ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 01/09/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016219
27
01/09/2015
ვებგვერდი, 04/09/2015
190020020.35.144.016219
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №27

2015 წლის 1 სექტემბერი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების,  საქართველოს კანონის  ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”  63-ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე,  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:            

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წ ფაქტობრივი

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,6

12154.48

3693.83

8460.65

12242.3

3859.6

8382.7

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

548

0.0

548

გრანტები

9 789,1

9954.93

3693.83

6261.10

10249.6

3859.6

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

1444.7

0.0

1444.7

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.16

6143.17

7700.5

628.9

7071.6

შრომის ანაზღაურება

2 460,2

2132.62

0.0

2132.62

1639

0.0

1639

საქონელი და მომსახურება

991

1139.07

10,75

1128.32

1470.5

0.0

1470.5

სუბსიდიები

1 363,1

1554.34

0.0

1554.34

2254.0

0.0

2254.0

გრანტები

0,0

0.0

 

 

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190,5

1316.6

646.6

670

831

0.0

831

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1195.7

628.9

566.8

საოპერაციო სალდო

4692,1

4699.14

2381.66

2317.48

4541.9

3230.7

1311.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3647,4

2992.75

2296.98

695.77

8047.5

4469.3

3578.2

ზრდა

3673,5

3025.74

2296.98

728.75

8056.5

4469.2

3587.3

კლება

26,1

32.99

0.00

32.99

9.000

0.0

9.000

მთლიანი სალდო

1 044,8

1706.39

84.68

1621.71

-3505.7

-1238.6

-2267.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1 141,3

1706.39

84.68.0

1621.71

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1 141,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,5

0

0

 

3520.7

1253.6

2267.1

კლება

96,5

 

 

 

3520.7

1253.6

2267.1

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

ფაქტობრივი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 381,6

12187.46

3693.8

8493.64

12251.3

3859.6

8391.7

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

12242.3

3859.6

8382.7

არაფინანსური აქტივების კლება

26.1

33.0

0.0

33.0

9.0

0.0

9.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10 336,8

10481.1

3609.1

6871.9

15772

5113.1

10658.9

ხარჯები

6663,4

7455.33

1312.16

6143.17

7700.5

628.9

7071.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3673,5

3025.7

2297.0

728.7

8056.5

4469.3

3587.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 044,8

1706.4

84.7

1621.7

-3520.7

-1253.6

-2267.1

  “;

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8510.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.17

6143.17

7700.5

628.9

7071.6

შრომის ანაზღაურება

2460,2

2132.62

0.0

2132.62

1639.0

0.0

1639.0

საქონელი და მომსახურება

991,0

1139.07

10,75

1128.32

1470.5

0.0

1470.5

სუბსიდიები

1363,1

1554.34

0.0

1554.34

2254

0.0

2254

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1190,5

1316.6

646.6

670

831.0

0.0

831.0

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1195.7

628.9

566.8

“;

დ) დადგენილების მე-8 მუხლის ,,ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8056.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8056.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013 წ ფაქტი

2014 წ ფაქტი

2015 წ.გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

72,3

100.4

368.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

3.10

25.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3523,5

2909.6

5935.6

04 00

განათლება

0,0

0,0

1376.2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

77.7

12.7

350.5

სულ ჯამი

3673.5

3025.7

8056.5

“;

