ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 39
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/09/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.176.016098
39
08/09/2015
ვებგვერდი, 11/09/2015
190020020.35.176.016098
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2015 წლის 8 სექტემბერი

ქ. თელავი

 

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის  2015  წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 31/12/1014, 190020020.35.176.016055).

 1. დადგენილების თავი I , II და III  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

თავი I

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,872.1

10,037.05

1,597.38

8,439.67

გადასახადები

834.6

590.78

0.00

590.78

გრანტები

7,232.2

8,821.08

1,597.38

7,223.70

სხვა შემოსავლები

805.2

625.19

0.00

625.19

 

 

 

 

 

ხარჯები

6,383.9

7,953.24

300.00

7,653.24

შრომის ანაზღაურება

1,210.9

1,404.43

0.00

1,404.43

საქონელი და მომსახურება

1,858.6

2,148.74

0.00

2,148.74

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.00

0.00

0.00

პროცენტი

279.3

144.76

0.00

144.76

სუბსიდიები

2,365.1

2,665.34

0.00

2,665.34

გრანტები

0.0

1,073.24

300.00

773.24

სოციალური უზრუნველყოფა

648.5

380.80

0.00

380.80

სხვა ხარჯები

21.5

135.94

0.00

135.94

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2,488.2

2,083.80

1,297.38

786.43

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,075.4

2,705.58

1,605.14

1,100.44

ზრდა

2,189.9

2,777.78

1,605.14

1,172.64

კლება

114.5

72.20

0.00

72.20

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

412.8

-621.78

-307.77

-314.01

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

143.5

-891.37

-307.77

-583.61

ზრდა

297.0

0.00

0.00

0.00

ვალუტა და დეპოზიტები

297.0

0.00

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.0

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.00

0.00

0.00

კლება

153.5

891.37

307.77

583.61

ვალუტა და დეპოზიტები

153.52

891.37

307.77

583.61

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.00

0.00

0.00

სესხები

0.0

0.00

0.00

0.00

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.00

0.00

0.00

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.00

0.00

0.00

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.00

0.00

0.00

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-269.26

-269.59

0.00

-269.59

ზრდა

0.0

0.00

0.00

0.00

საგარეო

0.0

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.0

0.00

0.00

0.00

კლება

269.3

269.59

0.00

269.59

საგარეო

269.3

0.00

0.00

0.00

საშინაო

0.0

269.59

0.00

269.59

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.00

0.00

0.00

მუხლი 2. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,986.5

10,109.25

1,597.38

8,511.87

შემოსავლები

8,872.1

10,037.05

1,597.38

8,439.67

არაფინანსური აქტივების კლება

114.5

72.20

0.00

72.20

გადასახდელები

8,573.77

10,731.03

1,905.14

8,825.88

ხარჯები

6,383.89

7,953.24

300.00

7,653.24

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,189.88

2,777.78

1,605.14

1,172.64

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.00

0.00

0.00

0.00

ვალდებულებების კლება

269.3

269.59

0.00

269.59

ნაშთის ცვლილება

143.52

-891.37

-307.77

-583.61

მუხლი 3. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10037,05 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,872.1

10,037.05

1,597.38

8,439.67

შემოსავლები

8,872.1

10,037.05

1,597.38

8,439.67

გადასახადები

834.6

590.78

0.00

590.78

გრანტები

7,232.2

8,821.08

1,597.38

7,223.70

სხვა შემოსავლები

805.2

625.19

0.00

625.19

 მუხლი 4. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 590.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გადასახადები

834.6

590,8

ქონების გადასახადი

834.6

590,8

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

329.4

270,8

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

28.7

20,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

102.6

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

373.9

300,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.1

0.0

მუხლი 5. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8821,08 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7,232.2

8 821,08

1 597,38

7,223.70

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7,232.2

8 821,08

1 597,38

7,223.70

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4,948.0

7 223,70

0,00

7,223.70

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4,806.3

7 061,70

0,00

7,061.70

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

141.7

162,00

0,00

162.00

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,284.3

1 597,38

1 597,38

0.00

 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1,984.3

1 597,38

1 597,38

0.00

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

300.0

0.00

0.00

0.00

მუხლი 6. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 625,19 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

