„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23/31
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/10/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016282
23/31
16/10/2015
ვებგვერდი, 20/10/2015
190020020.35.111.016282
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №23/31

2015 წლის 16 ოქტომბერი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებით დამტკიცებულ (www.matsne.gov.ge, 30.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016250) ბიუჯეტში  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ბიუჯეტის დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

19 613,3

5 791,6

13 821,7

გადასახადები

6 448,1

0,0

6 448,1

5 876,3

0,0

5 876,3

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 354,7

8 958,6

4 396,1

10 168,4

5 791,6

4 376,8

სხვა შემოსავლები

3 364,9

0,0

3 364,9

3 950,8

1,7

3 949,1

3 444,9

0,0

3 444,9

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

16 314,8

1 810,5

14 504,3

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 718,6

0,0

2 718,6

საქონელი და მომსახურება

1 616,5

0,0

1 616,5

1 544,6

0,0

1 544,6

3 226,1

0,0

3 226,1

პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

სუბსიდიები

6 466,8

155,0

6 311,8

7 238,6

0,0

7 238,6

5 637,4

0,0

5 637,4

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 334,2

0,0

1 334,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,6

0,0

1 405,6

1 454,4

0,0

1 454,4

1 088,6

0,0

1 088,6

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

45,4

0,0

45,4

2 220,4

1 810,5

409,9

საოპერაციო სალდო

4 080,4

5 188,5

-1 108,1

9 437,1

8 960,3

476,8

3 298,5

3 981,1

-682,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 669,7

5 517,8

151,9

7 329,4

7 154,8

174,6

4 937,8

5 786,6

-848,8

ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

6 172,8

5 786,6

386,2

კლება

708,0

0,0

708,0

351,9

0,0

351,9

1 235,0

0,0

1 235,0

მთლიანი სალდო

-1 589,3

-329,3

-1 260,0

2 107,7

1 805,5

302,2

-1 639,3

-1 805,5

166,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

1 876,1

1 805,5

70,6

-1 900,3

-1 805,5

-94,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

1 900,3

1 805,5

94,8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 900,3

1 805,5

94,8

0,0

0,0

 

კლება

1 792,1

329,3

1 462,8

24,2

0,0

24,2

1 900,3

1 805,5

94,8

ვალუტა და დეპოზიტები

1792,1

329,3

1 462,8

24,2

 

24,2

1900,3

1 805,5

94,8

ვალდებულებების ცვლილება

-202,8

0,0

-202,8

-231,6

0,0

-231,6

-261,0

0,0

-261,0

კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

261,0

0,0

261,0

საშინაო

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

261,0

0,0

261,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

.“

 

2. ბიუჯეტის დანართის  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 714,9

5 343,5

12 371,4

23 533,7

8 960,3

14 573,4

20 848,3

5 791,6

15 056,7

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

19 613,3

5 791,6

13 821,7

არაფინანსური აქტივების კლება

708,0

 

708,0

351,9

 

351,9

1 235,0

 

1 235,0

გადასახდელები

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 657,6

7 154,8

14 502,8

22 748,6

7 597,1

15 151,5

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

 

13 744,7

16 314,8

1 810,5

14 504,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

6 172,8

5 786,6

386,2

ვალდებულებების კლება

202,8

 

202,8

231,6

 

231,6

261,0

 

261,0

ნაშთის ცვლილება

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

1 876,1

1 805,5

70,6

-1 900,3

-1 805,5

-94,8

.“

3. ბიუჯეტის დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19 613,3 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

19 613,3

5 791,6

13 821,7

გადასახადები

6 448,1

0,0

6 448,1

5 876,3

0,0

5 876,3

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 354,7

8 958,6

4 396,1

10 168,4

5 791,6

4 376,8

სხვა შემოსავლები

3 364,9

0,0

3 364,9

3 950,8

1,7

3 949,1

3 444,9

0,0

3 444,9

.“

4. ბიუჯეტის დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10 168,4 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

7 193,9

13 354,7

10 168,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

59,8

36,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 134,1

13 318,7

10 168,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 790,6

4 360,1

4 376,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 530,6

4 116,8

4 116,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

260,0

243,3

260,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 343,5

8 958,6

5 791,6

.“

5. ბიუჯეტის დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 444,9 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

3 364,9

3 950,8

3 444,9

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 652,2

2 084,9

1 941,2

პროცენტები

129,7

97,7

100,0

დივიდენდები

18,1

20,3

21,2

რენტა

1 504,4

1 966,9

1 820,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1 485,3

1 943,3

1 800,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

19,1

23,6

20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 008,1

838,9

1 008,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

932,6

763,4

960,0

სანებართვო მოსაკრებელი

108,1

77,3

100,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,6

1,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

344,5

257,3

380,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

477,4

427,8

480,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

75,5

75,5

48,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

75,5

75,5

48,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

698,6

831,5

495,7

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

1,7

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

6,0

193,8

0,0

.“

6. ბიუჯეტის დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 314,8 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

16 314,8

1 810,5

14 504,3

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 718,6

0,0

2 718,6

საქონელი და მომსახურება

1 616,5

0,0

1 616,5

1 544,6

0,0

1 544,6

3 226,1

0,0

3 226,1

პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

სუბსიდიები

6 466,8

155,0

6 311,8

7 238,6

0,0

7 238,6

5 637,4

0,0

5 637,4

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 334,2

0,0

1 334,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,6

0,0

1 405,6

1 454,4

0,0

1 454,4

1 088,6

0,0

1 088,6

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

45,4

0,0

45,4

2 220,4

1 810,5

409,9

.“

7. ბიუჯეტის დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 937,8 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 172,8 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

7 681,3

6 172,8

ძირითადი აქტივები

6 377,7

7 681,3

       6 172 , 8

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 235,0 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

708,0

351,9

1 235,0

ძირითადი აქტივები

113,1

113,9

200,0

არაწარმოებული აქტივები

594,9

238,0

1 035,0

მიწა

594,9

238,0

1 035,0

.“

8. ბიუჯეტის დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 662,0   

3 726,2   

3 686,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 511,4   

3 595,5   

3 542,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 511,4   

3 594,8   

3 467,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,7   

74,8   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

150,6   

130,7   

144,2   

702

თავდაცვა

116,6   

123,3   

105,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732,0   

680,9   

561,8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

55,9   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

676,1   

680,9   

561,8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 259,6   

931,5   

1 924,7   

7045

ტრანსპორტი

1 236,4   

892,7   

1 924,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 236,4   

892,7   

1 924,7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

23,2   

38,8   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

1 700,0   

4 232,0   

2 080,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

801,3   

1 001,4   

815,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

898,7   

3 230,6   

1 265,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 370,2   

3 290,4   

5 002,8   

7061

ბინათმშენებლობა

1 361,9   

1 319,9   

1 021,5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

176,7   

1 139,6   

2 961,6   

7064

გარე განათება

765,0   

706,0   

775,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

66,6   

124,9   

244,7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

642,3   

629,5   

565,1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130,0   

141,0   

160,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

512,3   

488,5   

405,1   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6 415,2   

4 938,9   

5 297,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 534,3   

2 365,0   

2 996,6   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 874,0   

2 537,1   

1 938,3   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

6,9   

36,8   

140,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

222,3   

709

განათლება

1 579,0   

1 964,5   

2 250,7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 466,1   

1 859,9   

2 135,7   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

112,9   

104,6   

115,0   

710

სოციალური დაცვა

827,3   

908,8   

1 013,6   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

483,8   

497,0   

457,4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

163,3   

203,7   

203,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

180,2   

208,1   

353,2   

 

სულ

19 304,2   

21 426,0   

22 487,6   

 „

9. შევიდეს ცვლილება ბიუჯეტის დანართის მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 74,8 ათ. ლარის ოდენობით.“

10. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი, მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის 1.1,  1.2,  1.2.1,  1.2.2,  1.2.3,  1.2.4,  1.2.5,  1.3,  1.3.1,  1.4,  1.5 და 1.6  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები). კერძოდ, ქუჩების ორმულ შეკეთებას, ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერებას, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობის პროექტირებას, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობას, აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციას, აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაციას, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობას. ასევე ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციას (ფასადების შეფუთვა და მანსარდების მოწყობა), აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის (ფასადების შეფუთვა და მანსარდების მოწყობა) შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთებას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების რეაბილიტაციას (ქუჩები და ხიდები), გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციას, დახურული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტირებას, ხიდბოგირების მოწყობას, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზას, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზას, მინი სპორტული მოედნების მოწყობას, აღმაშენებლისა და დანელიას ქუჩების გამწვანების სამუშაოების პროექტირებას,  არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირებას და სამუშაოებს, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციას (მათ შორის პროექტირებას), ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირებას და სხვა.

 

 1.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაცია, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობა. აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და  ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ კი ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერება, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობის პროექტირება.

 

 1.2   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში არსებული ლიფტების, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის და  ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის (ფასადების შეფუთვა და მანსარდების მოწყობა) შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები, ჩამდინარე წყლების მართვის, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის, დახურული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტირების, ხიდბოგირების მოწყობის, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზის, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზის,  გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაციის, გარე განათებისა და სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობის და მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

 

1.2.1  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაციის, სახურავების მიმდინარე შეკეთების, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის (ფასადების შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა), აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის (ფასადების შეფუთვა და მანსარდების მოწყობა) შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები.

 

1.2.2   გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, დაზიანებული და ამორტიზებული სანათების შეცვლა, ასევე დაფინანსდება გარე განათების, საცხოვრებელი სახლების მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯები.

 

1.2.3   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) 

ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები.

ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ქალაქში არსებული ხიდებისა და ცენტრალური გზების  ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

 

1.2.4   უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი  03 02 04)

ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ მოწყობილ თავშესაფარში. ამით უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

 

1.2.5  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

          ქალაქში, დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის, ქალაქის რამოდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ ნაწილობრივ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 50%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები, დახურული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტირება, ხიდბოგირების მოწყობა, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზა, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზა, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, ასევე სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.

 

1.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,   სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის ქუჩებისა და მრავალბინიანი ს/სახლების გამწვანებული ეზოების მოვლა-პატრონობა, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა, აღმაშენებლისა და დანელიას ქუჩების გამწვანების სამუშაოების პროექტირება, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება და სამუშაოები, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია (მათ შორის პროექტირება), მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთება  და სხვა ღონისძიებები.

 

1.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

               პროგრამის შესაბამისად 2015 წელს განხორციელდება საახალწლო ქალაქ გაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენა, სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, საათების მოვლა-პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა, აღმაშენებლისა და დანელიას ქუჩების გამწვანების სამუშაოების პროექტირება, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება და სამუშაოები, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთება, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაცია (მათ შორის პროექტირება), რაც მოიცავს პლაჟზე მისასვლელი 3 გზის დაპროექტებას (მათ შორის ერთის რეაბილიტაციას პირველ ეტაპზე), მომსახურე გზის მოწყობას (მათ შორის ნაწილის ასფალტირება), ასევე ღია ავტოფარეხების, საფეხმავლო გზის (ბულვარის და მცირე არქიტექტურული ფორმის შენობების განთავსება), წყალგაყვანილობის, ელექტროენერგიის, გაზისა და სხვა კომუნიკაციის საშუალებების დაპროექტება და მშენებლობა. პირველ ეტაპზე განხორციელდება დაახლოებით 370 მეტრომდე ბულვარის მოწყობა სრული ინფრასტრუქტურით. პირველი ეტაპის სამუშაოების განხორციელება დაგეგმილია არაუგვიანეს 2016 წლის 1 სექტემბრისა.

1.4   არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“  (პროგრამული კოდი 03 05)

            ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, როგორიცაა ხეების გადაბელვა, შეთეთრება და სხვა. ასევე გათვალისწინებულია  გამწვანების ღონისძიებების განხორციელება, რათა შექმნილი იქნას შესაბამისი გარემო ნორმალური დასვენებისათვის.

1.5  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოებზე არსებული მდგომარეობის მოწესრიგება, სასაფლაოზე საფლავების დადგენილი წესით გამოყოფა. სასაფლაოზე გამოყოფილი სამარის გათხრა და ამოვსება, გარდაცვლილის სამარეში ჩასვენება, სამარეზე სარეგისტრაციო ფირფიტის დაყენება, სასაფლაოს გასასვლელების, ბილიკების, საზოგადოებრივი სარგებლობის სხვა ადგილების და არსებული ქონების მოვლა-პატრონობა, სასაფლაოს ტერიტორიაზე საფლავის შემოფარგვლის, საფლავის ძეგლის მოპირკეთებითი სამუშაოების, სხვა საჭირო ობიექტების დადგმა-დამონტაჟების საკითხების დარეგულირება და სხვა. სასაფლაოს ეფექტური მართვისათვის საჭირო მომსახურების ახალი სახეებისა და მათი საფასურის ოდენობის შესახებ წინადადებების მომზადება.

1.6.  ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2015 წელს ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება.”

