,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 48
დოკუმენტის მიმღები ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/11/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.114.016290
48
30/10/2015
ვებგვერდი, 05/11/2015
190020020.35.114.016290
,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №48

2015 წლის 30 ოქტომბერი

დაბა ჩოხატაური

 

 

,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და ,,საქართველოს  საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, საკრებულო ადგენს:

,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №60 დადგენილებაში – „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 


მუხლი 1
 დადგენილების  პირველი,  მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7,მე-8, მე-9, მე-10,  მე-11,    მე-12, მე-13 , მე-14,  მე-15 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით (თან ერთვის).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ მამალაძე



დანართი

.

თავი I
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014წლის იანვარ -ნოემბერი

2015

წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

8 347,8

12 606,6

7 540,2

5 066,4

9 714,3

4 874,1

4 840,2

10 222,2

გადასახადები

313,5

310,0

0,0

310,0

235.7

0,0

349,2

335,0

გრანტები

7 300,0

10 853,6

7540,2

3 313,4

8 021,7

4 874,1

3 147,6

7 527,6

სხვა შემოსავლები

734,3

1 443,0

0,0

1 443,0

1 343,4

0,0

1 343,4

2 359,6

ხარჯები

3 694,2

5 296,5

211,3

5 085,2

4 854,1

42,7

4 811,4

5 596,1

შრომის ანაზღაურება

1 120,0

1 784,3

3,0

1 781,3

1 641,9

0,0

1 641,9

1 439,6

 

საქონელი და მომსახურება

646,7

1 001,4

208,3

793,1

775,4

42,7

732,7

1 012,4

სუბსიდიები

1 716,6

2 183,8

0,0

2 183,8

2 126,2

0,0

2 126,2

2 438,7

გრანტები

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

0,0

195,0

სოციალური უზრუნველყოფა

210,9

327,0

0,0

327,0

310,6

0,0

310,6

510,4

საოპერაციო სალდო

4 653,6

7 310,1

7 328,9

-18,8

4860,2

4831,4

28,8

4 626,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 579,6

7 325,1

7 328,9

-3,8

4 851,4

4 851,4

-0,4

4 948,5

ზრდა

4 599,2

7 383,4

7 328,9

54,5

4 906,3

4 851,8

54,5

5 061,5

კლება

19,6

58,3

0,0

58,3

54,9

0,0

54,9

113,0

მთლიანი სალდო

74,0

-15,0

0,0

-15,0

8,8

-20,4

29,2

-322,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-322,4

ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

0,0

კლება

 

 

 

 

 

 

 

322,4

ვალუტა და დეპოზიტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

322,4

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014  წლის იანვარ -ნოემბერი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ

ები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8 367,4

12 664,9

7 540,2

5 124,7

9 769,2

4 874,1

4 895,1

10 335,2

შემოსავლები

8 347,8

12 606,6

7 540,2

5 066,4

9 714,3

4 874,1

4 840,2

10 222,2

არაფინანსური აქტივების კლება

19,6

58,3

0,0

58,3

54,9

0,0

54,9

113,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

8 293,4

12 679,9

7 540,2

5 139,7

9 760,4

4 894,5

4 865,9

10 657,6

ხარჯები

3 694,2

5 296,5

211,3

5 085,2

4 854,1

42,7

4 811,4

5 596,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 599,2

7 383,4

7 328,9

54,5

4 906,3

4 851,8

54,7

5 061,5

ნაშთის ცვლილება

74,0

-15,0

0,0

-15,0

8,8

-20,4

29,2

-322,4

 


მუხლი 3. ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 222.2 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014 წლის იანვარ -ნოემბერი

2015  წლის

პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

8 347,8

12 606,6

7 540,2

5 066,4

9 714,3

4 874,1

4 840,2

10 222.2

გადასახადები

313,5

310,0

0,0

310,0

349,2

0,0

349,2

335,0

გრანტები

7 300,0

10 853, 6

7 540,2

3 313,4

8 021,7

4 874,1

3 147,6

7 527,6

სხვა შემოსავლები

734,3

1 443,0

0,0

1 443,0

1 343,4

0,0

1 343,4

2 359,6

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014 წლის იანვარ -ნოემბერი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

გადასახადები

313,5

310,0

0,0

310,0

349,2

0,0

349,2

335,0

ქონების გადასახადი

313,5

310,0

0,0

310,0

349,2

0,0

349,2

335,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

217,3

255,5

 

255,5

260,6

 

260,6

269,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

18,3

6,5

0,0

6,5

16,8

0,0

16,8

11,0

ფიზიკურ პირებიდან

18,3

6,5

 

6,5

16,8

 

16,8

11,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

71,8

48,0

0,0

48,0

66,8

0,0

66,8

55,0

ფიზიკურ პირებიდან

71,8

48,0

 

48,0

66,8

 

66,8

55,0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 527,6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014 წლის იანვარ -ნოემბერი

2015 წლის

პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7 300,0

10 853,6

7 540,2

3 313,4

8 021,7

4 874,1

3 147,6

7 527,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

4,2

3,0

3,0

0,0

2,9

2,9

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 295,8

8 125,6

5 475,5

2 650,1

4 387,6

2 108,6

2 279,0

7 527,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 650,1

3 313,4

0,0

3 313,4

3 147,6

0,0

3 147,6

3 313,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 475,1

3 130,4

 

3 130,4

2 979,3

0,0

2 979,3

3 130,4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

175,0

183,0

 

183,0

168,3

0,0

168,3

183,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4 645,7

7 537,2

7 537,2

0,0

4 871,2

4 871,2

0,0

4 214,2

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

3 820,3

6 907,3

6 907,3

0,0

4 264,2

4 264,2

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (39განკარგულება)

 

 

 

 

 

 

 

2 876,6

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹321 განკარგულება)

 

 

 

 

 

 

 

250,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე (N2551 განკარგულება)

 

 

 

 

 

 

 

10,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზეN1381

 

 

 

 

 

 

 

450,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

636,6

629,9

629,9

0,0

607,0

607,0

0,0

627,6

სხვა პროექტები

188,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,01

0,0

0,0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

188,8

0,0

0,0

 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 359,6 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014 წლის იანვარ -ნოემბერი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

734,3

1 443,0

 

1 443,0

1 343,4

 

1 343,4

2 359,6

შემოსავლები საკუთრებიდან

670,4

1 364,5

 

1 364,5

1 257,0

 

1 257,0

2 229,9

პროცენტები

12,2

36,7

 

36,7

38,8

 

38,8

40,0

რენტა

658,2

1 327,8

 

1 327,8

1 218,2

 

1 218,2

1 745,5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

649,4

1 321,8

 

1 321,8

1 217,7

 

1 217,7

1 741,5

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,8

6,0

 

6,0

0,5

 

0,5

4,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

8,8

7,4

 

7,4

3,9

 

3,9

14,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

5,6

7,4

 

7,4

3,9

 

3,9

14,7

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,2

 

0,2

0,0

 

0,0

0,2

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,3

4,2

 

4,2

4,2

 

4,2

7,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1,5

3,0

 

3,0

0,0

 

0,0

7,5

სანებართვო მოსაკრებელი

3,8

 

 

 

 

 

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

46,4

71,1

 

71,1

82,0

 

82,0

115,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

444,4

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 596,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014 წლის იანვარ -ნოემბერი

2015

წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 694,2

5 296,5

211,3

5 085,2

4 854,1

42,7

4 811,4

5 596,1

შრომის ანაზღაურება

1 120,0

1 784,3

3,0

1 781,3

1 641,9

0,0

1 641,9

1 439,6

საქონელი და მომსახურება

646,7

1 001,4

208,3

793,1

775,4

42,7

732,7

1 012,4

სუბსიდიები

1 716,6

2 183,8

0,0

2 183,8

2 126,2

0,0

2 126,2

2 438,7

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

195,0

სოციალური უზრუნველყოფა

210,9

327,0

0,0

327,0

310,6

0,0

310,6

510,4

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება          4 948,5  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 061,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2013

წლის

ფაქტი

2014

წლის

გეგმა

2015 წლის პროექტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

23,2

30,6

70,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

4,6

11,9

7,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

4 499,9

5776,1

4 983,5

04 00

განათლება

15,3

552,8

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

56,2

1 012,0

0,0

სულჯამი

4 599,2

7 383,4

5 061,5

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 113,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

არაფინანსური აქტივების კლება

19,6

58,3

113,0

არაწარმოებული აქტივები

19,6

58,3

113,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

15,0

მიწა

19,6

58,3

98,0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013  წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 443,9

2152,4

2 031,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 443,9

2152,4

2 031,1

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 412,2

2 062,2

1 982,1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

31,7

90,2

49,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

96,3

132,3

117,5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

139,0

208,2

200,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

139,0

208,2

200,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4 549,1

5 911,9

5 392,2

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

3 244,1

3 342,6

1 198,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 244,1

3 342,6

1 198,9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 305,0

2 569,3

4 193,3

705

გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

297,6

498,7

325,0

7061

ბინათმშენებლობა

40,3

0,0

0,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

268,0

270,6

325,0

7063

წყალმომარაგება

 

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

29,6

228,1

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

76,0

76,0

86,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

76,0

76,0

86,2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

937,7

2 066,0

1 189,3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

346,1

440,2

439,9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

564,5

1 586,8

706,4

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

 

0,0

0,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

27,1

39,0

43,0

709

განათლება

542,9

1 307,4

805,9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

481,3

1 218,2

690,5

7092

ზოგადი განათლება

12,0

12,2

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

49,6

76,4

115,4

710

სოციალური დაცვა

210,9

327,0

510,4

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

10,3

11,1

2,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

200,6

315,9

508,4

 

სულ

8 293,4

12 679,9

10 657,6

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 322,4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 49,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 12. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
  • დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 183,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 95,9 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 12,3 ათასი ლარი;

დ) ,,იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,8  ათასი ლარი

  • „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 13. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  • თავდაცვადა უსაფრთხოება

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გრანტის სახით მოხდება თანხის გამოყოფა.  

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  სამუშაო პირობების

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სამხედრო სამსახურის ფინანსური უზრუნველყოფა.

  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაბა ჩოხატაურის დასასვენებელი პარკის და სკვერის კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

  • საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამისფარგლებში განხორციელდება გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების  მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან განთავისუფლება. მოხდება ორი ერთეული სპეციალური ტექნიკის  შეძენა.

3.1  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება. მოხდება სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,  ამწე კალათით მოხდება გარე განათების ქსელის მომსახურება.

3.1.1   გარე  განათების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბა ჩოხატაურში, სოფელ ზემოფარცხმაში, შუაფარცხმაში, გუთურში, დაბლაციხეში და გოგოლესუბანში  გარე განათების ქსელის გაფართოება;

3.1.2კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ ახორციელებს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას,  გარე განათების არსებული ქსელის  ექსპლოატაციას.

არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, დაბის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა,  შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა.

3.1. 3   ა(ა)იპ   კურორტი ,,ბახმარო“ (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დაწესებულების მიზანია კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების  მოვლა-პატრონობა, შემეცნებითი, გასართობი და სპორტული დანიშნულების ობიექტების შექმნა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დამსვენებელთა მოზიდვა,  მოსახლეობის გაჯანსაღების,  დასვენების, სამედიცინო და კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა. საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. კურორტის ტერიტორიის სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა.საქუჩო განათების და წყალმომარაგების სისტემის მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა, ინდივიდუალური სააგარაკო სახლების და სხვა ობიექტების მშენებლობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

   3.2  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

სადღესასწაულო დღეებისათვის  დაბის ქუჩების  გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

3.2.1 შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული შენობების და მიწის ფართების რეალიზაციისათვის აუცილებელია  შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც ხორციელდება სარეალიზაციო ობიექტების ტექნიკური პასპორტების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნება.

3.2.2. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მოხდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. განხორციელდება დაბის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სხვადასხვა სამუშაოები. მოხდება აგრარული ბაზრის რეკონსტრუქცია და გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მშენებლობა.რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საბავშვო ბაღებს სოფელ ამაღლებაში, სამებაში,ხევში, ქვენობანში, ბუკნარში და კოხნარში.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლის მშენებლობა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სამხატვრო გალერეის შენობას.

3.3  სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები  (პროგრამული კოდი  03 04)

3.4  სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო  ღონისძიებების  დაფინანსება(პროგრამული კოდი 03 06 )

  პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ხიდების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, სანიაღვრე არხების, გაბიონების, ნაპირსამაგრების და სტიქიის შედეგად დაზიანებული სხვა შენობა -ნაგებობების აღდგენა.

3.5  სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება (პროგრამული კოდი  03 09 )

3.5.1   ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიებათა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0309 01)

  პროგრამის ფარგლებში მოხდება მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისთვის გასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსება.

3.5.2სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება (პროგრამული კოდი  03 09 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მეურნეობის განვითარება, მ.შ. სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციების მხარდაჭერა

4.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა , ახალი ბაღების გახსნა.

  • სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა-ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტინგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. გაიხსნება საბავშვო ბაღები  სოფელ ამაღლებაში, ზოტში, ვანზომლეთში, ხევში.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600 ბავშვი. ახალი საბავშვო ბაღების გახსნის შემთხვევაში ბავშვთა რაოდენობა გაიზრდება 100 აღსაზრდელით. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  2015 წელში განხორციელდება საბავშვო ბაღებისათვის სასმელი წყლის შეძენა.

4.2  განათლებისსისტემის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)

გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილებასდა სხვა ღონისძიებების მოწყობას.

4.3 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი   (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები,  მუსიკალური და ქორეოგრაფიული წრეები, განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, სადაც შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები და წარუდგინონ ფართო აუდიტორიას. კლუბი ითანამშრომლებს ადგილობრივ მედია-საშუალებებთან, ასევე თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესთან და ბათუმის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის ყოველწლიურ ლიტერატურულ ჟურნალთან ,,ზღვაური“. წლის განმავლობაში იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები;

მოსწავლეთა 68-ე სასწავლო კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება.

მუსიკალური კონკურსი ,,ბამი“

შემოქმედ ბავშვთა რაიონული კონკურსი ,,პოეტური შტრიხები“

შ.შ.მ პირთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების ერთობლივი კონკურსი ,,ჯადოსნური ზღაპარი“

ტრადიციული ღონისძიება ,,შემოდგომა გურიაში“

საახალწლო კარნავალი

პროექტი ,,ცნობილი ადამიანები გურიიდან“

დებატები  ,,დისკუსია მრგვალი მაგიდის გარშემო“ - გასვლა საჯარო სკოლებში.

საჩვენებელი ღონისძიება კინგბოქსში.

 მიმდინარე წელში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაიხსნა საჭადრაკო წრე, გათამაშდა  8 დან 12 წლამდე ასაკის გოგონათა და ჭაბუკთა შორის ევროპის თასი ჭადრაკში, აღნიშნულ ტურნირში მონაწილეობას იღებდა ახალგაზრდა  მოჭადრაკეები  და ორი მწვრთნელი. შეჯიბრში მონაწილეობა გამოცდილების მიღების საუკეთესო საშუალება აღმოჩნდა პატარა მოჭადრაკეებისათვის. მომდევნო 2015 წელს საჭადრაკო წრე გააგრძელებს სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მიღებას,   რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისიპ ირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებშიდაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სხვა ღონისძიებები;

  • სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. განხორციელდება ლელობურთის და რაგბის განვითარების ხელშეწყობა;

   2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • სასპორტო  სკოლა;

  • სპორტის განვითარების ცენტრი;

  • საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009”

  • გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი

5.1.1სპორტის განვითარების ცენტრი  (პროგრამის კოდი 05 01 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტის განვითარების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალითაობების       პროფესიონალსპორტსმენებად  ჩამოყალიბებას,მოეწყობა შეჯიბრებები  ლელობურთში, რაგბიში, ქართულ ჭიდაობაში, ფეხბურთში, ფრენბურთში, მკლავჭიდში, დოღში, ფუტზალში, მაგიდის ჩოგბურთში, ბილიარდში, შაშში, ბაზიერთა კლუბის მიერ მოეწყობა რაიონის ჩემპიონატი, გამარჯვებულები მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ჩემპიონატში ბაზიერთა შორის, მოხდება ცენტრალური სტადიონის ეტაპობრივი  რეაბილიტაცია. ყველა ხარჯს აფინანსებს სპორტის განვითარების ცენტრი.

  • სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს,   ფეხბურთის,  მძლეოსნობის,  ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის, ბალახის ჰოკეის, კალათბურთის, ფრენბურთის სპორტულ წრეებს. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 8 სპორტული სახეობის 11 სექცია,  სადაც გაერთიანებულია 11 მწვრთნელი 250 მოსწავლე სპორტსმენი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ,,იმედო დუნდუას“, ,,ანდრო ჟორდანიას“ და ,,ანზორ კვაჭაძის“  სახელობის თასის გათამაშება ფეხბურთში გურია-აჭარის ზონაში, მოხდება ნოდარ ახალკაცის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე მონაწილეობის მიღება, სასპორტო სკოლის რაგბის გუნდი მონაწილეობას მიიღებს დასავლეთ საქართველოს სარაგბო ფესტივალში 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 წელში დაბადებული მორაგბეებით, სადაც მონაწილეობს 36 გუნდი. მიიღებს მონაწილეობას მძლეოსნობაში საქართველოს პირველობებზე რესპუბლიკურ ტურნირში. ახალჩამოყალიბებული საკალათბურთო ჯგუფი 2015 წლიდან მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პირველობის ტურნირში.

სასპორტო სკოლის სპორტის ყველა სახეობისთვის მოხდება მოსწავლეთა და მწვრთნელთა სპორტული ფორმების შეძენა. დამონტაჟდება სავარჯიშო ტრენაჟორები  სადაც ივარჯიშებენ როგორც სპორტსმენები ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

5.1.3   საფეხბურთო კლუბი  ,,ბახმარო-2009” (პროგრამის კოდი 05 01 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009” რომელიც აერთიანებს 18 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის  მეორე   ლიგაში. დაარსების დღიდან გუნდში იგრძნობოდა სპორტული დონის ამაღლების ტენდენცია, გუნდმა მიაღწია გარკვეულ შედეგებს, კერძოდ, 2009-2010 წლების გათამაშებაში მე-5 ადგილი, 2011-2012 წლების გათამაშებაში მე-4 ადგილი.

გამომდინარე აქედან გუნდს გააჩნია სათამაშო კლასის ამაღლების პოტენციალი და მიზნად ისახავს გარკვეულ წინსვლას.  მოხდება მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ამხანაგური მატჩების უფრო ხშირად ჩატარება.

 

5.1. 4  ოლიმპიური კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04 04)

  • კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი;

  • მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 150-მდე მოსწავლე;

  • სამხატვრო სკოლა. სადაც სწავლობს 100 -მდე მოსწავლე;

  • ბიბლიოთეკები;

  • მუზეუმები;

5.2.1   ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება   ბიბლიოთეკის ქსელი.

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრი, რომელიც ახორციელებს ბენეფიციართა ჩართულობას საზოგადოებაში. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საახალწლო კარნავალი ხიდისთავისა და ბუკისციხის ბიბლიოთეკაში, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საჭამიასერის ბიბლიოთეკაში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ერკეთის ბიბლიოთეკაში, ლიტერატურული საღამო სოფელ ქვენობანში, პოეზიის საღამო ამაღლების ბიბლიოთეკაში, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სოფელ დაბლაციხეში.

მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების, წიგნების   შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.

5.2.2  კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შემდეგი ღონისძიებები:

კალანდა გურიაში, ქალთა დღესასწაული, პასკის ფესტივალი, 26 მაისის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სპექტაკლების ჩვენება, ფოლკლორის საღამო, ფერისცვალების დღესასწაული, საესტრადო სიმღერების კონკურსი, გურული საგალობლების ფესტივალი, გიორგობის დღესასწაული და სხვა ღონისძიებები.

 კულტურის ცენტრი აერთიანებს ანსამბლებს: ,,გურიას“, ,,ნართის“, ,,კრიმანჭულს“, მანდილს“, ,,ამაღლებას“,  საესტრადო ჯგუფებს, მგალობელთა ჯგუფს, ცეკვის ანსამბლებს,  თეატრალურ  დასს. კულტურის ცენტრის თანამშრომელთა ძალებით ხდება ხალხური რეწვის, ფოლკლორის მოძიება და დამუშავება და მაყურებელთათვის მიწოდება.

5.2.3 სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სკოლა,სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 150მოსწავლე , სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი,ოფისის და სხვა ხარჯები.სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.

სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილება. მოსწავლეები მუსიკალურ ცოდნას გააღრმავებენ სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.

მოეწყობაღია  და დახურული, სოლო საფორტეპიანო  კონცერტები, 2015 წლისათვის პრიორიტეტს წარმოადგენს საფორტეპიანო კონცერტის ჩატარება კამერულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად.

დაგეგმილია მონაწილეობის მიღება ქალაქ სენაკში საქართველოს რეგიონების სამუსიკო სკოლების მოსმენა დათვალიერებაზე.

ასევე ჩატარდება სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიებები, გაუმჯობესდება სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

5.2.4 მუზეუმები(პროგრამული კოდი 05 02  01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება მუზეუმები. მათ შორის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება, მხარეთმცოდნეობის, ნოდარ დუმბაძის,  ნიკო მარის და მოსე გოგიბერიძის სახელობის მუზეუმები;

განხორციელდება ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში საგამოფენო დარბაზების მიწყობა.

ნ. მარის სახელობის სახლ-მუზეუმის კეთილმოწყობა

სამუზეუმო გაერთიანების ბაზაზე არსებული მუზეუმებისათვის საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა.

განხორციელდება ღონისძიებები: ,, ჩვენ ვეძებთ საკუთარ წარსულს“- ღონისძიება არქეოლოგიის დღესთან დაკავშირებით.

ჩატარდება ისტორიის თემატური გაკვეთილები.

მოხდება კურორტ ბახმაროს შესახებ დოკუმენტური და ფოტომასალების შეგროვება. 

მოეწყობა სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერეციები და ღონისძიებები.

სოფ. გორაბერეჟოულში ერისთავების ციხესიმაგრეს გაეწევა ფინანსური დახმარება  აღნიშნულის მოვლა-შენახვისათვის.

5.2.5  სახელოვნებო სკოლები(პროგრამული კოდი 05 02 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამხატვრო სკოლა,სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი. სამხატვრო სკოლის მიზანია მოსწავლეებს შეასწავლოს ფერწერა, თექასთან,  კერამიკასთან და ტიხრულ მინანქართან მუშაობა.ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი. სამხატვრო სკოლა ატარებს როგორც რაიონულ ასევე რეგიონალურ და საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებს.სკოლაში ისწავლება ხელოვნების დარგი თექა, ფუნქციონირებს კერამიკის საამქრო, ნამუშევრები იგზავნება ბელორუსიაში,ეგვიპტეში, პოლონეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში; სახელოვნებო სკოლა მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ, საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებში, მოეწყობა გამოფენები დამეგობრებულ სკოლებთან.

5.3  საახალწლო ღონისძიებების ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 08  01 )

ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით მოეწყობა სცენა, საახალწლო ნაძვის  ხე, ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი  შესაძლებლობების გამოვლინება და კარგი საახალწლო განწყობის შექმნა.  

  5.4 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებშიდაფინანსდება   ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სხვა ღონისძიებები. განხორციელდება ისეთი  ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებასდა სხვა ღონისძიებების მოწყობას.

5.5 რელიგია  (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა;

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით  უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

6.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 )

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის  ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

6.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით   გათვალისწინებული  თანხებით. პროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველპირთა  მდგომარეობის გაუმჯობესების, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:

  • მრავალშვილიანი(4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება

  • ახალშობილთა ოჯახების დახმარება ;

  • დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება;

  • ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება;

  • საქართველოს  თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურეობა;

  • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;

  • უპატრონო პირთა სარიტუალო მომსახურება;

  • უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება;

  • ლტოლვილთა დახმარება;

  • მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

  • მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება;

  • 18 წელს ზევით ასაკის პირების რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-დან 120 000-ის ჩათვლითაა   სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებაზე და მედიკამენტების შეძენაზე;

  • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებაზე და მედიკამენტების შეძენაზე;

  • ონკოლოგიურ დაავადებულთა სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებაზე და მედიკამენტების შეძენაზე.

  • მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი დახმარება.

  • 0-დან 18 წლამდე ასაკის პირების და შშმ პირების სამედიცინო მომსახურებაზე;

  • მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი მატერიალური მხარდაჭერა;

  • თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს;

  • გულის თანდაყოლილი პათოლოგიით დაავადებულ 0-დან 18 წლამდე ასაკის პირთა ოჯახების დახმარება;

  • 0 დან 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. ბავშვების დახმარება;

  • ა(ა)იპ განათლების ცენტრი

  • საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

  • ა(ა)იპ ახალგაზრდული ცენტრი ,,პროგრესი“

6.2.1უპატრონო პირთა სარიტუალო მომსახურება.(პროგრამული კოდი 06 02 01)

  ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, დახმარება გაიცემა უპატრონო მიცვალებულებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ მემკვიდრე (დედა, მამა, მეუღლე,  ბებია, ბაბუა, შვილი, შვილიშვილი და გერი) თანხა ჩაერიცხება სარიტუალო მომსახურეობის გამღებ პირს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;

6.2.2     მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური  შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია დახმარება გაეწიოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს 5000 ლარამდე ერთჯერადად, დროებით თავშესაფრის უზრუნველყოფისათვის ბინის ქირა არაუმეტეს 100 ლარისა, გამონაკლის შემთხვევაში ბინის შეძენა არაუმეტეს 15000 ლარი მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფთათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 ლარი;

6.2.3   ლტოლვილთა დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა სამაჩაბლოდან და აფხაზეიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შეძენაზე 200  ლარი, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 250  ლარისა.

6.2.4საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის   

დაღუპულთაოჯახების დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეძლევა ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის, აფხაზეთის კონფლიქტისა და სამაჩაბლოში რუსეთის აგრესიის მიერ 2008 წლის 8 აგვისტოს განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს;

  • სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება

4 ბავშვი რომლებიც დაავადებული არიან ფენილკეტონურიით, თთითოეულ ბავშვზე თვეში 200 ლარი

 18 წელს ზევით ასაკისა და მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებაზე მედიკამენტების შეძენაზე;       18 წელს ზევით ასაკის პირები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 57 001 დან 120 000 მდე.

მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებაზე და მედიკამენტების შეძენაზე;

სამედიცინო სტაციონარული მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა

ონკოლოგიურ დაავადებულთა სამედიცინო სტაციონარული მომსახურება;

ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ონკოლოგიურ დაავადებულთა  სამედიცინო სტაციონარული მომსახურება, მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება (არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარისა.

0 დან 18 წლამდე ასაკის  პირებისა და შ.შ.მ. პირების სამედიცინო მომსახურები დაფინანსება( გარდა ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა); 

შ.შ.მ პირების სამედიცინო მომსახურების თანხა არაუმეტეს 300 ლარისა;

თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა ტრანსპორტირების ხარჯებს (12 პირი).

ა(ა)იპ განათლების ცენტრი

6-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირების კვებისა და კომუნალური მომსახურების დაფინანსება (20 პირი);

გულის თანდაყოლილი პათოლოგიით (გულის მანკით დაავადებულ 0-დან 18 წლამდე ასაკის პირთა ოჯახების დახმარება.

ქვეპროგრამით დაფინანსდება 0-დან 18-წლამდე ასაკის პირები (10 პიროვნება) სამედიცინო რეაბილიტაციის კურსი;

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება

6.2.6.  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 07)

მრავალშვილიანი(4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) დაფინანსებას, რომელთა ოჯახებს მინიჭიბული აქვთ სარეიტინგო ქულა 10 000-ს ქვევით, 57 001-დან 100 000-მდე. დახმარება გაიცემა თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად 25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით. სულ რეგისტრირებულია 22 ოჯახი და 100 ბავშვი.

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0  დან 120  000 მდეა. თითოეულ ახალშობილზე 200 ლარი;

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება. ქვეპროგრამით დაფინანსდება დედ-მამით ობოლი ბავშვები (3 ბავშვი). თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად 100 (ორმოცდაათი) ბავშვი.

0 დან 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. ბავშვების დახმარება;

 0-დან 18-წლამდე ასაკის შშმ პირები. ყოფელთვიურად 30  ლარი;

.   მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება 

მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მყოფთათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 300 ლარი;


თავი III
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ.კოდი

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2014 წლის იანვარ ნოემბერი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

8 293,4

12 679,9

7 540,2

5 139,7

9 760,4

4 894,5

4 865,9

10 657,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170,0

204

0,0

204

204

0,0

204

135

 

ხარჯები

3 694,2

5 296,5

211.3

5 085.2

4 854.1

42.7

4 811.4

5 596,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 599,2

7 383.4

7 328.9

54.5

4 906.3

4 851.8

54.5

5 061,5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 443,9

2 152.4

3.0

2 149.4

 

2 032,3

0,0

2 032,3

2 031,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136,0

165

 

165

165

 

165

126

 

ხარჯები

1 420,7

2 121,8

3,0

2 118,8

1 992,6

0,0

1 992,6

1 960,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,2

30,6

0,0

30,6

30,6

0,0

30,6

70,5

01 01

ჩოხატაურის საკრებულო

424,9

611,8

3,0

608,8

574,9

0,0

574,9

692,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16,0

22

 

22

22

 

22

27

 

ხარჯები

418,5

609,4

3,0

606,4

572,5

0,0

572,5

652,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,4

2,4

0,0

2,4

2,4

0,0

2,4

39,5

01 02

ჩოხატაურის გამგეობა

987,3

1 450,4

0,0

1 450,4

1 388,3

0,0

1 388,3

1 289,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

143

 

143

143

 

143

99

 

ხარჯები

970,5

1 422,2

0,0

1 422,2

1 360,1

 

1 360,1

1 258,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,8

28,2

0,0

28,2

28,2

0,0

28,2

31,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

31,7

90,2

0,0

90,2

60,0

0,0

60,0

49,0

 

ხარჯები

31,7

90,2

0,0

90,2

60,0

0,0

60,0

49,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

235,3

340,5

0,0

340,5

306,3

0,0

306,3

317,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34,0

39

0,0

39

39

0,0

39

9

 

ხარჯები

230,4

328,6

0,0

328,6

294,4

0,0

294,4

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,6

11,9

0,0

11,9

11,9

0,0

11,9

7,5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

139,0

208,2

0,0

208,2

190,3

0,0

190,3

200,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

28

0,0

28

28

0,0

28

0,0

 

ხარჯები

135,0

196,8

0,0

196,8

196,8

0,0

196,8

200,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96,3

132,3

0,0

132,3

116,0

0,0

116,0

117.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

11

0,0

11

11

0,0

11

9

 

ხარჯები

95,7

131,8

0,0

131,8

115,5

0,0

115,5

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,6

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

7,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 846,7

6 410,6

5 984,4

426,2

5 291,4

4894,5

396,9

5 717,2

 

ხარჯები

346,8

634,5

208,3

426,2

439,6

42,7

396,9

733,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 499,9

5 776,1

5 776,1

0,0

4 851,8

4 851,8

0,0

4 983,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 626,1

2 712,7

2 655,7

57,0

2 500,6

2 472,9

27,7

1 198,9

 

ხარჯები

35,0

57,0

 

57,0

27,7

 

27,7

35,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 591,1

2 655,7

2 655,7

0,0

2 472,9

2 472,9

0,0

1 163,9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

268,0

270,6

0,0

270,6

270,6

0,0

270,6

325,0

 

ხარჯები

235,0

270,6

0,0

270,6

270,6

0,0

270,6

325,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

კომუნალურისამსახური „სხივი“

268,0

270,6

0,0

270,6

270,6

0,0

270,6

325,0

 

ხარჯები

235,0

270,6

0,0

270,6

270,6

0,0

270,6

325,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

300,7

306,9

208,3

98,6

141,3

42,7

98,6

2 877,1

 

ხარჯები

76,8

306,9

208,3

98,6

141,3

42,7

98,6

236,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 640,9

03 03 01

ააიპ ,,კურორტი ბახმარო“

47,2

78,8

0,0

78,8

78,8

0,0

78,8

82,2

 

ხარჯები

47,2

78,8

0,0

78,8

78,8

0,0

78,8

82,2

03 03 02

შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები

4,7

76,4

69,6

6,8

49,5

42,7

6,8

77,8

 

ხარჯები

4,7

76,4

69,6

6,8

49,5

42,7

6,8

77,8

03 03 03

კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა

223,9

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223,9

 

 

 

 

 

 

 

03 03 04

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა და განვითარება

 

 

 

 

 

 

 

10,0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

10,0

03 03 05

მუნიციპალიტეტის  კეთილმოწყობა

24,9

151,7

138,7

13,0

13,0

0,0

13,0

2 707,1

 

ხარჯები

24,9

151,7

138,7

13,0

13,0

0,0

13,0

66,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

2 640,9

03   03 06

გარე  განათების მოწყობა

 

 

 

 

 

 

 

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

55,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

618,0

629,9

629,9

0,0

629,9

629,9

0,0

627,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618,0

629,9

629,9

0,0

629,9

629,9

0,0

627,6

03 05 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

1033,9

2 490,5

2490,5

0,0

1 749,0

1749,0

0,0

496,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1033,9

2 490,5

2490,5

0,0

1 749,0

1749,0

0,0

496,1

03 06

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიებათა და მეციტრუსეობის დარში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობისათვის გასატარებელი ღონისძიებებისათვის

 

 

 

 

 

 

 

137,5

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

137,5

04 00

განათლება

542,9

1 307,4

552,8

754,6

714,7

0,0

714,7

805,9

 

ხარჯები

527,6

754,6

0,0

754,6

714,7

0,0

714,7

805,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,3

552,8

552,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

481,3

1 218,8

552,8

666,0

629,7

0,0

629,7

690,5

 

 

ხარჯები

466,0

666,0

0,0

666,0

629,7

0,0

629,7

690,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

552,8

552,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

61,6

88,6

0,0

88,6

85,0

0,0

85,0

115,4

 

ხარჯები

61,6

88,6

0,0

88,6

85,0

0,0

85,0

115,4

04 02 01

ა(ა)იპ  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

49,6

76,4

0,0

76,4

73,4

0,0

73,4

95,9

 

ხარჯები

49,6

76,4

0,0

76,4

73,4

0,0

73,4

95,9

04 02 02

 განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა

12,0

12,2

0,0

12,2

11,6

0,0

11,6

19,5

 

ხარჯები

12,0

12,2

0,0

12,2

11,6

0,0

11,6

19,5

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

937,7

2 066,0

1 000,0

1 066,0

1 047,4

0,0

1 047,4

1 189,3

 

ხარჯები

881,5

1 054,0

0,0

1 054,0

1 035,4

0,0

1 035,4

1 189,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,2

1 012,0

1 000,0

12,0

12,0

0,0

12,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

346,1

440,2

0,0

440,2

440,0

0,0

440,2

439,9

 

ხარჯები

399,9

428,2

0,0

0,0

428,2

0,0

428,2

439,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,2

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

0,0

05 01 01

სპორტის განვითარების ცენტრი

120,0

153,8

0,0

153,8

153,8

0,0

153,8

110,5

 

ხარჯები

120,0

141,8

0,0

141,8

141,8

0,0

141,8

110,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

0,0

05 01 02

სასპორტო სკოლა

104,5

104,9

0,0

104,9

104,9

0,0

104,9

181,0

 

ხარჯები

98,3

104,9

0,0

104,9

104,9

0,0

104,9

181,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

 საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო"

118,3

177,5

0,0

177,5

177,5

0,0

177,5

144,4

 

ხარჯები

118,3

177,5

0,0

177,5

177,5

0,0

177,5

144,4

05 01 04

გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია

3,3

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

4,0

 

ხარჯები

3,3

4,0

0,0

4,0

4,0

0,0

4,0

4,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

564,5

1 586,8

1 000,0

586,8

575,7

0,0

575,7

706,4

 

ხარჯები

514,3

1 586,8

 

586,8

575,7

0,0

575,7

706,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

კულტურის ცენტრი

211,1

1 248,3

1000,0

248,3

248,0

0,0

248,0

281,6

 

ხარჯები

211,1

 248,3

 

248,3

248,0

0,0

248,0

281,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

 ბიბლიოთეკა

69,7

80,3

0,0

80,3

80,0

0,0

80,0

98,8

 

ხარჯები

69,7

80,3

0,0

80,3

80,0

0,0

80,0

98,8

05 02

03

მუზეუმები

129,6

105,4

0,0

105,4

102,7

0,0

102,7

139,5

 

ხარჯები

79,6

105,4

0,0

105,4

102,7

0,0

102,7

139,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

65,0

61,0

0,0

59,0

61,0

0,0

59,0

91,5

 

ხარჯები

65,0

61,0

0,0

59,0

61,0

0,0

59,0

91,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

0,0

05 02 05

მუსიკალური კოლექტივები

76,0

83,8

0,0

83,8

80,0

0,0

80,0

95,0

 

ხარჯები

76,0

83,8

0,0

83,8

80,0

0,0

80,0

95,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების და ტურიზმის დაფინანსება

13,1

8,0

0,0

8,0

6,0

0,0

6,0

25,0

 

ხარჯები

13,1

8,0

0,0

8,0

6,0

0,0

6,0

25,0

05 04

საახალწლო ღონისზიებების მოწყობის ხარჯი

4,6

14,0

0,0

14,0

9,6

0,0

9,6

8,0

 

ხარჯები

4,6

14,0

0,0

14,0

9,6

0,0

9,6

8,0

05 05

რელიგია

22,5

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

10,0

 

ხარჯები

22,5

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

10,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

286,9

403,0

0,0

403,0

377,4

0,0

377,4

596,6

 

ხარჯები

286,9

403,0

0,0

403,0

377,4

0,0

377,4

596,6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

76,0

76,0

0,0

76,0

76,0

0,0

76,0

86,2

 

ხარჯები

76,0

76,0

0,0

76,0

76,0

0,0

76,0

86,2

06 02

სოციალური პროგრამები

210,9

327,0

0,0

327,0

310,6

0,0

310,6

510,4

 

ხარჯები

210,9

327,0

0,0

327,0

310,6

0,0

310,6

510,4

06 02 01

დაკრძალვის ხარჯი

3,2

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,5

 

ხარჯები

3,2

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,5

06 02 03

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ ოჯახებისადმი  დახმარება.

119,7

180,0

0,0

180,0

170,0

0,0

170,0

90,5

 

ხარჯები

119,7

180,0

0,0

180,0

170,0

0,0

170,0

90,5

06 02 04

ლტოლვილთა დახმარება

7,6

9,1

0,0

9,1

9,1

0,0

9,1

11,1

 

ხარჯები

7,6

9,1

0,0

9,1

9,1

0,0

9,1

11,1

06 02 05

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის

         დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

11,5

14,2

0,0

14,2

14,2

0,0

14,2

12,6

 

ხარჯები

11,5

14,2

0,0

14,2

14,2

0,0

14,2

12,6

06 02 06

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების ხარჯი

 

 

 

 

 

 

 

201.1

193,6

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

201.1

06 02 07

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

192,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

192,6