„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/08/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/08/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016256
24
21/08/2015
ვებგვერდი, 26/08/2015
190020020.35.149.016256
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №24

2015 წლის 21 აგვისტო

ქ. კასპი

 

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ნოემბრის №59 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე  მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის და  ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,310.2

17755,3

9887,2

7868,1

11315.6

4100.6

7215.0

გადასახადები

1,714.8

1784,4

0.0

1784,4

1,500.0

0.0

1,500.0

გრანტები

5,640.4

14583,2

9887,2

4696,0

8685.6

4100.6

4585.0

სხვა შემოსავლები

955.0

1387,7

0.0

1387,7

1130.0

0.0

1130.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,881.0

8146,5

1403,1

6743,4

7634.8

373.8

7261.0

შრომის ანაზღაურება

2,114.4

1800,7

0.0

1800,7

1571.8

0.0

1571.8

საქონელი და მომსახურება

1,149.5

1437,6

0.0

1437,6

1718.2

4,0

1714.2

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,633.0

3091,3

0.0

3091,3

3163.9

0.0

3163.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

341.5

0.0

341.5

სოციალური უზრუნველყოფა

352.3

378,3

111,0

267,3

321,6

0.0

321,6

სხვა ხარჯები

1,631.8

1438,6

1292,1

146,5

517.8

369,8

148.0

საოპერაციო სალდო

429.2

9608,8

8484,1

1124,7

3680.8

3726.8

46.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,105.4

7303,5

7257,7

45,8

6657.9

5325.3

1332.6

ზრდა

2,139.2

7394,0

7257,7

136,3

6757.9

5325.3

1432.6

კლება

33.8

90,5

0.0

90,5

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

-1,676.2

2305,3

1226,4

1078,9

2977.1

1598.5

1378.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,677.6

2303,9

1226,4

1077,5

2978,6

1598.5

1380.1

ზრდა

0.0

2303,9

1226,4

1077,5

0.0

0.0

0.0

კლება

1,677.6

     

2978.6

1598.5

1380.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1,677.6

2303,9

1226,4

1077,5

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-1.4

     

-1.5

0.0

-1.5

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1.4

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8,344.0

17845,8

9887,2

7958,6

11415.6

4100.6

7315.0

შემოსავლები

8,310.2

17755,3

9887,2

7868,1

11315.6

4100.6

7215.0

არაფინანსური აქტივების კლება

33.8

90,5

0.0

90,5

100.0

0.0

100.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11315.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,310.2

17755,3

9887,2

7868,1

11315.6

4100.6

7215.0

გადასახადები

1,714.8

1784,4

0.0

1784,4

1,500.0

0.0

1,500.0

გრანტები

5,640.4

14583,2

9887,2

4696,0

8685.6

4100.6

4585.0

სხვა შემოსავლები

955.0

1387,7

0.0

1387,7

1130.0

0.0

1130.0

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8685.6 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

5640,4

14583,2

8685.6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5640,4

14583,2

8685.6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2917,3

4696,0

4585.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2747,3

4408,0

4408.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

170,0

177,0

177,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2723,1

9702.2

4231.9

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

1655,1

9887,2

3054.9

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

950,8

1039.4 

1045.7

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

 

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

117,2

111,0

 

“;

ე) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1130.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

955,0

1387,7

1130.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

583,7

725,3

490.0

პროცენტები

220,1

201,2

150.0

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

რენტა

363,6

524,1

340,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის       

363,6

524,1

340,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

93,2

189,6

192.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

90,8

184,8

192.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,3

66,9

41.2

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,8

0,4

0,8

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

85,7

116,6

150.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

278,0

389,3

368.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

   

80,0

“;

ვ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7634,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2013 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7,881.0

8146,5

1403,1

6743,4

7634,8

373.8

7261,0

შრომის ანაზღაურება

2,114.4

1800,7

0.0

1800,7

1571,8

0.0

1571,8

საქონელი და მომსახურება

1,149.5

1437,6

0.0

1437,6

1718,2

4.0

1714,2

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

2,633.0

3091,3

0.0

3091,3

3163,9

0.0

3163,9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

341.5

0.0

341.5

სოციალური უზრუნველყოფა

352.3

378,3

0.0

378,3

321,6

0.0

321,6

სხვა ხარჯები

1,631.8

1438,6

1292,1

146,5

517,8

369.8

148,0

“;

ზ) დადგენილების მე-8მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6657.9ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6757.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

8,5

 

102.3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

   

 

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2130,7

6989,1

6312.7

04 00

განათლება

 

404.9

342.9

სულ ჯამი

2139,2

7394,0

6757.9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013
ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

33,8

90,5

100,0

ძირითადი აქტივები

33,8

90,5

100,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

  “;

თ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2457.2

2202.1

2292.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2457.2

2202.1

2292.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2457.2

2202.1

2222.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

   

70,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0.0 

0.0 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0 

0.0 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0 

0.0 

0.0 

702

თავდაცვა

109.7

96.2

145.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

341.2

342.9

341,5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0 

0.0 

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

341.2

342.9

341,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1801.2

5916.2

3916.5

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

340.7

614.0

726.9

70421

სოფლის მეურნეობა

340.7

614.0

726.9

7045

ტრანსპორტი

1460.5

5302.2

3189.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1460.5

5302.2

3139.6

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

   

50,0

705

გარემოს დაცვა

328.6

1304.6

1211.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

287.2

537.2

600.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

41.4

762.4

611.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2464.9

2332.5

2844.4

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1550.3

1078.8

1473.5

7063

წყალმომარაგება

634.2

859.2

484.4

7064

გარე განათება

179.0

266.5

380,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

101.4

128.0

506.5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

59.8

65.0 

65.0 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59.8

65.0 

65.0 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1252.3

1477.2

1692.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

380.8

471.3

497,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

853.6

988.7

1163.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

17.9

17.2

31,5

709

განათლება

849.8

1419.0

1552.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

849.8

1419.0

1552.9

7092

ზოგადი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

710

სოციალური დაცვა

355.5

384.3

331.6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

117.5

111.0

0.0 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

3.2

6.5

10,0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

234.8

267.3

321,6

 

სულ

10020.2

15540.5

14392.7

მუხლი 16

ი) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

პროგრამის ფარგლებში დასრულდება ზემო ხანდაკი-ხოვლის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე განხორციელდება ოკამი-ლამისყანა-თეზის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზის სრული რეაბილიტაციის II ეტაპი, დაპროექტდება და სამუშაოები შესრულდება: მდინარე თეძამზე, სოფელ თეძმისხევის და ახალსოფლის დამაკავშირებელი სამანქანე და საფეხმავლო ხიდი, სოფელ თელიანის მონაკვეთზე სასირეთი–თელიანის გზის რეაბილიტაცია–მოასფალტების სამუშაოები, ქალაქ კასში აღმაშენებლის ქუჩაზე ,,წყალსაქაჩთან“ მდებარე ხიდის,  დადიანის ქუჩის სრული და მირიან მეფის ქუჩის და კვარტალური ეზოების მოწყობის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის სამუშაოები: კასპში, კოსტავას ქუჩაზე ყოფილი რუკის ტერიტორიიდან იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის შიდასახელმწიფოებრივი გზის გადაკვეთამდე საავტომობილო გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის; კასპში მრავალსართულიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი კვარტალური ეზოების მოწყობა-რეაბილიტაციის; ქალაქ კასპში შარიფაშვილის, ყაზბეგის, წერეთელის, წულუკიძის, სააკაძის და ჭავჭავაძის გადამკვეთი ქუჩების, პაატას, კოჯრის, გრიშაშვილის და თავისუფლების ქუჩების მოწყობა-მოასფალტების;სოფლების გზების მოასფალტების: ქვემო ხანდაკის, ავტომაგისტრალიდან სოფელ იდლეთის ცენტრამდე მისასვლელი გზის, თელადგორის, თელიანის გზის მოასფალტების II ეტაპის, თელადგორის, სოფელ აღაიანის მისასვლელი გზის, ქვემო ჭალა-ახალშენა-საკორინთლოს გზის მონაკვეთის, შუაუბნის სასირეთში მაზნიაშვილის სახლმუზეუმთან შიდა სასოფლო გზის, ხოვლეში ივ. ჯავახიშვილის სახლმუზეუმთან მისასვლელი გზის, სოფელ კოდისწყაროს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის, ფერმა-ჩანგილარის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია-მოასფალტების; გოსტიბე-ცხავერის, გუდალეთი-ვარჯაანის თვალადის გზების რეაბილიტაციის და სოფელ ქვემო ჭალის და გორაკას დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობის. ასევე განხორციელდება სოფელ ლავრისხევის ცენტრამდე მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები.

კ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება ქალაქ კასპში ვარჯაანის დასახლების კანალიზაციის ქსელის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაპროექტდება ქალაქ კასპში საკანალიზაციო ცენტრალური ქსელის რეაბილიტაციის და დარჩენის ქუჩებზე ქსელის მოწყობის სამუშაოები, ასევე განხორციელდება ქალაქ კასპში საკანალიზაციო ცენტრალური ქსელის რეაბილიტაცია და დაჩენილ ქუჩებზე ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ კასპში მიკრორაიონში რკინა-ბეტონის ბინასთან საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

ლ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლების: ქვახვრელის სატუმბი სადგურის მიერ სარწყავი წყლის მიწოდებაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი, ასევე დასრულდება კასპში ,,შავრობისა“ და ,,ახტალას“ სარწყავი არხების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: სოფელ თელადგორში სანიაღვრე არხების მოწყობის, სოფელ საკორინთლოში ,,აბრეულას“ ხევის გაწმენდის, სოფელ ზემო ხანდაკში დრენაჟის მოწყობის სამუშაოები.“;

მ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება შპს ,,სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაპროექტდება: სოფელ ნიგოზაში და სოფელ ჩობალაურში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის, სატუმბი სადგურის მოწყობის, სოფელ სამთავისში არსებული სადგურის რეკონსტრუქციის და სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება საპროექტო სამუშაოების წარმოება: სოფელ ქვემო ჭალის წყალსადენის რეაბილიტაციის, სადგურ მეტეხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფისათვის სოფელ მეტეხში ,,ყავრიაანთ წყაროდან“ დებეტის გაზრდის, სოფელ ცხავერის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და სისტემის მოწყობის, სოფელ წინარეხში ,,ფილაქნების“ სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები.

ნ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ე) სპორტული მოედნების მშენებლობა, მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, კასპში: მიკრორაიონის ტერიტორიაზე და ,,ქარწისის“ ტერიტორიაზე არსებულ სტადიონებს, მოეწყობა ვარჯაანის დასახლებაში ერთი სპორტული მოედანი.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქ კასპში მდებარე ღია საჭიდაო არენის რეკონსტრუქციის სამუშაოები, ასევე კასპში, მშენებარე სპორტკომპლექსის თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციის მოსაწყობად საჭირო პროექტის მომზადების სამუშაოები.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ქვემო გომში საჭიდაო არენის მოწყობის სამუშაოები. დაპროექტდება: სოფელ ხოვლეში საჭიდაო არენის მოწყობის, სოფელ კავთისხევში არსებულ მემორიალთან ღია საჭიდაო არენის შემოღობვის სამუშაოები.

ო) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.თ) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება კასპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობას.

პ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა) ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში კასპში მოეწყობა ორი სკვერი: რკინა–ბეტონის კორპუსთან მიმდებარედ და ჭავჭავაძის და რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებული მრავალსართულიანი კორპუსების ეზოში. დაპროექტდება სოფელ ახალქალაქში ყოფილ ინვალიდ ბავშვთა სახლის ეზოში სკვერის აღდგენის სამუშაოები.

ჟ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ გ.გ) შენობების ფასადების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაპროექტდება: ქალაქ კასპში აღმაშენებლის ქუჩაზე (გეოლოგების კორპუსი) შენობის ფასადის აღდგენის და აივნების მოწყობის, კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფასადის და კიბეების აღდგენის, კასპში კოსტავას ქ.№14-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის აღდგენის, სოფელ ნოსტეში სააკაძის კოშკის კედლის რეაბილიტაციის სამუშაოები.“;

რ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

10021,6

15541,9

8660,8

6881,1

14394.2

5699.1

8695.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

171.0

163.0

0,0

163.0

160,0

 

160,0

 

ხარჯები

7881,0

8146,5

1403,1

6743,4

7634.8

373.8

7261.0

 

შრომის ანაზღაურება

2114,4

1800,7

0.0

1800,7

1571.8

 

1571.8

 

საქონელი და მომსახურება

1149,5

1437,6

0,0

1437,6

1718.2

4,0

1714.2

 

სუბსიდიები

2633,0

3091,3

0.0

3091,3

3163.9

 

3163.9

 

გრანტები

       

341,5

 

341,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

378,3

0.0

378,3

321,6

 

321,6

 

სხვა ხარჯები

1631,8

1438,6

1292,1

146,5

517.8

369,8

148.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2139,2

7394,0

7257,7

136,3

6757.9

5325.3

1432.6

 

ძირითადი აქტივები

2139,2

7394,0

7257,7

136,3

6757.9

5325.3

1432.6

 

ვალდებულებების კლება

1,4

1.4

0.0

1.4

1.5

 

1.5

 

საშინაო

1,4

1.4

0.0

1.4

1.5

 

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2457,2

2202.1

0.0

2202.1

2292.4

 

2292.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134.0

126.0

0.0

126.0

152,0

 

152,0

 

ხარჯები

2448,7

2202.1

0.0

2202.1

2190.1

 

2190.1

 

შრომის ანაზღაურება

1757,6

1466.3

0.0

1466.3

1475.8

 

1475.8

 

საქონელი და მომსახურება

684,2

731.6

0.0

731.6

649.8

 

649.8

 

სხვა ხარჯები

6,9

4,0

0.0

4,0

64.5

 

64.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

2.0

0.0

2.0

102.3

 

102.3

 

ძირითადი აქტივები

8,5

2.0

0.0

2.0

102.3

 

102.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

852,4

837.8

0.0

837.8

717.3

 

717.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

24.0

 

24.0

24.0

 

24.0

 

ხარჯები

852,4

837.8

0.0

837.8

711.3

 

711.3

 

შრომის ანაზღაურება

472,2

407.1

0.0

407.1

418.8

 

418.8

 

საქონელი და მომსასახურება

378,8

429.9

0.0

429.9

289.5

 

289.5

 

სხვა ხარჯები

1,4

0.8

0.0

0.8

3.0

 

3,0

 

არაფინანსური აქტივები

       

6,0

 

6,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1604,8

1364.3

0.0

1364.3

1505.1

 

1505.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

102.0

 

102.0

128,0

 

128,0

 

ხარჯები

1596,3

1364.3

0.0

1364.3

1408.8

 

1408.8

 

შრომის ანაზღაურება

1285,4

1059.2

0.0

1059.2

1057.0

 

1057.0

 

საქონელი და მომსახურება

305,4

301.7

0.0

301.7

290.3

 

290.3

 

სხვა ხარჯები

5,5

3.4

0.0

3.4

61.6

 

61.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,5

 

0.0

 

96.3

 

96.3

 

ძირითადი აქტივები

8,5

 

0.0

 

96.3

 

96.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

 

0.0

 

70,0

 

70,0

 

ხარჯები

0.0

 

0.0

 

70,0

 

70,0

 

საქონელი და მომსახურება

47,1

 

0.0

 

70,0

 

70,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

450,9

439.1

0.0

439.1

486.5

 

486.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

37.0

0.0

37.0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

450,9

439.1

0.0

439.1

486,5

 

486,5

 

შრომის ანაზღაურება

356,8

334.4

0.0

334.4

96,0

 

96,0

 

საქონელი და მომსახურება

94,1

104.7

0.0

104.7

49,0

 

49,0

 

გრანტები

       

341,5

 

341,5

 

არაფინანსური აქტივები

       

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

       

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

341,2

342.9

0.0

342.9

341,5

 

341,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

 

29.0

     

 

ხარჯები

341,2

342.9

0.0

342.9

     

 

შრომის ანაზღაურება

272,9

262.3

0.0

262.3

     

 

საქონელი და მომსახურება

68,3

80.6

0.0

80.6

     
 

გრანტები

       

341,5

 

341,5

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

109,7

96.2

0.0

96.2

145.0

 

145.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

109,7

96.2

0.0

96.2

145,0

 

145,0

 

შრომის ანაზღაურება

83,9

72.1

0.0

72.1

96,0

 

96,0

 

საქონელი და მომსახურება

25,8

24.1

0.0

24.1

49,0

 

49,0

 

არაფინანსური აქტივები

       

 

 

 

 

ძირითადი აქტივები

       

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4594,7

9553.3

8144.9

1408.4

7971.9

5356.2

2615.7

 

ხარჯები

2464,0

2564.2

1292.1

1272.1

1659.2

373.8

1285.4

 

საქონელი და მომსახურება

326,3

577.6

0.0

577.6

979,4

4,0

975,4

 

სუბსიდიები

512,8

552.2

0.0

552.2

228,0

 

228,0

 

სხვა ხარჯები

1624,9

1434.4

1292.1

142.3

451.8

369,8

82.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2130,7

6989.1

6852.8

136.3

6312.7

4982.4

1330.3

 

ძირითადი აქტივები

2130,7

6989.1

6852.8

136.3

6312.7

4982.4

1330.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტური მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1460,5

5302.2

5224.6

77.6

3139.6

2812.5

327.1

 

ხარჯები

1,2

32.2

0.0

32.2

16,4

 

16,4

 

საქონელი და მომსახურება

1,2

32.2

0.0

32.2

16,4

 

16,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1459,3

5270.0

5224.6

45.4

3123.2

2812.5

310.7

 

ძირითადი აქტივები

1459,3

5270.0

5224.6

45.4

3123.2

2812.5

310.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1483,4

3044.3

1878.5

1165.8

3178.4

1124.2

2054.2

 

ხარჯები

812,0

1325.2

250.3

1074.9

1160.9

 

1160.9

 

საქონელი და მომსახურება

323,4

490.9

0.0

490.9

892.9

 

892.9

 

სუბსიდიები

466,2

522.3

0.0

522.3

190,0

 

190,0

 

სხვა ხარჯები

22,4

312.0

250.3

61.7

78.0

 

78.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

671,4

1719.1

1628.2

90.9

2017.5

1124.2

893.3

 

ძირითადი აქტივები

671,4

1719.1

1628.2

90.9

2017.5

1124.2

893.3

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

287,2

537.2

87.0

450.2

600.0

 

600.0

 

ხარჯები

287,2

450.2

0.0

450.2

600.0

 

600.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

105.0

 

105.0

600.0

 

600.0

 

სუბსიდიები

287,2

345.2

 

345.2

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

87.0

87.0

0.0

     

 

ძირითადი აქტივები

0,0

87.0

87.0

0.0

     

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

41,4

767.4

765.9

1.5

611.0

601.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,1

767.4

765.9

1.5

611.0

601.0

10.0

 

ძირითადი აქტივები

41,4

767.4

765.9

1.5

611.0

601.0

10.0

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

337,6

614.0

250.3

363,7

706.9

511,0

195.9

 

ხარჯები

337,6

614.0

250.3

363.7

195.9

 

195.9

 

საქონელი და მომსახურება

315,2

373,5

0.0

373,5

155.9

 

155.9

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

40,0

 

40,0

 

არაფინანსური აქტივები

22.4

250.3

250.3

0.0

511,0

511,0

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

634,2

797.5

775.3

22.2

330,9

12,2

318,2

 

ხარჯები

7,3

22,2

0.0

22,2

77,0

 

77,0

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

22,2

0.0

22,2

67,0

 

67,0

 

სუბსიდია

       

10,0

 

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626,9

775.3

775.3

0.0

253,9

12,2

241,7

 

ძირითადი აქტივები

626,9

775.3

775.3

0.0

253,9

12,2

241,7

03 02 06

სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა

 

47.4

 

47.4

115,5

 

115,5

 

არაფინანსური აქტივები

 

47.4

 

47.4

115,5

 

115,5

 

ძირითადი აქტივები

 

47.4

 

47.4

115,5

 

115,5

03 02 07

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება

       

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

       

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

50,0

 

50,0

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება

   

0.0

 

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

       

20,0

 

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

20,0

 

20,0

03 02 09

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი

 

14.3

 

14.3

38,0

 

38,0

 

ხარჯები

 

14.3

 

14.3

38,0

 

38,0

 

სხვა ხარჯები

 

14.3

 

14.3

38,0

 

38,0

03 02 10

მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის

       

326,1

 

326,1

 

არაფინანსური აქტივები

       

326,1

 

326,1

 

ძირითადი აქტივები

       

326,1

 

326,1

03 02 11

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

179,0

266.5

0.0

266.5

380,0

 

380,0

 

ხარჯები

179,0

177.1

0.0

177.1

180,0

 

180,0

 

სუბსიდიები

179,0

177.1

 

177.1

180,0

 

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

89.4

0.0

89.4

200,0

 

200,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

89.4

0.0

89.4

200,0

 

200,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

100,5

165.0

0.0

165.0

184,4

 

184,4

 

ხარჯები

100,5

165.0

0.0

165.0

58,1

 

58,1

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

54.5

0.0

54.5

16,1

 

16,1

 

სუბსიდიები

46,6

29.9

0.0

29.9

38,0

 

38,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

4,0

 

4,0

 

არაფინანსური აქტივები

52,2

80.6

0.0

80.6

126,3

 

126,3

 

ძირითადი აქტივები

       

126,3

 

126,3

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

98,8

127.6

0.0

127.6

164,3

 

164,3

 

ხარჯები

98,8

127.6

0.0

127.6

38,0

 

38,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

17.1

0.0

17.1

     

 

სუბსიდიები

46,6

29.9

 0,0

29.9

38,0

 

38,0

 

არაფინანსური აქტივები

52,2

80.6

0.0

80.6

126,3

 

126,3

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

1,7

0.4

0.0

0.4

16,1

 

16,1

 

ხარჯები

1,7

0.4

0.0

0.4

16,1

 

16,1

 

საქონელი და მომსახურება

1,7

0.4

0.0

0.4

16,1

 

16,1

03 03 03

ფასადების აღდგენის სამუშაოები

 

 

 

 

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

 

 

 

 

4,0

 

4,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

4,0

 

4,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

752,2

1041,8

1041,8

0.0

1419,5

1419,5

 

 

ხარჯები

752,2

1041,8

1041,8

0.0

373,8

373,8

 

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

4,0

4,0

 

 

სხვა ხარჯები

752,2

1041,8

1041,8

0.0

369,8

369,8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

1045,7

1045,7

 
 

ძირითადი აქტივები

0,0

0.0

0.0

0.0

1045,7

1045,7

 

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

798,1

     

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

798,1

     

50,0

 

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

50,0

 

50,0

 

სხვა ხარჯები

798,1

           

04 00

განათლება

849,8

1419,0

404,9

1014,1

1552,9

342,9

1210,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

849,8

1014,1

0.0

1014,1

1210,0

 

1210,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0.0

0.0

0.0

     
 

სუბსიდია

849,8

1014,1

0,0

1014,1

1210,0

 

1210,0

 

არაფინანსური აქტივები

 

404,9

404,9

 

342,9

342,9

 
 

ძირითადი აქტივები

 

404,9

404,9

 

342,9

342,9

 

04 01

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება

849,8

1014,1

0.0

1014,1

1198,0

 

1198,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

849,8

1014,1

0.0

1014,1

1198,0

 

1198,0

 

სუბსიდიები

849,8

1014,1

 

1014,1

1198,0

 

1198,0

04 02

სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი

       

12,0

 

12,0

 

ხარჯები

       

12,0

 

12,0

 

სუბსიდია

       

12,0

 

12,0

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

0,0

404,9

404,9

0.0

342,9

342,9

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

404,9

404,9

0.0

342,9

342,9

 
 

ძირითადი აქტივები

 

404,9

404,9

 

342,9

342,9

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1252,3

1477,2

0.0

1477,2

1692,4

 

1692,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

1252,3

1477,2

0.0

1477,2

1692,4

 

1692,4

 

საქონელი და მომსახურება

41,7

17,2

0.0

17,2

30,0

 

30,0

 

სუბსიდიები

1210,6

1460,0

0.0

1460,0

1660,9

 

1660,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

1,5

 

1,5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

380,8

471.3

0.0

471.3

497,0

 

497,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

380,8

471.3

0.0

471.3

497,0

 

497,0

 

სუბსიდიები

380,8

471.3

0.0

471.3

497,0

 

497,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

0.0

0.0

     

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

380,8

471.3

0.0

471.3

497,0

 

497,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

380,8

471.3

0.0

471.3

497,0

 

497,0

 

სუბსიდიები

380,8

471.3

 

471.3

497,0

 

497,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

853,6

988.7

0.0

988.7

1163,9

 

1163,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

853,6

988.7

0.0

988.7

1163,9

 

1163,9

 

საქონელი და მომსახურება

23,8

 

0.0

       

 

სუბსიდიები

829,8

988.7

0.0

988.7

1163,9

 

1163,9

05 02 01

კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

188,7

239.2

0.0

239.2

294,0

 

294,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

188,7

239.2

0.0

239.2

294,0

 

294,0

 

სუბსიდიები

188,7

239.2

 

239.2

294,0

 

294,0

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

289,2

326.9

0.0

326.9

353,0

 

353.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

289,2

326.9

0.0

326.9

353.0

 

353.0

 

სუბსიდიები

289,2

326.9

 

326.9

353.0

 

353.0

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

125,7

175.0

0.0

175.0

215,0

 

215,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

125,7

175.0

0.0

175.0

215,0

 

215,0

 

სუბსიდიები

125,7

175.0

 

175.0

215,0

 

215,0

05 02 04

კულტურის ობიექტების შეკეთება

3,8

           
 

ხარჯები

3,8

           
 

საქონელი და მომსახურება

3,8

           

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

226,2

247.6

0.0

247.6

279,9

 

279,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

226,2

247.6

0.0

247.6

279,9

 

279,9

 

სუბსიდიები

226,2

247.6

 

247.6

279,9

 

279,9

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

20,0

 

0.0

 

22,0

 

22,0

 

ხარჯები

20,0

 

0.0

 

22,0

 

22,0

 

სუბსიდიები

20,0

 

0.0

 

22,0

 

22,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17,9

17.5

0.0

17.5

31,5

 

31,5

 

ხარჯები

17,9

17.5

0.0

17.5

31,5

 

31,5

 

საქონელი და მომსახურება

17,9

17.5

0.0

17.5

31,5

 

31,5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

416,7

451.2

111.0

340.2

398,1

 

398,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

       

 

ხარჯები

415,3

449.8

111.0

338.8

396,6

 

396,6

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

6.5

0.0

6.5

10,0

 

10,0

 

სუბსიდიები

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

378.3

111.0

267.3

321,6

 

321,6

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

       

 

ხარჯები

59,8

65,0

0.0

65,0

65,0

 

65,0

 

სუბსიდიები

59,8

65,0

 

65,0

65,0

 

65,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

356,9

386.2

0.0

275.2

331,6

 

331,6

 

ხარჯები

355,5

384.8

111.0

273.8

331,6

 

331,6

 

საქონელი და მომსახურება

3,2

6.5

0.0

6.5

10,0

 

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

352,3

378.3

111.0

267.3

321,6

 

321,6

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1,5

 

1,5

06 02 01

ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება

 

111,0

111,0

       
 

ხარჯები

 

111,0

111,0

       
 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

111,0

111,0

       

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

142,3

174,8

0.0

174,8

200,0

 

200,0

 

ხარჯები

142,3

174,8

0.0

174,8

200,0

 

200,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

142,3

174,8

0.0

174,8

200,0

 

200,0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

89,2

89.0

0.0

89.0

116,6

 

116,6

 

ხარჯები

89,2

89.0

0.0

89.0

116,6

 

116,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

89,2

89.0

0.0

89.0

116,6

 

116,6

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,3

3,5

0.0

3,5

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

3,3

3,5

0.0

3,5

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,3

3,5

0.0

3,5

5,0

 

5,0

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1.4

1,4

0.0

1,4

1,5

 

1,5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1,4

0.0

1,4

1,5

 

1,5

 

საშინაო

1.4

1,4

0.0

1,4

1,5

 

1,5

06 02 06

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

3.2

6,5

0.0

6,5

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

3.2

6,5

0.0

6,5

10,0

 

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.2

6,5

0.0

6,5

10,0

 

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

 

0.0

       

“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეილია ზაქარიაძე