„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 39
დოკუმენტის მიმღები სენაკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/10/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.108.016244
39
13/10/2015
ვებგვერდი, 19/10/2015
190020020.35.108.016244
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
სენაკის მუნიციპალიტეტი
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №39

2015 წლის 13 ოქტომბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
 1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 30/12/2014 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016204) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

 ა) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები 243,374 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 10531,433 ათ.ლარის  ნაცვლად  განისაზღვროს 10774.807 ათ.ლარით, მათ შორის:  გრანტები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი  203,374 ათ.ლარით,  კერძოდ,  ფონდებიდან  გამოყოფილი ტრანსფერი აქედან, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების   ფონდიდან  გამოყოფილი  თანხა  203,374  ათ.ლარით;  შემოსავალი არაფინანსური აქტივებიდან (კოდი 31)  40,0 ათ.ლარით.

 ბ) შესაბამისად გაიზარდოს:  

 ბ.ა) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაციის  ასიგნება  (კოდი 03 00) 203,374  ათ.ლარით, კერძოდ, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 03 01) 250,0 ათ.ლარით. შემცირდეს: ბინათმშენებლობა (კოდი 03 02 01) 2,012 ათ.ლარით; კეთილმოწყობის სამუშაეობი (კოდი 03 06) 44,614 ათ.ლარით.

 ბ.ბ) ფეხბურთის  განვითარების  პროგრამა (კოდი 05 01 02) 40,0 ათ. ლარი.

გ)  გაიზარდოს: შემოსავალი არაფინანსური აქტივებიდან (კოდი 31) 45,500 ათ.ლარით;  მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის (კოდი 14151) 28,400 ათ. ლარით;  სამხედრო სავალდებულო საამსახურის გადავადების მოსაკრებელი (კოდი 142214) 0,4 ათ. ლარით; შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან (კოდი14232) 5,6 ათ.ლარით, სულ 79,900 ათ.ლარით და შესაბამისად შემცირდეს: სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი (კოდი 1459) 36730 (ოცდათექვსმეტი ათას შვიდასოცდაათი) ლარით; სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (კოდი 142213)  43,170 ათ. ლარით, სულ 79,9 ათ.ლარით.

მუხლი 2
 

     დადგენილების დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3
 

     დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.


სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა



 

დანართი

სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2015 წლის ბიუჯეტი

თავი I
 

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი


მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12235,0

10208,3

2982,8

7225,5

10689,307

3737,007

6952,300

გადასახადები

990,2

1205,9

0,0

1205,9

1000,000

0,000

1000,000

გრანტები

10210,6

7876,1

2982,8

4893,3

8834,807

3737,007

5097,800

სხვა შემოსავლები

1034,2

1126,3

0,0

1126,3

854,500

0,000

854,500

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7358,566

248,498

7110,068

შრომის ანაზღაურება

1883,3

2057,3

0,0

2057,3

1927,149

0,000

1927,149

საქონელი და მომსახურება

604,0

829,3

0,0

829,3

761,838

0,000

761,838

სუბსიდიები

2668,6

3559,1

0,0

3559,1

3527,740

0,000

3527,740

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

442,535

0,000

442,535

სოციალური უზრუნველყოფა

895,7

442,7

65,4

377,3

378,398

0,000

378,398

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

0,0

0,0

320,906

248,498

72,408

საოპერაციო სალდო

6171,7

3319,8

2917,4

402,4

3330,741

3488,509

-157,768

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5684,2

3274,9

2976,9

298,0

3629,791

3494,509

135,282

ზრდა

5697,4

3315,9

2976,9

339,0

3715,291

3494,509

220,782

კლება

13,2

41,0

0,0

41,0

85,500

0,000

85,500

მთლიანი სალდო

487,5

44,9

-59,5

104,5

-299,050

-6,000

-293,050

ფინანსური აქტივების ცვლილება

487,5

55,4

-59,5

114,9

-307,000

-6,000

-301,000

ზრდა

487,5

114,9

0,0

114,9

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

487,5

114,9

 

114,9

0,000

0,000

0,000

კლება

0,0

59,5

59,5

0,0

307,000

6,000

301,000

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

59,5

59,5

 

307,000

6,000

301,000

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

10,4

0,0

10,4

-7,950

0,000

-7,950

ზრდა

0,0

10,4

0,0

10,4

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,0

10,4

0,0

10,4

0,000

0,000

0,000

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12248,2

10259,8

2982,8

7277,0

10774,807

3737,007

7037,800

შემოსავლები

12235,0

10208,3

2982,8

7225,5

10689,307

3737,007

6952,300

არაფინანსური აქტივების კლება

13,2

41,0

0,0

41,0

85,500

0,000

85,500

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0,0

10,4

 

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახადები

11760,7

10204,4

3042,3

7162,1

11081,807

3743,007

7338,800

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7358,566

248,498

7110,068

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5697,4

3315,9

2976,9

339,0

3715,291

3494,509

220,782

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

 

 

7,950

 

7,950

ნაშთის ცვლილება

487,5

55,4

-59,5

114,9

-307,000

-6,000

-301,000

 


მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  10689.307  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12235,0

10208,3

2982,8

7225,5

10689,307

3737,007

6952,300

გადასახადები

990,2

1205,9

0,0

1205,9

1000,000

0,000

1000,000

გრანტები

10210,6

7876,1

2982,8

4893,3

8834,807

3737,007

5097,800

სხვა შემოსავლები

1034,2

1126,3

0,0

1126,3

854,500

0,000

854,500

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  1000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

990,182

1205,861

0,000

1205,861

1000,000

0,000

1000,000

ქონების გადასახადი

113

990,182

1205,861

0,000

1205,861

1000,000

0,000

1000,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

562,040

743,012

 

743,012

632,500

 

632,500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

9,445

8,247

0,000

8,247

7,000

0,000

7,000

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

3,280

2,143

 

2,143

2,000

 

2,000

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

6,165

6,104

 

6,104

5,000

 

5,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

265,713

284,084

0,000

284,084

245,000

0,000

245,000

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

150,913

172,171

 

172,171

140,000

 

140,000

იურიდიულ პირებიდან

1131142

114,800

111,913

 

111,913

105,000

 

105,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

152,687

170,518

0,000

170,518

115,500

0,000

115,500

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

19,614

19,901

 

19,901

18,000

 

18,000

იურიდიულ პირებიდან

1131152

133,073

150,617

 

150,617

97,500

 

97,500

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0,297

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8834,807 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

10210,600

7876,114

2982,814

4893,300

8834,807

3737,007

5097,800

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

262,500

0,000

 

 

0,000

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

9948,100

7876,114

2982,814

4893,300

8834,807

3737,007

5097,800

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3993,400

4893,300

0,000

4893,300

5097,800

0,000

5097,800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3808,800

4698,300

 

4698,300

4902,800

 

4902,800

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

184,600

195,000

 

195,000

195,000

 

195,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

5954,700

2982,814

2982,814

0,000

3737,007

3737,007

0,000

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

5302,700

2109,796

2109,796

 

2964,607

2964,607

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

652,000

663,084

663,084

 

672,400

672,400

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

0,000

209,934

209,934

 

100,000

100,000

0,000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 854,5 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

1034,231

1126,345

0,000

1126,345

854,500

0,000

854,500

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

85,853

37,660

0,000

37,660

90,400

0,000

90,400

დივიდენდები

1412

0,000

-19,993

 

-19,993

0,000

 

 

რენტა

1415

85,853

57,653

0,000

57,653

90,400

0,000

90,400

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

78,301

47,017

 

47,017

83,400

 

83,400

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

7,552

10,636

 

10,636

7,000

 

7,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

59,386

176,710

0,000

176,710

134,830

0,000

134,830

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

50,287

168,416

0,000

168,416

124,230

0,000

124,230

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

9,332

47,866

 

47,866

20,000

 

20,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142214

0,000

0,400

 

0,400

0,400

 

0,400

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

13,512

90,000

 

90,000

76,830

 

76,830

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

24,100

30,150

 

30,150

27,000

 

27,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

3,343

0,000

 

 

0,000

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

9,099

8,294

0,000

8,294

10,600

0,000

10,600

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,017

0,625

 

0,625

0,000

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

9,082

7,669

 

7,669

10,600

 

10,600

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

863,029

857,249

 

857,249

626,000

 

626,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

25,963

54,726

 

54,726

3,270

 

3,270

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7358,564 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7358,564

248,498

7110,066

შრომის ანაზღაურება

1883,3

2057,3

0,0

2057,3

1927,147

0,000

1927,147

საქონელი და მომსახურება

604,0

829,3

0,0

829,3

761,838

0,000

761,838

სუბსიდიები

2668,6

3559,1

0,0

3559,1

3527,740

0,000

3527,740

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

442,535

0,000

442,535

სოციალური უზრუნველყოფა

895,7

442,7

65,4

377,3

378,398

0,000

378,398

სხვა ხარჯები

11,7

0,0

0,0

0,0

320,906

248,498

72,408

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3715,291 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3715,291 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

73,2

130,0

0,0

130,0

54,402

0,000

54,402

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

208,6

2,4

0,0

2,4

3,680

0,000

3,680

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5399,5

3149,7

2969,7

180,0

3620,209

3494,509

125,700

04 00

განათლება

5,0

22,8

7,2

15,6

0,000

0,000

0,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11,0

11,0

0,0

11,0

37,000

0,000

37,000

 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  85,5 ათ.ლარით.

დასახელება

კოდი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

31

13,188

41,028

0,000

41,028

85,500

0,000

85,500

ძირითადი აქტივები

311

0,000

0,0

 

 

15,500

 

15,500

არაწარმოებული აქტივები

314

13,188

41,028

0,000

41,028

70,000

0,000

70,000

მიწა

3141

13,188

41,028

 

41,028

70,000

 

70,000

ვალდებულებების ზრდა

33

0,000

10,439

0,000

10,439

0,000

0,000

0,000

საგარეო

331

0,000

10,439

 

10,439

0,000

 

 

საშინაო

332

0,000

10,439

 

10,439

0,000

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების  ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2164,9

2554,5

0,0

2554,5

2647,360

0,000

2647,360

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2137,3

2510,5

0,0

2510,5

2638,410

0,000

2638,410

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2137,3

2510,5

0,0

2510,5

2613,110

0,000

2613,110

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

25,300

0,000

25,300

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

0,0

 

0,0

8,95

 

8,95

702

თავდაცვა

95,5

98,2

0,0

98,2

109,000

0,000

109,000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

527,7

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

527,7

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5202,0

3131,4

2954,4

177,0

3648,131

3542,131

106,000

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,00

0,00

5,00

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

 

0,0

5,00

 

5,00

7045

ტრანსპორტი

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

1892,233

1866,233

26,000

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

1892,233

1866,233

26,000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

2896,3

993,4

867,0

126,4

1750,90

1675,898

75,000

705

გარემოს დაცვა

1234,3

772,0

0,0

772,0

783,000

0,000

783,000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

620,0

772,0

 

772,0

783,000

 

783,000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

614,3

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

143,6

25,1

15,3

9,8

230,38

200,88

29,50

7061

ბინათმშენებლობა

62,1

8,4

8,4

0,0

75,88

75,88

0,00

7063

წყალმომარაგება

0,00

0,00

 

 

24,70

 

24,70

7064

გარე განათება

74,6

9,9

6,9

3,0

125,00

125,00

0,00

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

6,9

6,8

0,0

6,8

4,800

0,000

4,800

707

ჯანმრთელობის დაცვა

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1019,0

1329,8

0,0

1329,8

1411,50

0,00

1411,500

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

384,6

518,0

0,0

518,0

581,500

0,000

581,500

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

560,0

653,0

0,0

653,0

705,000

0,000

705,000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

0,0

32,00

0,00

32,00

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

74,4

158,8

 

158,8

93,000

 

93,000

709

განათლება

789,4

1214,2

7,2

1207,0

1214,50

0,00

1214,50

7091

სკოლამდელი აღზრდა

692,4

1072,7

0,6

1072,1

1050,00

0,00

1050,00

7092

ზოგადი განათლება

26,0

56,5

6,6

49,9

60,00

0,00

60,00

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

26,0

56,5

6,6

49,9

60,00

0,000

60,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

71,0

85,0

0,0

85,0

104,50

0,00

104,500

710

სოციალური დაცვა

490,2

590,7

65,4

525,3

628,200

0,000

628,200

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

78,8

86,1

0,0

86,1

198,800

0,000

198,800

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

78,8

86,1

0,0

86,1

184,70

0,00

184,70

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

14,10

0,00

14,10

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,60

0,00

5,60

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

8,0

9,0

0,0

9,0

38,70

0,00

38,700

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

403,4

495,6

65,4

430,2

385,10

0,000

385,100

 

სულ

11760,7

10204,4

3042,3

7162,1

11081,807

3743,007

7338,800

 


მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  არის 0.

მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 347,0 ათ.ლარით

 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –  347,0 ათ.ლარით


მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  (კლება) 7,950 ათლარით

მუხლი 13. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.


მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  113,4 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
 

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


თავი II
 

     სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური  შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

საგანგებო სიტუაციების  (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების  ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის  ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის  და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები.

2.1.  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული  კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული იქნება ძირითადი გზები,  ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრიშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლის  შიდა საუბნო გზები. ამოიწმინდება დედის ქუჩიდან ღელე ფიცუმდე გამავალი სანიაღვრე არხი. სოფ.მეორე ნოსირში საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ზე  მოეწყობა ხიდ– ბოგირი, არხისა და მდ. ტეხურის შეერთებასთან აშენდება მდინარის აუზიდან წყლის ნაკადის მიმღები ხელოვნური ნაგებობა ე.წ ,,შლუზი" ჩამკეტი მოწყობილობით(პროექტირება). აგრეთვე, ამოიწმინდება ნაფეტვარიძის ქუჩაზე სარკინიგზო ლიანდაგის მარჯვენა მხარეს არხი.  სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის თემში მოეწყობა სასაფლაოს  მისასვლელი გზა.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

2.2.1.   კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული   კოდი  03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება

2.3.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 04)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა.

2.4.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. დამონტაჟდება შუქნიშნები. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველსაყოფად. შემუშავებულ იქნა საგზაო ნიშნების მონიშნვისა და განთავსების ტექნიკური პასპორტი. პირველ ეტაპზე აუცილებლობას  წარმოადგენს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დამონტაჟდეს 3 შუქნიშანი, კერძოდ, აღმაშენებლისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე, წერეთლისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე, ხორავასა და რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე .

2.5. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 08)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება  სენაკის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პირველი ეტაპის საპროექტო დოკუმენტაციის  მომზადება.

2.6.   სოფლის მეურნეობა  (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება:  მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების  გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა–მოყვანის  შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობების აღზრდაში  სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება.  ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ  საბავშვო ბაღებში   ხდება. აქ ეყრება  საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  25 საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1298 ბავშვი.  2013 წლის სექტემბრიდან  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შემოღებულ იქნა უფასო კვება. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს,    მათ  შორის  მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  2015 წლისათვის მოსალოდნელია ბაღების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოწესრიგება, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”.

3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში  და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე  მასწავლებელთა სუბსიდირება.

3. 3.  მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლის  გარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 03)

თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ–ერთი მთავარი პრიორიტეტია მოსწავლე –ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის  ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული  ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას.სასცენო კულტურის შეძენას, როლურ თამაშებს. სენაკის მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრმა გადო  მეგობრობის ხიდი ლენტეხის ახალგაზრდობის სახლთან, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა  მიერ სხვადასხვა კუთხის ტრადიციების, ხელოვნებისა და კულტურის გაცნობას. გარდა ამისა მოსწავლე–ახალგაზრდები ხელმძღვანელების დახმარებით მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მასშტაბით გამოცხადებულ ფესტივალებში. ჩაატარებენ შეხვედრებს ლიტერატურისა და ხელოვნების  მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოებს, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებებს, ლიტერატურულ–შემოქმედებით საღამოებს, ინტელექტუალურ კონკურსს ,,ეტალონს“. მეთოდურ–პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევენ მუნიციპალიტეტის სკოლებს, წრეებს. ყურადღებას დაუთმობენ რეწვითი ხელოვნების განვითარებას.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 

4.1.1.  სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა. პროგრამის  მთავარ  დანიშნულებას  წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული  მონაცემების მქონეახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას,  სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად  ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 28 სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 2 სექცია) 30 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (3 სექცია) 78 ბავშვზე;  კარატეს (2 სექცია) 35 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; რაგბი (3 სექცია) 98 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; კრივის 4 სექცია 53 ბავშვზე, ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს 2 სექცია 46 ბავშვზე, ხელბურთის 1 სექცია 20 ბავშვზე,  ფუტსალის 1 ჯგუფი 12 ბავშზე, რაგბი ,,II” ლიგა   1 ჯგუფი 20 ბავშვზე, რაგბი ,,ჯიხა“ 1 ჯგუფი 35 ბავშვზე, მაგიდის ჩოგბურთი   1 ჯგუფი  12 ბავშვზე. წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ჩემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში,შ.ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში,  რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში,  სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის დღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის  რეგიონალური  ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა  შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო,  კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.

4.1.2.  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი, ფუტსალის 1 გუნდი, სულ დღეის მდგომარეობით, არის 140 სპორტსმენი. მათ  შორის: ხუთი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა გათამაშებაში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე  ლიგის გათამაშების მონაწილეა. ასევე ფუტსალის ვაჟთა გუნდი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ფუტსალის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ეროვნულ ჩემპიონატში.ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების  მზადების  წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზება,  როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა  ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.

4.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.   კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 01 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას  სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური  და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის          3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში გასულ წელს შემოვიდა 1268 ცალი წიგნი (მათ შორის  საჩუქრის სახით 25 ცალი). ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 26 დასახელების ჟურნაალ–გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს  სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და  დადგენილი  წესებითა  და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის  ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის  საქმიანობას წარმარტავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ  კევალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე  და წლის განმავლობაში გაიცემა მკითხველზე დაახლოებით 174000 წიგნი.  მუნიციპალიტეტში სულ არის 156623 წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი  მისია  მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლესობისა  სტუმრისათვის მის გაცნობაში.მუზეუმი ეძიებს , იკვლევს და სწაცლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ  ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. მუზეუმის ფონდშ ი 4617 ექსპონატია. ჟიული შარტავას, თეოფანე დავითაიას. არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის  პროპაგანდა–პოპულარიზაცია.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად  წარმოდგენილია  მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასლებითა  და პირადი ნივთებით. მუზეუმის დამთვარიელებლისუმრავლესობა სენაკის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მკვიდრია. დამთვალიერებელთა  შორის ჭარბობს მოსწავლე–ახალგაზრდობა. კულტურის  სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად  და თემებში  აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

4.2.2 .   სამუსიკო  ხელოვნების   განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02  02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ სსსდ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება  ძირითადად  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 223 აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  18 ლარია;  ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.

4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა” .   ბავშვთა რაოდენობა  სკოლაში შეადგენს  60 ბავშვს,  მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.4.  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. თეატრში  არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად  თეატრი  ანხორციელებს  3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო,  ასევე  მოზარდ   მაყურებელთათვის. 

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში.  რათა  შევუქმნათ  მათ  პირობები სხვადასხვა  ახალგაზრდული  ღონისძიებების  ექსკურსიების, თუ  ახალგაზრდულ ბანაკებში   დასვენებისათვის. 

4.4.  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობ(პროგრამული  კოდი  05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

4.5.  საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული  კოდი  05 06)

 პროგრამის  ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას  მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება–დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს.  აწყობს ადგილობრივ რადიო–გადაცემებს. გამოსცემს  გაზეთს, მის დამატებებს, ეწევა სხადასხვა  სახის საგამომცემლო  საქმიანობას,  აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ,  ეწევა  სარეკლამო  საქმიანობას.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
  • არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს;

  • პროგრამის  მოსარგებლეთა  რაოდენობა იქნება  დაახლოებით 10200 ადამიანი.

5.2.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ  სარიტუალო  მომსახურებას,  სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას,ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარებას, სოციალურად  დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1.   მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება  (გარდა კვირა დღისა)  ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვადასხვა  ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით. (180 ბენეფიციარი).

5.2.2.  შობადობის წახალისების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება. მესამე და მეტი შვილის  შეძენის  შემთხვევაში  გაიცემა  ფულადი დახმარება 200 ლარი.

5.2.3.  ინდივიდუალური  დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს ქვეყანაში არსებული სიღარიბის დონის და სოციალური რისკების გათვალისწინებით მოსახლეობისათვის ეფექტურ და მიზანმიმართული დახმარების აღმოჩენას განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის.

5.2.4.  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ;

  • გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი;
  • ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

       5.2.5.   სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის;
  •  შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა;
  • საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (180 ბენეფიციარი);
  • საახალწლო საჩუქარი  დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებიათვის;
  •  საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი  შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის;
  • საზეიმო ვახშამი  სამამულო ომის ვეტერანებისათვის.

5.2.6.  ხანძრის  შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების  დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების  დახმარება სრული   ზარალის  შემთხვევაში  ერთ  ოჯახზე  2500  ლარის  ოდენობით; ნაწილობრივი  ზარალის  შემთხვევაში 1000 ლარით.

 5.2.7.  სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების     პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის  სამზრუნველო  ქსელის ღონისძიებების  გატარებისათვის  ყოველკვარტალურად 200 ლარის გაცემას (4 ბენეფიციარი).

5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის  დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული   ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის  დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული  პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით. დაფინანსება განხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.

5.2.9. თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს თირკმლის  ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას  100 ლარით   (14 ბენეფიციარი).

5.2.10. იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

 ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, კერძოდ, თითოეულ ბავშვზე კვარტალურად გაიცემა  350  ლარი; ( 5 ბენეფიციარი)

5.2.11. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია   მრავალშვილიანი (5 და 5-ზე მეტი  18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების  ყოველკვარტალურ  დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (20 ოჯახი).

5.2.12. დედ-მამით ობოლ  ბავშვებზე დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 13)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად  ერთ  ბავშვზე  გაიცემა  100 ლარი.(10 ბენეფიციარი)

5.2.13. შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე  პირთა  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ  დახმარებას, კერძოდ,

  • მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ  ერთ  მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი; (45 ბენეფიციარი)
  •  სმენადაქვეითებულ პირებზე  წელიწადში ორჯერ  ერთ მოქალაქეზე  გაიცემა 100 ლარი (38 ბენეფიციარი).

5.2.14. ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ;

  • 100 წელს გადაცილებულ  მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 100 ლარი (7 ბენეფიციარი;
  •  სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით)  გაიცემა 200 ლარი(17 ბენეფიციარი).

5.2.15. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე  დახმარებას წელიწადში ერთხელ 500 ლარით. (5 ბენეფიციარი)

5.2.16.  სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში  რეგისტრირებული  70 000–ზე ნაკლები სარეიტინგო  ქულის  მქონე  ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული   ავარიული  საცხოვრებელი  სახლის  სახურავის  სარემონტო სამუშაოებისათვის  2000 ლარის  ფარგლებში საამშენებლო  მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხის მასალა) გადაცემას.  

5.2.17.  დაწყებითი  კლასის  მოსწავლეთა  პროფილაქტიკური გამოკვლევის  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების  პროფილაქტიკურ გამოკვლევას (სკოლიოზი, კრიპტორხიზი, თიაქარი)აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების  სქოლიოზის, კრიპტორქიზმის და თიაქარის  დროულად გამოსავლენად, ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა  საჯარო  და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის  მოსწავლეები. (850 ბენეფიციარი)

5.2.18 ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარების მიზნით    (პროგრამული კოდი  06 02 19)

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული პროექტი ,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრი''  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით“ ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების უმწეოების შემცირებას მათი სოციალური მხარდაჭერით, თემის მობილიზაციით და გაძლიერებით, ადგილობრივი რესურსების გამოყენებით, ასევე კატასტროფების რისკის შემცირებით და თემის მედეგობის გაზრდით, მიზნობრივი სერვისების განაწილების გზით და ხანდაზმულთა ჩართულობით სოციალური და ჯანმრთელობის ცენტრების მუშაობაში.  

   

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11760,7

10204,4

3042,3

7162,1

11081,807

3743,007

7338,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163,0

182,0

0,0

182,0

157,000

0,000

157,000

 

ხარჯები

6063,3

6888,5

65,4

6823,1

7358,566

248,498

7110,068

 

შრომის ანაზღაურება

1883,3

2057,3

0,0

2057,3

1927,149

0,000

1927,149

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5697,4

3315,9

2976,9

339,0

3715,291

3494,509

220,782

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2164,9

2554,5

0,0

2554,5

2647,360

0,000

2647,360

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,0

133,0

0,0

133,0

150,000

0,000

150,000

 

ხარჯები

2091,7

2424,5

0,0

2424,5

2585,008

0,000

2585,008

 

შრომის ანაზღაურება

1554,7

1670,5

0,0

1670,5

1851,966

0,000

1851,966

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,2

130,0

0,0

130,0

54,402

0,000

54,402

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

598,7

769,1

0,0

769,1

762,046

0,000

762,046

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

30

 

30

30

 

30

 

ხარჯები

574,5

683,3

0,0

683,3

749,844

0,000

749,844

 

შრომის ანაზღაურება

427,7

489,7

0,0

489,7

508,798

0,000

508,798

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,2

85,9

0,0

85,9

12,202

0,000

12,202

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1538,6

1741,3

0,0

1741,3

1851,064

0,000

1851,064

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100,0

103,0

 

103,0

120,000

 

120,000

 

ხარჯები

1489,5

1697,2

0,0

1697,2

1808,864

0,000

1808,864

 

შრომის ანაზღაურება

1126,9

1180,8

0,0

1180,8

1343,168

0,000

1343,168

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

44,1

0,0

44,1

42,200

0,000

42,200

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

25,300

0,000

25,300

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

25,300

0,000

25,300

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

8,950

0,000

8,950

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,000

0,000

1,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,000

0,000

1,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,000

0,000

1,000

01 04 02

მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

7,950

0,000

7,950

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების არსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

27,6

44,0

0,0

44,0

0,000

0,000

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

623,2

473,4

0,0

473,4

394,000

0,000

394,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38,0

49,0

0,0

49,0

7,000

0,000

7,000

 

ხარჯები

414,6

471,0

0,0

471,0

390,320

0,000

390,320

 

შრომის ანაზღაურება

328,6

386,8

0,0

386,8

75,183

0,000

75,183

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208,6

2,4

0,0

2,4

3,680

0,000

3,680

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

527,7

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

42,0

 

42,0

0,000

 

0,000

 

ხარჯები

321,9

375,2

0,0

375,2

285,000

0,000

285,000

 

შრომის ანაზღაურება

260,1

317,0

0,0

317,0

3,583

0,000

3,583

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205,8

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

95,5

98,2

0,0

98,2

109,000

0,000

109,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

 

7,0

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

92,7

95,8

0,0

95,8

105,320

0,000

105,320

 

შრომის ანაზღაურება

68,5

69,8

0,0

69,8

71,600

0,000

71,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

2,4

0,0

2,4

3,680

0,000

3,680

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6579,9

3928,4

2969,7

958,7

4661,507

3743,007

918,500

 

ხარჯები

1180,4

778,8

0,0

778,8

1041,298

248,498

792,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5399,5

3149,7

2969,7

180,0

3620,209

3494,509

125,700

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

1892,233

1866,233

26,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2305,7

2138,0

2087,4

50,6

1892,233

1866,233

26,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1377,9

797,1

15,3

781,8

1013,376

200,876

812,500

 

ხარჯები

626,9

778,8

0,0

778,8

830,076

42,276

787,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

751,0

18,3

15,3

3,0

183,299

158,599

24,700

03 02 01

ბინათმშენებლობა

62,1

8,4

8,4

0,0

75,876

75,876

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,1

8,4

8,4

0,0

42,276

42,276

0,000

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

74,6

6,9

6,9

0,0

125,000

125,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,6

6,9

6,9

0,0

125,000

125,000

0,000

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

620,0

772,0

0,0

772,0

783,000

0,000

783,000

 

ხარჯები

620,0

772,0

0,0

772,0

783,000

0,000

783,000

03 02 04

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  დსამუშაოები

0,0

0,0

0,0

0,0

24,700

0,000

24,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

24,700

0,000

24,700

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6,9

6,8

0,0

6,8

4,800

0,000

4,800

 

ხარჯები

6,9

6,8

0,0

6,8

4,800

0,000

4,800

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

0,0

3,0

0,0

3,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

3,0

0,0

3,0

0,000

0,000

0,000

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

614,3

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

614,3

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

652,0

663,1

663,1

0,0

672,400

672,400

0,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

206,222

206,222

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652,0

663,1

663,1

0,0

466,178

466,178

0,000

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

40,4

126,4

0,0

126,4

972,498

897,498

75,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,4

126,4

0,0

126,4

972,498

897,498

75,000

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

2203,9

203,9

203,9

0,0

106,000

106,000

0,000

 

ხარჯები

553,5

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1650,4

203,9

203,9

0,0

106,000

106,000

0,000

03 09

სოფლის მეურნეობის ღონისძიება

0,0

0,0

0,0

0,0

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,000

0,000

5,000

04 00

განათლება

789,4

1214,2

7,2

1207,0

1214,500

0,000

1214,500

 

ხარჯები

784,4

1191,3

0,0

1191,3

1214,500

0,000

1214,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

22,8

7,2

15,6

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

692,4

1072,7

0,6

1072,1

1050,000

0,000

1050,000

 

ხარჯები

687,4

1056,4

0,0

1056,4

1050,000

0,000

1050,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

16,2

0,6

15,6

0,000

0,000

0,000

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

26,0

56,5

6,6

49,9

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

26,0

49,9

0,0

49,9

60,000

0,000

60,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

6,6

6,6

0,0

0,000

0,000

0,000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

71,0

85,0

0,0

85,0

104,500

0,000

104,500

 

ხარჯები

71,0

85,0

0,0

85,0

104,500

0,000

104,500

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1019,0

1329,8

0,0

1329,8

1411,500

0,000

1411,500

 

ხარჯები

1008,0

1318,8

0,0

1318,8

1374,500

0,000

1374,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

11,0

0,0

11,0

37,000

0,000

37,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

384,6

518,0

0,0

518,0

581,500

0,000

581,500

 

ხარჯები

384,6

518,0

0,0

518,0

544,500

0,000

544,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

37,000

0,000

37,000

05 01 01

სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  

268,6

326,0

0,0

326,0

374,500

0,000

374,500

 

ხარჯები

268,6

326,0

0,0

326,0

374,500

0,000

374,500

05 01 02

ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა

116,0

192,0

0,0

192,0

207,000

0,000

207,000

 

ხარჯები

116,0

192,0

0,0

192,0

170,000

0,000

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

37,000

0,000

37,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

560,0

718,0

0,0

718,0

530,000

0,000

530,000

 

ხარჯები

560,0

707,0

0,0

707,0

530,000

0,000

530,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,0

0,0

11,0

0,000

0,000

0,000

05 02 01

კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა 

293,0

333,0

0,0

333,0

360,000

0,000

360,000

 

ხარჯები

293,0

332,0

0,0

332,0

360,000

0,000

360,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,000

0,000

0,000

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

80,0

110,0

0,0

110,0

120,000

0,000

120,000

 

ხარჯები

80,0

100,0

0,0

100,0

120,000

0,000

120,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,0

0,0

10,0

0,000

0,000

0,000

05 02 03

საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა  

33,0

40,0

0,0

40,0

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

33,0

40,0

0,0

40,0

50,000

0,000

50,000

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

65,0

0,0

65,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

65,0

0,0

65,0

0,000

0,000

0,000

05 02 05

თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა

154,0

170,0

0,0

170,0

175,000

0,000

175,000

 

ხარჯები

154,0

170,0

0,0

170,0

175,000

0,000

175,000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

3,4

8,4

0,0

8,4

3,000

0,000

3,000

 

ხარჯები

3,4

8,4

0,0

8,4

103,000

0,000

3,000

05 04

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

71,0

85,4

0,0

85,4

90,000

0,000

90,000

 

ხარჯები

60,0

85,4

0,0

85,4

90,000

0,000

90,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05  06

საინფორმაციო  უზრუნველყოფის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

32,000

0,000

32,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

32,000

0,000

32,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

584,2

704,1

65,4

638,7

752,940

0,000

752,940

 

ხარჯები

584,2

704,1

65,4

638,7

752,940

0,000

752,940

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

 

ხარჯები

94,0

113,4

0,0

113,4

124,740

0,000

124,740

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

490,2

590,7

65,4

525,3

628,200

0,000

628,200

 

ხარჯები

490,2

590,7

65,4

525,3

628,200

0,000

628,200

06 02 01

სენაკის მუნიციპალიტეტისა მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურების და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი

148,0

148,0

0,0

148,0

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

148,0

148,0

0,0

148,0

196,000

0,000

196,000

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

8,0

9,0

0,0

9,0

13,200

0,000

13,200

 

ხარჯები

8,0

9,0

0,0

9,0

13,200

0,000

13,200

06 02 03

ინდივიდუალური  დახმარების  პროგრამა 

185,8

201,6

0,0

201,6

62,500

0,000

62,500

 

ხარჯები

185,8

201,6

0,0

201,6

62,500

0,000

62,500

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

7,9

12,7

0,0

12,7

13,700

0,000

13,700

 

ხარჯები

7,9

12,7

0,0

12,7

13,700

0,000

13,700

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

45,1

45,1

0,0

45,1

13,400

0,000

13,400

 

ხარჯები

45,1

45,1

0,0

45,1

13,400

0,000

13,400

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

14,5

20,5

0,0

20,5

20,000

0,000

20,000

 

ხარჯები

14,5

20,5

0,0

20,5

20,000

0,000

20,000

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა

2,2

2,4

0,0

2,4

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

2,2

2,4

0,0

2,4

4,000

0,000

4,000

06 02 08

  ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური და ამბულატორიული მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა

78,8

86,1

0,0

86,1

160,000

0,000

160,000

 

ხარჯები

78,8

86,1

0,0

86,1

160,000

0,000

160,000

06 02 09

ციტრუსების სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა

0,0

65,4

65,4

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

65,4

65,4

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 10

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

17,700

0,000

17,700

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

17,700

0,000

17,700

06 02 11

იშვიათი დაავადების მქონე  ბავსვების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,000

0,000

7,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,000

0,000

7,000

06 02 12

მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

19,400

0,000

19,400

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

19,400

0,000

19,400

06 02 13

დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე  დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,100

0,000

3,100

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,100

0,000

3,100

06 02 14

შეზღუდული  შესაძლებლობების მქონე პირთა  დახმარების  პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

14,100

0,000

14,100

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

14,100

0,000

14,100

06 02 15

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

5,600

0,000

5,600

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,600

0,000

5,600

06 02 16

აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,500

0,000

2,500

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

2,500

0,000

2,500

06 02 17

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

06 02 18

დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

3,000

0,000

3,000

06 02 19

,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება  სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით

0,0

0,0

0,0

0,0

13,000

0,000

13,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

13,000

0,000

13,000