„ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/09/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/09/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016180
17
18/09/2015
ვებგვერდი, 21/09/2015
190020020.35.134.016180
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2015 წლის 18 სექტემბერი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 23 დეკემბრის №44 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 25.12.2014წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016163) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი №1

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

7,610,202

7,058,000

552,202

გადასახადები

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

250,000

250,000

0

გრანტები

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

6,947,102

6,394,900

552,202

სხვა შემოსავლები

283,520

283,520

0

437,800

437,800

0

413,100

413,100

0

ხარჯები

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

4,804,904

4,804,904

0

შრომის ანაზღაურება

1,908,542

1,908,542

0

1,829,540

1,829,540

0

1,225,623

1,225,623

0

საქონელი და მომსახურება

680,959

680,959

0

675,050

675,050

0

579,954

579,954

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,761,197

1,749,197

12,000

2,185,510

2,185,510

0

2,307,600

2,307,600

0

გრანტები

0

0

0

0

0

0

274,100

274,100

0

სოციალური უზრუნველყოფა

201,905

201,905

0

246,051

246,051

0

170,317

170,317

0

სხვა ხარჯები

546,674

546,674

0

1,854,091

1,854,091

0

247,310

247,310

0

საოპერაციო სალდო

1,426,772

772,926

653,846

2,733,461

2,146,563

586,898

2,805,298

2,253,096

552,202

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

974,173

320,327

653,846

3,404,503

2,817,605

586,898

3,460,148

2,907,946

552,202

ზრდა

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

3,470,148

2,917,946

552,202

კლება

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

10,000

10,000

0

მთლიანი სალდო

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

-654,850

-654,850

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

-661,500

-661,500

0

ზრდა

452,600

452,600

0

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

452,600

452,600

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

671,042

671,042

0

661,500

661,500

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

 

0

671,042

671,042

0

661,500

661,500

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

-6,650

-6,650

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

0

0

0

0

0

0

6,650

6,650

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

6,650

6,650

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

6,533,089

5,867,243

665,846

9,598,703

9,011,805

586,898

7,620,202

7,068,000

552,202

შემოსავლები

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

7,610,202

7,058,000

552,202

არაფინანსური აქტივების კლება

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

10,000

10,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

6,080,489

5,414,643

665,846

9,682,847

10,269,745

586,898

8,281,702

7,729,500

552,202

ხარჯები

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

4,804,904

4,804,904

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

3,470,148

2,917,946

552,202

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

6,650

6,650

0

ნაშთის ცვლილება

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

-661,500

-661,500

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 610 202 ლარის ოდენობით :

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

6,526,049

5,860,203

665,846

9,523,703

8,936,805

586,898

7,610,202

7,058,000

552,202

გადასახადები

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

250,000

250,000

0

გრანტები

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

6,947,102

6,394,900

552,202

სხვა შემოსავლები

283,520

283,520

0

437,800

437,800

0

413,100

413,100

0

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 250 000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

250,000

250,000

0

ქონების გადასახადი

166,495

166,495

0

210,000

210,000

0

250,000

250,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

152,920

152,920

0

181,000

181,000

0

222,000

222,000

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

-66

-66

0

300

300

0

3,000

3,000

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

1,636

1636

0

700

700

0

0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

12,005

12,005

0

28,000

28,000

0

25,000

25,000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 947 102 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

6,947,102

6,394,900

552,202

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

135,235

135,235

0

33,900

33,900

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,586,748

2,586,748

0

4,559,270

4,559,270

0

2,700,000

2,700,000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,489,286

2,823,440

665,846

4,181,398

3,594,500

586,898

4,213,202

3,661,000

552,202

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

3,661,000

3,661,000

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

3,661,000

3,661,000

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

665,846

0

665,846

586,898

0

586,898

552,202

0

552,202

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

566,846

 

566,846

554,898

 

554,898

552,202

 

552,202

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

99,000

0

99,000

32,000

0

32,000

0

 

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 413 100 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

283,520

283,520

0

437,800

437,800

0

413,100

413,100

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

162,500

162,500

0

207,100

207,100

0

272,100

272,100

0

პროცენტები

39,110

39,110

0

117,000

117,000

0

120,000

120,000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

39,110

39,110

0

117,000

117,000

0

120,000

120,000

 

რენტა

123,390

123,390

0

90,100

90,100

0

152,100

152,100

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

123,390

123,390

0

90,000

90,000

0

150,000

150,000

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0

 

0

100

100

0

2,100

2,100

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

38,813

38,813

0

35,700

35,700

0

41,000

41,000

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

25,916

25,916

0

24,200

24,200

0

26,000

26,000

0

სანებართვო მოსაკრებელი

830

830

0

1,200

1,200

0

1,000

1,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

830

830

0

1,200

1,200

0

1,000

1,000

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

25,086

25,086

0

23,000

23,000

0

25,000

25,000

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

12,897

12,897

0

11,500

11,500

0

15,000

15,000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

12,897

12,897

0

11,500

11,500

0

15,000

15,000

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

47,376

47,376

0

60,000

60,000

0

50,000

50,000

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

34,831

34,831

0

135,000

135,000

0

50,000

50,000

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 530 804 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

4,530,804

4,530,804

0

შრომის ანაზღაურება

1,908,542

1,908,542

0

1,829,540

1,829,540

0

1,225,623

1,225,623

0

საქონელი და მომსახურება

680,959

680,959

0

675,050

675,050

0

579,954

579,954

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,761,197

1,749,197

12,000

2,185,510

2,185,510

0

2,307,600

2,307,600

0

სოციალური უზრუნველყოფა

201,905

201,905

0

246,051

246,051

0

170,317

170,317

0

სხვა ხარჯები

546,674

546,674

0

1,854,091

1,854,091

0

247,310

247,310

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 460 148 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 470 148 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

130,292

43,292

87,000

74,800

42,800

32,000

164,900

164,900

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,220

3,220

0

206,200

206,200

0

0

0

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

735,238

168,392

566,846

2,768,003

2,213,105

554,898

2,528,948

1,976,746

552,202

განათლება

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

498,300

498,300

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

40,822

40,822

0

10,500

10,500

0

263,000

263,000

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

15,000

15,000

0

სულ ჯამი

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

3,470,148

2,917,946

552,202

ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

7,040

75,000

10,000

ძირითადი აქტივები

5,558

65,000

10,000

არაწარმოებული აქტივები

1,482

10,000

0

მიწა

1,482

10,000

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  8 275 052 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,854,906