 

11. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2.3   რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი) (პროგრამული კოდი 05 04)         პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მინათების, გარე განათების და ტაძრის რეაბილიტაციის გარკვეული სამუშაოების დაფინანსება.“

12. ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

მუხლი 18. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

org. kodi

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 657,6

7 154,8

14 502,8

22 748,6

7 597,1

15 151,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283,0

0,0

283,0

187,0

0,0

187,0

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

16 314,8

1 810,5

14 504,3

 

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 718,6

0,0

2 718,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

6 172,8

5 786,6

386,2

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

261,0

0,0

261,0

01 00

წარმომადგენლობითი

და აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

3 864,8

0,0

3 864,8

3 957,8

0,0

3 957,8

3 894,0

0,0

3 894,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211,0

0,0

211,0

118,0

0,0

118,0

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

3 606,4

0,0

3 606,4

3 723,2

0,0

3 723,2

3 619,9

0,0

3 619,9

 

შრომის ანაზღაურება

2 608,3

0,0

2 608,3

2 683,3

0,0

2 683,3

2 631,5

0,0

2 631,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,6

0,0

55,6

3,0

0,0

3,0

66,8

0,0

66,8

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

207,3

0,0

207,3

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

901,7

0,0

901,7

879,7

0,0

879,7

971,4

0,0

971,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

 

37,0

23,0

 

23,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

886,0

0,0

886,0

879,7

0,0

879,7

968,3

0,0

968,3

 

შრომის ანაზღაურება

659,7

0,0

659,7

607,8

0,0

607,8

710,6

0,0

710,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,7

0,0

15,7

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

მერია

2 609,7

0,0

2 609,7

2 715,1

0,0

2 715,1

2 499,4

0,0

2 499,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

174,0

95,0

 

95,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

2 569,8

0,0

2 569,8

2 712,1

0,0

2 712,1

2 487,3

0,0

2 487,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 948,6

0,0

1 948,6

2 075,5

0,0

2 075,5

1 920,9

0,0

1 920,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

0,0

39,9

3,0

0,0

3,0

9,6

0,0

9,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

74,8

0,0

74,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

74,8

0,0

74,8

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი

ვალდებულებების დაფარვა და

სასამართლოს გადაწყვეტილებების

აღსრულების ფინანსური

უზრუნველყოფა

204,1

0,0

204,1

241,8

0,0

241,8

258,9

0,0

258,9

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,7

0,0

54,7

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი

ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების

დაფარვა

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

258,9

0,0

258,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,7

0,0

54,7

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების

აღსრულება და კანონმდებლობის

შესაბამისად  ჩამოჭრილი თანხები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის)

სარგებლობისათვის

გადახდილი პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

 

ხარჯები

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

848,6

0,0

848,6

804,2

0,0

804,2

669,1

0,0

669,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

0,0

72,0

69,0

0,0

69,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

837,6

0,0

837,6

804,2

0,0

804,2

666,8

0,0

666,8

 

შრომის ანაზღაურება

643,1

0,0

643,1

657,9

0,0

657,9

87,1

0,0

87,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

676,1

0,0

676,1

680,9

0,0

680,9

564,1

0,0

564,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

667,0

0,0

667,0

680,9

0,0

680,9

561,8

0,0

561,8

 

შრომის ანაზღაურება

552,7

0,0

552,7

564,4

0,0

564,4

11,5

0,0

11,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,1

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და

უსაფრთხოების ხელშეწყობა

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა  (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

მერიის სამხედრო

აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახური)

116,6

0,0

116,6

123,3

0,0

123,3

105,0

0,0

105,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

114,7

0,0

114,7

123,3

0,0

123,3

105,0

0,0

105,0

 

შრომის ანაზღაურება

90,4

0,0

90,4

93,5

0,0

93,5

75,6

0,0

75,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 329,8

2 010,0

3 319,8

8 453,9

5 445,8

3 008,1

9 058,9

5 973,1

3 085,8

 

ხარჯები

2 601,9

0,0

2 601,9

2 579,9

0,0

2 579,9

4 598,7

1 810,5

2 788,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 727,9

2 010,0

717,9

5 874,0

5 445,8

428,2

4 408,8

4 162,6

246,2

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,4

0,0

51,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა

რეაბილიტაცია

და მოვლა შენახვა

(გზები და ხიდები)

1 236,4

907,8

328,6

892,7

688,3

204,4

1 924,7

1 712,5

212,2

 

ხარჯები

66,6

0,0

66,6

7,5

0,0

7,5

109,0

0,0

109,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 169,8

907,8

262,0

885,2

688,3

196,9

1 815,7

1 712,5

103,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

3 876,9

1 088,1

2 788,8

6 311,0

3 951,2

2 359,8

3 942,9

1 607,0

2 335,9

 

ხარჯები

2 367,5

0,0

2 367,5

2 232,1

0,0

2 232,1

2 959,4

761,9

2 197,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 509,4

1 088,1

421,3

4 078,9

3 951,2

127,7

932,1

845,1

87,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,4

0,0

51,4

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1 361,9

902,4

459,5

1 319,9

937,6

382,3

1 022,9

746,0

276,9

 

ხარჯები

235,6

0,0

235,6

257,8

0,0

257,8

1 021,5

746,0

275,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 126,3

902,4

223,9

1 062,1

937,6

124,5

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

03 02 02

გარე განათების მოწყობა

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

765,0

0,0

765,0

706,0

0,0

706,0

824,9

0,0

824,9

 

ხარჯები

765,0

0,0

765,0

706,0

0,0

706,0

692,0

0,0

692,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,0

0,0

83,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,9

0,0

49,9

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

801,3

0,0

801,3

1 001,4

227,2

774,2

815,0

0,0

815,0

 

ხარჯები

748,8

0,0

748,8

774,2

0,0

774,2

815,0

0,0

815,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,5

0,0

52,5

227,2

227,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი

ცხოველების იზოლაცია

50,0

0,0

50,0

53,1

0,0

53,1

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

53,1

0,0

53,1

15,0

0,0

15,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

898,7

185,7

713,0

3 230,6

2 786,4

444,2

1 265,1

861,0

404,1

 

ხარჯები

568,1

0,0

568,1

441,0

0,0

441,0

415,9

15,9

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330,6

185,7

144,9

2 789,6

2 786,4

3,2

849,1

845,1

4,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

176,7

14,1

162,6

1 139,6

806,3

333,3

2 961,6

2 653,6

308,0

 

ხარჯები

128,0

0,0

128,0

229,7

0,0

229,7

1 300,6

1 048,6

252,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,7

14,1

34,6

909,9

806,3

103,6

1 661,0

1 605,0

56,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

152,5

14,1

138,4

1 139,6

806,3

333,3

2 961,6

2 653,6

308,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

103,8

0,0

103,8

229,7

0,0

229,7

1 300,6

1 048,6

252,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,7

14,1

34,6

909,9

806,3

103,6

1 661,0

1 605,0

56,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის

ფოთის მცირე და საშუალო

მეწარმეობის განვითარების

რეგიონული საკომუნიკაციო

ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება

DCI-GENRE/2012/301-178)

23,2

0,0

23,2

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

23,2

0,0

23,2

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

03 05

 ა(ა)იპ "ქალაქის-ფოთის

ცენტრალური პარკი“

16,6

0,0

16,6

61,8

0,0

61,8

111,3

0,0

111,3

 

ხარჯები

16,6

0,0

16,6

61,8

0,0

61,8

111,3

0,0

111,3

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის

მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების

მოვლა-პატრონობის

ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

03 07

ინფრასტრუქტურის

მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის

შედგენა-პროექტირება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

04 00

განათლება

1 579,0

188,8

1 390,2

1 964,5

0,0

1 964,5

2 250,7

188,7

2 062,0

 

ხარჯები

1 500,2

155,0

1 345,2

1 884,5

0,0

1 884,5

2 062,0

0,0

2 062,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,8

33,8

45,0

80,0

0,0

80,0

188,7

188,7

0,0

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის

სკოლამდელი სააღმზრდელო

გაერთიანება"

1 466,1

188,8

1 277,3

1 859,9

0,0

1 859,9

1 947,0

0,0

1 947,0

 

ხარჯები

1 387,3

155,0

1 232,3

1 779,9

0,0

1 779,9

1 947,0

0,0

1 947,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,8

33,8

45,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

04 02

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის

მოსწავლე-ახალგაზრდობის

შემოქმედების ცენტრი"

112,9

0,0

112,9

104,6

0,0

104,6

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

112,9

0,0

112,9

104,6

0,0

104,6

115,0

0,0

115,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო

დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

188,7

188,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

188,7

188,7

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული

და სპორტული ღონისძიებები

6 415,2

3 474,0

2 941,2

4 938,9

1 709,0

3 229,9

5 297,2

1 435,3

3 861,9

 

ხარჯები

2 910,8

0,0

2 910,8

3 214,6

0,0

3 214,6

3 796,7

0,0

3 796,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 504,4

3 474,0

30,4

1 724,3

1 709,0

15,3

1 500,5

1 435,3

65,2

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

2 534,3

885,0

1 649,3

2 365,0

700,0

1 665,0

2 996,6

1 250,3

1 746,3

 

ხარჯები

1 649,3

0,0

1 649,3

1 665,0

0,0

1 665,0

1 729,1

0,0

1 729,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,0

885,0

0,0

700,0

700,0

0,0

1 267,5

1 250,3

17,2

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 039,0

0,0

1 039,0

1 093,9

0,0

1 093,9

1 124,5

0,0

1 124,5

 

ხარჯები

1 039,0

0,0

1 039,0

1 093,9

0,0

1 093,9

1 117,3

0,0

1 117,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

7,2

05 01 01 01

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო

დაწესებულება - ნიჩბოსნობის

კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

79,9

0,0

79,9

72,1

0,0

72,1

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

79,9

0,0

79,9

72,1

0,0

72,1

55,4

0,0

55,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

05 01 01 02

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო დაწესებულება -

წყლის სახეობათა კომპლექსური

სასპორტო სკოლა"

63,5

0,0

63,5

64,1

0,0

64,1

67,0

0,0

67,0

 

ხარჯები

63,5

0,0

63,5

64,1

0,0

64,1

66,0

0,0

66,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის

ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური

სასპორტო სკოლა"

156,4

0,0

156,4

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

 

ხარჯები

156,4

0,0

156,4

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

05 01 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო

დაწესებულება - კომპლექსური

სასპორტო სკოლა"

204,2

0,0

204,2

142,2

0,0

142,2

135,5

0,0

135,5

 

ხარჯები

204,2

0,0

204,2

142,2

0,0

142,2

135,5

0,0

135,5

05 01 01 05

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური

სასპორტო სკოლა"

97,1

0,0

97,1

107,5

0,0

107,5

94,5

0,0

94,5

 

ხარჯები

97,1

0,0

97,1

107,5

0,0

107,5

94,5

0,0

94,5

05 01 01 06

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო დაწესებულება -

კრივის სასპორტო სკოლა"

136,7

0,0

136,7

108,9

0,0

108,9

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

136,7

0,0

136,7

108,9

0,0

108,9

95,2

0,0

95,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო დაწესებულება -

რაგბის სასპორტო სკოლა"

77,0

0,0

77,0

89,3

0,0

89,3

92,0

0,0

92,0

 

ხარჯები

77,0

0,0

77,0

89,3

0,0

89,3

89,0

0,0

89,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

05 01 01 08

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო

დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას

სახელობის ცხენოსნობის

სასპორტო სკოლა"

113,2

0,0

113,2

86,9

0,0

86,9

90,9

0,0

90,9

 

ხარჯები

113,2

0,0

113,2

86,9

0,0

86,9

90,9

0,0

90,9

05 01 01 09

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო

დაწესებულება - ფეხბურთის

სასპორტო სკოლა"

111,0

0,0

111,0

109,8

0,0

109,8

107,5

0,0

107,5

 

ხარჯები

111,0

0,0

111,0

109,8

0,0

109,8

107,5

0,0

107,5

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო

საგანმანათლებლო

დაწესებულება - საბრძოლო

ხელოვნებათა სკოლა"

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი

ქალაქის-ფოთის

ხელბურთის კლუბი

ოქროს ვერძი"

0,0

0,0

0,0

77,4

0,0

77,4

88,0

0,0

88,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

77,4

0,0

77,4

88,0

0,0

88,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ "თვითმმართველი

ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას

სახელობის მოკრივეთა

კლუბი - ლიდერი"

0,0

0,0

0,0

38,4

0,0

38,4

64,0

0,0

64,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

38,4

0,0

38,4

64,0

0,0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის

ოლიმპიური ჩემპიონის -

ვიქტორ კრატასიუკის

სახელობის კანოე კლუბი"

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

55,2

0,0

55,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,8

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებების დაფინანსება

81,3

0,0

81,3

117,1

0,0

117,1

91,8

0,0

91,8

 

ხარჯები

81,3

0,0

81,3

117,1

0,0

117,1

91,8

0,0

91,8

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი

ახალგაზრდული და სპორტული

ღონისძიებები

8,5

0,0

8,5

9,6

0,0

9,6

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

8,5

0,0

8,5

9,6

0,0

9,6

8,2

0,0

8,2

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი

კოლხეთი 1913"

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

510,0

0,0

510,0

 

ხარჯები

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

510,0

0,0

510,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

885,0

885,0

0,0

704,0

700,0

4,0

1 270,3

1 250,3

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,0

885,0

0,0

700,0

700,0

0,0

1 260,3

1 250,3

10,0

05 02

კულტურის განვითარების

ხელშეწყობა

1 265,3

10,7

1 254,6

1 512,8

0,0

1 512,8

1 938,3

185,0

1 753,3

 

ხარჯები

1 254,6

0,0

1 254,6

1 512,8

0,0

1 512,8

1 708,7

0,0

1 708,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

229,6

185,0

44,6

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

(სასწავლებლები)

581,4

0,0

581,4

599,7

0,0

599,7

577,5

0,0

577,5

 

ხარჯები

581,4

0,0

581,4

599,7

0,0

599,7

576,4

0,0

576,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

05 02 01 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის

ფოლკლორის ცენტრი"

160,7

0,0

160,7

188,4

0,0

188,4

199,5

0,0

199,5

 

ხარჯები

160,7

0,0

160,7

188,4

0,0

188,4

199,5

0,0

199,5

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის

სკოლისგარეშე სახელოვნებო

სასწავლებელი"

263,0

0,0

263,0

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

263,0

0,0

263,0

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო

საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის

ოტია ჯაიანის სახელობის

სამხატვრო სკოლა"

48,7

0,0

48,7

67,2

0,0

67,2

73,0

0,0

73,0

 

ხარჯები

48,7

0,0

48,7

67,2

0,0

67,2

71,9

0,0

71,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

1,1

05 02 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო

სამხატვრო სასწავლებელი"

109,0

0,0

109,0

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

109,0

0,0

109,0

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების

დაფინანსება

155,9

0,0

155,9

183,1

0,0

183,1

183,8

0,0

183,8

 

ხარჯები

155,9

0,0

155,9

183,1

0,0

183,1

145,3

0,0

145,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,5

0,0

38,5

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი

კულტურული ღონისძიებები

46,6

0,0

46,6

30,4

0,0

30,4

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

46,6

0,0

46,6

30,4

0,0

30,4

25,0

0,0

25,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას

სახელობის პროფესიული

სახელმწიფო თეატრი"

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

800,0

0,0

800,0

 

ხარჯები

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

800,0

0,0

800,0

05 02 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ

ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

58,6

0,0

58,6

60,3

0,0

60,3

68,0

0,0

68,0

 

ხარჯები

58,6

0,0

58,6

60,3

0,0

60,3

68,0

0,0

68,0

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ

ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

125,2

10,7

114,5

109,7

0,0

109,7

124,0

0,0

124,0

 

ხარჯები

114,5

0,0

114,5

109,7

0,0

109,7

119,0

0,0

119,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების

რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

2 608,7

2 578,3

30,4

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 608,7

2 578,3

30,4

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს

ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის

ფოთის საკათედრო ტაძარი)

6,9

0,0

6,9

36,8

0,0

36,8

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

6,9

0,0

6,9

36,8

0,0

36,8

140,0

0,0

140,0

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

222,3

0,0

222,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,9

0,0

218,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა

დაცვა და  სოციალური

უზრუნველყოფა

1 469,6

0,0

1 469,6

1 538,3

0,0

1 538,3

1 578,7

0,0

1 578,7

 

ხარჯები

1 469,6

0,0

1 469,6

1 538,3

0,0

1 538,3

1 570,7

0,0

1 570,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

(ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ

ფოთის საზოგადოებრივი

ჯანდაცვის ცენტრი")

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

160,0

0,0

160,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

512,3

0,0

512,3

488,5

0,0

488,5

405,1

0,0

405,1

 

ხარჯები

512,3

0,0

512,3

488,5

0,0

488,5

405,1

0,0

405,1

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული

მკურნალობის პროგრამა

359,9

0,0

359,9

306,4

0,0

306,4

257,0

0,0

257,0

 

ხარჯები

359,9

0,0

359,9

306,4

0,0

306,4

257,0

0,0

257,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით

უზრუნველყოფა

129,3

0,0

129,3

109,7

0,0

109,7

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

129,3

0,0

129,3

109,7

0,0

109,7

80,0

0,0

80,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების

მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის

პროგრამაში მონაწილეთა

ტრანსპორტირება

1,1

0,0

1,1

9,4

0,0

9,4

23,1

0,0

23,1

 

ხარჯები

1,1

0,0

1,1

9,4

0,0

9,4

23,1

0,0

23,1

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა

გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

15,0

0,0

15,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე

წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური

და სანიტარულ-ქიმიური

გამოკვლევა

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

06 02 06

ტუბერკულოზის პრევენციის პროგრამა

ქალაქ ფოთის საჯარო სკოლებში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

საჯარო სკოლებში ბავშვთა

სტომატოლოგიურ დაავადებათა

გამოკვლევის და პროფილაქტიკის

პროგრამა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური

უზრუნველყოფა

569,6

0,0

569,6

574,5

0,0

574,5

527,9

0,0

527,9

 

ხარჯები

569,6

0,0

569,6

574,5

0,0

574,5

527,9

0,0

527,9

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

40,7

0,0

40,7

41,0

0,0

41,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

41,0

0,0

41,0

45,0

0,0

45,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა

დახმარება

37,8

0,0

37,8

36,4

0,0

36,4

44,9

0,0

44,9

 

ხარჯები

37,8

0,0

37,8

36,4

0,0

36,4

44,9

0,0

44,9

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა

186,9

0,0

186,9

150,2

0,0

150,2

112,5

0,0

112,5

 

ხარჯები

186,9

0,0

186,9

150,2

0,0

150,2

112,5

0,0

112,5

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი

ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

69,9

0,0

69,9

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

69,9

0,0

69,9

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი

მატერიალური დახმარება

97,1

0,0

97,1

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

97,1

0,0

97,1

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების

დროს რუსეთის აგრესიის

შედეგად დაღუპულთა

ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე,

ამავე ომის შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა

და სხვა სახელმწიფოთა

ტერიტორიული მთლიანობისათვის

ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,4

0,0

6,4

5,2

0,0

5,2

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

5,2

0,0

5,2

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ

ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

8,0

0,0

8,0

15,1

0,0

15,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

15,1

0,0

15,1

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური

დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

17,5

0,0

17,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

17,5

0,0

17,5

06 03 03 07

შშმ ბავშვთა ტრანსპორტირების

პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის

კვებით უზრუნველყოფა

(უფასო სასადილო)

163,3

0,0

163,3

203,7

0,0

203,7

203,0

0,0

203,0

 

ხარჯები

163,3

0,0

163,3

203,7

0,0

203,7

203,0

0,0

203,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების

დახმარება

40,9

0,0

40,9

43,2

0,0

43,2

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

43,2

0,0

43,2

40,0

0,0

40,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების

სუბსიდირების ხარჯები

(შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

82,5

0,0

82,5

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების

ყოველთვიური დახმარება

218,2

0,0

218,2

237,2

0,0

237,2

230,0

0,0

230,0

 

ხარჯები

218,2

0,0

218,2

237,2

0,0

237,2

230,0

0,0

230,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი

ოჯახების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან

დაკავშირებული დახმარებები

39,5

0,0

39,5

40,9

0,0

40,9

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

39,5

0,0

39,5

40,9

0,0

40,9

45,0

0,0

45,0

06 07

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის

სოციალური კვლევის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

26,2

0,0

26,2

180,7

0,0

180,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

26,2

0,0

26,2

172,7

0,0

172,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

.".

მუხლი 2
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების თანახმად:
1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 11 სექტემბრის №669 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის  შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“ 1000,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 5728,2 ათ. ლარით.
ბ) შემცირდა  „კეთილმოწყობის ღონისძიებების” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 1000,0 ათ. ლარით და განისაზღვრა 2687,0  ათ. ლარით.
2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 17 სექტემბრის №682 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის  შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“ 38.8 ათ. ლარით და განისაზღვრა 5689.4 ათ. ლარით.
ბ) შემცირდა „სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციის” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 38.8 ათ. ლარით და განისაზღვრა  188,7 ათ. ლარით.
3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 21 სექტემბრის №693 ბრძანების „2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს" „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯი 0,4 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ხარჯი.
4. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 23 სექტემბრის №697 ბრძანების „2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „კეთილმოწყობის ღონისძიებების” „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 1025,0 ათ. ლარით და და  შესაბამისად გაიზარდა „სხვა ხარჯები“.
5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 25 სექტემბრის №701 ბრძანების „2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში (მათ შორის ქვეპროგრამებში) გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) გაიზარდა „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის“ ხარჯები („სხვა ხარჯები“) 5,2 ათ. ლარით და განისაზღვრა 2427,2 ათ. ლარით.
ბ) შემცირდა „სარეზერვო ფონდის“ ხარჯები („სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“) 5.2 ათ. ლარით და განისაზღვრა 74,8 ათ. ლარით.
მუხლი 3
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
2. დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 16 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეაკაკი დარჯანია