ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/10/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016235
43
23/10/2015
ვებგვერდი, 28/10/2015
190020020.35.144.016235
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №43

2015 წლის 23 ოქტომბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების,  საქართველოს კანონის  ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”  63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ა დ გ ე ნ ს:


მუხლი 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წ ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,6

12154.48

3693.83

8460.65

12577.7068

3849.268

8728.4388

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

548

0.0

548

გრანტები

9 789,1

9954.93

3693.83

6261.10

10239.268

3849.268

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

1790.438

0.0

1790.438

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.16

6143.17

7537.411

628.884

6908.527

შრომის ანაზღაურება

2 460,2

2132.62

0.0

2132.62

1613.536

0.0

1613.536

საქონელი და მომსახურება

991

1139.07

10,75

1128.32

1439.244

0.0

1439.244

სუბსიდიები

1 363,1

1554.34

0.0

1554.34

2256.0

0.0

2256.0

გრანტები

0,0

0.0

 

 

310.318

0.0

310.318

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190,5

1316.6

646.6

670

831

0.0

831

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1087.340

628.884

458.456

საოპერაციო სალდო

4692,1

4699.14

2381.66

2317.48

5040.295

3220.383

1819.912

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3647,4

2992.75

2296.98

695.77

8546.588

4458.936

4087.652

ზრდა

3673,5

3025.74

2296.98

728.75

8555.588

4458.936

4096.652

კლება

26,1

32.99

0.00

32.99

9.000

0.0

9.000

მთლიანი სალდო

1 044,8

1706.39

84.68

1621.71

-3506.293

-1238.552

-2267.741

ვალუტა და დეპოზიტები

1 141,3

1706.39

84.68.0

1621.71

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1 141,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,5

0

0

 

3521.293

1253.552

2267.741

კლება

96,5

 

 

 

3521.293

1253.552

2267.741

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

-15.000

-15.000

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 381,6

12187.46

3693.8

8493.64

12586.71

3849.27

8737.44

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

12577.71

3849.27

8728.44

არაფინანსური აქტივების კლება

26.1

33.0

0.0

33.0

9.0

0.0

9.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10 336,8

10481.1

3609.1

6871.9

16108.00

5102.820

11005.18

ხარჯები

6663,4

7455.33

1312.16

6143.17

7537.411

628.884

6908.527

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3673,5

3025.7

2297.0

728.7

8555.588

4458.936

4096.652

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 044,8

1706.4

84.7

1621.7

-3520.7

-1253.6

-2267.1

“;

) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„ მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12577.71 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

12577.71

3849.27

8728.44

    გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

548

0.0

548

    გრანტები

9 789,1

9954.9

3693.8

6261.1

10239.27

3849.27

6390

    სხვა ემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

1790.44

0.0

1790.44

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10239.27 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9789.1

9954.9

3693.8

6261.1

10239.27

3849.27

6390.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9789.1

9954.9

3693.8

6261.1

10239.27

3849.27

6390.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5280.0

6261.1

0.0

6261.1

6390.0

0.0

6390.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5075.0

6048.1

0.0

6048.1

6177.0

0.0

6177.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

205.0

213.0

0.0

213.0

213.0

0.0

213.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4509.1

3693.8

3693.8

0.0

3849.27

3849.27

0.0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

2908.7

2023.6

2023.6

0.0

2814.00

2814.00

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1041.4

1023.7

1023.7

0.0

1035.3

1035.3

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

559

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1790.44 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

1077,2

1417.9

1790.44

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

230,5

476

928.64

 

პროცენტები

35,6

163.9

122.69

 

რენტა

194,9

312.2

805.95

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

165,8

275.8

774.95

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,1

36.3

31.00

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

161.9

197.4

193.8

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

139.8

153.2

178.8

 

სანებართვო მოსაკრებელი

23.8

23.3

48.8

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

115.6

129.5

130.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.4

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22.1

44.2

15

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,1

44.2

15

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

684.8

741

533.5

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

3.5

134.5

 

“;

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                             

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7537.411 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.17

6143.17

7537.411

628.884

6908.527

შრომის ანაზღაურება

2460,2

2132.62

0.0

2132.62

1613.536

0.0

1613.536

საქონელი და მომსახურება

991,0

1139.07

10,75

1128.32

1439.244

0.0

1439.244

სუბსიდიები

1363,1

1554.34

0.0

1554.34

2256.0

0.0

2256.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1190,5

1316.6

646.6

670

831.0

0.0

831.0

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1087.340

628.884

458.456

“;

ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  8555.58 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8555.58 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013 წ ფაქტი

2014 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოების დაფინანსება

72,3

100.4

528.463

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

0,0

3.10

28.480

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

3523,5

2909.6

6142.561

04 00

განათლება

0,0

0,0

1371.217

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

77.7

12.7

484.868

სულ ჯამი

3673.5

3025.7

8555.58

“;

თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2013 ფაქტი

2014 ფაქტი

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2795,1   

2474.2

2734.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2795,1   

2474.2

2717.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2795,1   

2474.2

2657.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0  

0

60,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

17.1

702

თავდაცვა

118,8   

122.1

129.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

299.3   

319.7   

315.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

299,3   

319.7

315.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2742,4   

1779.6   

4872.9

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

81,9   

666.9

1420.5

70421

სოფლის მეურნეობა

81,9   

666.9

1420.5

7045

ტრანსპორტი

     2660,5   

1112.7

3452.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2660,5   

1112.7

3452.4

705

გარემოს დაცვა

371,3   

654

1055.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277,4   

457.4   

612.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

93,9   

196.7

443.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1302,2   

1679.6

1894.3

7061

ბინათმშენებლობა

14.8   

10.7

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,9   

2.0   

6.0

7063

წყალმომარაგება

328,5   

524

782.3

7064

გარე განათება

200,4   

172.7   

163.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

751,6   

970.3

942.10

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74.0   

80.0   

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0   

80.0   

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

810,9   

752.4   

1487.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

220,8   

244.9 

635.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,3   

399.5

725.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

135,0   

108   

126.0

709

განათლება

689,0   

1350.1

2607.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

668,3   

1331,6

2585.3

7092

ზოგადი განათლება

1,7    

0.0   

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,7   

0.0   

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

19,0   

18.5   

22.0

710

სოციალური დაცვა

1133,8   

1269.4   

916.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,2   

50.0   

60.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

413,7   

506  

751.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

675,9   

713.3   

105.0

 

სულ

10 336,8   

10481.1   

16093.0

“;

ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

„მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგ-

რამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,336.8

10,481.07

3,609.14

6,871.93

16,108.00

5,102.820

11,005.18

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

477.0

152.0

0.0

152.0

164,0

   
 

ხარჯები

6,663.3

7,455.3

1,312.2

6,143.2

7537.411

628.9

6908.51

 

შრომის ანაზღაურება

2,460.2

2,132.6

0.0

2,132.6

1613.536

0.00

1613.536

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,673.5

3,025.7

2,297.0

728.8

8555.589

4458.94

4096.649

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,795.1

2,474.2

0.0

2,474.2

2734.3395

0.00

2734.3395

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

112.0

0.0

112.0

155.00

0.00

155.00

 

ხარჯები

2,722.8

2,373.8

0.0

2,373.8

2205.877

0.00

2205.877

 

შრომის ანაზღაურება

2,097.8

1,760.2

0.0

1,760.2

1532.890

0.00

1532.890

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

100.4

0.0

100.4

528.463

0.00

528.463

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

826.8

671.8

0.0

671.8

553.8

0.0

553.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

11.0

 

11.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

819.7

671.8

0.0

671.8

544.3

0.0

544.3

 

შრომის ანაზღაურება

576.7

476.9

0.0

476.9

374.1

0.0

374.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

0.0

0.0

9.5

0.0

9.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,968.3

1,802.4

0.0

1,802.4

2103.4925

0.0

2103.4925

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

101.0

 

101.0

130.0

 

130.0

 

ხარჯები

1,903.1

1,702.0

0.0

1,702.0

1584.530

0.0

1584.53

 

შრომის ანაზღაურება

1,521.1

1,283.3

0.0

1,283.3

1158.77

0.0

1158.77

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

100.4

0.0

100.4

518.9625

0.0

518.9625

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

17.059

0.00

17.059

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.059

0.00

17.059

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418.2

441.8

0.0

441.8

444.6

0.0

444.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

40.0

0.0

40.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

418.2

438.7

0.0

438.7

416.16

0.0

416.16

 

შრომის ანაზღაურება

362.3

372.4

0.0

372.4

80.646

0.0

80.646

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

28.480

0.0

28.480

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

299.3

319.7

0.0

319.7

315.0

0.0

315.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

31.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

299.3

316.6

0.0

316.6

315.0

0.0

315.0

 

შრომის ანაზღაურება

275.8

287.2

0.0

287.2

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.8

122.1

0.0

122.1

129.6

0.0

129.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

   

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

118.8

122.1

0.0

122.1

101.16

0.0

101.16

 

შრომის ანაზღაურება

86.5

85.2

0.0

85.2

76.69

0.0

76.69

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0.