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2013 ფაქტობრივი

2014 ფაქტობრივი

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2795,1 

2474.2

2599.6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2795,1 

2474.2

2579.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2795,1 

2474.2

2519.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

60,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0 

0.0 

20

702

თავდაცვა

118,8 

122.1

129.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

299.3 

319.7 

315.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0 

0.0 

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

299,3 

319.7

315.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2742,4 

1779.6 

4919.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

81,9 

666.9

1419,3

70421

სოფლის მეურნეობა

81,9 

666.9

1419,3

7045

ტრანსპორტი

   2660,5 

1112.7

3499.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2660,5 

1112.7

3499.8

705

გარემოს დაცვა

371,3 

654

1126.7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277,4 

457.4 

612.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

93,9 

196.7

514.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1302,2 

1679.6

1617.0

7061

ბინათმშენებლობა

14.8 

10.7

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,9 

2.0 

6.0

7063

წყალმომარაგება

328,5 

524

440.0

7064

გარე განათება

200,4 

172.7 

181.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

751,6 

970.3

989.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74.0 

80.0 

80.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0 

80.0 

80.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

810,9 

752.4 

1446.3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

220,8 

244.9

639.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,3 

399.5

680.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

135,0 

108 

126.0

709

განათლება

689,0 

1350.1

2607.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

668,3 

1331,6

2585.3

7092

ზოგადი განათლება

1,7 

0.0 

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,7 

0.0 

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

19,0 

18.5 

22.0

710

სოციალური დაცვა

1133,8 

1269.4 

916.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,2 

50.0 

60.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

413,7 

506 

751.5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

675,9 

713.3 

105.0

 

სულ

10 336,8 

10481.1

15757.0

“;

ვ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ.დ)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს იგეგმება სოფელ ჭვრინისში გეოლოგიური კვლევა, სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები ავზის და წყალსადენის სისტემის მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს საზღვრისპირა სოფლის 210 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს. ასევე იგეგმება 13 სოფლის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია.“

ზ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, სოფელ ბრეძასა და აბისში ადმინისტრაციულ შენობებში იგეგმება ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა. აღნიშნული ბაღების სავარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 400 ბავშვს, აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 5000 მოსახლეს, ასევე, ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმება ქვენატკოცის, წვერის, მოხისის, აგარის, ბებნისის, რუისის №1, №2 და №3, კეხიჯვრის, ფცის, აბისის საბავშვო ბაღების დარჩენილი სარემონტო სამუშაოების და შემოღობვის სამუშაოების განხორციელება და აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 28 357 მოსახლეს.“

თ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტობრივი

2014 წლის ფაქტობრივი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,336.8

10,481.07

3,609.14

6,871.93

15772.000

5,113.1

10658.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

477.0

152.0

0.0

152.0

164,0

   
 

ხარჯები

6,663.3

7,455.3

1,312.2

6,143.2

7700.5

628.9

7071.6

 

შრომის ანაზღაურება

2,460.2

2,132.6

0.0

2,132.6

1639.0

0.00

1639.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,673.5

3,025.7

2,297.0

728.8

8056.5

4469.3

3587.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,795.1

2,474.2

0.0

2,474.2

2599.5

0.00

2599.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

112.0

0.0

112.0

155.00

0.00

155.00

 

ხარჯები

2,722.8

2,373.8

0.0

2,373.8

2231.1

0.00

2231.1

 

შრომის ანაზღაურება

2,097.8

1,760.2

0.0

1,760.2

1556.9

0.00

1556.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

100.4

0.0

100.4

368.5

0.00

368.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

826.8

671.8

0.0

671.8

553.8

0.0

553.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

11.0

 

11.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

819.7

671.8

0.0

671.8

544.3

0.0

544.3

 

შრომის ანაზღაურება

576.7

476.9

0.0

476.9

374.1

0.0

374.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

0.0

0.0

9.5

0.0

9.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,968.3

1,802.4

0.0

1,802.4

1965.8

0.0

1965.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

101.0

 

101.0

130.0

 

130.0

 

ხარჯები

1,903.1

1,702.0

0.0

1,702.0

1606.8

0.0

1606.8

 

შრომის ანაზღაურება

1,521.1

1,283.3

0.0

1,283.3

1182.8

0.0

1182.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

100.4

0.0

100.4

359.00

0.0

359.00

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418.2

441.8

0.0

441.8

444.6

0.0

444.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

40.0

0.0

40.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

418.2

438.7

0.0

438.7

418.9

0.0

418.9

 

შრომის ანაზღაურება

362.3

372.4

0.0

372.4

82.2

0.0

82.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

25.8

0.0

25.8

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

299.3

319.7

0.0

319.7

315.0

0.0

315.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

31.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

299.3

316.6

0.0

316.6

315.0

0.0

315.0

 

შრომის ანაზღაურება

275.8

287.2

0.0

287.2

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.8

122.1

0.0

122.1

129.6

0.0

129.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

   

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

118.8

122.1

0.0

122.1

103.9

0.0

103.9

 

შრომის ანაზღაურება

86.5

85.2

0.0

85.2

78.2

0.0

78.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0.

0.0

0.0

25.8

0.0

25.8

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,415.8

4,113.3

2,821.8

1,291.5

7677.7

5,113.1

2564.6

 

ხარჯები

892.3

1,203.7

524.8

678.9

1727.1

628.9

1098.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,523.5

2,909.6

2,297.0

612.6

5935.6

4,469.3

1466.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,660.5

1,112.7

976.7

136.0

3,514.8

3,116.9

397.9

 

ხარჯები

213.3

281.3

145.3

136.0

361.4

277.5

83.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,447.2

831.4

831.4

0.0

3,138.4

2,824.3

314.1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,003.7

2,055.2

986.0

1,069.2

2138.5

337.7

1800.8

 

ხარჯები

644.8

830.2

328.7

501.5

1044.0

89.7

954.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.0

1,225.0

657.3

567.6

1094.5

248.0

846.5

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.4

172.7

0.0

172.7

181.9

0.0

181.9

 

ხარჯები

143.4

107.9

0.0

107.9

181.9

0.0

181.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

277.4

457.4

0.0

457.4

612.0

0.0

612.0

 

ხარჯები

277.4

362.9

0.0

362.9

512.0

0.0

512.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.5

0.0

94.5

100

0.0

100

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

93.9

196.7

184.2

12.5

514.7

89.7

425.0

 

ხარჯები

38.0

187.3

176.8

10.5

208.2

89.7

118.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

9.4

7.4

2.0

306.5

0.0

306.5

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

327.9

524.0

116.2

407.8

440.0

0.0

440.0

 

ხარჯები

179.1

122.7

116.2

6.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.8

401.3

0.0

401.3

440.0

0.0

440.0

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

 

ხარჯები

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

666.9

650.0

16.9

384.00

248.00

136.00

 

ხარჯები

0.0

22.6

10.7

11.9

136.00

0.00

136.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9

644.3

639.3

5.0

248.00

248.00

0.00

03 02 08

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

945.3

859.1

86.3

989.1

623.3

365.8

 

ხარჯები

34.3

92.1

50.8

41.3

60.00

0.00

60.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717.3

853.2

808.2

45.0

929.1

623.3

305.8

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

03 03 02

ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

219.9

345.3

300.3

45.0

929.1

623.3

305.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

345.3

300.3

45.0

929.1

623.3

305.8

03 03 03

ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,035.3

1,035.3

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

261.7

261.7

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

773.6

773.6

0.00

04 00

განათლება

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

2607.3

0.00

2607.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1231.0

0.00

1231.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1376.2

0.00

1376.2

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

2585.3

0.00

2585.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1209.1

0.00

1209.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

1376.2

0.00

1376.2

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

810.9

752.4

0.0

752.4

1446.3

0.0

1446.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

733.2

739.7

0.0

739.7

1,095.9

0.0

1,095.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

12.7

0.0

12.7

350.5

0.0

350.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

220.8

244.9

0.0

244.9

639.8

0.0

639.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

210.6

232.2

0.0

232.2

310.0

0.0

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

12.7

0.0

12.7

329.8

0.0

329.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455.2

399.5

0.0

399.5

680.5

0.0

680.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

387.7

399.5

0.0

399.5

659.9

0.0

659.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

20.68

0.0

20.68

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

191.1

199.5

0.0

199.5

284.0

0.0

284.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

191.1

199.5

0.0

199.5

283.3

0.0

283.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.3

35.300

0.0

35.3

65.05

0.0

65.05

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.3

35.3

0.0

35.3

45.05

0.0

45.05

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.1

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.6

22.0

0.0

22.0

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

43.3

41.0

0.0

41.0

49.4

0.0

49.4

 

ხარჯები

43.3

41.0

0.0

41.0

49.4

0.0

49.4

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

996.5

0.0

996.5

 

ხარჯები

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

996.5

0.0

996.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

916.5

0.0

916.5

 

ხარჯები

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

916.5

0.0

916.5

06 02 01

უფასო სასადილოს სფინანსება

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

 

ხარჯები

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

7.6

13.1

0.0

13.1

30.00

0.0

30.00

 

ხარჯები

7.6

13.1

0.0

13.1

30.0

0.0

30.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი