„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 33
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/09/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016148
33
25/09/2015
ვებგვერდი, 29/09/2015
190020020.35.135.016148
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №33

2015 წლის 25 სექტემბერი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის 26  დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5616.155 6843.982 7898.919 606.372 7292.547
გადასახადები 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
გრანტები 5074.723 6242.159 6672.629 606.372 6066.257
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 310.390 0.000 310.390
ხარჯები 3886.835 4076.840 4605.132 9.662 4595.470
შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.055 1370.112 0.000 1370.112
საქონელი და მომსახურება 704.401 731.926 1005.430 9.662 995.768
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1160.938 1202.135 1388.995 0.000 1388.995
გრანტები 0.000 0.000 204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 496.724 247.795 0.000 247.795
სხვა ხარჯები 0.000 0.000 388.800 0.000 388.800
საოპრაციო სალდო 1729.320 2767.142 3293.787 596.710 2697.077
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1523.530 2916.874 4180.883 596.710 3584.173
ზრდა 1523.530 2920.303 4180.883 596.710 3584.173
კლება 0.000 3.429 0.000    
მთლიანი სალდო 205.790 -149.732 -887.096 0.000 -887.096
ფინანსური აქტივების ცვლილება -856.478 -1052.698 -902.596 0.000 -902.596
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000 0.000    
სესხები 0.000 0.000 0.000    
კლება 856.478 1052.698 902.596 0.000 902.596
ვალუტა და დეპოზიტი 856.478 1052.698 902.596   902.596
სესხები 0.000 0.000 0.000    
ვალდებულებების ცვლილება -9.570 -0.370 -15.500 0.000 -15.500
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
საშინაო 0.000 0.000 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000 0.000   0.000
კლება 9.570 0.370 15.500 0.000 15.500
საშინაო 9.570 0.370 15.500   15.500
საგარეო 0.000 0.000 0.000    
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 5,616.155 6,847.411 7,898.919 606.372 7,292.547
შემოსავლები 5,616.155 6,843.982 7,898.919 606.372 7,292.547
არაფინანსური აქტივების კლება 0.000 3.429 0.000   0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
გადასახდელები 5,419.935 6,997.513 8,801.515 606.372 8,195.143
ხარჯები 3,886.835 4,076.840 4,605.132 9.662 4,595.470
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,523.530 2,920.303 4,180.883 596.710 3,584.173
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 15.500 0.000 15.500
ნაშთის ცვლელება 196.220 -150.102 -902.596 0.000 -902.596

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 898 919  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5,616.155 6,843.982 7,898.919 606.372 7,292.547
გადასახადები 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
გრანტები 5,074.723 6,242.159 6,672.629 606.372 6,066.257
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 310.390 0.000 310.390

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 915 900 ლარის ოდენობით.
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
ქონების გადასახადი 196.540 220.858 915.900 0.000 915.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  184.507 214.880 909.900   909.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.120 0.246 1.000   1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
1.114 0.838 0.000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
10.799 4.894 5.000   5.000
სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0.000 0.000 0.000    
სხვა გადასახადი 0.000 0.000 0.000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 

6 672 629  ლარის ოდენობით.

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 5,074.723 6,242.159 6,672.629 606.372 6,066.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,031.158 1,497.566 1,500.000   1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,043.565 4,611.268 4,839.072 606.372 4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,417.220 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,417.220 4,009.700 4,232.700   4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 626.345 601.568 606.372 606.372 0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 601.568 606.372 606.372  
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000 0.000 0.000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000 0.000    
სხვა ტრანსფერები 0.000 133.325 333.557   333.557

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  310 390 ლარის ოდენობით.
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 310.390 0.000 310.390
შემოსავლები საკუთრებიდან 202.990 271.079 169.200 0.000 169.200
პროცენტები 135.603 184.698 101.400 0.000 101.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 135.603 184.698 101.400   101.400
რენტა 67.387 86.381 67.800 0.000 67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 67.022 86.153 67.800   67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.365 0.228 0.000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5.178 22.158 15.200 0.000 15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები -20.029 10.264 10.200 0.000 10.200
სანებართვო მოსაკრებელი 0.751 0.110 1.000   1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.751 0.110 1.000   1.000
სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000 0.000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.063 0.032 0.000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -27.955 0.000 0.000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7.175 10.122 9.200   9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000 0.000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902 11.894 5.000   5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 13.242 0.000 0.000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129.441 81.809 125.990   125.990
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.283 5.919 0.000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 605 132  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 3,886.835 4,076.840 4,605.132 9.662 4,595.470
შრომის ანაზღაურება 1,779.019 1,646.055 1,370.112 0.000 1,370.112
საქონელი და მომსახურება 704.401 731.926 1,005.430 9.662 995.768
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1,160.938 1,202.135 1,388.995 0.000 1,388.995
გრანტები     204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 496.724 247.795 0.000 247.795
სხვა ხარჯი 0.000 0.000 388.800 0.000 388.800

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 180 833  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 180 833   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 49.840 18.523 34.800 0.000 34.800
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.470 205.190 0.000 0.000 0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  990.534 2288.005 3392.390 596.710 2795.680
განათლება 9.532 122.925 612.800 0.000 612.800
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 467.483 280.175 140.893 0.000 140.893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4.671 5.485 0.000 0.000 0.000
ჯამი 1523.530 2920.303 4180.883 596.710 3584.173

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000    
არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,695.634 1,631.181 2,002.910 0.000 2,002.910
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,695.634 1,611.604 1,828.963 0.000 1,828.963
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,597.734 1,506.137 1,758.963   1,758.963
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 97.900 105.467 70.000   70.000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 19.577 173.947   173.947
თავდაცვა 92.214 92.219 77.200 0.000 77.200
სამოქალაქო თავდაცვა 92.214 92.219 77.200   77.200
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 239.592 463.830 235.520 0.000 235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000 0.000   0.000
სახანძრო სამსახური 239.592 463.830 235.520   235.520
ეკონომიკური საქმიანობა 155.932 180.067 180.500 0.000 180.500
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა          
ტრანსპორტი 28.000 44.999 180.500   180.500
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 127.932 135.068 0.000   0.000
გარემოს დაცვა 107.920 225.480 114.500 0.000 114.500
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 95.345 102.831 105.000   105.000
ჩამდინარე წყლების მართვა 12.575 122.649 9.500   9.500
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,196.761 2,378.188 3,538.082 0.000 3,538.082
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  121.663 319.074 335.298   335.298
წყალმომარაგება 291.122 1,310.522 2,159.151   2,159.151
გარე განათება 54.985 48.269 313.261   313.261
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 728.991 700.323 730.372   730.372
ჯანმრთელობის დაცვა 70.430 81.261 133.710 0.000 133.710
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 70.430 81.261 133.710   133.710
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,094.466 934.505 742.993 0.000 742.993
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 562.411 275.297 261.893   261.893
მომსახურება კულტურის სფეროში 455.835 498.475 466.100   466.100
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 8.274 14.035 15.000   15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 67.946 146.698 0.000   0.000
განათლება 521.109 659.937 1,265.500 0.000 1,265.500
სკოლამდელი აღზრდა 318.062 330.637 856.325   856.325
ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000 0.000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203.047 329.300 409.175   409.175
სოციალური დაცვა 236.307 350.475 495.100 0.000 495.100
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34.153 31.585 38.000   38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202.154 318.890 457.100   457.100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 5,410.365 6,997.143 8,786.015 0.000 8,786.015

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 902 596 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -902 596 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   -902 596 ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15500  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია რამოდენიმე სოფლებში გზების რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 180500 ლარი.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ხიჭაური ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების ახალი ქსელის მშენებლობა, ასევე ციხეებზე მოეწყობა ახალი განათების წერტილები.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი,

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა – 31700 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

2.2.2.1. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                          

(პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში სამი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1487000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 60000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 67000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 32 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი ავზების მშენებლობა

2.2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                          

(პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია 187000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი, ხოლო რამოდენიმე სოფლის სახლს ჩაუტარდება რემონტი

2.3. გამწვანების ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  357625 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა 450000 ლარის.

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო და ერდვათის დაწყებითი სკოლა 150000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

      2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევი ლომანაური მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება.მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა    

 (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1   ა(ა)იპ „შუახევის კულტურის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

      შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ა(ა)იპ „შუახევის  სახელოვნებო  სკოლა“

 (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

  1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

      ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2   პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებსერთჯერად დახმარებას:

პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;

მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;

  • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
  • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
  • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.3   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.4. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ხარჯები.  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.

5.2.7. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ჩანჩხალოში მცხოვრებ სტიქიის შედეგად  დაზარალებულ 66 ოჯახზე ერთჯერად დახმარების (კომპენსაცია) გაცემას შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნების და ხარჯთააღრიცხვების შესაბამისად, რითაც გაუმჯობესდება მათი ყოველდღიური ცხოვრების პირობები.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკუთარი შემოსავლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

5419.935

6997.513

8801.515

606.372

8195.143

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.000

108.000

105

0

105

 

ხარჯები

3886.835

4076.840

4605.132

9.662

4595.470

 

შრომის ანაზღაურება

1779.019

1646.055

1370.112

0.000

1370.112

 

საქონელი და მომსახურება

704.401

731.926

1005.430

9.662

995.768

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44.051

66.220

46.500

0.000

46.500

 

       მივლინებები

17.911

21.658

19.940

0.000

19.940

 

       ოფისის ხარჯები

130.356

98.897

140.575

9.662

130.913

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.167

6.200

0.000

6.200

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.946

126.171

113.970

0.000

113.970

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

389.591

407.442

678.245

0.000

678.245

 

სუბსიდიები

1160.938

1202.135

1388.995

0.000

1388.995

 

გრანტები

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

496.724

247.795

0.000

247.795

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

388.800

0.000

388.800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1523.530

2920.303

4180.883

596.710

3584.173

 

ვალდებულებების კლება

9.570

0.370

15.500

0.000

15.500

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1976.900

1934.204

2018.410

0.000

2018.410

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.000

78.000

100

0

100

 

ხარჯები

1920.184

1915.311

1968.110

0.000

1968.110

 

შრომის ანაზღაურება

1491.608

1344.157

1315.572

0.000

1315.572

 

საქონელი და მომსახურება

349.736

359.628

577.813

0.000

577.813

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40.195

56.888

40.900

0.000

40.900

 

       მივლინებები

15.800

19.157

18.440

0.000

18.440

 

       ოფისის ხარჯები

118.423

91.613

126.573

0.000

126.573

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

7.546

6.167

6.200

0.000

6.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

92.321

106.326

103.690

0.000

103.690

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75.451

79.477

282.010

0.000

282.010

 

სუბსიდიები

78.840

88.452

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

123.074

4.725

0.000

4.725

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.840

18.523

34.800

0.000

34.800

 

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

15.500

0.000

15.500

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

436.369

515.244

531.665

0.000

531.665

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.000

21.000

22

0

22

 

ხარჯები

430.766

509.712

520.265

0.000

520.265

 

შრომის ანაზღაურება

295.505

353.365

433.072

0.000

433.072

 

საქონელი და მომსახურება

56.421

63.615

87.193

0.000

87.193

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.200

4.200

5.200

 

5.200

 

       მივლინებები

4.192

4.080

4.000

 

4.000

 

       ოფისის ხარჯები

15.402

16.891

21.020

 

21.020

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

2.111

2.199

2.200

 

2.200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.611

29.070

27.910

 

27.910

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.905

7.175

26.863

 

26.863

 

სუბსიდიები

78.840

88.452

0.000

 

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

4.280

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.603

5.532

11.400

0.000

11.400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1533.655

1393.607

1227.298

0.000

1227.298

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

55

78

0

78

 

ხარჯები

1489.418

1383.516

1203.898

0.000

1199.173

 

შრომის ანაზღაურება

1196.103

986.112

882.500

0.000

882.500

 

საქონელი და მომსახურება

293.315

278.610

316.673

0.000

316.673

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.995

36.560

35.700

0.000

35.700

 

       მივლინებები

11.608

14.978

14.440

0.000

14.440

 

       ოფისის ხარჯები

103.021

74.458

105.553

0.000

105.553

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

3.968

4.000

0.000

4.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

68.710

76.344

75.780

0.000

75.780

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.546

72.302

81.200

0.000

81.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

118.794

4.725

0.000

4.725

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.237

10.091

23.400

0.000

23.400

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

519.372

531.065

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.000

26.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

488.495

529.451

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

263.922

297.640

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

224.573

226.261

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

28.464

32.360

0.000

 

 

 

       მივლინებები

6.985

6.978

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

65.225

55.444

0.000

 

 

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

5.435

3.968

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

50.293

55.209

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.171

72.302

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

5.550

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.877

1.614

0.000

 

 

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

127.932

129.662

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

7.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

126.993

123.585

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

109.545

110.343

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

17.448

12.122

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.611

0.000

0.000

 

 

 

       მივლინებები

2.485

2.314

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

5.424

3.838

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.553

5.970

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.375

0.000

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

6.077

0.000

 

 

01 02 03

შესყიდვების სამსახური

 

5.406

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

2.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

 

5.406

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

 

4.680

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.726

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

 

0.099

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

 

0.264

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.363

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.000

0.000

 

 

01 02 04

საფინანსო სამსახური

97.900

105.467

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

97.900

104.267

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

81.733

86.870

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

16.167

17.397

0.000

0.000

 

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.920

4.200

0.000

 

 

 

       მივლინებები

0.821

2.091

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

8.247

5.849

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.179

5.257

0.000

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.200

0.000

 

 

01 02 05

შიდა აუდიტის სამსახური

28.956

30.357

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2.000

2.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

28.956

30.357

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

24.832

26.188

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.124

4.169

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.152

0.121

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1.872

1.137

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.100

2.911

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

 

01 02 06

 კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

67.946

77.998

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.000

6.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

67.007

76.798

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

63.793

70.785

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.214

4.893

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.834

1.999

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2.380

2.894

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.120

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.939

1.200

0.000

 

 

01 02 07

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

40.637

49.111

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

4.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

39.564

49.111

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

33.421

42.900

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

6.143

6.211

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.180

0.811

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

2.897

2.064

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.066

3.336

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.073

0.000

0.000

 

 

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

37.875

40.476

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3.000

3.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

37.875

40.476

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

33.427

33.940

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

4.448

5.476

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.045

0.373

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

1.603

1.442

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.800

3.661

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

1.060

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

 

01 02 09

ტერიტორიული ორგანოები (9)

613.037

429.471

0.000

0.000

0.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75.000

0.000

0.000

 

 

 

ხარჯები

602.628

429.471

0.000

0.000

 

 

შრომის ანაზღაურება

585.430

317.446

0.000

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

17.198

2.081

0.000

0.000

 

 

       მივლინებები

0.106

0.291

0.000

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

15.373

1.790

0.000

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.719

0.000

0.000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

109.944

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.409

0.000

0.000

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

70.000

0.000

70.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

70.000

 

70.000

01 04

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

6.876

0.370

15.500

0.000

15.500

 

ვალდებულებების კლება

6.876

0.370

15.500

 

15.500

01 05

მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847  ლარი თანადაფინანსება.  მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი

0.000

19.577

173.947

0.000

173.947

 

ხარჯები

0.000

16.677

173.947

0.000

173.947

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

16.677

173.947

0.000

173.947

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

16.128

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.000

0.549

0.000

 

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

173.947

 

173.947

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

2.900

0.000

 

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

331.806

556.049

312.720

0.000

312.720

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.000

30.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

330.336

350.859

312.720

0.000

312.720

 

შრომის ანაზღაურება

287.411

301.898

54.540

0.000

54.540

 

საქონელი და მომსახურება

42.925

46.841

26.720

0.000

26.720

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

9.332

5.600

0.000

5.600

 

       მივლინებები

2.111

2.501

1.500

0.000

1.500

 

       ოფისის ხარჯები

11.933

7.284

4.340

0.000

4.340

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

0.000

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.625

19.845

10.280

0.000

10.280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.400

2.508

5.000

0.000

5.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

204.000

0.000

204.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

27.460

0.000

27.460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.190

0.000

0.000

0.000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

92.214

92.219

77.200

0.000

77.200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.000

7.000

5

 

5

 

ხარჯები

92.214

92.219

77.200

0.000

77.200

 

შრომის ანაზღაურება

67.828

69.622

50.880

 

50.880

 

საქონელი და მომსახურება

24.386

20.477

26.320

0.000

26.320

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.856

4.200

5.200

 

5.200

 

       მივლინებები

1.745

1.288

1.500

 

1.500

 

       ოფისის ხარჯები

5.180

3.183

4.340

 

4.340

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.273

9.298

10.280

 

10.280

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.332

2.508

5.000

 

5.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

2.120

0.000

 

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

0.000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახურის დაფინანსება

239.592

463.830

235.520

0.000

235.520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.000

23.000

0.000

 

0.000

 

ხარჯები

238.122

258.640

235.520

0.000

235.520

 

შრომის ანაზღაურება

219.583

232.276

3.660

 

3.660

 

საქონელი და მომსახურება

18.539

26.364

0.400

0.000

0.400

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.000

5.132

0.400

0.000

0.400

 

       მივლინებები

0.366

1.213

0.000

 

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

6.753

4.101

0.000

 

0.000

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

5.371

0.000

 

0.000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.352

10.547

0.000

 

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.068

0.000

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

 

0.000

 

გრანტები

0.000

0.000

204.000

 

204.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

27.460

 

27.460

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.470

205.190

0.000

 

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1294.806

2608.191

3833.082

606.372

3226.710

 

ხარჯები

304.272

320.186

440.692

9.662

431.030

 

საქონელი და მომსახურება

204.933

217.129

295.762

9.662

286.100

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

9.662

9.662

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

204.933

217.129

286.100

0.000

286.100

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

144.930

0.000

144.930

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

990.534

2288.005

3392.390

596.710

2795.680

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

28.000

44.999

180.500

0.000

180.500

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

44.999

180.500

0.000

180.500

03 01 01

სოფელ ორთამელაში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 48000.  ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე 32000. გორხანაურის გზის 25500. ნიგაზეულის გზის 18000. მაწყვალთაში გზის მშენებლობის დასრულება 11000. ლაკლაკეთის გზაზე კედლის ჩამოსხმა 15000. ნიგაზეულში წიაღის უბნის გზის რეაბილიტაცია 20000 ლარი. ნაღვარევის გზაზე ხიდის მშენებლობის დასრულება 11000 ლარი.

0.000

0.000

180.500

0.000

180.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

180.500

 

180.500

03 01 02

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

28.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.000

0.000

0.000

 

 

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

44.999

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

44.999

0.000

 

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1259.177

2555.616

3643.582

606.372

3037.210

 

ხარჯები

296.643

312.610

431.692

9.662

422.030

 

საქონელი და მომსახურება

197.304

209.553

286.762

9.662

277.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

197.304

209.553

277.100

0.000

277.100

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

144.930

0.000

144.930

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.534

2243.006

3211.890

596.710

2615.180

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54.985

48.269

313.261

0.000

313.261

 

ხარჯები

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

228.261

0.000

228.261

03 02 01 01

 შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

ხარჯები

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

0.000

85.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54.985

48.269

85.000

 

85.000

03 02 01 02

ხიჭაურიდან ჭვანის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  75000. ხიჭაურიდან ზამლეთის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  65000. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000. ნიგაზეულის,ოთოლთას და ყალაიბონის ციხეზე გარეგანათების სისტემის მოწყობა 15000 ლარი

0.000

0.000

161.000

0.000

161.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

161.000

 

161.000

03 02 01 03

თაგინურის (გომის მთა) ელექტრო გადამცემი ხაზის მშენებლობისათვის სადენების, ტრანსფორმატორის, ბოძების და სხვა მასალების შეძენა

0.000

0.000

67.261

0.000

67.261

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

67.261

 

67.261

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

95.345

106.831

110.000

0.000

110.000

 

ხარჯები

95.345

96.051

110.000

0.000

110.000

 

საქონელი და მომსახურება

95.345

96.051

110.000

0.000

110.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.345

96.051

110.000

0.000

110.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.780

0.000

0.000

0.000

03 02 02 01

შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა

95.345

92.051

105.000

0.000

105.000

 

ხარჯები

95.345

92.051

105.000

0.000

105.000

 

საქონელი და მომსახურება

95.345

92.051

105.000

0.000

105.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

95.345

92.051

105.000

 

105.000

03 02 02 02

უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

ხარჯები

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

4.000

5.000

0.000

5.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

4.000

5.000

 

5.000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები ურნების შეძენა

0.000

10.780

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

10.780

0.000

 

0.000

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

291.122

1310.522

2159.151

0.000

2159.151

 

ხარჯები

143.338

146.028

197.030

0.000

197.030

 

საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

52.100

0.000

52.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

52.100

0.000

52.100

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

144.930

0.000

144.930

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

147.784

1164.494

1962.121

0.000

1962.121

03 02 03 01

ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 689 000 ლარი.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი.  გორხანაულის უბანში სასმელი წყლის მოყვანა 98000 ლარი.

0.000

0.000

1487.000

0.000

1487.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

1487.000

 

1487.000

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

114.381

116.056

144.930

0.000

144.930

 

ხარჯები

99.339

103.057

144.930

0.000

144.930

 

სუბსიდიები

99.339

103.057

144.930

 

144.930

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.042

12.999

0.000

 

0.000

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

99.689

0.000

67.000

0.000

67.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.689

0.000

67.000

 

67.000

03 02 03 04

სარწყავი არხების საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

3.000

0.000

3.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

3.000

 

3.000

03 02 03 05

ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 59441 ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი  აუზის 8000. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500. სოფელ ახალდაბაში სასმელი წყლის აუზის მშენებლობა 40000 ლარი. დაბაში 250 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის რემონტი 23000 ლარი

0.000

0.000

142.241

0.000

142.241

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

142.241

 

142.241

03 02 03 06

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

43.999

42.971

49.100

0.000

49.100

 

ხარჯები

43.999

42.971

49.100

0.000

49.100

 

საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

49.100

0.000

49.100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.999

42.971

49.100

 

49.100

03 02 03 07

სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა

0.000

0.000

95.000

0.000

95.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

95.000

 

95.000

03 02 03 08

სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 82895

14.406

126.218

102.815

0.000

102.815

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.406

126.218

102.815

 

102.815

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

18.647

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.647

0.000

0.000

 

0.000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

31.617

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

31.617

0.000

 

0.000

03 02 03 11

სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0.000

56.877

38.065

0.000

38.065

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

56.877

38.065

 

38.065

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0.000

936.783

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

936.783

30.000

 

30.000

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

805.150

967.345

1051.670

606.372

445.298

 

ხარჯები

2.975

22.262

39.662

9.662

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

39.662

9.662

30.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

802.175

945.083

1012.008

596.710

415.298

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

ხარჯები

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

0.000

30.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.975

22.262

30.000

 

30.000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0.000

9.321

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

9.321

0.000

 

0.000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626.345

601.568

606.372

606.372

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

9.662

9.662

0.000

 

       ოფისის ხარჯები

0.000

0.000

9.662

9.662

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626.345

601.568

596.710

596.710

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

9.354

33.187

100.000

0.000

100.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.354

33.187

100.000

 

100.000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის
(ზამლეთის ცენტრში მემორიალთან კედლის და რკინის ღობის მოწყობა - 6500 ლარი.  ფურტიოს თაღოვან ხიდთან ბეტონის კიბეების მოწყობა 6000  ლარი)

31.126

161.457

12.500

0.000

12.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.126

161.457

12.500

 

12.500

03 02 04 06

სოფელ ჯაბნიძეებში და სოფელ ვაკეში წისქვილების მშენებლობა

0.000

0.000

10.000

0.000

10.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

10.000

 

10.000

03 02 04 07

დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

39.789

9.200

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.789

9.200

0.000

 

0.000

03 02 04 08

დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 93999 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 93000 ლარი.

36.666

1.449

186.999

0.000

186.999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.666

1.449

186.999

 

186.999

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

15.899

6.580

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.899

6.580

0.000

 

 

03 02 04 10

სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 29299 ლარი .   ოლადაურის  ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 5300 ლარი. დღვანის ადნიმისტრაციული სახლის რემონტი 29700 ლარი. ბარათაულის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 6500 ლარი. ქიძინიძეების სოფლის სახლის ზედა მხარეს ბეტონის საფარის დაგება 5000 ლარი. შუბნის ადმინისტრაციული სახლის სახურავის შეცვლა 30000 ლარი

34.997

118.005

105.799

0.000

105.799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.997

118.005

105.799

 

105.799

03 02 04 11

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

7.999

4.316

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.999

4.316

0.000

 

0.000

03 02 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

12.575

122.649

9.500

0.000

9.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

122.649

9.500

0.000

9.500

03 02 05 01

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0.000

7.440

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

7.440

0.000

 

0.000

03 02 05 02

 ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

0.000

9.500

0.000

9.500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

9.500

 

9.500

03 02 05 03

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

12.575

28.618

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.575

28.618

0.000

 

0.000

03 02 05 04

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0.000

28.040

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

28.040

0.000

 

0.000

03 02 05 05

დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0.000

58.551

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

58.551

0.000

 

0.000

03 03

დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

 

ხარჯები

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

 

საქონელი და მომსახურება

7.629

7.576

9.000

0.000

9.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.629

7.576

9.000

 

9.000

04 00

განათლება

328.104

456.911

1028.425

0.000

1028.425

 

ხარჯები

318.572

333.986

415.625

0.000

415.625

 

სუბსიდიები

318.572

333.986

415.625

0.000

415.625

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.532

122.925

612.800

0.000

612.800

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

318.062

330.637

856.325

0.000

856.325

 

ხარჯები

311.072

326.486

406.325

0.000

406.325

 

სუბსიდიები

311.072

326.486

406.325

0.000

406.325

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

4.151

450.000

0.000

450.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

318.062

330.637

406.325

0.000

406.325

 

ხარჯები

311.072

326.486

406.325

0.000

406.325

 

სუბსიდიები

311.072

326.486

406.325

 

406.325

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.990

4.151

0.000

 

0.000

 

ვალდებულებების კლება

0.000

0.000

0.000

 

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი)

0.000

0.000

450.000

0.000

450.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

450.000

 

450.000

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

10.042

126.274

172.100

0.000

172.100

 

ხარჯები

7.500

7.500

9.300

0.000

9.300

 

სუბსიდიები

7.500

7.500

9.300

0.000

9.300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

118.774

162.800

0.000

162.800

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

2.542

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.542

0.000

0.000

 

 

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა

0.000

118.774

25.000

0.000

25.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

118.774

25.000

 

25.000

04 02 03

პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 125000 ლარი. ფურტიოს სკოლის შენობის გადატანა 12800 ლარი.

0.000

0.000

137.800

0.000

137.800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

137.800

 

137.800

04 02 04

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7.500

7.500

9.300

0.000

9.300

 

ხარჯები

7.500

7.500

9.300

0.000

9.300

 

სუბსიდიები

7.500

7.500

9.300

 

9.300

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1219.525

1059.533

980.068

0.000

980.068

 

ხარჯები

752.042

779.358

839.175

0.000

839.175

 

საქონელი და მომსახურება

87.855

102.718

105.000

0.000

105.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87.855

102.718

105.000

0.000

105.000

 

სუბსიდიები

664.187

676.640

734.175

0.000

734.175

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

467.483

280.175

140.893

0.000

140.893

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

683.830

405.135

415.093

0.000

415.093

 

ხარჯები

220.343

232.488

274.200

0.000

274.200

 

საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

სუბსიდიები

189.956

197.258

234.200

0.000

234.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

172.647

140.893

0.000

140.893

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

121.419

129.838

153.200

0.000

153.200

 

ხარჯები

121.419

129.838

153.200

0.000

153.200

 

სუბსიდიები

121.419

129.838

153.200

 

153.200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

0.000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

ხარჯები

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

0.000

40.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.387

35.230

40.000

 

40.000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“

68.537

67.420

81.000

0.000

81.000

 

ხარჯები

68.537

67.420

81.000

0.000

81.000

 

სუბსიდიები

68.537

67.420

81.000

 

81.000

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

463.487

30.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463.487

30.000

0.000

 

0.000

05 01 05

გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი

0.000

73.058

5.000

0.000

5.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

73.058

5.000

 

5.000

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

0.000

69.589

12.000

0.000

12.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

69.589

12.000

 

12.000

05 01 07

 სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა 30100. ნაღვარევი 29900. ლომანაური 35000.  ნენიის 28893.)

0.000

0.000

123.893

0.000

123.893

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

123.893

 

123.893

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

535.695

585.698

564.975

0.000

564.975

 

ხარჯები

531.699

546.870

564.975

0.000

564.975

 

საქონელი და მომსახურება

57.468

67.488

65.000

0.000

65.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57.468

67.488

65.000

0.000

65.000

 

სუბსიდიები

474.231

479.382

499.975

0.000

499.975

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

38.828

0.000

0.000

0.000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

402.645

445.022

416.100

0.000

416.100

 

ხარჯები

402.645

406.194

416.100

0.000

416.100

 

სუბსიდიები

402.645

406.194

416.100

 

416.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

38.828

0.000

 

0.000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

71.586

73.188

83.875

0.000

83.875

 

ხარჯები

71.586

73.188

83.875

0.000

83.875

 

სუბსიდიები

71.586

73.188

83.875

 

83.875

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

0.000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

49.194

53.453

50.000

0.000

50.000

 

ხარჯები

49.194

53.453

50.000

0.000

50.000

 

საქონელი და მომსახურება

49.194

53.453

50.000

0.000

50.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.194

53.453

50.000

 

50.000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

3.996

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.996

0.000

0.000

 

0.000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებები

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

 

ხარჯები

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

 

საქონელი და მომსახურება

8.274

14.035

15.000

0.000

15.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.274

14.035

15.000

 

15.000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0.000

68.700

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

68.700

0.000

 

0.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

268.794

382.625

628.810

0.000

628.810

 

ხარჯები

261.429

377.140

628.810

0.000

628.810

 

საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

94.265

0.000

94.265

 

სოციალური უზრუნველყოფა

242.477

371.530

215.610

0.000

215.610

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.671

5.485

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

29.793

32.150

133.710

0.000

133.710

 

ხარჯები

26.622

26.665

133.710

0.000

133.710

 

საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

5.610

0.135

0.000

0.135

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

94.265

0.000

94.265

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.670

21.055

39.310

0.000

39.310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

0.000

0.000

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

6.187

21.055

29.610

0.000

29.610

 

ხარჯები

6.187

21.055

29.610

0.000

29.610

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.187

21.055

29.610

 

29.610

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

18.952

1.405

0.000

0.000

0.000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.952

1.405

0.000

 

0.000

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

0.000

 

 

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.483

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.483

0.000

0.000

 

0.000

06 01 04

 ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“

 

0.000

94.265

0.000

94.265

 

ხარჯები

 

0.000

94.265

0.000

94.265

 

სუბსიდიები

0.000

0.000

94.265

 

94.265

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.000

0.000

 

0.000

06 01 05 

შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0.000

4.205

0.135

0.000

0.135

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

4.205

0.135

 

0.135

06 01 06

ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა

3.171

5.485

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.171

5.485

0.000

 

0.000

06 01 07

პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

0.000

0.000

9.700

0.000

9.700

 

ხარჯები

0.000

0.000

9.700

0.000

9.700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

0.000

9.700

 

9.700

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

239.001

350.475

495.100

0.000

495.100

 

ხარჯები

234.807

316.165

476.300

0.000

495.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

234.807

316.165

176.300

0.000

176.300

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

18.800

0.000

318.800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

0.000

0.000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

36.847

31.585

38.000

0.000

38.000

 

ხარჯები

34.153

31.585

38.000

0.000

38.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34.153

31.585

38.000

 

38.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.000

0.000

 

 

 

ვალდებულებების კლება

2.694

0.000

0.000

 

 

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა

1.500

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.500

 

 

 

 

06 02 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2.194

1.605

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2.194

1.605

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.194

1.605

0.000

 

0.000

06 02 04

პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

18.500

29.500

59.100

0.000

59.100

 

ხარჯები

18.500

29.500

59.100

0.000

59.100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18.500

29.500

59.100

 

59.100

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

28.700

22.000

32.000

0.000

32.000

 

ხარჯები

28.700

22.000

32.000

0.000

32.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

28.700

22.000

32.000

 

32.000

06 02 06

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

25.000

17.000

20.000

0.000

20.000

 

ხარჯები

25.000

17.000

20.000

0.000

20.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25.000

17.000

20.000

 

20.000

06 02 07

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

4.000

0.000

4.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

 

4.000

 

4.000

06 02 08

2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ იაგო მიქელაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი.

0.000

0.000

18.800

0.000

18.800

 

ხარჯები

0.000

0.000

18.800

0.000

18.800

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

18.800

 

18.800

06 02 09

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

22.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.000

0.000

0.000

 

0.000

06 02 10

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

8.960

8.000

8.000

0.000

8.000

 

ხარჯები

8.960

8.000

8.000

0.000

8.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8.960

8.000

8.000

 

8.000

06 02 11

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

6.627

10.655

15.200

0.000

15.200

 

ხარჯები

6.627

10.655

15.200

0.000

15.200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.627

10.655

15.200

 

15.200

06 02 12

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა

0.000

34.310

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

34.310

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

34.310

0.000

 

0.000

06 02 13

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა

0.000

0.000

300.000

0.000

300.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

300.000

0.000

300.000

 

სხვა ხარჯები

0.000

0.000

300

 

300.000

06 02 14

სოციალური სხვა

88.673

195.820

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

88.673

195.820

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88.673

195.820

0.000