„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 41
დოკუმენტის მიმღები თელავის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/08/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/08/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 04/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.163.016280
41
06/08/2015
ვებგვერდი, 12/08/2015
190020020.35.163.016280
„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
თელავის მუნიციპალიტეტი
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №41

2015 წლის 6 აგვისტო

ქ. თელავი

 

„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №56 დადგენილებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში (www.matsne.gov.ge, 31/12/2014, 190020020.35.163.016237)  და თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.           

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა გიორგობიანი



დანართი
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის

ბიუჯეტი


თავი I

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

 

  დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

შემოსავლები

7 137,9

10 072,8

გადასახადები

1 772,3

1 655,0

გრანტები

4 547,5

7 888,6

სხვა შემოსავლები

818,1

529,2

 

 

 

ხარჯები

4 421,6

6 226,3

შრომის ანაზღაურება

1 039,7

1 687,6

საქონელი და მომსახურება

1 765,5

2 138,3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

პროცენტი

131,4

57,7

სუბსიდიები

1 025,1

1 894,8

გრანტები

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

342,0

388,9

სხვა ხარჯები

117,8

59,0

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2 716,3

3 846,6

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 820,5

4 249,3

ზრდა

3 029,9

4 449,3

კლება

209,4

200,0

 

 

 

მთლიანი სალდო

-104,3

-402,7

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-231,0

-532,1

ზრდა

119,2

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

119,2

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

კლება

350,2

532,1

ვალუტა და დეპოზიტები

350,2

532,1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-126,7

-129,4

ზრდა

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

კლება

126,7

129,4

საგარეო

126,7

0,0

საშინაო

0,0

129,4

 

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

მუხლი 2. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის  გეგმა

შემოსულობები

7 347,2

10 272,8

შემოსავლები

7 137,9

10 072,8

არაფინანსური აქტივების კლება

209,4

200,0

გადასახდელები

7 451,5

10 675,5

ხარჯები

4 421,6

6 226,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 029,9

4 449,3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

126,7

129,4

ნაშთის ცვლილება

-231,0

-532,1

მუხლი 3. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 072,8 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 137,9

10 072,8

შემოსავლები

7 137,9

10 072,8

გადასახადები

1 772,3

1 655,0

გრანტები

4 547,5

7 888,6

სხვა შემოსავლები

818,1

529,2

 მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1655.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გადასახადები

1 772,3

1 655,0

ქონების გადასახადი

1 772,3

1 655,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

837,9

820,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

592,7

585,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

340,7

250,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 888,6  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

4 547,5

7 888,6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 547,5

7 888,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 281,9

4 118,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 218,6

3 994,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

63,3

124,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 265,6

3 769,8

 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2 361,0

2 858,7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

904,6

911,1

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს თელავის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 529.20 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

818,1

529,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

326,4

220,0

პროცენტები

98,0

45,0

დივიდენდები

-1,1

0,0

რენტა

229,5

175,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

199,7

170,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,8

5,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

27,6

55,4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

22,6

49,4

სანებართვო მოსაკრებელი

8,5

15,8

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4,0

3,5

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

10,0

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,1

6,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,1

6,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

458,8

250,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

5,3

3,8

მუხლი 7. თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 226,253 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

ხარჯები

4 421,6

6 226,253

შრომის ანაზღაურება

1 039,7

1 687,635

საქონელი და მომსახურება

1 765,5

2 138,282

პროცენტი

131,4

57,684

სუბსიდიები

1 025,1

1 894,802

სოციალური უზრუნველყოფა

342,0

388,860

სხვა ხარჯები

117,8

58,990

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4249,3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)   განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4449,3  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

68,659

74,600

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,000

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2753,197

4008,708

04 00

განათლება

103,472

230,295

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

104,570

135,648

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

სულ ჯამი

3029,898

4449,251

ბ) განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის :

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

209,4

200,0

არაფინანსური აქტივების კლება

209,4

200,0

არაწარმოებული აქტივები

209,4

200,0

მიწა

209,4

200,0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად :

 

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 920,8   

2 449,9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 775,0   

2 449,9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 771,4   

2 387,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

3,6   

62,7   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5,0   

0,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

140,8   

0,0   

702

თავდაცვა

88,2   

122,8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 943,9   

937,4   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

112,0   

30,1   

70421

სოფლის მეურნეობა

112,0   

30,1   

7045

ტრანსპორტი

1 787,7   

823,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 787,7   

823,3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

44,2   

84,0   

705

გარემოს დაცვა

174,5   

766,8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

174,5   

763,8   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

3,0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 810,4   

3 639,6   

7061

ბინათმშენებლობა

103,6   

7,0   

7063

წყალმომარაგება

628,5   

2 319,4   

7064

გარე განათება

171,9   

393,8   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

906,3   

919,4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

14,1   

17,6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

14,1   

17,6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

344,6   

977,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7,2   

306,1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

312,1   

620,9   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4,5   

20,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

20,7   

30,0   

709

განათლება

905,3   

1 359,8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

905,3   

1 359,8   

710

სოციალური დაცვა

249,7   

404,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

8,8   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

8,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,8   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

12,6   

9,4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

71,4   

103,3   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

13,3   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

150,9   

216,7   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

14,7   

53,1   

 

სულ

7 451,5   

10 675,5   

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -402,8 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -532,1  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება    -129,4 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  67-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 124,0 ათ.ლარი მიიმართოს:

ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 122,0 ათ. ლარი;

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათ. ლარი;

2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თელავის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვა, მობილიზება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების, წყალმომარაგების და არსებული საკანალიზაციო სისტემების  მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,  თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ბ.ა)  სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება ჭაბურღილების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოვლა-პატრონობა  და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ბ)  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია და შეძლებისდაგვარად ახალი კვანძების მოწყობა.

ბ.გ) დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 04 01)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, მყარი ნარჩენების გატანა. სპეც. ტექნიკის განახლება და ბუნკერების რაოდენობის ზრდა სისუფთავის უზრუნველსაყოფად.

ბ.ე) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას. 

ბ.ვ) სოფლის მხადარჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობის მატერიალური, ყოფითი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პროგრამით გათვალისწინებული თანხა მოხმარდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული  და კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციას, საერთო სარგებლობის შენობების აღჭურვას, და/ან გრძელვადიანი სარგებლობის ტექნიკის შესყიდვა აღჭურვას.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს,  რომლის ფარგლებშიც ყოველწლიურად ხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას. თელავის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბაგა-ბაღი : სოფ.აკურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვანთის ბაგა-ბაღი, სოფ. ბუშეტის ბაგა-ბაღი, სოფ. ქვ.ხოდაშნის ბაგა-ბაღი, სოფ. წინანდლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კონდოლის ბაგა-ბაღი, სოფ. კისისხევის ბაგა-ბაღი, სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღი, სოფ. ვარდისუბნის ბაგა-ბაღი, სოფ. ყარაჯალის ბაგა-ბაღი, სოფ. რუისპირის ბაგა-ბაღი, სოფ. იყალთოს ბაგა-ბაღი, სოფ. სანიორის ბაგა-ბაღი, სოფ. თეთრწყლების ბაგა-ბაღი, სოფ. ფშავლის ბაგა-ბაღი, სოფ. ლაფანყურის ბაგა-ბაღი, სოფ. ართანის ბაგა-ბაღი, სოფ.კისისხევის ბაგა-ბაღი, რომლებიც გაერთიანებულები არიან და შედიან ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“-ში. ერთ-ერთ პრიორიტეტს ბაგა-ბაღებში წარმოადგენს  აღმზრდელების გადამზადების საკითხი, აგრეთვე ბაღში ჰიგიენური პირობების მკაცრად დაცვა, რაც უპირველესია ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის. სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის უფრო ეფექტურად წარმართვისათვის უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება ინფრასტრუქტურის განახლებას.

ბ) სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა საბავშვო კულტურულ- საგანმანათლებლო ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, დაგეგმილია სააღმზრდელო პროცესის განვითარებისათვის და ხელშეწყობისათვის საჭირო ინვეტარის და სააღმზრდელო ლიტარატურის განახლება.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის  განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნა, სპორტსმენთა მომზადების  ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, მონაწილეობის მიღება რესპუბლიკურ ღონისძიებებზე.   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, ახალგაზრდული ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მოედნების მოწყობა, აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელება.

ა.ა) სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ბავშვთა ინტერესების გათვალისწინებას. ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, პროგრამით განხორციელდება გუნდების მომზადება და სხვადასხვა დონის სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა. პირველობების ჩატარება, მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება. სპორტის განვითარებისათვის ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ინფრასტრუქტურის განვითარება და მისი რეაბილიტაცია, მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ა.ბ) სპორტული   და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული და დასვენების ობიექტების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მნიშვნელოვანია ბავშვებსა და მოზარდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების და სხვადასხვა სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელება.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მოწყობა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლები. სხვადასხვა სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების ჩატარება. აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ქართული ფოლკლორული ხელოვნების და ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები  (პროგრამული კოდი 05 02 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში კრეატიული აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას და  შემოქმედებითი კონცერტების მოწყობას. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მატერიალურ -ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  ყოველივე ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ფუნქციონირებს ააიპ „წინანდლის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „რუისპირის სამუსიკო სკოლა“, ააიპ „აკურის სამუსიკო სკოლა“.

ბ.ბ) ა.ა.ი.პ. თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 02 05)

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, ორგანიზაციის მეშვეობით საზოგადოებას ეძლევა საშუალება მუდმივად გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია მისთვის საჭირო და საინტერესო საკითხებზე.

ბ.გ) ა.ა.ი.პ. თვთმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია ააიპ „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციაპლიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელშიც გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული 9 კულტურის სახლი, რომლებიც მრავალი სხვადასხვა ადგილობრივი კულტურული ღონისძიების განმახორციელებელია (სხვადასხვა სოფლის დღესასწაულები, შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სხვა). პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურის სახლების ინფრსტრუქტურის რეაბილიტაცია.

გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს  ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ და კულტურულ ცხოვრებაში (ლაშქრობები, ექსკურსიები, და ა.შ.). პროგრამის ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივი სპორტული და მოყვარულთა გუნდები.

დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მწერალთა ორგანიზაციების ხელშეწყობა.

ე) ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში მუდმივად მიმდინარეობს კულტურული და ისტორიული ძეგლების აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და თანამშრომლობა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ახლად აღმოჩენილ ისტორიულ ძეგლებზე ინფორმაციის მოძიება და მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის,  მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე.  სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. 

ა. ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ავადმყოფთა დიალიზით მკურნალობისათვის  ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

ა.ბ)  მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულთა შვილების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ომში  დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა, აგრეთვე ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაზე დაინვალიდებულთა მცირეწლოვან  შვილებზე  ყოველთვიურ ფულად დახმარებას (ომში დაღუპულთა შვილებზე 200 ლარი, დაინვალიდებულთა შვილებზე 150 ლარი). 

ა.გ)  სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ეკონომიურად გაჭირვებული ოჯახების შერჩევა, ისინი ქვეპროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსებით ფინანსდებიან. აგრეთვე ფინანსდებიან ის სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებულნი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ერთიან ბაზაში და თუ გარკვეულ დაავადებას ან გამოკვლევას სადაზღვევო კომპანიები ვერ აფინანსებენ.  

ქვეპროგრამით ხორციელდება აგრეთვე საერო და რელიგიურ დღესასწაულებზე სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების ან საჩუქრების გადაცემას (მრავალშვილიანი დედები, უდედმამო ბავშვები, 100 წელს გადაცილებული მოხუცები, 9 აპრილს დაზარალებულები , ინვალიდი ბავშვები, ომის მონაწილეები, სამაჩაბლო-აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ოჯახები, დევნილები, 2008 წლის 8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა ოჯახები).

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია აგრეთვე ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის სამშენებლო მასალების შესაძენად დახმარება.

ა.დ)  სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას. თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო გარდაცვლილი დევნილის და უპატრონო მიცვალებულის დასაკრძალად 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება.

ა. ე)  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა (100ლარი პირველ ბავშვზე და 150 ლარი მეორე ბავშვზე) დაბადებისას ოჯახების ფინანსურ დახმარებას და აგრეთვე მრავალშვილიანი ოჯახები, სადაც 18 წლამდე ოთხი და მეტი ბავშვია ყოველთვიურად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას (ბავშვზე 30 ლარი).

ა. ვ)  დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრებლად უვარგისი ბინების მქონე მოქალაქეთათვის დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფას.

ა.ზ.) მოქალაქეთა  ტრანსპორტით მგზავრობის   და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრთა შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის გამოყოფილია ტრანსპორტი, რომელთა საშუალებითაც  მთელი წლის განმავლობაში ისეთ სოფლებში სადაც არ ხდება ტრასნპორტის რეგულარული მოძრაობა,   მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყოს შეუფერხებლად და კომფორტულად გადაადგილება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია I ჯგუფის ინვალიდების, დევნილების, მრავალშვილიანი ოჯახების ელექტრო ენერგიით სარგებლობის თანადაფინანსება.

ა.თ.)  სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებში  საწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმძიმესი საწარმოო ტრამვის შედეგად  დაზარალებული პირებისათვის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესებას.

ბ)ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ.  პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით.

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

ორგანიზაციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

თელავის მუნიციპალიტეტი

7 578,2

10 804,888

 

ხარჯები

4 421,6

6 226,253

 

შრომის ანაზღაურება

1 039,7

1 687,635

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 029,9

4 449,251

 

ვალდებულებების კლება

126,7

129,383

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 047,6

2 462,988

 

ხარჯები

1 852,2

2 375,334

 

შრომის ანაზღაურება

987,6

1 597,435

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,7

74,600

 

ვალდებულებების კლება

126,7

13,054

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

406,9

618,042

 

ხარჯები

379,9

596,810

 

შრომის ანაზღაურება

224,7

324,710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,0

20,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,232

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 364,5

1 782,246

 

ხარჯები

1 322,9

1 715,825

 

შრომის ანაზღაურება

762,9

1 272,725

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,6

54,600

 

ვალდებულებების კლება

0,0

11,821

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

62,699

 

ხარჯები

0,0

62,699

01 04

დავალიანებების დაფარვა

3,6

0,000

 

ხარჯები

3,6

0,000

01 05

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

5,0

0,000

 

ხარჯები

5,0

0,000

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

267,6

0,000

 

ხარჯები

140,8

0,000

 

ვალდებულებების კლება

126,7

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

88,2

122,849

 

ხარჯები

88,2

122,849

 

შრომის ანაზღაურება

52,1

90,200

02 02

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

88,2

122,849

 

ხარჯები

88,2

122,849

 

შრომის ანაზღაურება

52,1

90,200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 928,7

5 448,182

 

ხარჯები

1 175,5

1 335,028

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 753,2

4 008,708

 

ვალდებულებების კლება

0,0

104,446

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 787,7

914,095

 

ხარჯები

31,4

112,615

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 756,3

710,700

 

ვალდებულებების კლება

0,0

90,780

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 190,6

3 530,699

 

ხარჯები

781,8

1 032,935

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

408,8

2 484,098

 

ვალდებულებების კლება

0,0

13,666

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

103,6

7,000

 

ხარჯები

103,6

7,000

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

628,5

2 333,062

 

ხარჯები

388,0

366,986

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,5

1 952,410

 

ვალდებულებების კლება

0,000

13,666

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

171,9

393,750

 

ხარჯები

142,8

392,150

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,1

1,600

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

174,5

766,799

 

ხარჯები

147,4

266,799

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,1

500,000

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

112,0

30,088

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,0

30,088

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

44,2

83,951

 

ხარჯები

44,2

83,951

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

896,3

919,436

 

ხარჯები

308,1

105,526

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

588,2

813,910

03 07

შპს „ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური“

10,0

0,000

 

ხარჯები

10,0

0,000

04 00

განათლება

905,3

1 359,795

 

ხარჯები

801,9

1 129,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,5

230,295

04 01 01

სკოლამდელი განათლება

905,3

1 349,795

 

ხარჯები

801,9

1 119,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,5

230,295

04 01 02

სკოლამდელი აღზრდის საგანმანათლებლო ღონისძიებები

0,0

10,000

 

ხარჯები

0,0

10,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

344,6

978,524

 

ხარჯები

240,0

841,352

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,6

135,648

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,524

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

7,2

306,148

 

ხარჯები

7,2

210,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

95,648

05 01 02

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

7,2

209,000

 

ხარჯები

7,2

209,000

05 01 01

სპორტული   და დასვენების ღონისძიებების ხელშეწყობა

0,0

97,148

 

ხარჯები

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

95,648

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

312,1

585,852

 

ხარჯები

207,6

545,852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,6

40,000

05 02 02

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

312,1

585,852

 

ხარჯები

207,6

545,852

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,6

40,000

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20,7

31,524

 

ხარჯები

20,7

30,000

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,524

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4,5

20,000

 

ხარჯები

4,5

20,000

05 06

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

0,0

35,000

 

ხარჯები

0,0

35,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

263,8

432,551

 

ხარჯები

263,8

422,191

 

ვალდებულებების კლება

0,0

10,360

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

14,1

17,630

 

ხარჯები

14,1

17,630

06 02

სოციალური პროგრამები

249,7

414,9

 

ხარჯები

249,7

404,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

10,4

06 02 06

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0

8,000

 

ხარჯები

0,0

8,000

06 02 01 01

მარჩენალდაკარგულ პირთა და დაინვალიდებულთა შვილების სოციალური დაცვა

12,6

10,630

 

ხარჯები

12,6

9,400

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,230

06 02 01 02

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

150,9

216,717

 

ხარჯები

150,9

216,717

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1,8

9,500

 

ხარჯები

1,8

9,500

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

71,4

110,460

 

ხარჯები

71,4

103,260

 

ვალდებულებების კლება

0,0

7,200

06 02 07

დროებითი საცხოვრებელით უზრუნველყოფა

0,0

13,300

 

ხარჯები

0,0

13,300

06 02 05

მოქალაქეთა  ტრანსპორტით მგზავრობის   და კომუნალური გადასახადებზე ხელშეწყობის ღონისძიებები

12,9

45,530

 

ხარჯები

12,9

43,600

 

ვალდებულებების კლება

0,0

1,930

06 02 08

სახელმწიფო-საბიუჯეტო ორგანიზაციებშისაწარმოო ტრამვის შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება

0,0

0,784

 

ხარჯები

0,0

0,784