1,767,906

87,000

1,984,776

1,952,776

32,000

1,882,470

1,882,470

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1,848,611

1,761,611

87,000

1,831,541

1,799,541

32,000

1,818,570

1,818,570

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,714,277

1,627,277

87,000

1,627,890

1,595,890

32,000

1,763,570

1,763,570

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

134,334

134,334

0

203,651

203,651

0

55,000

55,000

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6,296

6,296

0

153,235

153,235

0

63,900

63,900

 

702

თავდაცვა

103,876

103,876

0

111,270

111,270

0

58,600

58,600

0

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

103,876

103,876

0

111,270

111,270

0

58,600

58,600

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

255,201

255,201

0

479,085

479,085

0

301,600

301,600

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0

0

0

0

0

0

274,100

274,100

0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

255,201

255,201

0

479,085

479,085

0

27,500

27,500

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

169,601

169,601

0

235,905

235,905

0

756,250

756,250

0

7045

ტრანსპორტი

54,361

54,361

0

109,355

109,355

0

756,250

756,250

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

54,361

54,361

0

109,355

109,355

0

756,250

756,250

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

115,240

115,240

0

126,550

126,550

0

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

104,372

104,372

0

1,560,240

1,560,240

0

239,000

239,000

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

75,309

75,309

0

0

0

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

6,758

6,758

 

1,558,849

1,558,849

 

169,000

169,000

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

22,304

22,304

0

1,391

1,391

0

70,000

70,000

0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,193,677

626,831

566,846

2,576,294

2,021,396

554,898

1,991,502

1,439,300

552,202

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

234,686

234,686

0

532,440

532,440

0

391,600

391,600

0

7063

წყალმომარაგება

235,057

235,057

0

927,141

927,141

0

385,400

385,400

0

7064

გარე განათება

59,783

59,783

0

0

0

0

0

0

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

664,152

97,306

566,846

1,116,713

561,815

554,898

1,214,502

662,300

552,202

707

ჯანმრთელობის დაცვა

77,722

77,722

0

122,970

122,970

0

102,700

102,700

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

77,722

77,722

 

122,970

122,970

 

102,700

102,700

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

982,499

982,499

0

1,181,080

1,181,080

0

1,199,400

1,199,400

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

308,744

308,744

0

471,700

471,700

0

553,000

553,000

0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

529,792

529,792

0

527,350

527,350

0

496,400

496,400

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენებისკულტურისა და რელიგიის სფეროში

130,716

130,716

0

162,030

162,030

0

150,000

150,000

0

709

განათლება

1,146,918

1,134,918

12,000

1,926,665

1,926,665

0

1,613,700

1,613,700

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

576,425

564,425

12,000

838,145

838,145

0

876,800

876,800

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

570,493

570,493

0

1,088,520

1,088,520

0

736,900

736,900

0

710

სოციალური დაცვა

191,716

191,716

0

91,460

91,460

0

129,830

129,830

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

20,000

20,000

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

172,780

172,780

0

62,990

62,990

0

109,830

109,830

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6,080,489

5,414,643

665,846

10,269,745

9,682,847

586,898

8,275,052

7,722,850

552,202

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -654 850 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -661 500 ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -661 500  ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -6 650 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 55 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2015 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტის სოფლებში 600კმ-ზე მეტი საუბნო საავტომობილო გზაა, რომელთაც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა 30% ანუ 7000-მდე ბენეფიციარი სარგებლობს,  ხშირ შემთხვევებში აღნიშნული გზები არ არის აჭარის საგზაო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ამიტომ რჩება მოუვლელი და ხშირად გაუვალი ხდება, საჭიროა აღნიშნული გზების საფარის აღდგენა და სხვა საგზაო სამუშაოების ჩატარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების გაწმენდითი სამუშაოები და დამატებით ახალი გზების შეყვანა.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას.

2.2.1. შპს ქედის კომუნალურსერვისი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 615 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი 25 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაშიდა თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. აგრეთვე ქვეპროგრამის ფრგლებში დაგეგმილია 70 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა.

2.2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები  (პირობითი კოდი 03 02 04)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს განხორციელდება აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელის გამრიცხველიანობა, აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 05 )

პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება რუსთაველის პარკს, რომელიც წარმოადგენს დაბის მოსახლეობისათვის ერთადერთ დასასვენებელ ადგილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა.

2.2.4. მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება, ასევე სკოლამდელი განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა .

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

3.1.1 ააიპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, ხოლო 2015 წლის 1 იანვრიდან ექსპლუატაციასი შევა და დაფინანსდება დამატებით 6 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 800-ზე მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, კვებას, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებსა და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაგა ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015  წელს დაგეგმილია ნამლისევის ბაგა-ბაღის მშენებლობა და  ვაიო-დოლოგანის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა სადაც დამატებით 70 აღსაზრდელზე მეტს მიეცემა სკოლამდელ განათლების  მიღების საშუალება.

4. კულტურის, ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა და არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1  ააიპ ქედის სასპორტო სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი)სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

4.1.2  სპორტული და ახალგაზრდული  ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2015 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 950 ამდე მონაწილე 50 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით.აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება.

4.1.4 სარაგბო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები  (პროგრამულიკოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სარაგბო  კულბ „ფირალების“  მხარდაჭერა.კერძოდ მორაგბეთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება.

4.1.5 ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი (პროგრამულიკოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქედის საჭიდაო დარბაზის იატაკის შეცვლა და მიმდინარე რემონტი.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

4.2.1 ააიპ ქედის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.2.2 ააიპ ქედის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ააიპ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 140 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ააიპ  ქედის  მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ააიპ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზვარის კულტურის სახლსი მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა.

5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა    (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა   (პროგრამული კოდი 06 02 01)

  მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  365 დღის) განმავლობაში.

5.2.2. ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

5.2.3. ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ პირველ შვილზე 300 ლარით მეორე შვილზე 400 ლარით, მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას,  საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.2.4. ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

5.2.5. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 70 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

5.2.7. ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება. ქედის მუნიციპალიტიდან 7 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

6,080,489

5,414,643

665,846

10,269,745

9,682,847

586,898

8,281,702

7,729,500

552,202

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

181

181

0

102

102

0

107

107

0

 

ხარჯები

5,099,277

5,087,277

12,000

6,790,242

6,790,242

0

4,804,904

4,804,904

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,908,542

1,908,542

0

1,829,540

1,829,540

0

1,225,623

1,225,623

0

 

საქონელი და მომსახურება

680,959

680,959

0

675,050

675,050

0

579,954

579,954

0

 

სუბსიდიები

1,761,197

1,749,197

12,000

2,185,510

2,185,510

0

2,307,600

2,307,600

0

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

274,100

274,100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

201,905

201,905

0

246,051

246,051

0

170,317

170,317

0

 

სხვა ხარჯები

546,674

546,674

0

1,854,091

1,854,091

0

247,310

247,310

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

981,213

327,367

653,846

3,479,503

2,892,605

586,898

3,470,148

2,917,946

552,202

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

6,650

6,650

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,131,176

2,044,176

87,000

2,275,321

2,243,321

32,000

1,859,120

1,859,120

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149

149

0

75

75

0

103

103

0

 

ხარჯები

2,000,885

2,000,885

0

2,200,521

2,200,521

0

1,687,570

1,687,570

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,602,633

1,602,633

0

1,507,450

1,507,450

0

1,185,823

1,185,823

0

 

საქონელი და მომსახურება

317,921

317,921

0

360,690

360,690

0

394,810

394,810

0

 

სუბსიდიები

74,035

74,035

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

123,146

123,146

0

177

177

0

 

სხვა ხარჯები

6,296

6,296

0

209,235

209,235

0

106,760

106,760

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130,292

43,292

87,000

74,800

42,800

32,000

164,900

164,900

0

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

6,650

6,650

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

518,217

518,217

0

580,180

580,180

0

499,200

499,200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

21

0

20

20

0

22

22

 

 

ხარჯები

508,061

508,061

0

571,080

571,080

0

496,000

496,000

 

 

შრომის ანაზღაურება

357,437

357,437

0

490,100

490,100

0

 

382,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

76,589

76,589

0

75,910

75,910

0

81,300

81,300

 

 

სუბსიდიები

74,035

74,035

 

0

0

 

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

5,070

5,070

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

31,900

31,900

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,156

10,156

0

9,100

9,100

0

3,200

3,200

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,606,663

1,519,663

87,000

1,485,906

1,453,906

32,000

1,264,370

1,264,370

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128

128

0

55

55

0

81

81

0

 

ხარჯები

1,486,528

1,486,528

0

1,420,206

1,420,206

0

1,102,670

1,102,670

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,245,196

1,245,196

0

1,017,350

1,017,350

0

803,023

803,023

0

 

საქონელი და მომსახურება

241,332

241,332

0

284,780

284,780

0

299,470

299,470

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

118,076

118,076

0

177

177

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,136

33,136

87,000

65,700

33,700

32,000

161,700

161,700

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

60,000

60,000

0

55,000

55,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

60,000

60,000

0

55,000

55,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

60,000

60,000

 

55,000

55,000

 

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

0

0

0

0

0

6,650

6,650

0

 

ვალდებულებების კლება

0

 

 

0

 

 

6,650

6,650

 

01 05

მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

0

0

0

135,235

135,235

0

33,900

33,900

0

 

ხარჯები

0

0

0

135,235

135,235

0

33,900

33,900

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

14,040

14,040

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

 

14,040

14,040

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

135,235

135,235

 

19,860

19,860

 

01 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

6,296

6,296

0

14,000

14,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

6,296

6,296

0

14,000

14,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

6,296

6,296

 

14,000

14,000

 

0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

359,076

359,076

0

590,355

590,355

0

360,200

360,200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

0

27

27

0

4

4

0

 

ხარჯები

355,856

355,856

0

384,155

384,155

0

360,200

360,200

0

 

შრომის ანაზღაურება

305,909

305,909

0

322,090

322,090

0

39,800

39,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

49,947

49,947

0

51,120

51,120

0

18,800

18,800

0

 

გრანტები

0

0

0

0

0

0

274,100

274,100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

3,445

3,445

0

27,500

27,500

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

7,500

7,500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,220

3,220

0

206,200

206,200

0

0

0

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

103,877

103,877

0

111,270

111,270

0

58,600

58,600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

4

4

 

4

4

 

 

ხარჯები

101,343

101,343

0

110,070

110,070

0

58,600

58,600

0

 

შრომის ანაზღაურება

84,032

84,032

 

81,925

81,925

 

39,800

39,800

 

 

საქონელი და მომსახურება

17,311

17,311

0

24,700

24,700

0

18,800

18,800

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

3,445

3,445

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,534

2,534

 

1,200

1,200

 

0

0

 

02 02

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

255,200

255,200

0

479,085

479,085

0

27,500

27,500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

 

23

23

 

0

 

 

 

ხარჯები

254,513

254,513

0

274,085

274,085

0

27,500

27,500

0

 

შრომის ანაზღაურება

221,877

221,877

 

240,165

240,165

 

0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

32,636

32,636

0

26,420

26,420

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

27,500

27,500

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

7,500

7,500

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

687

687

 

205,000

205,000

 

0

 

 

02 03

სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო

0

0

0

0

0

0

274,100

274,100

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

274,100

274,100

0

 

გრანტები

0

 

 

0

 

 

274,100

274,100

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,313,375

746,529

566,846

4,212,424

3,657,526

554,898

3,016,752

2,464,550

552,202

 

ხარჯები

578,137

578,137

0

1,444,421

1,444,421

0

487,804

487,804

0

 

საქონელი და მომსახურება

193,590

193,590

0

130,240

130,240

0

40,854

40,854

0

 

სუბსიდიები

119,249

119,249

0

328,905

328,905

0

356,900

356,900

0

 

სხვა ხარჯები

265,298

265,298

0

985,276

985,276

0

90,050

90,050

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

735,238

168,392

566,846

2,768,003

2,213,105

554,898

2,528,948

1,976,746

552,202

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

54,361

54,361

0

94,355

94,355

0

756,250

756,250

0

 

ხარჯები

9,356

9,356

0

41,990

41,990

0

8,750

8,750

0

 

საქონელი და მომსახურება

2,428

2,428

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

6,928

6,928

0

41,990

41,990

0

8,750

8,750

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,005

45,005

0

52,365

52,365

0

747,500

747,500

0

03 01 01

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

105,000

105,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

105,000

105,000

 

03 01 02

სოფელ კოლოტაურში მდინარეზე ხიდის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

8,000

8,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

8,000

8,000

 

03 01 03

სოფელ აგარაში 2 საცალფეხო ხიდის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,000

5,000

 

03 01 04

სოფ.დოლოგანში (ჭალახმელას) მოსაცდელის მშენებლობა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

4,000

4,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

4,000

4,000

 

03 01 05

სოფ.ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

1,000

1,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1,000

1,000

 

03 01 06

სოფ. დოხოძეებში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

2,500

2,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2,500

2,500

 

03 01 07

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია

27,868

27,868

0

37,660

37,660

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,868

27,868

 

37,660

37,660

 

0

 

 

03 01 08

დაბა ქედაში ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია

3,256

3,256

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,256

3,256

 

0

 

 

0

 

 

03 01 09

ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი

799

799

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

799

799

 

0

 

 

0

 

 

03 01 10

ბურღვა-აფეთქებით სამუშაოები

6,928

6,928

0

14,990

14,990

0

4,900

4,900

0

 

ხარჯები

6,928

6,928

0

14,990

14,990

0

4,900

4,900

0

 

სხვა ხარჯები

6,928

6,928

 

14,990

14,990

 

4,900

4,900

 

03 01 11

ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება

4,204

4,204

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,204

4,204

 

0

 

 

0

 

 

03 01 12

დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)   

2,428

2,428

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,428

2,428

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2,428

2,428

0

0

0

0

0

0

0

03 01 13

სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი

3,399

3,399

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,399

3,399

 

0

 

 

0

 

 

03 01 14

სოფელ ცხმორისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა

2,229

2,229

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,229

2,229

 

0

 

 

0

 

 

03 01 15

სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია

2,400

2,400

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

2,400

 

0

 

 

0

 

 

03 01 16

სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება

0

0

0

2,205

2,205

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,205

2,205

 

0

 

 

03 01 17

მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მოსაცდელის აშენება

0

0

0

2,235

2,235

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,235

2,235

 

0

 

 

03 01 18

ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

0

1,965

1,965

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1,965

1,965

 

0

 

 

03 01 19

ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი

850

850

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

850

850

 

0

 

 

0

 

 

03 01 20

სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

0

0

0

2,800

2,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,800

2,800

 

0

 

 

03 01 21

დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

0

0

0

0

0

622,000

622,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

622,000

622,000

 

03 01 22

სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,500

2,500

 

0

 

 

03 01 23

დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3,000

3,000

 

0

 

 

03 01 24

ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

0

27,000

27,000

0

3,850

3,850

0

 

ხარჯები

0

0

0

27,000

27,000

0

3,850

3,850

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

27,000

27,000

 

3,850

3,850

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

541,890

541,890

0

3,266,371

3,266,371

0

1,396,000

1,396,000

0

 

ხარჯები

418,503

418,503

0

1,105,631

1,105,631

0

412,754

412,754

0

 

საქონელი და მომსახურება

191,162

191,162

0

119,440

119,440

0

40,854

40,854

0

 

სუბსიდიები

119,249

119,249

0

328,905

328,905

0

356,900

356,900

0

 

სხვა ხარჯები

108,092

108,092

0

657,286

657,286

0

15,000

15,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,387

123,387

0

2,160,740

2,160,740

0

983,246

983,246

0

03 02 01

შპს ქედის კომუნალურსერვისი

0

0

0

263,750

263,750

0

225,000

225,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

210,750

210,750

0

225,000

225,000

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

210,750

210,750

 

210,000

210,000

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

15,000

15,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

53,000

53,000

 

0

 

 

03 02 02

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

59,783

59,783

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

53,468

53,468

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

53,468

53,468

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,315

6,315

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

18,998

18,998

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

18,998

18,998

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

18,998

18,998

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02 02

ელექტროენერგიის ღირებულება

34,470

34,470

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

34,470

34,470

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

34,470

34,470

0

0

0

0

0

0

0

03 02 02 03

გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტროგაყვანილობების სამონტაჟო სამუშაოები

6,315

6,315

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,315

6,315

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03

სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

110,474

110,474

0

4,191

4,191

0

70,000

70,000

0

 

ხარჯები

103,986

103,986

0

2,800

2,800

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

92,786

92,786

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11,200

11,200

0

2,800

2,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,488

6,488

0

1,391

1,391

0

70,000

70,000

0

03 02 03 01

სანიტარული დასუფთავება

75,310

75,310

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

75,310

75,310

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

75,310

75,310

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები

1,660

1,660

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,660

1,660

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

1,660

1,660

0

0

0

0

0

0

0

03 02 03 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა

22,304

22,304

0

1,391

1,391

0

0

0

0

 

ხარჯები

15,816

15,816

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

15,816

15,816

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,488

6,488

 

1,391

1,391

 

0

 

 

03 02 03 04

ნაგავ-შემკრები კონტეინერების შეძენა

0

0

0

0

0

0

70,000

70,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

70,000

70,000

 

03 02 03 05

შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს  კაპიტალის ზრდა

11,200

11,200

0

2,800

2,800

0

0

0

0

 

ხარჯები

11,200

11,200

0

2,800

2,800

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11,200

11,200

 

2,800

2,800

 

0

 

 

03 02 04

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

235,057

235,057

0

927,141

927,141

0

385,400

385,400

0

 

ხარჯები

209,641

209,641

0

772,641

772,641

0

146,900

146,900

0

 

საქონელი და მომსახურება

2,500

2,500

0

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

119,249

119,249

0

118,155

118,155

0

146,900

146,900

0

 

სხვა ხარჯები

87,892

87,892

0

654,486

654,486

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,416

25,416

0

154,500

154,500

0

238,500

238,500

0

03 02 04 01

შპს ქედის წყალკანალი

119,249

119,249

0

118,155

118,155

0

146,900

146,900

0

 

ხარჯები

119,249

119,249

0

118,155

118,155

0

146,900

146,900

0

 

სუბსიდიები

119,249

119,249

 

118,155

118,155

 

146,900

146,900

 

03 02 04 02

აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება

0

0

0

0

0

0

90,000

90,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

90,000

90,000

 

03 02 04 03

დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები

0

0

0

108,000

108,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

108,000

108,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

108,000

108,000

 

0

 

 

03 02 04 04

სოფელ მახუნცეთისა და ორცვის სასმელი წყლის საქლორატოროების მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

6,000

6,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

6,000

6,000

 

03 02 04 05

მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

87,892

87,892

0

620,526

620,526

0

109,900

109,900

0

 

ხარჯები

87,892

87,892

0

491,026

491,026

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

87,892

87,892

0

491,026

491,026

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

129,500

129,500

0

109,900

109,900

0

03 02 04 05 01

სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

45,900

45,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

45,900

45,900

 

03 02 04 05 02

სოფ.ნამლისევში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

3,000

3,000

 

03 02 04 05 03

დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო ავზის  მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება

0

0

0

129,500

129,500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

129,500

129,500

 

0

 

 

03 02 04 05 04

აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო ავზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნკუდა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

0

0

0

350,000

350,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

350,000

350,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

350,000

350,000

 

0

 

 

03 02 04 05 05

შევაბურის, ზენდიდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს  წყალსადენის რეაბილიტაცია

80,656

80,656

0

129,516

129,516

0

0

0

0

 

ხარჯები

80,656

80,656

0

129,516

129,516

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

80,656

80,656

 

129,516

129,516

 

0

 

 

03 02 04 05 06

სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

2,019

2,019

0

11,510

11,510

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,019

2,019

0

11,510

11,510

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,019

2,019

 

11,510

11,510

 

0

 

 

03 02 04 05 07

სოფელ პირველი მაისის სასმელი წყლის სათავო ავზის მშენებლობა

1,050

1,050

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,050

1,050

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,050

1,050

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 08

სოფელ გოგინიძიებში წყალსადენის რეაბილიტაცია

4,167

4,167

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,167

4,167

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4,167

4,167

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 05 09

დაბა ქედის სასმელი წყლის სამარაგო ავზის ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

19,000

19,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

19,000

19,000

 

03 02 04 05 10

სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

10,000

10,000

 

03 02 04 05 11

სოფელ პირველ მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,000

5,000

 

03 02 04 05 12

სოფელ წონიარისში ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემის გამართვა

0

0

0

0

0

0

27,000

27,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

27,000

27,000

 

03 02 04 06

სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

55,460

55,460

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

55,460

55,460

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

55,460

55,460

 

0

 

 

03 02 04 07

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

25,416

25,416

0

25,000

25,000

0

32,600

32,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,416

25,416

 

25,000

25,000

 

32,600

32,600

 

03 02 04 08

`მერიახევის~ სარწყავი არხის სეზონური მოვლა-პატრონობა

2,500

2,500

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,500

2,500

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

2,500

2,500

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

100,591

100,591

0

402,440

402,440

0

391,600

391,600

0

 

ხარჯები

22,182

22,182

0

9,440

9,440

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

13,182

13,182

0

9,440

9,440

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

9,000

9,000

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,409

78,409

0

393,000

393,000

0

391,600

391,600

0

03 02 05 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

0

0

0

9,440

9,440

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

9,440

9,440

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

9,440

9,440

0

0

0

0

03 02 05 02

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

26,538

26,538

0

4,300

4,300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,538

26,538

0

4,300

4,300

0

0

0

0

03 02 05 02 01

სახანძრო სამაშველო სამსახურის პირველი სართულის რემონტი

26,538

26,538

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,538

26,538

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 02 02

წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

0

0

0

4,300

4,300

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

4,300

4,300

 

0

 

 

03 02 05 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა

74,053

74,053

0

388,700

388,700

0

391,600

391,600

0

 

ხარჯები

22,182

22,182

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

13,182

13,182

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

9,000

9,000

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,871

51,871

0

388,700

388,700

0

391,600

391,600

0

03 02 05 03 01

დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

100,000

100,000

 

03 02 05 03 02

დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

13,182

13,182

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

13,182

13,182

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

13,182

13,182

0

0

0

0

0

0

0

03 02 05 03 03

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

17,338

17,338

0

192,000

192,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,338

17,338

 

192,000

192,000

 

0

 

 

03 02 05 03 04

აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

6,365

6,365

0

183,400

183,400

0

291,600

291,600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,365

6,365

 

183,400

183,400

 

291,600

291,600

 

03 02 05 03 05

აწჰესის დასახლებაში ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქანების მოხსნა გატანის სამუშაოები

9,000

9,000

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

9,000

9,000

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

9,000

9,000

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 06

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინმოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა

3,696

3,696

0

1,500

1,500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,696

3,696

 

1,500

1,500

 

0

 

 

03 02 05 03 07

დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

9,973

9,973

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,973

9,973

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 08

ეკნარას უბნისათვის ბავშვთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

14,499

14,499

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,499

14,499

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 09

ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

8,800

8,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

8,800

8,800

 

0

 

 

03 02 05 03 10

მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

3,000

3,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3,000

3,000

 

0

 

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

29,226

29,226

0

110,000

110,000

0

155,000

155,000

0

 

ხარჯები

29,226

29,226

0

110,000

110,000

0

40,854

40,854

0

 

საქონელი და მომსახურება

29,226

29,226

0

110,000

110,000

0

40,854

40,854

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

114,146

114,146

0

03 02 06 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა-ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

0

0

0

20,000

20,000

0

10,000

10,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

20,000

20,000

0

10,000

10,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

20,000

20,000

0

10,000

10,000

0

03 02 06 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

29,226

29,226

0

90,000

90,000

0

145,000

145,000

0

 

ხარჯები

29,226

29,226

0

90,000

90,000

0

30,854

30,854

0

 

საქონელი და მომსახურება

29,226

29,226

0

90,000

90,000

0

30,854

30,854

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

114,146

114,146

 

03 02 07

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

6,759

6,759

0

1,558,849

1,558,849

0

169,000

169,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,759

6,759

0

1,558,849

1,558,849

0

169,000

169,000

0

03 02 07 01

დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა

0

0

0

1,145,949

1,145,949

0

146,000

146,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1,145,949

1,145,949

 

146,000

146,000

 

03 02 07 02

სოფელ ქედის მიმდებარე ტეროტორიებიდან მოსახლეობის  საკანალიზაციო არხების დაბის საკანალიზაციო ქსელთან მიერთება

0

0

0

0

0

0

23,000

23,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

23,000

23,000

 

03 02 07 03

დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

405,100

405,100

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

405,100

405,100

 

0

 

 

03 02 07 04

სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა

0

0

0

7,800

7,800

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

7,800

7,800

 

0

 

 

03 02 07 05

დოლოგნის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის რემონტი

366

366

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

366

366

 

0

 

 

0

 

 

03 02 07 06

ბელტურის დასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რემონტი

293

293

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

293

293

 

0

 

 

0

 

 

03 02 07 07

დაბა ქედის საკანალიზაციო  სისტემის რეაბილიტაცია

5,497

5,497

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,497

5,497

 

0

 

 

0

 

 

03 02 07 08

პირველი მაისის თემის ცენტრში მოსაცდელის წინ სანიაღვრე არხის რემონტი

603

603

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

603

603

 

0

 

 

0

 

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

566,846

0

566,846

554,898

0

554,898

552,202

0

552,202

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566,846

 

566,846

554,898

 

554,898

552,202

 

552,202

03 04

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

147,278

147,278

0

145,000

145,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

147,278

147,278

0

145,000

145,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

147,278

147,278

0

145,000

145,000

0

0

0

0

03 04 01

საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები

147,278

147,278

0

130,000

130,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

147,278

147,278

0

130,000

130,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

147,278

147,278

 

130,000

130,000

 

0

 

 

03 04 02

ამხანაგობა ,,ქედას"სთვის ფრეზისა და გუთნის შეძენა

0

0

0

15,000

15,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

15,000

15,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

15,000

15,000

 

0

 

 

03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება

0

0

0

0

0

0

216,000

216,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

216,000

216,000

 

03 06

არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობებში  ელექტრომეურნეობის აღდგენა

3,000

3,000

0

12,000

12,000

0

3,000

3,000

0

 

ხარჯები

3,000

3,000

0

12,000

12,000

0

3,000

3,000

0

 

სხვა ხარჯები

3,000

3,000

 

12,000

12,000

 

3,000

3,000

 

03 07

საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

0

0

0

10,800

10,800

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

10,800

10,800

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

10,800

10,800

0

0

0

0

03 08

შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა

0

0

0

4,000

4,000

0

30,000

30,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,000

4,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,000

4,000

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

30,000

30,000

 

03 09

სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო-გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

0

0

0

105,000

105,000

0

63,300

63,300

0

 

ხარჯები

0

0

0

105,000

105,000

0

63,300

63,300

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

105,000

105,000

 

63,300

63,300

 

03 10

სხვადასხვა ტიპის სტიქიური მოვლენების რისკის შემცირების თანადაფინანსება

0

0

0

20,000

20,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

20,000

20,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

20,000

20,000

 

0

 

 

04 00

განათლება

872,388

860,388

12,000

1,667,065

1,667,065

0

1,375,100

1,375,100

0

 

ხარჯები

800,747

788,747

12,000

1,247,065

1,247,065

0

876,800

876,800

0

 

სუბსიდიები

586,949

574,949

12,000

699,345

699,345

0

832,800

832,800

0

 

სხვა ხარჯები

213,798

213,798

0

547,720

547,720

0

44,000

44,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

498,300

498,300

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

750,120

738,120

12,000

1,580,940

1,580,940

0

1,375,100

1,375,100

0

 

ხარჯები

678,479

666,479

12,000

1,160,940

1,160,940

0

876,800

876,800

0

 

სუბსიდიები

565,097

553,097

12,000

678,145

678,145

0

832,800

832,800

0

 

სხვა ხარჯები

113,382

113,382

0

482,795

482,795

0

44,000

44,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

498,300

498,300

0

04 01 01

ააიპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

576,425

564,425

12,000

838,145

838,145

0

876,800

876,800

0

 

ხარჯები

565,097

553,097

12,000

678,145

678,145

0

876,800

876,800

0

 

სუბსიდიები

565,097

553,097

12,000

678,145

678,145

 

832,800

832,800

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

44,000

44,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,328

11,328

 

160,000

160,000

 

0

 

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

173,695

173,695

0

742,795

742,795

0

498,300

498,300

0

 

ხარჯები

113,382

113,382

0

482,795

482,795

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

113,382

113,382

0

482,795

482,795

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,313

60,313

0

260,000

260,000

0

498,300

498,300

0

04 01 02 01

მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

0

0

0

0

0

0

266,300

266,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

266,300

266,300

 

04 01 02 02

დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

100,000

100,000

 

04 01 02 03

დაბა ქედაში ბაგაბაღის მშენებლობა

0

0

0

260,000

260,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

260,000

260,000

 

0

 

 

04 01 02 04

დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

120,000

120,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

120,000

120,000

 

0

 

 

04 01 02 05

ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

170,000

170,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

170,000

170,000

 

0

 

 

04 01 02 06

ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა

26,230

26,230

0

54,770

54,770

0

0

0

0

 

ხარჯები

26,230

26,230

0

54,770

54,770

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

26,230

26,230

 

54,770

54,770

 

0

 

 

04 01 02 07

სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა

38,876

38,876

0

138,025

138,025

0

0

0

0

 

ხარჯები

38,876

38,876

0

138,025

138,025

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

38,876

38,876

 

138,025

138,025

 

0

 

 

04 01 02 08

წონიარისის თემში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა, უკანა კედლის ონდოლონით დაფარვა და კონდიციონერის შეძენა

7,269

7,269

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

7,269

7,269

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

7,269

7,269

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 09

ბაგა-ბაღების გაერთიანების ოფისის რემონტი

25,108

25,108

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

25,108

25,108

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

25,108

25,108

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 10

დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

8,949

8,949

0

0

0

0

72,000

72,000

0

 

ხარჯები

8,949

8,949

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

8,949

8,949

 

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

72,000

72,000

 

04 01 02 11

სოფელ ცხმორისის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

6,950

6,950

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

6,950

6,950

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

6,950

6,950

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 12

სოფელ ცხმორისისა და მერისის ბაგა-ბაღების რემონტი

0

0

0

0

0

0

60,000

60,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

60,000

60,000

 

04 01 02 13

პირველმაისის ბაგა-ბაღის მშენებლობა

60,313

60,313

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,313

60,313

 

0

 

 

0

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

122,268

122,268

0

86,125

86,125

0

0

0

0

 

ხარჯები

122,268

122,268

0

86,125

86,125

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

21,852

21,852

0

21,200

21,200

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

100,416

100,416

0

64,925

64,925

0

0

0

0

04 02 01

 სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

21,852

21,852

0

21,200

21,200

0

0

0

0

 

ხარჯები

21,852

21,852

0

21,200

21,200

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

21,852

21,852

0

21,200

21,200

0

0

0

0

04 02 01 01

გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

17,809

17,809

0

17,000

17,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

17,809

17,809

0

17,000

17,000

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

17,809

17,809

 

17,000

17,000

 

0

 

 

04 02 01 02

კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

4,043

4,043

0

4,200

4,200

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,043

4,043

0

4,200

4,200

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

4,043

4,043

 

4,200

4,200

 

0

0

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა-რემონტი

100,416

100,416

0

64,925

64,925

0

0

0

0

 

ხარჯები

100,416

100,416

0

64,925

64,925

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

100,416

100,416

0

64,925

64,925

0

0

0

0

04 02 02 01

სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება

0

0

0

28,650

28,650

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

28,650

28,650

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

28,650

28,650

 

0

 

 

04 02 02 02

ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5,000

5,000

 

0

 

 

04 02 02 03

კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

13,479

13,479

0

1,500

1,500

0

0

0

0

 

ხარჯები

13,479

13,479

0

1,500

1,500

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

13,479

13,479

 

1,500

1,500

 

0

 

 

04 02 02 04

სიხალიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი

28,099

28,099

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

28,099

28,099

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

28,099

28,099

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 05

გუნდაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

11,876

11,876

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

11,876

11,876

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

11,876

11,876

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 06

სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

28,394

28,394

0

24,775

24,775

0

0

0

0

 

ხარჯები

28,394

28,394

0

24,775

24,775

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

28,394

28,394

 

24,775

24,775

 

0

 

 

04 02 02 07

პირველი მაისის სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა

5,425

5,425

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5,425

5,425

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

5,425

5,425

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 08

აგოთა-მეძიბნის დაწყებითი სკოლის რემონტი

4,446

4,446

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,446

4,446

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4,446

4,446

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 09

სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწობა

5,706

5,706

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

5,706

5,706

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

5,706

5,706

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 10

გარეტყის დაწყებითი სკოლის რემონტის დასრულება

2,991

2,991

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,991

2,991

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,991

2,991

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 11

აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

5,000

5,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5,000

5,000

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,186,095

1,186,095

0

1,364,430

1,364,430

0

1,438,000

1,438,000

0

 

ხარჯები

1,145,273

1,145,273

0

1,353,930

1,353,930

0

1,175,000

1,175,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

119,501

119,501

0

133,000

133,000

0

125,000

125,000

0

 

სუბსიდიები

965,990

965,990

0

1,135,150

1,135,150

0

1,043,500

1,043,500

0

 

სხვა ხარჯები

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

6,500

6,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,822

40,822

0

10,500

10,500

0

263,000

263,000

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

455,638

455,638

0

604,900

604,900

0

673,800

673,800

0

 

ხარჯები

438,782

438,782

0

598,900

598,900

0

560,800

560,800

0

 

საქონელი და მომსახურება

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

70,000

70,000

0

 

სუბსიდიები

382,628

382,628

0

543,900

543,900

0

486,300

486,300

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

4,500

4,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,856

16,856

0

6,000

6,000

0

113,000

113,000

0

05 01 01

ააიპ - ქედის სასპორტო სკოლა

146,895

146,895

0

133,200

133,200

0

120,800

120,800

0

 

ხარჯები

133,326

133,326

0

127,200

127,200

0

120,800

120,800

0

 

სუბსიდიები

133,326

133,326

 

127,200

127,200

 

116,300

116,300

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4,500

4,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,569

13,569

 

6,000

6,000

 

0

 

 

05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

70,000

70,000

0

 

ხარჯები

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

70,000

70,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

70,000

70,000

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

249,302

249,302

0

382,700

382,700

0

310,000

310,000

0

 

ხარჯები

249,302

249,302

0

382,700

382,700

0

310,000

310,000

0

 

სუბსიდიები

249,302

249,302

 

382,700

382,700

 

310,000

310,000

 

05 01 04

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

0

0

0

34,000

34,000

0

60,000

60,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

34,000

34,000

0

60,000

60,000

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

34,000

34,000

 

60,000

60,000

 

05 01 05

ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

0

0

0

0

0

0

60,000

60,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

60,000

60,000

 

05 01 06

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

3,287

3,287

0

0

0

0

53,000

53,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,287

3,287

0

0

0

0

53,000

53,000

0

05 01 06 01

სოფ.კვაშტისა და დოლოგნის სპორტული მინი-მოედნების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

12,000

12,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

12,000

12,000

 

05 01 06 02

აკავრეთისა და ეკნარის უბნებში მინი-სპორტული მოედნების განათების სისტემების აღდგენა

1,350

1,350

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,350

1,350

 

0

 

 

0

 

 

05 01 06 03

არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

0

0

0

0

0

0

41,000

41,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

41,000

41,000

 

05 01 06 04

სოფელ დოლოგნის მინი-სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

1,937

1,937

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,937

1,937

 

0

 

 

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

717,210

717,210

0

739,530

739,530

0

764,200

764,200

0

 

ხარჯები

693,244

693,244

0

735,030

735,030

0

614,200

614,200

0

 

საქონელი და მომსახურება

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

55,000

55,000

0

 

სუბსიდიები

583,362

583,362

0

591,250

591,250

0

557,200

557,200

0

 

სხვა ხარჯები

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

2,000

2,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,966

23,966

0

4,500

4,500

0

150,000

150,000

0

05 02 01

ააიპ - ქედის კულტურის ცენტრი

419,085

419,085

0

413,150

413,150

0

390,500

390,500

0

 

ხარჯები

404,007

404,007

0

413,150

413,150

0

390,500

390,500

0

 

სუბსიდიები

404,007

404,007

 

413,150

413,150

 

388,500

388,500

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

2,000

2,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,078

15,078

 

0

0

 

0

 

 

05 02 02

ააიპ - ქედის  ხელოვნების სკოლა

127,635

127,635

0

126,400

126,400

0

117,800

117,800

0

 

ხარჯები

126,135

126,135

0

125,400

125,400

0

117,800

117,800

0

 

სუბსიდიები

126,135

126,135

 

125,400

125,400

 

117,800

117,800

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

1,500

 

1,000

1,000

 

0

 

 

05 02 03

ააიპ - ქედის მუზეუმი

60,608

60,608

0

56,200

56,200

0

50,900

50,900

0

 

ხარჯები

53,220

53,220

0

52,700

52,700

0

50,900

50,900

0

 

სუბსიდიები

53,220

53,220

 

52,700

52,700

 

50,900

50,900

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,388

7,388

 

3,500

3,500

 

0

 

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

55,000

55,000

0

 

ხარჯები

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

55,000

55,000

0

 

საქონელი და მომსახურება

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

55,000

55,000

0

05 02 05

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

150,000

150,000

0

 

ხარჯები

59,782

59,782

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

150,000

150,000

0

05 02 05 01

ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა

0

0

0

0

0

0

110,000

110,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

110,000

110,000

 

05 02 05 02

საღორეთის კლუბის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

6,000

6,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

6,000

6,000

 

05 02 05 03

ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

0

0

0

85,780

85,780

0

34,000

34,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

85,780

85,780

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

85,780

85,780

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

34,000

34,000

 

05 02 05 04

სახელოვნებო სკოლისა და ბიბლიოთეკის რემონტი

59,782

59,782

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

59,782

59,782

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

59,782

59,782

 

0

 

 

0

 

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

0

0

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

218,379

218,379

0

160,150

160,150

0

232,530

232,530

0

 

ხარჯები

218,379

218,379

0

160,150

160,150

0

217,530

217,530

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

490

490

0

 

სუბსიდიები

14,974

14,974

0

22,110

22,110

0

74,400

74,400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

201,905

201,905

0

119,460

119,460

0

142,640

142,640

0

 

სხვა ხარჯები

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

15,000

15,000

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

26,663

26,663

0

68,690

68,690

0

102,700

102,700

0

 

ხარჯები

26,663

26,663

0

68,690

68,690

0

87,700

87,700

0

 

სუბსიდიები

14,974

14,974

0

22,110

22,110

0

74,400

74,400

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,189

10,189

0

28,000

28,000

0

13,300

13,300

0

 

სხვა ხარჯები

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

15,000

15,000

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

9,989

9,989

0

28,000

28,000

0

13,300

13,300

0

 

ხარჯები

9,989

9,989

0

28,000

28,000

0

13,300

13,300

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,989

9,989

 

28,000

28,000

 

13,300

13,300

 

06 01 02

 ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა

14,974

14,974

0

22,110

22,110

0

74,400

74,400

0

 

ხარჯები

14,974

14,974

0

22,110

22,110

0

74,400

74,400

0

 

სუბსიდიები

14,974

14,974

 

22,110

22,110

 

74,400

74,400

 

06 01 03

უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

200

200

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

200

200

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200

200

 

0

 

 

0

 

 

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

15,000

15,000

0

 

ხარჯები

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

15,000

15,000

0

06 01 04 01

წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი

0

0

0

3,880

3,880

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

3,880

3,880

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

3,880

3,880

 

0

 

 

06 01 04 02

დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება

0

0

0

4,700

4,700

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,700

4,700

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,700

4,700

 

0

 

 

06 01 04 03

ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

0

0

0

4,250

4,250

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,250

4,250

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,250

4,250

 

0

 

 

06 01 04 04

პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

0

0

0

4,250

4,250

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,250

4,250

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,250

4,250

 

0

 

 

06 01 04 05

ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა

0

0

0

1,500

1,500

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

1,500

1,500

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1,500

1,500

 

0

 

 

06 01 04 06

სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის ინვენტარის შეძენა

1,500

1,500

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,500

1,500

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,500

1,500

 

0

 

 

0

 

 

06 01 05 07

სოფლის ამბულატორიებისა და თემის სამედიცინო პუნქტების მიმდინარე რემონტი

0

0

0

0

0

0

15,000

15,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

15,000

15,000

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

191,716

191,716

0

91,460

91,460

0

129,830

129,830

0

 

ხარჯები

191,716

191,716

0

91,460

91,460

0

129,830

129,830

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

490

490

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

191,716

191,716

0

91,460

91,460

0

129,340

129,340

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

20,000

20,000

0

 

ხარჯები

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

20,000

20,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

18,936

18,936

 

28,470

28,470

 

20,000

20,000

 

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2,510

2,510

0

2,350

2,350

0

3,400

3,400

0

 

ხარჯები

2,510

2,510

0

2,350

2,350

0

3,400

3,400

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

490

490

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,510

2,510

 

2,350

2,350

 

2,910

2,910

 

06 02 03

ყოველი  ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

29,400

29,400

0

22,100

22,100

0

62,100

62,100

0

 

ხარჯები

29,400

29,400

0

22,100

22,100

0

62,100

62,100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29,400

29,400

 

22,100

22,100

 

62,100

62,100

 

06 02 04

ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

17,000

17,000

0

16,000

16,000

0

13,000

13,000

0

 

ხარჯები

17,000

17,000

0

16,000

16,000

0

13,000

13,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

17,000

17,000

 

16,000

16,000

 

13,000

13,000

 

06 02 05

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

7,500

7,500

0

16,500

16,500

0

17,500

17,500

0

 

ხარჯები

7,500

7,500

0

16,500

16,500

0

17,500

17,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,500

7,500

 

16,500

16,500

 

17,500

17,500

 

06 02 06

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

39,000

39,000

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

39,000

39,000

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

39,000

39,000

 

0

0

 

0

0

 

06 02 07

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა

4,922

4,922

0

6,040

6,040

0

13,830

13,830

0

 

ხარჯები

4,922

4,922

0

6,040

6,040

0

13,830

13,830

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,922

4,922

 

6,040

6,040

 

13,830

13,830

 

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

72,448

72,448

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

72,448

72,448

0

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

72,448

72,448

 

0

 

 

0