0.0

0.0

28.480

0.0

28.480

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,415.8

4,113.3

2,821.8

1,291.5

7837.8632

5102.821

2735.0468

 

ხარჯები

892.3

1,203.7

524.8

678.9

1680.302

628.884

1051.418

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,523.5

2,909.6

2,297.0

612.6

6142.561

4458.94

1683.621

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2,660.5

1,112.7

976.7

136.0

3467.4447

3106.564

360.8807

 

ხარჯები

213.3

281.3

145.3

136.0

340.3857

277.565

62.8207

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,447.2

831.4

831.4

0.0

3112.059

2813.999

298.06

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,003.7

2,055.2

986.0

1,069.2

2393.012

337.651

2055.361

 

ხარჯები

644.8

830.2

328.7

501.5

1026.247

89.651

936.596

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.0

1,225.0

657.3

567.6

1366.765

248.0

1118.765

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.4

172.7

0.0

172.7

163.885

0.0

163.885

 

ხარჯები

143.4

107.9

0.0

107.9

163.885

0.0

163.885

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

277.4

457.4

0.0

457.4

612.0

0.0

612.0

 

ხარჯები

277.4

362.9

0.0

362.9

512.0

0.0

512.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.5

0.0

94.5

100

0.0

100

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

93.9

196.7

184.2

12.5

443.651

89.651

354.0

 

ხარჯები

38.0

187.3

176.8

10.5

207.152

89.651

117.501

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

9.4

7.4

2.0

236.5

0.0

236.5

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

327.9

524.0

116.2

407.8

782.265

0.0

782.265

 

ხარჯები

179.1

122.7

116.2

6.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.8

401.3

0.0

401.3

782.265

0.0

782.265

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

 

ხარჯები

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

666.9

650.0

16.9

385.210

248.00

137.210

 

ხარჯები

0.0

22.6

10.7

11.9

137.210

0.00

137.210

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9

644.3

639.3

5.0

248.00

248.00

0.00

03 02 08

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

945.3

859.1

86.3

942.137

623.337

318.80

 

ხარჯები

34.3

92.1

50.8

41.3

52.00

0.00

52.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717.3

853.2

808.2

45.0

890.137

623.337

266.8

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

34.3

41.3

0.0

41.3

52.00

0.00

52.00

 

ხარჯები

34.3

41.3

0.0

41.3

52.00

0.00

52.00

03 03 02

ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

219.9

345.3

300.3

45.0

890.137

623.337

266.80

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

345.3

300.3

45.0

890.137

623.337

266.80

03 03 03

ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,035.3

1,035.3

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

261.7

261.7

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

773.6

773.6

0.00

04 00

განათლება

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

2607.317

0.00

2607.317

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1236.10

0.00

1236.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1371.217

0.00

1371.217

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

2585.317

0.00

2585.317

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1214.1

0.00

1214.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1371.217

0.00

1371.217

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

810.9

752.4

0.0

752.4

1487.372

0.0

1487.372

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

733.2

739.7

0.0

739.7

1002.504

0.0

1002.504

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

12.7

0.0

12.7

484.868

0.0

484.868

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

220.8

244.9

0.0

244.9

638.840

0.0

635.840

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

210.6

232.2

0.0

232.2

312.05

0.0

312.05

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

12.7

0.0

12.7

323.790

0.0

323.790

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455.2

399.5

0.0

399.5

725.532

0.0

725.532

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

387.7

399.5

0.0

399.5

564.454

0.0

564.454

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

161.078

0.0

161.078

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

191.1

199.5

0.0

199.5

285.508

0.0

285.508

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

191.1

199.5

0.0

199.5

189.43

0.0

189.43

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

96.078

0.0

96.078

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.3

35.300

0.0

35.3

110.050

0.0

110.050

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.3

35.3

0.0

35.3

45.05

0.0

45.05

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

65.00

0.0

65.00

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.1

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.6

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

43.3

41.0

0.0

41.0

47.865

0.0

47.865

 

ხარჯები

43.3

41.0

0.0

41.0

47.865

0.0

47.865

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

996.5

0.0

996.5

 

ხარჯები

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

996.5

0.0

996.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

916.5

0.0

916.5

 

ხარჯები

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

916.5

0.0

916.5

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

 

ხარჯები

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

7.6

13.1

0.0

13.1

30.00

0.0

30.00

 

ხარჯები

7.6

13.1

0.0

13.1

30.0

0.0

30.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი