„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 127
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/08/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/09/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016231
127
27/08/2015
ვებგვერდი, 02/09/2015
190020020.35.157.016231
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №127

2015 წლის 27 აგვისტო

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის 95 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 30.12.2014 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.157.016199) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1.  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

8,569.4

2,694.4

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

გადასახადები

1,597.7

1,304.5

0.0

1,304.5

900.0

0.0

900.0

951.0

1,024.0

1,045.0

გრანტები

6,536.8

6,478.6

2,253.6

4,225.0

6,919.4

2,694.4

4,225.0

5,217.0

5,376.0

5,502.0

სხვა შემოსავლები

440.4

519.3

0.0

519.3

750.0

0.0

750.0

196.0

214.0

303.0

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.5

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,713.9

71.5

1,642.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,855.4

0.0

1,855.4

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

25.3

0.0

25.3

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

3,641.4

3,045.1

2,249.1

796.0

2,408.1

2,622.9

-214.9

1,112.9

1,342.9

1,542.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,580.3

2,228.1

1,736.6

491.5

4,851.0

3,473.5

1,377.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,033.0

3,473.5

1,559.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

კლება

25.6

34.1

0.0

34.1

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,061.1

817.0

512.5

304.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2,442.9

850.6

1,592.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“.

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლისფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,600.5

8,336.5

2,253.6

6,082.9

8,751.4

2,694.4

6,057.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

8,569.4

2,694.4

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

არაფინანსური აქტივების კლება

25.6

34.1

0.0

34.1

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7,539.4

7,519.4

1,741.1

5,778.3

11,194.3

3,545.0

7,649.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.5

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,033.0

3,473.5

1,559.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

“.

3. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   8569,4  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

8,569.4

2,694.4

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

გადასახადები

1,597.7

1,304.5

0.0

1,304.5

900.0

0.0

900.0

951.0

1,024.0

1,045.0

გრანტები

6,536.8

6,478.6

2,253.6

4,225.0

6,919.4

2,694.4

4,225.0

5,217.0

5,376.0

5,502.0

სხვა შემოსავლები

440.4

519.3

0.0

519.3

750.0

0.0

750.0

196.0

214.0

303.0

“.

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6161.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.5

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,713.9

71.5

1,642.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,855.4

0.0

1,855.4

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

25.3

0.0

25.3

21.8

21.8

21.8

“.

5. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4851.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები)  5033.0 ათასი ლარის ოდენობით

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5.3

29.6

220.2

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.3

2.0

0.0

25.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,555.3

2,230.6

4,812.8

1,080.0

1,235.0

1,384.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,605.9

2,262.2

5,033.0

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები)  182.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

25.6

34.1

182.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

3.2

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

22.4

34.1

120.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

22.4

34.1

120.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

“.

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,851.9   

2,304.3   

2,737.3   

1,936.9   

1,933.8   

1,933.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,851.9   

2,304.3   

2,736.3   

1,936.9   

1,933.8   

1,933.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,851.9   

2,293.1   

2,719.1   

1,886.9   

1,883.8   

1,883.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

11.2   

17.2   

50.0   

50.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

91.7   

103.8   

82.3   

101.2   

104.3   

105.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

411.3   

357.0   

408.0   

386.4   

361.5   

461.5   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

406.0   

357.0   

408.0   

386.4   

361.5   

461.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,299.1   

1,384.6   

2,272.2   

400.0   

359.9   

514.9   

7045

ტრანსპორტი

1,594.4   

692.2   

1,352.3   

250.0   

355.0   

510.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,594.4   

692.2   

1,352.3   

250.0   

355.0   

510.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

704.7   

692.4   

919.9   

150.0   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

1,092.3   

1,028.5   

2,139.4   

395.0   

503.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

396.9   

362.2   

404.7   

393.0   

498.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

2.8   

557.5   

2.0   

5.5   

10.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

695.4   

663.5   

1,177.2   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

448.2   

601.5   

1,333.2   

1,248.5   

1,275.0   

1,144.9   

7061

ბინათმშენებლობა

5.8   

102.0   

668.8   

625.0   

515.0   

304.9   

7063

წყალმომარაგება

272.2   

214.2   

425.2   

300.0   

350.0   

400.0   

7064

გარე განათება

143.1   

162.8   

239.2   

323.5   

410.0   

440.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

27.1   

122.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.5   

72.8   

80.2   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.5   

72.8   

80.2   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

446.5   

636.8   

834.8   

725.0   

745.0   

825.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

111.6   

147.4   

158.9   

190.0   

195.0   

190.0    

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

334.9   

489.4   

675.9   

535.0   

550.0   

635.0   

709

განათლება

322.4   

474.2   

717.0   

760.0   

880.0   

790.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

322.4   

474.2   

717.0   

760.0   

880.0   

790.0    

710

სოციალური დაცვა

505.5   

551.4   

589.9   

340.0   

380.0   

435.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0   

226.2   

270.3   

90.0   

120.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0   

226.2   

270.3   

90.0   

120.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4   

90.4   

92.0   

60.0   

70.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

41.0   

108.3   

120.0   

120.0   

120.0    

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1   

69.5   

107.6   

70.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

40.0   

57.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

7,539.4   

7,514.9    

11,194.3   

6,364.0   

6,614.0   

6,850.0   

“.

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 17,2 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ  მიზნობრივტრანსფერს  217.0ათას ლარს  დაემატოს 2014 წლის  გარდამავალი ნაშთი, 42  ათასი ლარი  და სულ 259.0   ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 80,2 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  - 82,3 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 96,5 ათასი ლარი

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

ბ)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

ა.ა),,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებით  მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტები: 

  • სოფელ კოდაში  სოფლიდან  სასაფლაომდე  საავტომობილო გზის  მოხრეშვის  სამუშაოები 2,6  ათასი ლარით.
  • სოფელ ასურეთში  შიდაგზების  მოასფალტებისა  და სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოები 31,4 ათასი ლარით.
  • 2014 წლის 24-25 მაისს სტიქიური მოვლენების  შედეგად დაზიანებული  სოფელ ნამტვრიანის მისასვლელი  ხიდის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 2,0 ათასი ლარით.

ა.ბ) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 139,9 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ კოდაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 86,2 ათასი ლარით დაფინანსდება ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტება, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის განისაზღვრება 15.0 ათასი  ლარი;                                                                      

ა.გ) „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და 16 ივნისის №1234 განკარგულების  თანახმად  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი1165,3 ათასი ლარიდან   1040,3 ათასი ლარით  დაფინანსდება:

  • სოფელ ასურეთში  შიდა ქუჩების  რეაბილიტაცია  176,9 ათასი ლარი;
  • ქალაქ თეთრიწყაროში საქარველოს ქუჩის მოასფალტების  სამუშაოები 191,4 ათასი ლარით;
  • ქალაქ თეთრიწყაროში ჯავახიშვილის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები 262,1 ათასი ლარი;
  • ქალაქ თეთრიწყაროში გორგასლის ქუჩის  მოასფალტების სამუშაოები 291,8 ათასი ლარი;
  • ქალაქ თეთრიწყაროში კრწანისის ქუჩის  მოასფალტების  სამუშაობი 118,1 ათასი ლარი.

ა.დ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ღონისძიების დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 30,0 ათასი ლარი ;

  ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება :

  • ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას, აღნიშნული ააიპ-ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებულია 164,3 ათასი ლარი.
  • ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   დაფინანსდება: სოფელ ქოსალარში  სათავე ნაგებობისა და შიდა ქსელის მოწყობა 36,9 ათასი ლარით, ხოლო  ფარცხისსა  და არდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა 51,5 ათასი ლარით.  სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის მოწყობა 18,1 ათასი ლარით, ხოლო სოფელ ჯორჯიაშვილში, სოფელ ტბისში, სოფელ ფარცხისში და სოფელ მუხათში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის  მოწყობისათვის საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის  მომზადება  6,5 ათასი ლარით.1,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს  სოფელ მარაბდაში  სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად საჭირო  საპროგნოზო  ჰიდროგეოლოგიური  დასკვნის მომზადება. სასმელი წყლის  ჭაბურღილების  მოსაწყობად საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის  მოსამზადებლად  განისაზღვროს 1.3 ათასი ლარი.
  • სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოებისთვის  განისაზღვრა 36,4 ათასი ლარი,  სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოების, წყლის გამანაწილებელების და გამანაწილებლებისთვის ოთახის სამშენებლო სამუშაოებისთვის – 14,5 ათასი ლარი, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის   8,1 ათასი ლარი, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებისთვის 59.4 ათასი ლარი, წყალმომარაგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის -3,0 ათასი ლარი.
  • ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილ  979,8 ათასი   ლარიდან  2015 წელს   დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების  თანხები: სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციისა  და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვისთვის განისაზღვრა 5,1 ათასი  ლარი, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის   საპროექტო სამუშაოებისათვის  0,7 ათასი ლარი .
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების  და  16 ივნისის №1234  განკარგულებისთანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან   17,7 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი  საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურება:   სოფელ ჭივჭავში  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის,  ტუმბოს და  სასმელი წყლის  ცენტრალური  მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ მუხათში  ფაბრიკის  დასახლებაში  სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის  მოწყობა,   სოფელ წინწყაროში  სასმელი წყლის შიდა  ქსელის  რეაბილიტაცია,  სოფელ დიდი ირაგის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,   სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია, სოფელ ჯორჯიაშვილში  სასმელი წყლის  ჭაბურღილის მოწყობა,  სოფელ ტბისში  სასმელი წყლის  ჭაბურღილის  მოწყობა,

 ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

  • ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოს დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 3,7 ათასი ლარი.
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს 508,8 ათასი ლარით დაფინანსდეს  სოფელმუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის    სარეაბილიტაციო  სამუშაოები.
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და  16 ივნისის №1234  განკარგულების თანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან  45,0 ათასი ლარით  დაფინანსდება დაბა მანგლისში  თამარ მეფის ქუჩის,  სტალინის ქუჩისა და   დემეტრაშვილის  ქუჩის  საკანალიზაციო  სისტემის  მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და  საექსპერტო მომსახურება.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, აღნიშნულ მომსახურებაზე გათვალისწინებულია 90,0 ათასი ლარი.65,0 ათასი ლარია გათვალისწინებული გარე განათების  არსებული ქსელის   მოვლა – შენახვაზე.

ადგილობრივი ბიუჯეტით  დაფინანსდეს  დაბა მანგლისში  პეტრე – პავლეს სახელობის   ეკლესიის მიმდებარედ  გარე განათების მოწყობა,  რომლის ღირებულება შეადგენს 5,0 ათასი ლარს.  გარე-განათების მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის განისაზღვროს   3.0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ობიექტებისათვის  ელექტროენერგიის აღრიცხვის  კვანძის მოსაწყობად  საჭირო ტექნიკური პირობისათვის  გათვალისწინებული იქნას  5.7 ათასი ლარი. ქ.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების  მოსაწყობად განისაზღვროს  70,5 ათასი  ლარი.

 ბ.დ)  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, აღნიშნული  სამუშაოს შესრულებისათვის გათვალისწინებულია 390,7 ათასი ლარი.ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოებისა  და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 10,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  ხეების  გადაბელვისათვის  საჭირო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,0 ათასი ლარი

ბ.ე)  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №1106 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 806,2 ათასი ლარიდან 2015 წელს 158,1 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების  თანხები:

  • სოფელ  დიდ ნამტვრიანში  მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები;  სოფელ შამთაში  მისასვლელი  №1  და №2  ხიდის   სარეაბილიტაციო სამუშაოები 50,5
  • სოფელ დუმანისში  მისასვლელი გზისა და ხიდის  სარეაბილტაციო სამუშაოები  – 6,8 ათასი ლარი;
  • სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები – 20,7 ათასი ლარი;
  • სოფელ საფუძვრებში  მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები -  50,9  ათასი ლარი;
  • სოფელ იფნარა-სამღერეთში  მისასვლელი გზის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები – 21,9 ათასი ლარი;
  • სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის  სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 7,3 ათასი ლარი

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის  საქართველოს  რეგიონში განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან“ საქართველოს მთავრობის 11 ივნისის   №1211  განკარგულების საფუძველზე  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  614,4 ათასი ლარიდან   დაფინანსდეს

  • სოფელ დიდიდ ირაგის და ჯიგრაშენის 2 ხიდის სამშენებლო სამუშაოებისათვის  454,4 ლარი
  • სოფელ სამღერეთში  სასმელი წყლის  ორი ჭაბურღილის  მოწყობა 160,0 ათასი ლარი

ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან   53,6  ათასი ლარით დაფინანსდეს  სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები.

სტიქიის შედეგების  სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების  მიზნით  საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის №1381  განკარგულებით  გამოყოფილი  იქნა  200,0 ათასი,  ხოლო 161.1 ათასი ლარით  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან   დაფინანსდეს სოფელ ახალსოფელსა და ზირბითში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზისა და  მილხიდების  სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ.ა)  საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  200,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი  შენობების  რეაბილიტაცია. 5,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებაში  არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 212,99 ათასი ლარით დაფინანსდება გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის,   ხაიშის საბავშვო ბაღის, ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის,  თეთრიწყაროს №1 და №2  საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,   ქ.თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  საბავშვო მოედნის მოწყობა – 17,0 ათასი ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში, რუსთაველის ქ. №1-ში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის – 13,1 ათასი ლარი (სამუშაო დაწყებულია 2014 წელს), ხოლო ქ. თეთრიწყაროში 9 აპრილის ქ. №50-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოების დასრულებისთვის – 6,7 ათასი ლარი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და  16 ივნისის №1234  განკარგულების თანახმად  საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან   10,8   ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურება:  სოფელ ასურეთისა და  სოფელ სამღერეთის  საბავშო ბაღების  მშენებლობა,  დაბა მანგლისში და  სოფელ ბორბალოში  საბავშო ბაღების რეაბილიტაციახოლო  დაბა მანგლისში წერეთლის №5-ში მდებარე საბავშო ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  48,5 ათასი ლარით.

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება გენერატორის განსათავსებელი შენობის მოსაწყობი ტერიტორია 4,0 ათასი ლარით, ქ.თეთრიწყაროში დიდგორის ქუჩაზე არსებული სტადიონის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 34,4 ათასი ლარით. სკვერებისა და სტადიონების, ადმინისტრაციული შენობის   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად განისაზღვროს  6.0 ათასი ლარი.

გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდის“ დაფინანსება 56,0 ათასი ლარით.
  • ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება „ნამტვრიანას“ სასაფლაოს შემოღობვა 19,4 ათასი ლარით.
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის  20 იანვრის  №39 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის  №121 განკარგულების და  16 ივნისის №1234 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 1165,3 ათასი ლარიდან   მომსახურება  3,0 ათასი ლარით დაფინანსდება  ქალაქ  თეთრიწყაროში  ბაგრატიონის  ქუჩის  სკვერის რეაბილიტაციის  საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპერტო მომსახურება.  
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება -32,0 ათასი ლარი.

გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარესასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების – ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 04)

„სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 713,1 ათასლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 141,1 ათასი ლარი  და  სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად  განისაზღვროს 854,2 ათასი ლარი.  აღნიშნული    განკარგულებით გამოყოფილი    თანხიდან   2015 წელს  დაფინანსდეს   143,9    ათასი  ლარის სამუშაოები,   ხოლო ადგილობრივი   ბიუჯეტიდან   – 25,8 ათასი ლარის. ზემოაღნიშნული 143,9 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია  31,0 ათასი  ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  26,5 ათასი ლარი  დაემატოს „სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2015 წლის 12  მარტის №506 განკარგულებით თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრულ 714,8 ათას ლარს.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში   დაფინანსდება  15   საბავშვო ბაღი, სადაც   სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  650-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015  წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა  აერთიანებს  10 სპორტულ  სექციას  და 200-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ) ააიპ „სახელოვნებო სკოლა“  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „სახელოვნებო სკოლა", რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დარგის სახელოვნებო წრეებს.  

 ბ.გ) ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება-კულტურის ცენტრი"  და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)                                                    

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება – კულტურის ცენტრი," აგრეთვე „დიდგორობის“ დღესასწაული -96.0 ათასი ლარი. 

ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც  სწავლობს  185-მდე მოსწავლე.

5.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                                

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.     

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 02) )          

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე „წითელი ჯვრის“ თანადაფინანსება.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                           

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება.

ბ.ვ)  მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლთა  ან მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების  მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,539.4

7,519.4

1,741.1

5,778.3

11,194.3

3,545.0

7,649.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

190.0

0.0

190.0

175.0

0.0

175.0

170.0

170.0

178.0

 

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,161.3

71.491

6,089.9

5,251.1

5,271.1

5,307.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,682.3

0.0

1,682.3

1,602.2

1,602.3

1,602.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,713.9

71.491

1,642.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

 

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,855.4

0.0

1,855.4

1,821.0

1,821.0

1,721.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

25.3

0.0

25.3

21.8

21.8

21.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,033.0

3,473.5

1,559.5

1,112.9

1,342.9

1,542.8

 

ძირითადი აქტივები

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

5,032.8

3,473.5

1,559.3

1,112.9

1,342.9

1,542.8

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოების

დაფინანსება

1,851.9

2,304.3

0.0

2,304.3

2,737.3

0.0

2,737.3

1,936.9

1,933.8

1,933.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

148.0

0.0

148.0

136.0

0.0

136.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

1,846.6

2,274.7

0.0

2,274.7

2,517.2

0.0

2,517.2

1,929.0

1,925.9

1,926.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,385.9

1,551.6

0.0

1,551.6

1,626.0

0.0

1,626.0

1,305.0

1,305.0

1,305.0

 

საქონელი და მომსახურება

459.3

649.4

0.0

649.4

883.9

0.0

883.9

622.6

619.5

619.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

29.6

0.0

29.6

220.2

0.0

220.2

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

5.3

29.6

0.0

29.6

220.2

0.0

220.2

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

495.7

533.0

0.0

533.0

620.8

0.0

620.8

541.6

541.6

541.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

24.0

0.0

24.0

21.0

0.0

21.0

22.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

495.4

529.3

0.0

529.3

609.4

0.0

609.4

541.6

541.6

541.6

 

შრომის ანაზღაურება

363.7

404.4

0.0

404.4

404.0

0.0

404.0

350.0

350.0

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

130.3

124.9

0.0

124.9

203.0

0.0

203.0

190.2

190.2

190.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

3.7

0.0

3.7

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.3

3.7

0.0

3.7

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1,356.2

1,760.1

0.0

1,760.1

2,098.3

0.0

2,098.3

1,345.3

1,342.2

1,342.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

124.0

0.0

124.0

115.0

0.0

115.0

106.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,351.2

1,734.2

0.0

1,734.2

1,889.6

0.0

1,889.6

1,337.4

1,334.3

1,334.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,022.2

1,147.2

0.0

1,147.2

1,222.0

0.0

1,222.0

955.0

955.0

955.0

 

საქონელი და მომსახურება

329.0

513.3

0.0

513.3

663.7

0.0

663.7

382.4

379.3

379.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

25.9

0.0

25.9

208.8

0.0

208.8

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

5.0

25.9

0.0

25.9

208.8

0.0

208.8

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

50.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.2

0.0

11.2

17.2

0.0

17.2

50.0

50.0

50.0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი

დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი

წესრიგი და უსაფრთხოება

503.0

460.8

0.0

460.8

490.3

0.0

490.3

487.6

465.8

566.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

0.0

42.0

39.0

0.0

39.0

42.0

42.0

50.0

 

ხარჯები

457.7

458.8

0.0

458.8

490.3

0.0

490.3

462.6

465.8

466.8

 

შრომის ანაზღაურება

339.4

345.5

0.0

345.5

56.3

0.0

56.3

297.2

297.3

297.3

 

საქონელი და მომსახურება

102.3

96.0

0.0

96.0

34.0

0.0

34.0

145.0

148.1

149.1

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების

მართვა (სახანძრო)

406.0

357.0

0.0

357.0

408.0

0.0

408.0

386.4

361.5

461.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

360.7

355.0

0.0

355.0

408.0

0.0

408.0

361.4

361.5

361.5

 

შრომის ანაზღაურება

272.9

273.0

0.0

273.0

6.0

0.0

6.0

235.0

235.1

235.1

 

საქონელი და მომსახურება

71.8

67.0

0.0

67.0

2.0

0.0

2.0

106.0

106.0

106.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის

უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის

ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

91.7

103.8

0.0

103.8

82.3

0.0

82.3

101.2

104.3

105.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

0.0

8.0

5.0

0.0

5.0

8.0

8.0

16.0

 

ხარჯები

91.7

103.8

0.0

103.8

82.3

0.0

82.3

101.2

104.3

105.3

 

შრომის ანაზღაურება

66.5

72.5

0.0

72.5

50.3

0.0

50.3

62.2

62.2

62.2

 

საქონელი და მომსახურება

25.2

29.0

0.0

29.0

32.0

0.0

32.0

39.0

42.1

43.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,839.6

3,019.1

1,741.1

1,278.0

5,744.8

3,545.0

2,199.8

2,043.5

2,138.4

2,228.3

 

ხარჯები

1,284.3

788.5

4.5

784.0

932.0

71.5

860.5

963.5

903.4

843.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,199.7

606.9

4.5

602.4

675.2

71.5

603.7

758.5

748.4

838.4

 

სუბსიდიები

84.6

181.6

0.0

181.6

252.3

0.0

252.3

205.0

155.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,555.3

2,230.6

1,736.6

494.0

4,812.8

3,473.5

1,339.3

1,080.0

1,235.0

1,384.9

 

ძირითადი აქტივები

2,555.3

2,230.6

1,736.6

494.0

4,812.6

3,473.5

1,339.1

1,080.0

1,235.0

1,384.9

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და მოვლა-შენახვა

1,594.4

692.2

376.1

316.1

1,352.3

1,074.2

278.1

250.0

355.0

510.0

 

ხარჯები

0.0

52.8

0.0

52.8

30.0

0.0

30.0

20.0

25.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

52.8

0.0

52.8

30.0

0.0

30.0

15.0

20.0

25.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,594.4

639.4

376.1

263.3

1,322.3

1,074.2

248.1

230.0

330.0

480.0

 

ძირითადი აქტივები

1,594.4

639.4

376.1

263.3

1,322.3

1,074.2

248.1

230.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

1,507.6

1,405.5

755.7

649.8

2,803.8

1,549.8

1,254.0

1,018.5

1,263.5

1,408.5

 

ხარჯები

566.9

598.0

0.0

598.0

802.1

68.5

733.6

593.5

723.5

808.5

 

საქონელი და მომსახურება

482.3

484.5

0.0

484.5

633.3

68.5

564.8

593.5

723.5

808.5

 

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

164.3

0.0

164.3

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940.7

807.5

755.7

51.8

2,001.7

1,481.3

520.4

425.0

540.0

600.0

 

ძირითადი აქტივები

940.7

807.5

755.7

51.8

2,001.5

1,481.3

520.2

425.0

540.0

600.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

272.2

214.2

76.7

137.5

425.2

23.5

401.7

300.0

350.0

400.0

 

ხარჯები

87.3

124.0

0.0

124.0

187.8

23.5

164.3

100.0

100.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.7

10.5

0.0

10.5

23.5

23.5

0.0

100.0

100.0

100.0

 

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

164.3

0.0

164.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.9

90.2

76.7

13.5

237.4

0.0

237.4

200.0

250.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

184.9

90.2

76.7

13.5

237.2

0.0

237.2

200.0

250.0

300.0

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის

მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

0.0

2.8

0.0

2.8

557.5

553.8

3.7

2.0

5.5

10.5

 

ხარჯები

0.0

2.8

0.0

2.8

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.8

0.0

2.8

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა,

რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

143.1

162.8

15.5

147.3

239.2

0.0

239.2

323.5

410.0

440.0

 

ხარჯები

100.5

109.0

0.0

109.0

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

 

საქონელი და მომსახურება

100.5

109.0

0.0

109.0

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.6

53.8

15.5

38.3

84.2

0.0

84.2

190.0

250.0

250.0

 

ძირითადი აქტივები

42.6

53.8

15.5

38.3

84.2

0.0

84.2

190.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

396.9

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

393.0

498.0

558.0

 

ხარჯები

362.6

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

358.0

458.0

508.0

 

საქონელი და მომსახურება

362.6

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

358.0

458.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

695.4

663.5

663.5

0.0

1,177.2

972.5

204.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.5

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.5

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678.9

663.5

663.5

0.0

1,171.3

972.5

198.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

678.9

663.5

663.5

0.0

1,171.3

972.5

198.8

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

33.6

229.4

0.0

229.4

677.7

62.3

615.4

775.0

519.9

309.8

 

ხარჯები

13.4

108.4

0.0

108.4

99.9

3.0

96.9

350.0

154.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

13.4

40.3

0.0

40.3

11.9

3.0

8.9

150.0

4.9

4.9

 

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

88.0

0.0

88.0

200.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

121.0

0.0

121.0

577.8

59.3

518.5

425.0

365.0

304.9

 

ძირითადი აქტივები

20.2

121.0

0.0

121.0

577.8

59.3

518.5

425.0

365.0

304.9

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების

და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

27.1

122.5

0.0

122.5

558.4

59.3

499.1

400.0

350.0

264.9

 

ხარჯები

11.7

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.7

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

121.0

0.0

121.0

558.4

59.3

499.1

400.0

350.0

264.9

 

ძირითადი აქტივები

15.4

121.0

0.0

121.0

558.4

59.3

499.1

400.0

350.0

264.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის

მოწყობა

5.8

102.0

0.0

102.0

110.4

3.0

107.4

225.0

165.0

40.0

 

ხარჯები

1.0

102.0

0.0

102.0

91.0

3.0

88.0

200.0

150.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

33.9

0.0

33.9

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

88.0

0.0

88.0

200.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

19.4

0.0

19.4

25.0

15.0

40.0

 

ძირითადი აქტივები

4.8

0.0

0.0

0.0

19.4

0.0

19.4

25.0

15.0

40.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო

სამუშაოები

0.7

4.9

0.0

4.9

8.9

0.0

8.9

150.0

4.9

4.9

 

ხარჯები

0.7

4.9

0.0

4.9

8.9

0.0

8.9

150.0

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

4.9

0.0

4.9

8.9

0.0

8.9

150.0

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის

ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

704.0

687.5

604.8

82.7

911.0

858.7

52.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

704.0

24.8

0.0

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

704.0

24.8

0.0

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

662.7

604.8

57.9

911.0

858.7

52.3

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

662.7

604.8

57.9

911.0

858.7

52.3

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

362.4

531.2

0.0

531.2

717.0

0.0

717.0

760.0

880.0

790.0

 

ხარჯები

362.4

531.2

0.0

531.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

 

საქონელი და მომსახურება

51.4

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი

აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

322.4

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

880.0

790.0

 

ხარჯები

322.4

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

717.0

0.0

717.0

760.0

780.0

790.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების

ხარჯი

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

446.5

636.8

0.0

636.8

834.8

0.0

834.8

725.0

745.0

825.0

 

ხარჯები

446.5

636.8

0.0

636.8

834.8

0.0

834.8

725.0

745.0

775.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

120.9

0.0

120.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

446.0

542.4

0.0

542.4

713.9

0.0

713.9

725.0

745.0

775.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების

ხელშეწყობა

111.6

147.4

0.0

147.4

158.9

0.0

158.9

190.0

195.0

190.0

 

ხარჯები

111.6

147.4

0.0

147.4

158.9

0.0

158.9

190.0

195.0

190.0

 

სუბსიდიები

111.6

147.4

0.0

147.4

158.9

0.0

158.9

190.0

195.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების

ხელშეწყობა

334.9

489.4

0.0

489.4

675.9

0.0

675.9

535.0

550.0

635.0

 

ხარჯები

334.9

489.4

0.0

489.4

675.9

0.0

675.9

535.0

550.0

585.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

120.9

0.0

120.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

334.4

395.0

0.0

395.0

555.0

0.0

555.0

535.0

550.0

585.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

 

ხარჯები

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

 

სუბსიდიები

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" 

136.5

247.1

0.0

247.1

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

136.5

247.1

0.0

247.1

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

136.0

152.7

0.0

152.7

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების

გაერთიანება-კულტურის ცენტრი";

რელიგია;  კულტურული ღონისძიებები

64.0

76.0

0.0

76.0

371.2

0.0

371.2

170.0

180.0

235.0

 

ხარჯები

64.0

76.0

0.0

76.0

371.2

0.0

371.2

170.0

180.0

185.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

120.9

0.0

120.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

64.0

76.0

0.0

76.0

250.3

0.0

250.3

170.0

180.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

 

ხარჯები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

 

სუბსიდიები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

536.0

567.2

0.0

567.2

670.1

0.0

670.1

411.0

451.0

506.0

 

ხარჯები

536.0

567.2

0.0

567.2

670.1

0.0

670.1

411.0

451.0

506.0

 

სუბსიდიები

143.9

163.2

0.0

163.2

172.2

0.0

172.2

131.0

141.0

151.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

0.0

17.9

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

 

სუბსიდიები

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

 

ხარჯები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

 

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

0.0

17.9

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

226.2

0.0

226.2

270.0

0.0

270.0

90.0

120.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

 

ხარჯები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

 

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1

69.5

0.0

69.5

107.6

0.0

107.6

70.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

66.1

69.5

0.0

69.5

107.6

0.0

107.6

70.0

70.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66.1

69.5

0.0

69.5

90.0

0.0

90.0

70.0

70.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებული პირების დახმარება

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

 

ხარჯები

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე



დანართი 1.
 

2015 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 


N ტერიტორიული ორგანო სოფელი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა 2014 წლის სოფლის პროექტის დარჩენილი ეკონომია.  თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სულ  თანხა პროექტის დასახელება შენიშვნა
სულ  გამოყოფილი თანხა მ.შ. საპროექტო თანხა
3%
მ.შ. სამუშაო    
1 ახალსოფელი ახალსოფელი 6192 185 6007     6192 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და ქსელის მოწყობა  
2 გოხნარი 4441 133 4308     4441 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და სიტემის  მოწყობა  
3 ზირბითი 4774 143 4631     4774 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და შიდა ქსელის მოწყობა.  
4 საფუძვრები 4441 133 4308     4441 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია  და ქსელის მოწყობა  
5 ასურეთი ასურეთი 26893 806 26087     26893 ყაზბეგისა და გაგარინის ქუჩებზე სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია  
6 ენაგეთი 12825 384 12441     12825 სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის დაგება)  
7 შავსაყდარი 8598 257 8341     8598 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება  
8 ბორბალო ბორბალო 8205 246 7959     8205 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება  
9 ღოუბანი 5000 0 5000     5000 სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა, სკამები)  
5637 0 5637     5637 სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)  
5000 0 5000     5000 დუგები  
10 ერტისი 8694 260 8434     8694 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება  
11 ვაშლოვანი 18497 554 17943     18497 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება  
12 გოლთეთი გოლთეთი 14803 444 14359     14803 სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება და მის მიმდებარედ დამხნმარე შენობის აშენება  
13 დაღეთი დაღეთი 5763 172 5591     5763 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა  
14 სამშვილდე 13457 403 13054     13457 სასმელი წყლის წყალშემკრებების და ქსელის მოწყობა და დეართება არსებულზე  
15 დურნუკი დიდი დურნუკი 4870 146 4724     4870 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა  
16 პატარა დურნუკი 4334 130 4204     4334 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვა  
17 თონეთი დიდი თონეთი 15828 474 15354     15828 სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა  
      31026   31026 სასმელი წყლის ავზებისა და ქსელის მოწყობა 2014 წლების დარჩენილი ეკონომია, მათ შორის, სამუშაო 30096 ლარი, ხოლო საპროექტო 930 ლარი.
18 პატარა თონეთი 4882 146 4736     4882 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
19 მოხისი 4083 122 3961     4083 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
20 ცხრაკუდაანი 4012 120 3892     4012 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია  
21 ირაგა პატარა ირაგა 6288 188 6100     6288 სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია  
22 დიდი ირაგა 4000 120 3880     4000 სარიტუალო დარბაზის შემოღობვა,  
3466 104 3362     3466 სარიტუალო დარბაზის  სამზარეულოსა და საპირფარეშოს მოწყობა   
23 ჯიგრაშენი  5728 171 5557     5728 სასმელი წყლის რეზერვუარისა და ტუმბოს მოწყობა  
24 ივანოვკა 5692 170 5522     5692 სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობა  
25 ალექსეევკა 7443 223 7220     7443 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის გაგრძელება  
26 მენკალისი 4834 145 4689     4834 სასმელი წყლის რეზერვუარებისა, წყალგამანაწილებელების და სისტემის მოწყობა  
27 ნავთიანი 4191 125 4066     4191 მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია  
28 კოდა კოდა 10230 306 9924     10230 სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები  
12000 0 12000     12000 სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა, სკამები)  
8000 0 8000     8000 სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)  
29 მუხათი 11879 356 11523     11879 წყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა  
30 ფაბრიკის დასახლება 8000 240 7760     8000 მინი-სტადიონი სარეაბილიტაციო სამუშაოები  
31 ი.გ.პ. დასახლება 12000 0 12000     12000 სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (მაგიდა, სკამები)  
8000 0 8000     8000 სარიტუალო დარბაზისთვის ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)  
7584 227 7357     7584 სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები   
32 კლდეისი კლდეისი 4774 143 4631     4774 სასმელი წყლის მილების შეძენა  
33 მარაბდა ძველი მარაბდა/
ახალი მარაბდა/ქოთიში
21304 638 20666     21304 სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა 21304 ლარიდან  სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე დამტებულია ქოთიშის 5656 ლარი
34 ორბეთი ორბეთი 8598 257 8341     8598 სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა რეაბილიტაცია  
35 ახალი ზირბითი 5180 155 5025     5180 სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა რეაბილიტაცია  
36 პანტიანი 4596 0 4596     4596 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი)  
37 ამლივი 4179 125 4054     4179 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაცია  
38 ღოლოვანი 4238 127 4111     4238 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
39 დრე 4631 138 4493     4631 სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია  
40  დიდგორი 5620 0 5620     5620 საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შძენა (დ=100მმ)  
41 შამთა 4334 130 4204     4334 სოფლის მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია  
42 ვანათი 4048 121 3927     4048 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
43 ღვევი  4357 130 4227     4357 არსებული სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის და არსებული ავზის მიწისქვეშ მოწყობა   
44 წყრულეთი 4083 122 3961     4083 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
45 წვერი 4036 121 3915     4036 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
46 შეხვეტილა შეხვეტილა 4477 134 4343     4477 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
47 არხოტი/ზემო ჭინჭრიანი  8298 248 8050     8298 სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა 8298 ლარიდან სოფლის კრების  ოქმის საფუძველზე არხოტზე დამატებულია ზემო ჭინჭრიანის 4024 ლარი.
48 ნაპილნარი 5203 156 5047     5203 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
49 ჯვრისხევი 4286 128 4158     4286 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
50 ქვემო ჭინჭრიანი  4322 129 4193     4322 სოფელში მისასვლელი ხიდის აღდგენა  
51 პატარა ნამტვრიანი/დიდი ნამტვრიანი/ უგუდეთი/კოდისწყარო 16846 504 16342     16846 სასმელი წყლის სიტემის მოწყობა 16846 ლარიდან სოფლის კრების ოქმის საფუძველზე დამატებულია დიდი ნამტვრიანის თანხა 4119 ლარი,უგუდეთის თანხა 4012 ლარი კოდისწყარო 4119 ლარი.
55 ჩხიკვთა ჩხიკვთა 7776 233 7543     7776 გარე განათების ქსელის მოწყობა  
56 მაწევანი 5013 150 4863     5013 სარიტუალო დარბაზის სამზარეულოს მოწყობა  
57 აბელიანი 4000 0 4000     4000 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(ჭურჭელი)
 
58 4622 0 4622     4622 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამები)
 
59 ტბისი 4906 147 4759     4906 სარწყავი წყლი სშიდა ქსელის სისტემის მოწყობა და დაერთება არსებულთან  
60 ხოპისი 4179 125 4054     4179 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა გადახურვის და ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია  
61 ქსოვრეთი 3806 0 3806     3806 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (ლითონის მავთულბადე, გლინულა),   
62 480 0 480     480 სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისთვის მასალები შეძენა (საყრდენი ბოძბი)  
63 გუდარეხი 4143 124 4019     4143 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა   
64 ვაკე 4119 123 3996     4119 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გზაზე წყლის გადასასვლელი არხების მოწყობა  
65 ჭივჭავი ჭივჭავი 13278 398 12880   20000 33278 სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 20 000 ლარი დაემატა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
66 დუმანისი 6085 182 5903     6085 სარიტუალო დარბაზის მშნებლობა გაგრძელება  
67 სამღერეთი 13576 407 13169   6500 20076 სარწყავი წყლის სისტენის აღდგენა, რეაბილიტაცია 6500 ლარი დაემატა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
68 შიხილო 5239 157 5082     5239 სასმელი წყლის რეზერუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა  
69 იფნარა 4322 129 4193     4322 სასმელი წყლის რეზერვუარისა სიტემის მოწყობა  
70 ლიპა 4107 123 3984     4107 გარე განათების ქსელის მოწყობა  
71 ქვედა ახალშენი 4107 0 4107     4107 სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=120მმ   
  წინწყარო წინწყარო 26736 802 25934     26736 სარიტუალო დარბაზის შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები  
  5000   5000     5000 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი)  
72   5000   5000     5000 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
(მაგიდა, სკამები)
 
73   1000   1000     1000 სასმელი წყლის მილების შეძენა 
დ=50მმ
 
74   ქოსალარი 26000 780 25220     26000 სოფლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია  
75 ხაიში ხაიში 15101 453 14648     15101 გარე განათების ქსელის მოწყობა  
76 ჯორჯიაშვილი ჯორჯიაშვილი 24630 738 23892     24630 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა დასრულება  
77 ბოგვი 8396 251 8145     8396 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება  
78 საღრაშენი 7597 227 7370     7597 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება  
79 ფარცხისი 1600 0 1600     1600 მინი-სტადიონის და სასაფლაოს შემოღობვისთვის საჭირო მასალების შეძენა (ლითონის მვათულბადე, გლინულა)  
1900 0 1900     1900 მინი-სტადიონის და სასაფლაოს შემოღობვისთვის საჭირო მასალების შეძენა (საყრდენო ბოძები)  
5253 157 5096     5253 სარიტუალო დარბაზისა და დამხმარე შენობანაგებობის დასრულება   
80 აბრამეთი 4191 125 4066     4191 სანიაღვრეებისა და ცენტრალური და შიდა გზების მოწყობა  
81 არდისუბანი 7562 226 7336     7562 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა გაგრძელება  
82   დ. მანგლისი დ. მანგლისი 37378 1121 36257     37378 სასაფლაოების შემოღობვა  
83 ალგეთი 5728 171 5557     5728 გარე განათების ქსელის მოწყობა  
      714804 18488 696316 31026 26500 772330