805.2

625.19

შემოსავლები საკუთრებიდან

140.2

55.49

პროცენტები

108.5

45.49

დივიდენდები

-1.1

0.0

რენტა

32.8

10.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

13.7

0.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

19.1

10.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

429.1

351.7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

415.3

336.7

სანებართვო მოსაკრებელი

20.1

15.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.2

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0.0

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.8

1.4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

318.7

220.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

74.8

100.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13.7

15.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

13.7

15.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

231.4

213.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4.6

5.0

მუხლი 7. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7953,24 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,383.9

7,953.24

300.00

7,653.24

შრომის ანაზღაურება

1,210.9

1,404.43

0.00

1,404.43

საქონელი და მომსახურება

1,858.6

2,148.74

0.00

2,148.74

პროცენტი

279.3

144.76

0.00

144.76

სუბსიდიები

2,365.1

2,665.34

0.00

2,665.34

გრანტები

0.0

1,073.24

300.00

773.24

სოციალური უზრუნველყოფა

648.5

380.80

0.00

380.80

სხვა ხარჯები

21.5

135.94

0.00

135.94

მუხლი 8. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   2705,58 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2777,78 ათასი ლარის ოდენობით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

14.1

224.75

0.00

224.75

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

3.2

0.0

3.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2115.23

1274.42

658.19

616.24

04 00

განათლება

41.8

1010.25

946.96

63.29

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

18.76

250.16

0.00

250.16

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.0

0.0

15.0

სულ ჯამი

 

2189.88

2777.78

1605.14

1172.64

ბ) განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 72.2 ათასი ლარის ოდენობით, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის

გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

114.5

72.20

ძირითადი აქტივები

22.5

20.00

არაწარმოებული აქტივები

92.0

52.20

მიწა

92.0

52.20

მუხლი 9. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქც.

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,762.6   

2,326.77   

0.00   

2,326.77   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,459.4   

2,175.18   

0.00   

2,175.18   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,444.8   

2,115.30   

0.00   

2,115.30   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

14.6   

59.88   

0.00   

59.88   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

3.9   

0.00   

0.00   

0.00   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

3.9   

0.00   

0.00   

0.00   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

299.3   

151.60   

0.00   

151.60   

702

თავდაცვა

58.8   

94.46   

0.00   

94.46   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

644.5   

585.62   

0.00   

585.62   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

644.5   

585.62   

0.00   

585.62   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,289.7   

1,447.69   

650.46   

797.23   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

73.24   

0.00   

73.24   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

73.24   

0.00   

73.24   

7045

ტრანსპორტი

2,283.9   

1,374.46   

650.46   

724.00   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,283.9   

1,374.46   

650.46   

724.00   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

5.8   

0.00   

0.00   

0.00   

705

გარემოს დაცვა

571.0   

812.29   

7.72   

804.57   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

469.1   

636.00   

0.00   

636.00   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

30.6   

57.72   

7.72   

50.00   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

45.8   

60.00   

0.00   

60.00   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

25.5   

58.57   

0.00   

58.57   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

357.67   

496.79   

0.00   

496.79   

7061

ბინათმშენებლობა

33.5   

118.29   

0.00   

118.29   

7064

გარე განათება

324.1   

366.00   

0.00   

366.00   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

12.50   

0.00   

12.50   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

80.0   

95.00   

0.00   

95.00   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

80.0   

95.00   

0.00   

95.00   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,361.7   

2,145.50   

300.00   

1,845.50   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

418.3   

781.50   

0.00   

781.50   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

866.8   

1,254.29   

300.00   

954.29   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.0   

36.40   

0.00   

36.40   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.6   

43.32   

0.00   

43.32   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

30.0   

30.00   

0.00   

30.00   

709

განათლება

1,085.3   

2,084.25   

946.96   

1,137.29   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,015.3   

2,014.25   

946.96   

1,067.29   

7093

პროფესიული განათლება

70.0   

70.00   

0.00   

70.00   

710

სოციალური დაცვა

362.5   

642.66   

0.00   

642.66   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

17.40   

0.00   

17.40   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0

8.40   

0.00   

8.40   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0   

9.00   

0.00   

9.00   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.2   

3.60   

0.00   

3.60   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

55.7   

42.15   

0.00   

42.15   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.48   

0.00   

0.48   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

299.6   

490.18   

0.00   

490.18   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

6.0   

88.85   

0.00   

88.85   

 

სულ

8,573.8   

10,731.03   

1,905.14   

8,825.88   

მუხლი 10. ქალაქ  თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 621.78 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 891.37 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   - 269.59 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი. სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 80,99 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 162,0 ათ.ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75.0 ათ. ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათ. ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათ. ლარი;

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და  სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აღნიშნულის განსახორციელებლად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება; სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა სახანძრო-სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა და ყველა შესაბამისი პირობის შექმნა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თვითმმართველი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თვითმმართველი ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რეაბილიტაცია (მოხრეშვა-მოასფალტება), რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას; დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია, გზაჯვარედინების მოწყობა-რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების მოწყობა და გადასასვლელების მოწესრიგება; აგრეთვე ზამთრის პერიოდში შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად გზების გაწმენდა თოვლისაგან;

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე არხების და  გარე-განათების სისტემების ექსპლოატაცია  და არსებულის მოვლა-შენახვა,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ბ.ა) ბინათმშენებლობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქალაქში არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში შექმნილი საერთო პრობლემების გადაჭრის მიზნით ამხანაგობების მიერ წამოჭრილი თემების განხილვის შედეგად, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების ნაწილობრივ მოსახლეობის რესურსების გამოყენების პრინციპით განახორციელებენ   სახურავების, ლიფტების და სხვ.  რეკონსტრუქცია-შეკეთების ღონისძიებებს.

ბ.ბ) სასმელი წყლის „სოკო“  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით (ფანტანი „სოკო) მომარაგების უზრუნველყოფა;

ბ.გ)  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა-პატრონობა,  ახალი კვანძების მოწყობა და გარე-განათებაზე გახარჯული ელ.ენერგიის ხარჯების დაფინანსება;

ბ.დ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; არსებული ტექნიკის გაუმჯობესება და ბუნკერების რაოდენობის ზრდა სისუფთავის უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე განხორციელდება ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ხევების გაწმენდა რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

ბ.ე) ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქ თელავის ტერიტორიაზე გამავალ ხევებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა;

ბ.ვ)  ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსებას, რითაც ქალაქი უფრო გამრავალფეროვნდება და მეტ დატვირთვას მიიღებს;

გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას,     დასასვენებელი პარკების, სკვერების და გამწვანებული ზონების  მოვლა-პატრონობას (მ.შ. ხეების გადაბელვა).

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს,  რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ცხრა ბაგა-ბაღი : №1 ბაგა-ბაღი, №3 ბაგა-ბაღი, №5 ბაგა-ბაღი,   №8 ბაგა-ბაღი,  №5 საბავშვო-ბაღი, №2 ბაგა-ბაღი, №6 ბაგა-ბაღი, №7 ბაგა-ბაღი, №9 ბაგა-ბაღი,  რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში". ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს  აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას, აგრეთვე აღსაზრდელებისთვის წლის განმავლობაში ჩატარდება სხვადასხვა როგორც სპორტული, ისე კულტურული ღონისძიებები.

ბ) სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას, რეაბილიტაციას.

გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. პროგრამა მოიცავს სახელოვნებო განათლების ღონისძიებებს. სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ  მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობაზე, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერას. პედაგოგთა ხელშეწყობას, აღნიშნულ ორგანიზაციაში ფუნქციონირებს მრავალი წრე, რომელიც  ემსახურება ბავშვთა შემოქმედებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლებას. (ხაზვის, ხატვის, სამეჯლისო ცეკვების, კულინარიის, მათემატიკის, უცხო ენის, ქართული ლიტერატურის, დიზაინის, რუსულის, სიმღერის, გიტარის, ლიტერატურული შემოქმედების, თექის, ქსოვის, გობელინის და ა.შ.).

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის  განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების  ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე;  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ფინანსური მხარდაჭერა, ვარჯიშისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების აღმოჩენა. სხვადასხვა ტურნირზე, საქართველოსა  და ევროპის ჩემპიონატზე საუკეთესო შედეგების გამოსავლენად ხორციელდება მათი ადგილზე შეკრების ჩატარება შესაბამისი პირობების შექმნით. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა შეჯიბრება და მოხდება მათი დაფინანსება ;

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას, ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარებას, ნაკრები გუნდების მომზადებას და მონაწილეობას სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში. პირველობების ჩატარება, მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება. სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, მატერიალურ - ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება-აღდგენა. ამჟამად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციები: ბავშვთა და მოზარდთა სპორტთამაშების სკოლა, ჩოგბურთის კორტები, რომელიც მრავალი საერთაშორისო ტურნირის მასპინძელია, საფეხბურთო სკოლა, ჭიდაობის სპორტული სკოლა, ჭადრაკის სახლი, სადაც ბევრი ცნობილი მოჭადრაკე აღზრდილა და დღესაც ღირსეულად ასპარეზობენ საერთაშორისო არენაზე და ა.შ. აგრეთვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნურსაფარიანი და ბუნებრივსაფარიანი მინიმოედნების მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება, აგრეთვე ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის;

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას, ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას და მასობრივი სპორტის განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნურსაფარიანი და ბუნებრივსაფარიანი მინიმოედნების მოვლა-შენახვისა და ექსპლოატაციის, რეაბილიტაციის და ახლის მოწყობის  ხარჯების დაფინანსება, აგრეთვე, ინფრასტრუქტურის განვითარება სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელებისთვის.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას, სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას;

ბ.ა) ააიპ მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვებსა და მოზარდებში ქართული ფოლკლორული ხელოვნების განვითარებას და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას. აღნიშნული ორგანიზაციის აღსაზრდელები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ფესტივალსა და კონცერტში.

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლები  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას, სათანადო მომზადებას და შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ფუნქციონირებს ააიპ თელავის ელ. ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა, ააიპ თელავის  №1 სამუსიკო სკოლა, ააიპ თელავის  №2 სამუსიკო სკოლა.

ბ.გ) ააიპ საბიბლიოთეკო გაერთანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ააიპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ (მ.შ. საბავშვო ბიბლიოთეკა), სადაც მუდმივად მიმდინარეობს ლიტერატურის და პრესის  განახლება. აღნიშნული ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება, მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე. ცენტრალურ ბიბლითეკაში ფუნქციონირებს ამერიკის კუთხე, რომლის შუამდგომლობით და ხელშეწყობით მოზარდებს საშუალება ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ  ადგილობრივ და საერთაშორისო სხვადასხვა კონკურსში.

ბ.დ) ააიპ კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ „კულტურის ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის სახლი, რომლებიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების და ფესტივალის განმახორციელებელია (ფესტივალი „ქება ვაზისა“, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი, „ერეკლეობა“, ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებები და  სხვა). ასევე ააიპ „კულტურის სახლის" დაქვემდებარებაშია სიმღერის ანსამბლი ქალთა კაპელა „ნანინა“ და ბენდი;

ბ.ე) თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება ვაჟა-ფშაველას სახელობის თელავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი, რომელიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს კულტურული ცხოვრების დამკვიდრებაში;

ბ.ვ) კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურისა და დასვენების პარკი „ნადიკვარი". პარკი მოსახლეობისათვის გასართობი და დასასვენებელი ადგილია, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა ატრაქციონი, მოწყობილია დასასვენებელი  კუთხეები, სასეირნო ბილიკები და საზაფხულო თეატრი. ყველა თაობის მოსახლეობას საშუალება ეძლევა გაერთოს და დაისვენოს. მუდმივად ახლდება ინფრასტრუქტურა და ხდება ზრუნვა კომფორტული გარემოს შექმნაზე;

გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს  ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები და ა.შ.). პროგრამის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა სპორტული ტურნირი და ღონისძიები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი სპორტული და მოყვარულთა გუნდები;

დ)  ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება როგორც მწერალთა ორგანიზაციების, აგრეთვე სატელევიზიო გადაცემების მომზადების ხელშეწყობა;

ე) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია, მოვლა-პატრონობა და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან; ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება და მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე განთავსება და სხვა.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის   მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება, რაც ითვალისწინებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა)  ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ.  პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტინგენტის ხვედრითი წილის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და, შესაბამისად, კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით, აგრეთვე მათი აღჭურვის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად, ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე.  სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები;

ბ.ა)  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (იმის მიუხედავად, არის თუ არა ასეთი შრომისუუნარობა ნაწილობრივი თუ მთლიანი), რომელთაც ფიზიკური თუ გონებრივი ნაკლის გამო არ შეუძლიათ ჩაერთონ ეკონომიკურ საქმიანობაში, ან იცხოვრონ ცხოვრების ჩვეული წესით, სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის ხარჯებს, აგრეთვე დიალიზით დაავადებულ პირთა დახმარებას სამედიცინო პუნქტამდე ტრანსპორტირების ხარჯის დაფინანსების სახით;

ბ.ბ)  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ომში  დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა მცირეწლოვან  შვილებზე  ყოველთვიურ ფულად დახმარებას;

ბ.გ)  სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევას, რომლებიც ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით ფინანსდებიან. აგრეთვე ფინანსდებიან ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას სადაზღვევო კომპანიები ვერ აფინანსებენ,   აგრეთვე სათბობი შეშით უზრუნველყოფისათვის დახმარების პროგრამა;

ბ.დ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველ პირთა ყოველდღიურ უფასო სადილს, რაც უმარტივებს მათ ყოველდღიურ აუცილებელ საზრუნავს და შეძლებისდაგვარად ამსუბუქებს მათ სოციალურ მდგომარეობას;

ბ.ე)  ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას (თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით); აგრეთვე ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვისათვის თანხის გამოყოფა. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება;

ბ.ვ)  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა  დაბადებისას ოჯახების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას და, აგრეთვე, მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია, ყოველთვიურად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას;

ბ.ზ)  ვეტერანთა საზოგადოება(პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამამულო და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის გარკვეულ დაფინანსებას, რაც ძირითადად ხმარდება ძმათა სასაფლაოების და მემორიალების მოვლას, ექსკურსიებს,  საქართველოს მასშტაბით ვეტერანთა შეკრებებში მონაწილეობის მიღებას და სხვა მსგავს ღონისძიებებს;

 ბ.თ) მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა გადაადგილებისათვის განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა, რომელთა საშუალებითაც  მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის ქალაქის ტერიტორიაზე შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება. აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების, მრავალშვილიანი ოჯახების, I ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება;

ბ.ი)  დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობაზე დახმარებას,  როგორიცაა: დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფა, რომლებიც დაკავშირებულია ბინის დაქირავებასთან (საცხოვრებლით უზრუნველყოფა);

ბ.კ)  სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამით ხორციელდება საერო, რელიგიურ და სხვა სვხის დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების გადაცემას (მრავალშვილიანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ომის მონაწილეები, მარტოხელა დედები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, იძულებით გადაადგილებული პირები, მარჩენალდაკარგული ოჯახები).

თავი III

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით მოცემული ცხრილის შესაბამისად:

პროგრ.

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

. თელავი

8,843.0

11,000.62

1,905.14

9,095.48

 

ხარჯები

6,383.9

7,953.2

300.0

7,653.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,210.9

1,404.4

0.0

1,404.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,189.9

2,777.8

1,605.1

1,172.6

 

ვალდებულებების კლება

269.3

269.6

0.0

269.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,031.9

2,596.37

0.0

2,596.4

 

ხარჯები

1,748.5

2,102.0

0.0

2,102.0

 

შრომის ანაზღაურება

901.5

1,333.7

0.0

1,333.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.1

224.8

0.0

224.8

 

ვალდებულებების კლება

269.3

269.6

0.0

269.6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

298.7

476.7

0.0

476.7

 

ხარჯები

297.9

470.2

0.0

470.2

 

შრომის ანაზღაურება

187.1

323.9

0.0

323.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

6.6

0.0

6.6

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,146.1

1,639.2

0.0

1,639.2

 

ხარჯები

1,132.9

1,420.4

0.0

1,420.4

 

შრომის ანაზღაურება

714.4

1,009.8

0.0

1,009.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.3

218.2

0.0

218.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

59.9

0.0

59.9

 

ხარჯები

0.0

59.9

0.0

59.9

01 04

დავალიანებების დაფარვა

14.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

0.0

01 05

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

3.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.9

0.0

0.0

0.0

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

568.6

420.6

0.0

420.6

 

ხარჯები

299.3

151.6

0.0

151.6

 

ვალდებულებების კლება

269.3

269.0

0.0

269.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

703.3

680.07

0.0

680.1

 

ხარჯები

703.3

676.9

0.0

676.9

 

შრომის ანაზღაურება

309.5

70.8

0.0

70.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.2

0.0

3.2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

644.5

585.6

0.0

585.6

 

ხარჯები

644.5

585.6

0.0

585.6

 

შრომის ანაზღაურება

273.8

4.6

0.0

4.6

02 02

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

58.8

94.5

0.0

94.5

 

ხარჯები

58.8

91.3

0.0

91.3

 

შრომის ანაზღაურება

35.7

66.2

0.0

66.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.2

0.0

3.2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,218.4

2,756.78

658.2

2,098.6

 

ხარჯები

1,103.2

1,482.4

0.0

1,482.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,115.2

1,274.4

658.2

616.2

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,283.9

1,374.5

650.5

724.0

 

ხარჯები

366.4

491.0

0.0

491.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,917.5

883.5

650.5

233.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

882.9

1,322.3

7.7

1,314.6

 

ხარჯები

685.2

931.4

0.0

931.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

197.7

391.0

7.7

383.2

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

33.5

118.3

0.0

118.3

 

ხარჯები

33.5

118.3

0.0

118.3

03 02 02

სასმელი წყლის სოკო

0.0

4.5

0.0

4.5

 

ხარჯები

0.0

4.5

0.0

4.5

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

324.1

366.0

0.0

366.0

 

ხარჯები

261.7

300.0

0.0

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.4

66.0

0.0

66.0

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

525.2

752.3

7.7

744.6

 

ხარჯები

389.9

508.6

0.0

508.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.3

243.7

7.7

236.0

03 02 05

 ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

73.2

0.0

73.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

73.2

0.0

73.2

03 02 07

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების ღონისძიებები

0.0

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.0

0.0

8.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

51.6

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

51.6

60.0

0.0

60.0

04 00

განათლება

1,085.3

2,084.25

947.0

1,137.3

 

ხარჯები

1,043.5

1,074.0

0.0

1,074.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

1,010.2

947.0

63.3

04 01 01

სკოლამდელი განათლება

1,015.3

995.0

0.0

995.0

 

ხარჯები

973.5

995.0

0.0

995.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.8

0.0

0.0

0.0

04 01 02

სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების ხელშეწყობა

0.0

1,019.2

947.0

72.3

 

ხარჯები

0.0

9.0

0.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1,010.2

947.0

63.3

04 02

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

70.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

70.0

70.0

0.0

70.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,361.7

2,145.50

300.0

1,845.5

 

ხარჯები

1,343.0

1,895.3

300.0

1,595.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.8

250.2

0.0

250.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

418.3

781.5

0.0

781.5

 

ხარჯები

412.3

579.5

0.0

579.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

202.0

0.0

202.0

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

418.3

561.5

0.0

561.5

 

ხარჯები

412.3

549.5

0.0

549.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

12.0

0.0

12.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა

0.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

190.0

0.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

892.1

1,255.3

300.0

955.3

 

ხარჯები

879.3

1,208.0

300.0

908.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

47.3

0.0

47.3

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

892.1

1,210.4

300.0

910.4

 

ხარჯები

879.3

1,193.1

300.0

893.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

17.3

0.0

17.3

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

0.0

44.9

0.0

44.9

 

ხარჯები

0.0

14.9

0.0

14.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

30.0

0.0

30.0

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30.6

43.3

0.0

43.3

 

ხარჯები

30.6

42.4

0.0

42.4

05 04

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.0

36.4

0.0

36.4

 

ხარჯები

16.0

36.4

0.0

36.4

05 05

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

4.7

29.0

0.0

29.0

 

ხარჯები

4.7

29.0

0.0

29.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

442.5

737.66

0.0

737.7

 

ხარჯები

442.5

722.7

0.0

722.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

15.0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

80.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

80.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

15.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.0

80.0

0.0

80.0

06 01 02

ჯანდაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

15.0

06 02

სოციალური პროგრამები

362.5

642.7

0.0

642.7

 

ხარჯები

362.5

642.7

0.0

642.7

06 02 01

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

17.4

0.0

17.4

 

ხარჯები

0.0

17.4

0.0

17.4

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

120.8

293.8

0.0

293.8

 

ხარჯები

120.8

293.8

0.0

293.8

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

180.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

180.0

200.0

0.0

200.0

06 02 04

ვეტერანთა, გარდაცვლილ დევნილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

2.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.0

5.0

0.0

5.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

55.7

42.2

0.0

42.2

 

ხარჯები

55.7

42.2

0.0

42.2

06 02 06

ვეტერანთა საზოგადოება

4.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

4.0

7.0

0.0

7.0

06 02 07

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის და კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების პროგრამა

0.0

63.1

0.0

63.1

 

ხარჯები

0.0

63.1

0.0

63.1

06 02 08

დროებითი გადახდებით უზრუნველყოფის ღონისძიებები

0.0

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.5

06 02 09

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებულ ღონისძიებები

0.0

13.8

0.0

13.8

 

ხარჯები

0.0

13.8

0.0

13.8

 


მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ თხლაშიძე