გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 50
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/10/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016297
50
27/10/2015
ვებგვერდი, 29/10/2015
190020020.35.148.016297
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №50

2015 წლის 27 ოქტომბერი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2014; 190020020.35.148.016243) „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

ა) დადგენილების 1-ლი  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 1.  გორის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 959,4

4 645,6

6 313,8

15,360.5

4,535.9

10,824.6

გადასახადები

703,2

0,0

703,2

500.0

0.0

500.0

გრანტები

9 526,2

4 645,6

4 880,6

14,080.0

4,535.9

9,544.1

სხვა შემოსავლები

730,0

0,0

730,0

780.5

0.0

780.5

ხარჯები

8 101,7

1 827,3

6 274,4

10,684.9

268.8

10,416.1

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

2,105.9

69.3

2,036.6

საქონელი და მომსახურება

1 692,2

259,4

1 433,2

1,823.3

143.2

1,680.2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1 977,6

0,0

1 977,6

5,084.9

0.0

5,084.9

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

1 843,8

1 516,2

327,6

925.7

0.0

925.7

სხვა ხარჯები

911,5

51,7

859,8

745.1

56.4

688.8

საოპერაციო სალდო

2 857,7

2 818,3

39,4

4,675.6

4,267.1

408.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 053,5

2 803,6

249,9

7,263.0

5,147.8

2,115.2

ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

7,353.0

5,147.8

2,205.2

კლება

80,0

0,0

80,0

90.0

0.0

90.0

მთლიანი სალდო

-195,8

14,7

-210,5

-2,587.4

-880.7

-1,706.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-195,8

14,7

-210,5

-2,596.2

-880.7

-1,715.5

ზრდა

14,7

14,7

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა

      და დეპოზიტები

14,7

14,7

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

210,5

0,0

210,5

2,596.2

880.7

1,715.5

ვალუტა და დეპოზიტები

210,5

0,0

210,5

2,596.2

880.7

1,715.5

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

-8.8

0.0

-8.8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 039,4

4 645,6

6 393,8

15,450.5

4,535.9

10,914.6

შემოსავლები

10 959,4

4 645,6

6 313,8

15,360.5

4,535.9

10,824.6

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

0,0

80,0

90.0

0.0

90.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

11 235,2

4 630,9

6 604,3

18,046.7

5,416.6

12,630.1

ხარჯები

8 101,7

1 827,3

6 274,4

10,684.9

268.8

10,416.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

7,353.0

5,147.8

2,205.2

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

ნაშთის ცვლილება

-195,8

14,7

-210,5

-2,596.2

-880.7

-1,715.5

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15 360,5 (თხუთმეტი მილიონ სამას სამოცი ათას ხუთასი)  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 564,6

3 250,8

6 313,8

15,360.5

4,535.9

10,824.6

გადასახადები

703,2

0,0

703,2

500.0

0.0

500.0

გრანტები

8 131,4

3 250,8

4 880,6

14,080.0

4,535.9

9,544.1

სხვა შემოსავლები

730,0

0,0

730,0

780.5

0.0

780.5

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 780,5 (შვიდას ოთხმოცი ათას ხუთასი)  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

გეგმა

სხვა  შემოსავლები

730,0

780,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

192,5

399,5

პროცენტები

30,0

199,5

რენტა

162,5

200,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

87,5

200,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად

75,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

37,5

101,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები

25,6

101,0

სანებართვო მოსაკრებელი

25,0

100,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი

0,6

1,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11,9

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11,9

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

500,0

280,0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 684,9 (ათი მილიონ ექვსას ოთხმოცდა ოთხი ათას ცხრაასი)  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

   სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 676,2

0,0

1 676,2

10,684.9

268.8

10,416.1

შრომის ანაზღაურება

1 692,6

259,4

1 433,2

2,105.9

69.3

2,036.6

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,823.3

143.2

1,680.2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

1 977,6

0,0

1 977,6

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

5,084.9

0.0

5,084.9

გრანტები

1 911,4

1 516,2

327,6

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

911,5

51,7

859,8

925.7

0.0

925.7

სხვა ხარჯები

1 676,2

0,0

1 676,2

745.1

56.4

688.8

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 263,0 (შვიდი მილიონ ორას სამოცდასამი ათასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 353,0(შვიდი მილიონ სამას ორმოცდაცამეტი ათასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49,1

182,1

02 00

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

3,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 858,6

5 869,7

04 00

განათლება

154,5

 1 248,2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

71,3

0,0

სულ ჯამი

3 133,5

7 353,0

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90.0 (ოთხმოცდა ათი) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

90,0

ძირითადი აქტივები

80,0

90,0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

2015 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 363,2   

3 158,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 363,2   

3 158,1   

70111

აღმასრულებელი და  წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 300,7   

3 158,1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62,5   

0,0  

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

      0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

8,8

 

702

თავდაცვა

96,7

0,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

115,2

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 184,5

1 570,1

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

70421

სოფლისმეურნეობა

0,0

0,0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0

0.0

70443

მშენებლობა

0,0

0.0

7045

ტრანსპორტი

416,4   

1116,2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

410,2   

620,2   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

6,2

496,0   

7049

სხვ აარაკლასიფიცირებული საქმიანობა

ეკონომიკის სფეროში

768,1

453,9

705

გარემოს  დაცვა

235,9

2 226,3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

235,9   

79.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

2 146,6   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 352,8   

3 615,9   

7061

ბინათმშენებლობა

12,5   

10,5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

 

0,0  

7063

წყალმომარაგება

890,4   

5,0   

7064

გარე განათება

154,2   

245,7  

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში

2 295,7

3 354,7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

76,3

20,0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

76,3

      2 0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

619,2   

2 558,9  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

224,3   

1 631,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

394,9   

927,4  

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0.0

7084

რელიგიურიდასხვასახისსაზოგადოებრივისაქმიანობა

0,0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0.0

709

განათლება

1 457,4   

3 766,7

7091

სკოლამდელი  აღზრდა

1 457,4   

2 191,6

 

7092

ზოგადი განათლება

 

1 575,1   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

1 575,1

710

სოციალური  დაცვა

440,3   

1 006,8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

109,1   

230.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

74,5   

40.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34,6   

190,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

4,0   

0,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

3,5   

27,8  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40,6   

41.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8,0

11,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

275,1

697,0

სულ ჯამი

9 826,2

18 046,7

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2 587,4 (ორი მილიონ ხუთას ოთხმოცდა შვიდი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით.

ი) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  –  2 596,2 (ორი მილიონ ხუთას ოთხმოცდათექვსმეტი ათას ორასი) ლარის ოდენობით.

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 2 596,2 (ორი მილიონ ხუთას ოთხმოცდათექვსმეტი ათას ორასი) ლარის ოდენობით.

კ)  დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ.ვ)“ ქვეპუნქტი:

ბ.ვ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი  „მაჩაბელა“(პროგრამული კოდი 05 02 06)

ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელას“ მიზანია გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრადიციული კულტურული კერების შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს ადგილზე საგალობლებისა და ქართული ტრადიციული სიმღერის განვითარებას, ხელს შეუწყობს ნიჭიერი ახალგაზრდების შემოქმედებით საქმიანობაში ჩართვას. ანსამბლი უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას საბავშვო ფოლკლორული ჯგუფების შექმნაში და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაგეგმილ ყველა ღონისძიებასა თუ საქველმოქმედო აქცია კონცერტში.

შეფასების ინდიკატორები კულტურული ღონისძიებების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა.

ლ)  დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი17.   გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

9 840,4

3 236,1

6 604,3

18,046.7

5,416.6

12,630.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211,0

0,0

211,0

202.0

0.0

202.0

 

ხარჯები

6 706,9

432,5

6 274,4

10,684.9

268.8

10,416.1

 

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

2,105.9

69.3

2,036.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

7,353.0

5,147.8

2,205.2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 290,6

0,0

2 290,6

3,166.9

0.0

3,166.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205,0

0,0

205,0

196.0

0.0

196.0

 

ხარჯები

2 241,5

0,0

2 241,

2,976.0

0.0

2,976.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 609,5

0,0

1 609,5

2,036.6

0.0

2,036.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

0,0

49,1

182.1

0.0

182.1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

511,1

0,0

511,1

832.6

0.0

832.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

29.0

0,0 

29.0

 

ხარჯები

511,1

0,0

511,1

748.5

0.0

748.5

 

შრომის ანაზღაურება

309,3

0,0

309,3

443.1

0.0

443.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

84.1

0.0

84.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 717,0

0,0

2,612.4

2,334.3

0.0

2,334.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

167.0

167.0

0,0 

167.0

 

ხარჯები

1 667,9

0,0

1 667,9

2,227.5

0.0

2,227.5

 

შრომის ანაზღაურება

1 300,2

0,0

1 300,2

1,593.5

0.0

1,593.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

0,0

49,1

98.0

0.0

98.0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

8.8

0.0

8.8

01 03

სარეზერვო ფონდი

62,5

0,0

62,5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62,5

0,0

62,5

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

84,3

0,0

84,3

115.2

86.0

29.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

0,0

6,0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

112.2

86.0

26.2

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0,0

66,7

69.3

69.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

84,3

0,0

84,3

115.2

86.0

29.2

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

112.2

86.0

26.2

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0,0

66,7

69.3

69.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 791,4

3 114,7

1 676,7

8,712.3

4,694.0

4,018.2

 

ხარჯები

1 932,8

311,1

1 621,7

2,842.5

162.8

2,679.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 858,6

2 803,6

55,0

5,869.7

4,531.2

1,338.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

410,2

0,0

410,2

620.2

0.0

620.2

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

565.2

0.0

565.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

410,2

0,0

410,2

570.2

0.0

570.2

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

515.2

0.0

515.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 01 03

სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 997,1

816,6

1 180,5

2,685.2

1,623.3

1,061.8

 

ხარჯები

1 165,3

0,0

1 165,3

771.4

0.0

771.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831,8

816,6

15,2

1,913.7

1,623.3

290.4

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

116,2

0,0

116,2

245.7

0.0

245.7

 

ხარჯები

116,2

0,0

116,2

120.6

0.0

120.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

125.1

0.0

125.1

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

239,9

0,0

239,9

79.7

0.0

79.7

 

ხარჯები

239,9

0,0

239,9

79.7

0.0

79.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

12,5

0,0

12,5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,5

0,0

12,5

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

890,4

816,6

73,8

1,818.2

1,623.3

194.9

 

ხარჯები

73,8

0,0

73,8

34.6

0.0

34.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816,6

816,6

0,0

1,783.6

1,623.3

160.3

03 02 05

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,0

00

5,0

03 02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

745,6

0,0

745,6

496.0

0.0

496.0

 

ხარჯები

730,4

0,0

730,4

496.0

0.0

496.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

0.0

0.0

0.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

საკადასტრო რუკების მომზადება

0.0

0.0

0.0

10.5

0.0

10.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

10.5

0.0

10.5

03 02 10

ამხანაგობების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

74,3

0,0

74,3

2,052.3

122.3

1,930.0

 

ხარჯები

53,7

0,0

53,7

1,338.2

0.0

1,338.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

714.1

122.3

591.8

03 03 01

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

41,8

0,0

41,8

37.8

0.0

37.8

 

ხარჯები

31,2

0,0

31,2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

37.8

0.0

37.8

03 03 02

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

15,0

0,0

15,0

328.4

122.3

206.1

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

38.3

0.0

38.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

290.1

122.3

167.9

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

17,5

0,0

17,5

166,1

0.0

166,1

 

ხარჯები

17,5

0,0

17,5

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

166,1

0.0

166,1

03 03 04

გამწვანების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

220,0

0.0

220,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

220.0

0.0

220.0

03 03 06

მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 07

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 08

თვითმმართველი თემის გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

 

 

 

1,299.9

0.0

1,299.9

 

ხარჯები

 

 

 

1,299.9

0.0

1,299.9

 

სუბსიდია

 

 

 

1,299.9

0.0

1,299.9

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2 309,8

2 298,1

11,7

3,069.7

2,948.5

121.2

 

ხარჯები

311,1

311,1

0.0

162.8

162.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 998,7

1 987,0

11,7

2,906.8

2,785.6

121.2

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

285.0

0.0

285.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

4,9

0.0

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

280.2

0.0

280.2

04 00

განათლება

1 580,1

0,0

1 580,1

3,766.7

616.5

3,150.1

 

ხარჯები

1 425,6

0,0

1 425,6

2,518.5

0.0

2,518.5

 

სუბსიდიები

1 287.9

0.0

1287.9

2,489.0

0.0

2,489.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

1,248.2

616.5

631.6

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 580,1

0,0

1 580,1

2,191.6

616.5

1,575.1

 

ხარჯები

1 425,6

0,0

1 425,6

943.4

0.0

943.4

 

სუბსიდიები

1 287.9

0.0

1287.9

913.9

 

913.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

1,248.2

616.5

631.6

04 02

ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება

 

 

 

1,575.1

0.0

1,575.1

 

ხარჯები

 

 

 

1,575.1

0.0

1,575.1

 

სუბსიდიები

 

 

 

1,575.1

0.0

1,575.1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

577,4

0,0

577,4

1,258.9

0.0

1,258.9

 

ხარჯები

577,4

0,0

577,4

1,208.9

0.0

1,208.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

183,3

0,0

183,3

331.5

0.0

331.5

 

ხარჯები

183,3

0,0

183,3

331.5

0.0

331.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3,5

0,0

3,5

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

23.0

0.0

23.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

179,8

0,0

179,8

302.0

0.0

302.0

 

ხარჯები

179,8

0,0

179,8

302.0

0.0

302.0

05 01 03

შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6.5

0.0

6.5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

6.5

0,0 

6.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

387.2

0.0

387.2

799.6

0.0

799.6

 

ხარჯები

387.2

0.0

387.2

749.6

0.0

749.6

 

სუბსიდიები

387.2

0.0

387.2

749.6

0.0

749.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

93.3

0.0

93.3

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

43.3

0.0

43.3

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

43.3

0,0 

43.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

50.0

0.0

50.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

 

ხარჯები

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

 

სუბსიდიები

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

05 02 03

მოსწავლ-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

173,6

0,0

173,6

395.7

0.0

395.7

 

ხარჯები

173,6

0,0

173,6

395.7

0.0

395.7

 

სუბსიდიები

173,6

0,0

173,6

395.7

0.0

395.7

05 02 04

გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი

17,6

0,0

17,6

34,6

0.0

34,6

 

ხარჯები

17,6

0,0

17,6

34,6

0.0

34,6

 

სუბსიდიები

17,6

0,0

17,6

34,6

0.0

34,6

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

45,0

0.0

45,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

45,0

0.0

45,0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

45,0

0.0

45,0

05 02 06

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი მაჩაბელა

 

 

 

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

 

 

 

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

35.0

0.0

35.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

127.9

0.0

127.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

127.9

0.0

127.9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

127.9

0.0

127.9

 

05 03 01

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

12,9

0,0

12,9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

12,9

0,0

12,9

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

12,9

0,0

12,9

05 03 02

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი

 

 

 

115.0

0.0

115.0

 

ხარჯები

 

 

 

115.0

0.0

115.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

115.0

0.0

115.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 911,4

1 516,2

395,2

1,026.8

20.0

1,006.8

 

ხარჯები

1 840,1

1 516,2

323,9

1,026.8

20.0

1,006.8

 

სუბსიდიები

 

 

 

87.0

0.0

87.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

0.0

0.0

0.0

06 01

სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

76,3

0,0

76,3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 835,1

1 516,2

318,9

1,006.8

0.0

1,006.8

 

ხარჯები

1 835,1

1 516,2

318,9

1,006.8

0.0

1,006.8

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

87.0

0.0

87.0

 

სოციალური დახმარება

440,3

121,4

318,9

919.8

0.0

919.8

06 02 01

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

4,0

0,0

4,0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

9.0

0.0

9.0

06 02 02

დედ-მამით ობოლ ბავშვების დახმარება

3,5

0,0

3,5

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

11.0

0.0

11.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

26,2

0,0

26,2

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

26,2

0,0

26,2

95.0

0.0

95.0

06 02 04

ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

34,6

0,0

34,6

85.0

0.0

85.0

 

ხარჯები

34,6

0,0

34,6

85.0

0.0

85.0

06 02 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

10,5

0,0

10,5

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

10.0

0.0

10.0

06 02 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება

1 526,2

5 516,2

10,0

18.8

0.0

18.8

 

ხარჯები

1 526,2

5 516,2

10,0

18.8

0.0

18.8

06 02 07

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

36,7

0,0

36,7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

36,7

0,0

36,7

0,0

0,0

0,0

06 02 08

სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება

38,4

0,0

38,4

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

50.0

0.0

50.0

06 02 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

25,6

0,0

25,6

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

25,6

0,0

25,6

90.0

0.0

90.0

06 02 10

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

71,8

0,0

71,8

240.0

0.0

240.0

 

ხარჯები

71,8

0,0

71,8

240.0

0.0

240.0

06 02 11

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

2,7

0,0

2,7

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

5.0

0.0

5.0

06 02 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

13,6

0,0

13,6

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

13,6

0,0

13,6

87.0

0.0

87.0

06 02 13

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

18,9

0,0

18,9

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

18,9

0,0

18,9

100.0

0.0

100.0

06 02 14

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

8,0

0,0

8,0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

30.0

0.0

30.0

06 02 15

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

14,4

0,0

14,4

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

14,4

0,0

14,4

20.0

0.0

20.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20.0

0.0

20.0

06 02 17

დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

75.0

0.0

75.0

06 02 18

ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

25.0

0.0

25.0

06 02 19

რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ       ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6.0

0.0

6.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

06 03

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი