23.723

0.0

23.723

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი