„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/10/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/10/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016107
18
05/10/2015
ვებგვერდი, 07/10/2015
190020020.35.146.016107
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2015 წლის 5 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 25/12/2014; 190020020.35.146.016089) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის  წლის ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება 

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

შემოსავლები

1884.2

2040.6

2025,1

გადასახადები

0.0

0.0

0,0

გრანტები

1847.1

1,995,1

1995.1

სხვა შემოსავლები

37.1

45.5

30,0

ხარჯები

1593.1

2101.1

2631.5

შრომის ანაზღაურება

1006.3

1028,4

1034.7

საქონელი და მომსახურება

133.9

173.3

234.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0,0

პროცენტი

0.0

0.0

0,0

სუბსიდიები

259,4

367.4

433.3

სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494.9

199.7

სხვა ხარჯები

13.8

37.1

729.1

საოპე , რაციო სალდო

291,1

-60.5

-606.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,3

0,0

3.7

მთლიანი სალდო

289,8

-60.5

-610.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

289,8

-60.5

-610.6

ზრდა

289,8

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

289,8

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,5

   საშინაო

0,0

0,0

0,5

 

 

 

 

“;

ბ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები       

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2635.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1594,4

2101,1

2635.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

81,0

81,0

ხარჯები

1593,1

2101,1

2357.3

შრომის ანაზღაურება

1006,3

1028,4

1034.7

ხელფასი

1006,3

1028,4

1034.7

საქონელი და მომსახურება

133.9

173,3

234.7

სუბსიდიები

259,4

367,4

433.3

სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494,9

199.7

სხვა ხარჯები

13.8

37,1

729.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

3.7

“;

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგან.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,3

0,0

3.7

 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0.0

“;

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1141,5

1199,9

1179.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1141,5

1,199,9

1179.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1141,5

1199,9

1179.2

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0

0,0

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

0,0

81.9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9,5

37,1

261.0

 

სხვა ხარჯები

9,5

37,1

261.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0 

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0

0,0 

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

161,7

207,1

265,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

99,9

124,9

161.5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

57,5

80,4

85,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

4,3

1,8

18.5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

18.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,5

709

განათლება

102,0

162,1

186,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

102,0

162,1

186,0

710

სოციალური დაცვა

179,7

494,9

661,8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24,1

54,5

0,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

8,3

19,5

0,0

 

71012

 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

15,8

35,0

60,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

19,0

42,0

39.0

7104

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.   

37,7

 

52,0

40.0

7103

სარიტუალო ღონისძიებები

50.0

62.0

57,0

7109

დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფა

48,9

284,4

465.8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

465,8

 

სულ

1594.4

2101,1

2635.7

“;

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალიწინებელი გადასახდელების დაფინასების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 0,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.

ვ) დადგენილების  91 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 91. მუნიციპალიტეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და აღსრულების დასაფინანსებლად გამოყოფილ იქნეს 0,0 ათასი ლარი. “;

ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამირებისათვის გამოიყოს 661,8 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 0200) საქართველოს  სამხედრო  საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქურთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)   

ქურთის მუნიციპალირერის ეკონომიური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება წარმოადგენს, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ა) გორის ვერხვების დევნილთა დასახლებაში სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით, კოდის დევნილთა დასახლებაში ჭაბურღილისა და წყალსადაწნეო კოშკის მოწყობა. წეროვანის დევნილთა დასახლებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა და საუბნო გზის მოხრეშვა კარალეთის დევნილთა დასახლებაში.

ბ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაზალეთის დევნილთა დასახლებაში გასართობი პარკის მოწყობა, გორის მუნიციპალიტეტის სკრის, შავშვების, ხურვალეთის ბერბუკის, თელიანის და მცხეთის მუნიციპალიტეტის წეროვანის დევნილებისთვის კოტეჯებში დაზიანებულ იატაკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სულ 36 (ოცდა თექვსმეტ) კოტეჯს.

 გ) განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, ვერხვების დევნილთა დასახლებაში მოსაცდელის მოსყობა და სხვა კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06.01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კატეგორიის დევნილთა ერთჯერადი ფულადი დასახლების პროგრამის დაფინანსება. ზამთრის სეზონისათვის დევნილთა იმ დასახლებებში სადაც არ არის გაზიციფირება, მოხდება მათი შეშით უზრუნველყოფა. . საქაშთის დევნილთა საცხოვრებელი კოტეჯების დათბუნება მინა ბამბით. ასევე დევნილი მოსახლეობის სხვადასხვა საკვები პროდუქტით უზრუნველყოფა და სხვა სოციალური პროგრამების დაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია სკოლამდელი აღზრდის  მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს მათ სრულ დაფინანსებას , რაც საფუძველია სამომავლოდ ბავშვთა უკეთესი განვითარების.

ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:

ბაზალეთის დევნილთა დასახლებაში ალტერნატიული საბავშვო ბაღისა და კოდის საბავშო ბაღების დაფინასება. სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითრების ხელშეწყობა, რაც წინაპირობაა ადამიანის სწორი აღზრდისა და განვითარების. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ინფრასტრუქტურული პროგრამების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა)სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორი სპორტული სკოლის და 65-მდე სპორტსმენის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა სპორტსმენებს ჰქონდეთ ვარჯიშისათვის შესაბამისი პირობები და სტიმული თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის. 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მათი, როგორც ქურთის მუნიციპალიტეტის ააიპ-ების სუბსიდირება.

ა.ა)კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა (05 01 01)-სკოლაში ფუნქციონირებს ორი ჯგუფი. სკოლა ემსახურება 25 მოსწავლეს, სკოლა მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა მაღალი დონის შეჯიბრებაში.

ა.ბ) საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი” (05 01 02)-, სკოლაში ფუნქციონირებს ორი ჯგუფი, სკოლა ემსახურება 40 მოსწავლეს. სკოლა გაწევრიანებულია ელიტ ჯგუფში, აქვს წარმატებები.

 ბ)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ბ.ა) საგამომცემლო სახლი „ხეობის მაცნე” (05 02 04) გაზეთი „ხეობის მაცნე”, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ინფორამციებს, გაზეთი გამოდის ყოველთვიურად  900 ტირაჟით, უფასოდ ვრცელდება დევნილთა დასახლებებში.

ბ.ბ) მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია”(05 02 01).სკოლა ემსახურება 25 (ოცდა ხუთი) მოსწავლის მუსიკალური განთლების აღზრდას. სწავლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებზე გაიცემა სწავლის დამადასტურებელი ატესტატი.

 გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში;
  • მოეწყობა დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მხიარული სტარტები;
  • მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება ;
  • საახალწლო  ღონისძიებისადმი  მიძღვნილი  კონცერტი.

ი) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯები

ორგ.კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1594,4

2101,1

2635.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

81.0

81.0

 

ხარჯები

1,593,1

2101,1

2631,5

 

შრომის ანაზღაურება

1006,3

1028,4

1034,7

 

საქონელი და მომსახურება

133.9

173,3

234,7

 

სუფსიდიები

259,4

367,4

433,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494,9

199,7

 

სხვა ხარჯები

13,8

37,1

729,1

         

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,3

0.0

3,7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1141,5

1199.9

1179,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

81.0

74,0

 

ხარჯები

1140,2

1199,9

1175,5

 

შრომის ანაზღაურება

1006,3

1028,4

962,2

 

საქონელი და მომსახურება

133,9

171,5

207,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

3,7

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

1,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

3,7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

341,1

350,8

387.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

18,0

 

ხარჯები

341,1

350,8

387.2

 

შრომის ანაზღაურება

294,9

295.6

314,1

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

55,2

72,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

1,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

800,4

849,1

792,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

64.0

56.0

 

ხარჯები

799,1

849,1

788,3

 

შრომის ანაზღაურება

711,4

732,8

648,1

 

საქონელი და მომსახურება

87,7

116,3

135,7

 

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

3,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

3,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

3,0

0,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

0,0

 

81,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

81,4

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

72,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

8,9

 

ვალდებულებების კლება საშინაო

0.0

0.0

0.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,5

37,1

261,0

 

ხარჯები

9,5

37,1

261,0

 

სხვა ხარჯი

9,5

37,1

261,0

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

0,0

8,9

105,5

 

ხარჯები

0,0

8,9

105,5

 

სხვა ხარჯი

0,0

8,9

105,5

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

9,5

28,2

155,5

 

ხარჯები

9,5

28,2

155,5

 

სხვა ხარჯები

9,5

28,2

155,5

 

არაფინანსური აქტივები

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

102,0

162,1

186,0

 

ხარჯები

102,0

162,1

186,0

 

სუფსიდირება

102,0

162,1

186,0

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

102,0

162,1

186,0

 

ხარჯები

102,0

162,1

186,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

161,7

207.1

265,8

 

ხარჯები

161,7

207,1

265,8

 

საშტატო რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

 

 საქონელი და მომსახურება

0,0

1,8

18,0

 

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

0,5

05 01

სუბსიდიები

161,7

207,1

247,3

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

99,9

124,9

161.5

 

ხარჯები

99,9

124,9

161.5

 

სუბსიდიები

99,9

124.9

161.5

 05.01.01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა

33,9

49.9

64,0

 

ხარჯები

33,9

50,0

64,0

 

სუბსიდიები

33,9

49.9

64,0

05.01.02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

 05.01.02

75,0

97.5

 

ხარჯები

66,0

75,0

97.5

 

სუბსიდიები

66,0

75,0

97.5

 05.01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

57,5

80,4

85,8

 

ხარჯები

57,5

80,4

85,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

57,5

80,4

85,8

 05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

21,6

30,4

30,8

 

ხარჯები

21,6

30,4

30,8

 

სუბსიდიები

21,6

30,4

30,8

 05 02 02

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

35,9

50,0

55,0

 

ხარჯები

35,9

50,0

55,0

 

სუბსიდიები

35,9

50,0

55,0

 05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

4,3

1,8

18.5

 

ხარჯები

4,3

1,8

18.5

 

 საქონელი და მომსახურება

4,3

1,8

18.0

 

სხვა ხარჯები.

0,0

0,0

0.5

 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494.9

661.8

 

ხარჯები

179,7

494,9

661.8

 

სოციალური დახმარებები

179,7

494,9

196.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

465.8

 06 01.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494,9

661.8

 

ხარჯები

179,7

494,9

661.8

 

სოციალური დახმარებები

179,7

494,9

196.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

465.8

 06 01 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

8,3

19,5

0,0

 

ხარჯები

8,3

19,5

0,0

 

სოციალური დახმარებები

8,3

19,5

0,0

 06 01 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

15,8

35,0

60,0

 

ხარჯები

15,8

35,0

60,0

 

სოციალური დახმარებები

15,8

35,0

60,0

 06 01 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

19,0

42,0

39.0

 

ხარჯები

19,0

42,0

39,0

 

სოციალური დახმარებები

19,0

42,0

39,0

 06 01 04

სარიტუალო ღონისძიებები

50,0

62,0

57.0

 

ხარჯები

50,0

62,0

57,0

 

სოციალური დახმარებები

50,0

62,0

57.0

 06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

37,7

52,0

40,0

 

ხარჯები

37,7

52,0

40,0

 

სოციალური დახმარებები

37,7

52,0

40,0

 06 03 06

დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფა.

48,9

284,4

465.8

 

ხარჯები

48,9

284,4

465.8

 

სოციალური დახმარებები

48,9

284,4

0.0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

465.8

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი