ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №53 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №53 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 31
დოკუმენტის მიმღები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/08/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.128.016232
31
06/08/2015
ვებგვერდი, 13/08/2015
190020020.35.128.016232
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №53 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №31

2015 წლის  6 აგვისტო

დ. ხარაგაული       

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

 ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20  მუხლის საფუძველზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების  შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  22  დეკემბრის № 53  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  ვებგვერდი  23/12/2014) .   
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2015  წლის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2015  წლის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით. 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,829.9

3,461.8

5,368.1

9,950.2

3,049.2

6,901.0

9627,6

3218,5

6,409.1

გადასახადები

281.7

0.0

281.7

977.0

0.0

977.0

880.0

0.0

880.0

გრანტები

7,151.5

3,461.8

3,689.7

7,493.3

3,049.2

4,444.1

7524,6

3218,5

4,306.1

სხვა შემოსავლები

1,396.7

0.0

1,396.7

1,479.9

0.0

1,479.9

1,223.0

0.0

1,223.0

ხარჯები

5,467.5

641.3

4,826.2

6,884.6

598.5

6,286.1

7179.8

447,4

6,732,4

შრომის ანაზღაურება

1,379.1

0.0

1,379.1

1,368.0

0.0

1,368.0

1,498.6

26.0

1,472.6

საქონელი და მომსახურება

1,421.1

563.0

858.1

1,929.5

598.5

1,331.0

1112,5

255,6

856,9

სუბსიდიები

2,052.6

11.4

2,041.2

2,739.1

0.0

2,739.1

3576.1

110.0

3,466,1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

305.0

0.0

305.0

სოციალური უზრუნველყოფა

547.8

0.0

547.8

820.5

0.0

820.5

581,5

2.0

579,5

სხვა ხარჯები

66.9

66.9

0.0

27.5

0.0

27.5

106.1

53.8

52.3

საოპერაციო სალდო

3,362.4

2,820.5

541.9

3,065.6

2,450.7

614.9

2447,8

2771,1

-323,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,795.1

1,552.3

242.8

4,206.3

3,861.9

344.4

3078,3

2791,3

287,0

ზრდა

1,807.9

1,552.3

255.6

4,228.5

3,861.9

366.6

3078,3

2791,3

287,0

კლება

12.8

0.0

12.8

22.2

0.0

22.2

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1,567.3

1,268.2

299.1

-1,140.7

-1,411.2

270.5

-630.5

-20.2

-610.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,567.3

1,268.2

299.1

-1,140.7

-1,411.2

270.5

-638.6

-28.3

-610.3

ზრდა

1,567.3

1,268.2

299.1

270.5

0.0

270.5

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,567.3

1,268.2

299.1

270.5

 

270.5

0.0

 

 

კლება

0.0

0.0

0.0

1,411.2

1,411.2

0.0

638.6

28.3

610.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

1,411.2

1,411.2

 

638.6

28.3

610.3

ვალდებულებების ცვლილება

           

-8,1

-8,1

 

კლება

           

8,1

8,1

 

საშინაო

           

8,1

8,1

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

                                                                                                                                                                                                                                

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება,  თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8 842,7

3 461,8

5 380,9

9972,4

3049,2

6923,2

9627,6

3218,5

6409,1

შემოსავლები

8 829,9

3 461,8

5 368,1

9950,2

3049,2

6901,0

9627,6

3218,5

6409,1

არაფინანსური აქტივების კლება

12,8

0,0

12,8

22,2

0,0

22,0

 

0,0

 

0,0

0,0

გადასახადები

281,7

0,0

281,7

977,0

0,0

977,0

880,0

0,0

880,0

ხარჯები

5 467,5

641,3

4 826,2

6884,6

598,5

6286,1

7179,8

447,4

6732,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 807,9

1 552,3

255,6

4228,5

3861,9

366,6

3078,3

2791,3

287,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0 

0,0 

1411,2

1411,2

0,0

-638,6

-28.3

-610.3

ნაშთის ცვლილება

1 567,3

1 268,2

299,1

- 1140,7        

-1411,2

 

270,5

 

     -1411,2

 

270,5

-638,6

-28.3

-610.3

 

3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი  3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები    9627.6  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8 829,9

3 461,8

5 368,1

9 950,2

3 049,2

6 901,0

9627,6

3218,5

6 409,1

გადასახადები

281,7

0,0

281,7

977,0

0,0

977,0

880,0

0,0

880,0

გრანტები

7 151,5

3 461,8

3 689,7

7 493,3

3 049,2

4 444,1

7524,6

3218,5

4 306,1

სხვა შემოსავლები

1 396,7

0,0

1 396,7

1 479,9

0,0

1 479,9

1 223,0

0,0

1 223,0

                                                                                                                                                                     

4. დადგენილების მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 4.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის  გადასახადები

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 880.0  ათასი ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

281,7

0,0

281,7

977,0

0,0

977,0

880,0

0,0

880,0

ქონების გადასახადი

281,7

0,0

281,7

977,0

0,0

977,0

880,0

0,0

880,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

43,7

 

43,7

85,8

 

85,8

80,0

 

80,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1,8

 

1,8

2,0

 

2,0 

0,0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

236,2

0,0

236,2

899,2

0,0

899,2

800,0

0,0

800,0

იურიდიულ პირებიდან

236,2

 

236,2

889,2

 

899,2

800,0

 

800,0

 

5.  დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2015 წლის ბიუჯეტის გრანტები 7524.6 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

გრანტები

7 151,5

3 461,8

3 689,7

7 493,3

 

 

 

 

3049,2

4 444,1

 

 

 

 

7524.6

 

 

 

 

3218.5

 

 

 

 

4306.1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 151,5

3 461,8

3 689,7

7 493,3

3 049,2

4 444,1

7524,6

3218,5

4306.1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 689,7

0,0

3 689,7

4 444,1

0,0

4 444,1

4 444,1

138,0 

 

 

 

 

4306.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 559,7

 

3 559,7

4 306,1

 

4 306,1

4 306,1

 

4 306,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130,0

 

130,0

138,0

 

138,0

138,0

138,0 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 461,8

3 461,8

0,0

3 049,2

3 049,2

0,0

3080,5

3080,5

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2 688,6

2 688,6

 

2 279,0

2279,0

 

2313,0

 2313,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

773,2

773,2

 

770,2

770,2

 

767.5

 

 

 

6. დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 6.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1223.0 ათასი ლარის ოდენობით.  

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

1 396,7

0,0

1 396,7

1 479,9

0,0

1 479,9

1 223,0

0,0

1 223,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

202,8

0,0

202,8

219,2

0,0

219,2

195,0

0,0

195,0

პროცენტები

37,3

 

37,3

87,3

 

87,3

60,0

 

60,0

რენტა

165,5

0,0

165,5

131,9

0,0

131,9

135,0

0,0

135,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

135,9

 

135,9

101,9

 

101,9

115,0

 

115,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,6

 

29,6

30,0

 

30,0

20,0

 

20,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

6,5

0,0

6,5

6,9

0,0

6,9

8,0

0,0

8,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

6,5

0,0

6,5

6,9

0,0

6,9

8,0

0,0

8,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,6

 

0,6

0,9

 

0,9

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,9

 

5,9

6,0

 

6,0

8,0

 

8,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1 167,6

 

1 167,6

1 241,6

 

1 241,6

1 020,0

 

1 020,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

19,8

 

19,8

12,2

 

12,2

0,0

 

 

 

7.  დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს  ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 7. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 7179.8ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,467.5

641.3

4,826.2

6,884.6

598.5

6,286.1

7179,9

447,4

6732,4

შრომის ანაზღაურება

1,379.1

0.0

1,379.1

1,368.0

0.0

1,368.0

1,498.6

26.0

1,472.6

საქონელი და მომსახურება

1,421.1

563.0

858.1

1,929.5

598.5

1,331.0

1112,5

        255.6

856,9

სუბსიდიები

2,052.6

11.4

2,041.2

2,739.1

0.0

2,739.1

3,576.1

110.0

3466.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

305.0

0.0

305.0

სოციალური უზრუნველყოფა

547.8

0.0

547.8

820.5

0.0

820.5

600.5

2.0

598.5

სხვა ხარჯები

66.9

66.9

0.0

27.5

0.0

27.5

106.1

53.8

52.3

                                                                                                                                                                                                                                

8. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 8. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3078,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა.) განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  3078,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

58.9

 

58.9

91,8

 

91,8

   41.5

0.0

41.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.9

 

1.9

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,062.4

1,033.1

29.3

2,795,7

2,662,9

132,8

2795,1

2679,0

116,1

04 00

განათლება

284.5

236.4

48.1

725,9

695,2

30,7

129,4

0.0

 129,4

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

390.2

282.8

107.4

602,2

503,8

98,4

112,3

      112,3

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

0.0

10.0

12,2

0.0

12,2

0.0

0.0

 

 

სულ

1,807.9

1,552.3

255.6

4,228,5

3861,9

366,6

3078,3

    2791,3

287,0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

12.8

0.0

12.8

22,2

0.0

22,2

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

12.8

 

12.8

   11,9

 

11,9

0.0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

10,3

0.0

10,3

0.0

0.0

0.0

 

9. დადგენილების  მეცხრე  მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 9. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური                 კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,756.4   

7.3   

1,749.1   

2,023.4   

5.3   

2,018.1   

2,093.5   

0.0   

2,093.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,756.4   

7.3   

1,749.1   

2,023.4   

5.3   

2,018.1   

2,091.5   

0.0   

2,091.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,756.4   

7.3   

1,749.1   

2,023.4   

5.3   

2,018.1   

2,035.6    

0.0   

2,035.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

55.9   

0.0   

55.9   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

2.0   

0.0   

2.0   

702

თავდაცვა

82.8   

0.0   

82.8   

101.7   

0.0   

101.7   

88.8   

26.0   

62.8   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

287.1   

0.0   

287.1   

355.7   

0.0   

355.7   

306.2   

0.0   

306.2   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

287.1   

0.0   

287.1   

355.7   

0.0   

355.7   

306.2   

0.0   

306.2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,766.4   

1,572.8   

193.6   

3,347.1   

2,927.1   

420.0   

2,527.3   

2,247.7   

279.6   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0   

0.0   

0.0   

25.0   

0.0   

25.0   

32.1   

0.0   

32.1   

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0   

0.0   

0.0   

25.0   

0.0   

25.0   

32.1   

0.0   

32.1   

7045

ტრანსპორტი

1,766.4   

1,572.8   

193.6   

3,322.1   

2,927.1   

395.0   

2,495.2   

2,247.7   

247.5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,766.4   

1,572.8   

193.6   

3,322.1   

2,927.1   

395.0   

2,495.2   

2,247.7   

247.5   

705

გარემოს დაცვა

170.7   

0.0   

170.7   

462.5   

169.5   

293.0   

462.3   

33.3   

429.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

170.7   

0.0   

170.7   

462.5   

169.5   

293.0   

462.3   

33.3   

429.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

277.1   

66.9   

210.2   

381.3   

58.8   

322.5   

1,208.0   

715.5   

492.5   

7061

ბინათმშენებლობა

66.9   

66.9   

0.0   

27.5   

0.0   

27.5   

50.0   

0.0   

50.0   

7063

წყალმომარაგება

0.0   

0.0   

0.0   

34.8   

0.0   

34.8   

231.0   

206.0   

25.0   

7064

გარე განათება

116.7   

0.0   

116.7   

195.2   

58.8   

136.4   

185.6   

3.5   

182.1   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

93.5   

0.0   

93.5   

123.8   

0.0   

123.8   

741.4   

506.0   

235.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

84.6   

0.0   

84.6   

110.8   

0.0   

110.8   

115.0   

110.0   

5.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

84.6   

0.0   

84.6   

110.8   

0.0   

110.8   

115.0   

110.0   

5.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,424.0    

287.8   

1,136.2   

1,933.5   

503.8   

1,429.7   

1,553.3   

112.3   

1,441.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

414.7   

32.3   

382.4   

562.9   

85.6   

477.3   

497.1   

0.0   

497.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

811.2   

255.5   

555.7   

1,194.1   

418.2   

775.9   

880.6   

106.7   

773.9   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

27.4   

0.0   

27.4   

28.6   

0.0   

28.6   

45.0   

0.0   

45.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

170.7   

0.0   

170.7   

147.9   

0.0   

147.9   

130.6   

5.6   

125.0   

709

განათლება

871.6   

258.8   

612.8   

1,578.8   

795.9   

782.9   

1,244.7   

0.0   

1,244.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

721.8    

258.8   

463.0   

1,376.9   

795.9   

581.0   

993.4   

0.0   

993.4   

7092

ზოგადი განათლება

73.7   

0.0   

73.7   

96.0   

0.0   

96.0   

137.3   

0.0   

137.3   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

73.7   

0.0   

73.7   

96.0   

0.0    

96.0   

137.3   

0.0   

137.3   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

76.1   

0.0   

76.1   

105.9   

0.0   

105.9   

105.9   

0.0   

114.0   

710

სოციალური დაცვა

554.7   

0.0   

554.7   

818.3   

0.0   

818.3    

667.1   

2.0   

665.1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

343.2   

0.0   

343.2   

573.8   

0.0   

573.8   

448.8   

0.0   

448.8   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

343.2   

0.0   

343.2   

573.8    

0.0   

573.8   

448.8   

0.0   

448.8   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4.6   

0.0   

4.6   

36.7   

0.0   

36.7   

30.0   

0.0   

30.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

204.9    

0.0   

204.9   

206.8   

0.0   

206.8   

186.3   

0.0   

186.3   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2.0   

0.0   

2.0   

1.0   

0.0   

1.0   

2.0   

2.0   

0.0   

 

სულ

7,275.4   

2,193.6   

5,081.8    

11,113.1   

4,460.4   

6,652.7   

10,266.2   

3,246.8   

7,019.4   

 

10. დადგენილების  მეათე  მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 10. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 630.5 ათასი ლარის ოდენობით”.

11. დადგენილების  მეთერთმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 11.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 638.6 თასი ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –  638.6 ათასი ლარის ოდენობით”.

 

12. დადგენილების  მეთორმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

 ,,მუხლი 12. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის  ბიუჯეტის   სარეზერვო ფონდი 55.9  ათასი ლარის ოდენობით.

ა)  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015  წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის ოდენობა განისაზღვროს 55.9   ათასი ლარის ოდენობით  და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

ბ) წინა წლებში წარმოქმნილიწინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 2.0  ათასი ლარი”.

13.  დადგენილების  მეცამეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს რედაქციით:

,,მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი  138.0     ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  110.0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 26 .0    ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.”

14. დადგენილების  მეთოთხმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად”.

15. დადგენილების  მეთხუთმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:                                        

,,მუხლი 15. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 395.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება

2.საგანგებო სიტუაციების მართვა –3062  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა  სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა. საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-20 თავის 163 პრიმა  მუხლის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის უზრუნველყოფის დროებითი წესით 2015 წლის 10 იანვრამდე მუნიციპალიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. აღნიშნულ უფლებამოსილებას მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 2015 წლის 10 იანვრიდან კი აღნიშნული სამსახურის დაფინანსება განხორციელდება მხოლოდ ეკონომიკური კლასიფიკაციის ერთი მუხლით ,,მიმდინარე გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს“ მისთვის განკუთვნილი  წლიური ასიგნების 1/12 -ის ფარგლებში ყოველ თვეში )

3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 88.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფa, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და  რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

4.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია4197.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

5.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა1684.1  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. გაგრძელდება ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია. მოხდება კიცხი-ხიდარის, ხარაგაული ბაზალეთის,ბორითი-მარიამწყარო-ღორეშის გზების რეაბილიტაცია.

6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 928.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება  სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის  სასმელი წყლით უზრუნველოფა.

7. სანიაღვრე და საკანალიზაციო  არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა43.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი მშენებარე საავადმყოფოს ეზოში.

8. დასუფთავების ღონისძიებები 419.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ახლადშექმნილი წყალანირების ჯგუფის მიერ კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა–შეკეთება. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები. დასუფთავების ღონისძიებები გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში

9.წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 231. 0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები, ასევე მოეწყობა წყალმომარაგების სისტემა მშენენებარე საავადმყოფოსა და მის მიმდებარე ქუჩებზე.

10.  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 185.6  ათასი ლარი

(პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ჭავჭავაძის, გურამიშვილის, გრიშაშვილის, დევდარიანის, ნიორაძის, კიკნაძის და გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითსა და  ბორითში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.

11.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 741.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

შემოიღობება პატარა ხარაგაულში სასაფლაოს ტერიტორია და კეთილმოეწყობა სასაფლაოს შესასვლელი. დაბაში ახლად აშენებული საავადმყოფოს ეზოში კეთილმოეწყობა ტერიტორია და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. მოხდება დაბა ხარაგაულში არსებული ღია ესტრადის და ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია.

12. სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 32.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)

 ამ პროგრამით გაგრძელდება   მარტივი ტიპის  სანერგე მეურნეობის დაფინანსება,  სოფელ კიცხის ტერიტორიზე ვაზის ნამყენი ნერგების ცივი გამოყვანისათვის, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ მევენახეობა–მეღვინოების დარგის აღორძინებასა და  შემდგომ განვითარებას.

მოეწყობა თხილისა და კაკლის სადემონსტრაციო ნაკვთები და დაფინანსდება მემცენარეობის მიმართულებით ნიადაგის ანალიზის ჩატარება.

13. განათლება1244.7  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ახლად აშენებულ ბაღებში მოხდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად ბავშვების კვებისათვის აუცილებელი ნორმების დაწესებისათვის დამატებითი სახსრების გამოყოფა.   

  სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

  1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 993.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04

01)  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.  გაერთიანებაში  ამჟამად შედის თორმეტი  საბავშვო ბაღი და  უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა  კიდევ სამი საბავშვო ბაღი.

  1.   ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 137.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხდება  მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაში სწავლობს 110 მოსწავლე და 27 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 16 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და  ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. ადგილობრივი დაფინaნსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 16 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს ეხმარება სამედიცინო მომსახურეობაში, უმაღლესი განათლების მისაღებად სწავლის დაფინანსებაში და ა. შ.

შშმ მქონე ბავშვებისათვის დღის ცენტრის მოწყობა სკოლა-პანსიონის ბაზაზე.

  1.   სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება114.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

  1.  კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1553.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

  1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 497.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

 2015 წელს  გაიმართება და დაფინანსდება  სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში და ჭადრაკში,მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი  ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა კალათბურთში, ფრენბურთში ვაჟებსა და გოგოგონებს შორის,  მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ტ/ერთეულებსა  და სკოლებს შორის, ასევე ქუჩის კალათბურთის ჩატარება. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში.

აგრეთვე მოხდება ხარაგაულის  სასპორტო სკოლის, ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ჩხერიმელა -2009“–ისა და სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის  დაფინანსება.

  1. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –880.6  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და  ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

20. ელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 45.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

 პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა  საკნონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, მოხდება მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის  მუნიციპალური ცენტრის სუბსიდირება, ამასთან მოხდება  მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გაშუქება სხვადასხა სატელევიზიო არხების საშუალებით

21.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 25.6   ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ:  ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „ხარაგაულობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.  სოფ ზვარეში ბანაკის აშენება.

22. რელიგიის დაფინანსება 105.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია  დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრისა და სხვადსხვა რელიგიური დაწესებულებების   სუბსიდირება.

23. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 802.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისგან. ასევე გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების, ინვალიდი  და ობოლი  ბავშვების, ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების, უსინათლოების, მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა  სოციალური დაცვა.

  1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება115.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01)

 პროგრამა ითვალისწინებს  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლის ღონისძიებებს,  პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას; დავადებების პირველად ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელებას, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას,  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავებას, ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას და ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარიული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათა გატარება. ჯანმრთელობისათვის საზიანო რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება, ავადობის პროგნოზირება და საწინააღმდეგო ღონისძიებათაგატარება.

25.სოციალური პროგრამები687.1  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.  სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

26. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) 96.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა.   სასადილო ემსახურება 62 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს  და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით. 

  1.  270.0 ათასი ლარი ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამა

პროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო კვლევების  საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსებას ან ისეთი ოპერაციების და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, რომელიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამით; ასევე სიცოცხლისთვის საშიში,  პროგრესირებადი და ქრონიკული დაავადების  მქონე ავადმყოფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. სამედიცინო დახმარების პროგრამა  განხორციელდება  შესაბამისი  კომისიის დებულების მიხედვით.

  1. 15.0 ათასი ლარი__ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება   

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს არაუმეტეს 500 ლარით( დახმარება განხორციელდება შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით).

  1. 2.ათასი ლარი ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

100 წლის ასაკისა  და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ფინანსური და მორალური მხარდაჭერა, მოხუცების პატივისცემა და თანადგომა.

  1. 61.8 ათასი ლარი – შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და   რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა,  მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე  ერთჯერადი დახმარებები.  მათ შორის: 18    წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის  და პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. შშმ ბავშვთა საკურორტო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება. გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგორც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან, ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

  1. 30.0 ათასი ლარი_ სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამის მოსარგებლნი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000-ს, მათი ოჯახებისათვის გაწეული  ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით.

  1.   40.0 ათასი ლარი სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, სოციალურად დაუცველი: უდედმამო ბავშვების, უკიდურესად გაჭირვებული, დავრდომილი და ინვალიდი მოქალაქეების, იძულებით გადაადგილებული პირების  ფინანსური , მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა;  მე–2  მსოფლიო ომის მონაწილეების (9 მაისთან დაკავშირებით), ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით   შშმ ბავშვთა   ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 1 ივნისი),  დედის და ქალთა დღეებთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი, დავრდომილი, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დედების ფინანსური ან მატერიალური მხარდაჭერა.

  1.   20.0 ათასი ლარი _ ლეიკემიით დაავადებულ და ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციართა მგზავრობის ღირებულების ანაზღაურების პროგრამა

ლეიკემიით დაავადებულ და ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით.

  1.    5.0 ათასი ლარი _ გენდერული პროგრამების და პროექტების მხარდაჭერა 

პროგრამა ითვალისწინებს  სხვადასხვა გენდერული პროექტების მხარდაჭერას, ასევე, დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის პროგრამაში ჩართვის მსურველ ბენეფიციართა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ეროვნული სკრინინგ ცენტრის იმერეთის  მომსახურების ცენტრამდე.

  1.   5.0 ათასი ლარი _ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული ოჯახების კომპენსაცია

პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპული იმ ოჯახების დახმარებას, რომლებიც ვერ მოხვდნენ სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებთა რიცხვში.

  1.    30.ათასი ლარი –ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური  დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და  ახალშობილთა ოჯახების  ერთჯერად დახმარებას.           ახალშობილთა ოჯახების  სოციალური დაცვის  ერთჯერადი  დახმარებები: პირველი ბავშვის შეძენისას _100 ლარი, მეორე ბავშვის შეძენისას _ 200 ლარი; მესამე ბავშვის შეძენისას _ 300 ლარი, მეოთხე ბავშვის შეძენისას _ 400 ლარი, მეხუთე ბავშვის შეძენისას 500 და  ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენის შემთხვევაში _ 800 ლარი; ტყუპების შეძენის შემთხვევაში _ 700 ლარი.

  1.   ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

  1.      80.0 ათასი ლარი _ სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების  სოციალური  დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის, მეწყერის  და სხვა  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე  ოჯახების  ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა.

სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და  მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება  დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს კომისიის დებულების შესაბამისად  სტიქიით  დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების    შემსწავლელი  კომისიის წარდგინებით.

3930.0 ათასი ლარი  უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

40. მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია –50.0 ათასი ლარი. (პროგრამული კოდი 03 02 03)

  პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების, ფასადების მოწყობა.

41. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 811.1 ათასი ლარი   (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები”.

16. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

,,მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2013  წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

7,275.4

2,193.6

5,081.8

11,113.1

4,460.4

6,652.7

10,266.2

3,246.8

7,019.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

235.0

0.0

235.0

142.0

0.0

142.0

142.0

0.0

142.0

 

ხარჯები

5,467.5

641.3

4,826.2

6,884.6

598.5

6,286.1

7,179.8

447.4

6,732.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,379.1

0.0

1,379.1

1,368.0

0.0

1,368.0

1,498.6

26.0

1,472.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,807.9

1,552.3

255.6

4,228.5

3,861.9

366.6

3,078.3

2,791.3

287.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

8.1

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,756.4

7.3

1,749.1

2,023.4

5.3

2,018.1

2,093.5

0.0

2,093.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

0.0

169.0

133.0

0.0

133.0

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

1,697.5

7.3

1,690.2

1,931.6

5.3

1,926.3

2,052.0

0.0

2,052.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,155.1

0.0

1,155.1

1,144.7

0.0

1,144.7

1,419.1

0.0

1,419.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.9

0.0

58.9

91.8

0.0

91.8

41.5

0.0

41.5

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

434.6

1.0

433.6

465.6

2.3

463.3

583.2

0.0

583.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

23.0

 

23.0

23.0

 

23.0

 

ხარჯები

424.5

1.0

423.5

456.3

2.3

454.0

560.7

0.0

560.7

 

შრომის ანაზღაურება

225.1

0.0

225.1

251.2

0.0

251.2

324.3

0.0

324.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.0

10.1

9.3

0.0

9.3

22.5

0.0

22.5

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

1,321.8

6.3

1,315.5

1,557.8

3.0

1,554.8

1,452.4

0.0

1,452.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

 

143.0

110.0

 

110.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

1,273.0

6.3

1,266.7

1,475.3

3.0

1,472.3

1,433.4

0.0

1,433.4

 

შრომის ანაზღაურება

930.0

0.0

930.0

893.5

0.0

893.5

1,094.8

0.0

1,094.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.8

0.0

48.8

82.5

0.0

82.5

19.0

0.0

19.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55.9

0.0

55.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55.9

0.0

55.9

 

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

369.9

0.0

369.9

457.4

0.0

457.4

395.0

26.0

369.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

66.0

0.0

66.0

9.0

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

368.0

0.0

368.0

456.7

0.0

456.7

395.0

26.0

369.0

 

შრომის ანაზღაურება

224.0

0.0

224.0

223.3

0.0

223.3

79.5

26.0

53.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.0

1.9

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

287.1

0.0

287.1

355.7

0.0

355.7

306.2

0.0

306.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

 

56.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

285.9

0.0

285.9

355.0

0.0

355.0

306.2

0.0

306.2

 

შრომის ანაზღაურება

171.9

0.0

171.9

165.2

0.0

165.2

2.9

0.0

2.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

1.2

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

82.8

0.0

82.8

101.7

0.0

101.7

88.8

26.0

62.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

 

10.0

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

82.1

0.0

82.1

101.7

0.0

101.7

88.8

26.0

62.8

 

შრომის ანაზღაურება

52.1

0.0

52.1

58.1

0.0

58.1

76.6

26.0

50.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,214.2

1,639.7

574.5

4,190.9

3,155.4

1,035.5

4,197.6

2,996.5

1,201.1

 

ხარჯები

1,151.8

606.6

545.2

1,395.2

492.5

902.7

1,394.4

309.4

1,085.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,062.4

1,033.1

29.3

2,795.7

2,662.9

132.8

2,795.1

2,679.0

116.1

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

8.1

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

991.2

803.5

187.7

2,514.0

2,145.0

369.0

1,684.1

1,460.0

224.1

 

ხარჯები

202.8

43.5

159.3

272.4

0.0

272.4

141.1

0.0

141.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

788.4

760.0

28.4

2,241.6

2,145.0

96.6

1,534.9

1,451.9

83.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

8.1

0.0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

662.5

503.2

159.3

1,584.6

1,272.9

311.7

1,591.5

1,451.9

139.6

 

ხარჯები

200.0

40.7

159.3

272.4

0.0

272.4

136.6

0.0

136.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

462.5

462.5

0.0

1,312.2

1,272.9

39.3

1,454.9

1,451.9

3.0

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

114.0

85.6

28.4

126.5

83.5

43.0

88.1

8.1

80.0

 

ხარჯები

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.2

82.8

28.4

126.5

83.5

43.0

80.0

0.0

80.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.1

8.1

0.0

03 01 03

ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

214.7

214.7

0.0

802.9

788.6

14.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.7

214.7

0.0

802.9

788.6

14.3

0.0

0.0

0.0

03 01 04

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

354.3

66.9

287.4

720.0

228.3

491.7

928.9

242.8

686.1

 

ხარჯები

354.3

66.9

287.4

491.7

0.0

491.7

676.1

0.0

676.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

228.3

228.3

0.0

252.8

242.8

10.0

03 02 01

სანიაღვრე და საკანალიზაციო  არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

8.6

0.0

8.6

43.3

33.3

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

8.6

0.0

8.6

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

33.3

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

170.7

0.0

170.7

453.9

169.5

284.4

419.0

0.0

419.0

 

ხარჯები

170.7

0.0

170.7

284.4

0.0

284.4

419.0

0.0

419.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

169.5

169.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

66.9

66.9

0.0

27.5

0.0

27.5

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

66.9

66.9

0.0

27.5

0.0

27.5

50.0

0.0

50.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

34.8

0.0

34.8

231.0

206.0

25.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

34.8

0.0

34.8

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

216.0

206.0

10.0

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

116.7

0.0

116.7

195.2

58.8

136.4

185.6

3.5

182.1

 

ხარჯები

116.7

0.0

116.7

136.4

0.0

136.4

182.1

0.0

182.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

58.8

58.8

0.0

3.5

3.5

0.0

03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

93.5

0.0

93.5

123.8

0.0

123.8

741.4

506.0

235.4

 

ხარჯები

92.6

0.0

92.6

110.8

0.0

110.8

235.4

0.0

235.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

13.0

0.0

13.0

506.0

506.0

0.0

03 04 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

85.1

0.0

85.1

123.8

0.0

123.8

731.4

506.0

225.4

 

ხარჯები

84.2

0.0

84.2

110.8

0.0

110.8

225.4

0.0

225.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

13.0

0.0

13.0

506.0

506.0

0.0

03 04 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

8.4

0.0

8.4

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

775.2

769.3

5.9

808.1

782.1

26.0

811.1

787.7

23.4

 

ხარჯები

502.1

496.2

5.9

495.3

492.5

2.8

309.7

309.4

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

273.1

273.1

0.0

312.8

289.6

23.2

501.4

478.3

23.1

03 06

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

32.1

0.0

32.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

32.1

0.0

32.1

04 00

განათლება

871.6

258.8

612.8

1,578.8

795.9

782.9

1,244.7

0.0

1,244.7

 

ხარჯები

587.1

22.4

564.7

852.9

100.7

752.2

1,115.3

0.0

1,115.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

284.5

236.4

48.1

725.9

695.2

30.7

129.4

0.0

129.4

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

721.8

258.8

463.0

1,376.9

795.9

581.0

993.4

0.0

993.4

 

ხარჯები

437.3

22.4

414.9

651.0

100.7

550.3

864.0

0.0

864.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

284.5

236.4

48.1

725.9

695.2

30.7

129.4

0.0

129.4

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

73.7

0.0

73.7

96.0

0.0

96.0

137.3

0.0

137.3

 

ხარჯები

73.7

0.0

73.7

96.0

0.0

96.0

137.3

0.0

137.3

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

76.1

0.0

76.1

105.9

0.0

105.9

114.0

0.0

114.0

 

ხარჯები

76.1

0.0

76.1

105.9

0.0

105.9

114.0

0.0

114.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,424.0

287.8

1,136.2

1,933.5

503.8

1,429.7

1,553.3

112.3

1,441.0

 

ხარჯები

1,033.8

5.0

1,028.8

1,331.3

0.0

1,331.3

1,441.0

0.0

1,441.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

390.2

282.8

107.4

602.2

503.8

98.4

112.3

112.3

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

414.7

32.3

382.4

562.9

85.6

477.3

497.1

0.0

497.1

 

ხარჯები

309.5

5.0

304.5

447.6

0.0

447.6

497.1

0.0

497.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.2

27.3

77.9

115.3

85.6

29.7

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

6.7

0.0

6.7

11.1

0.0

11.1

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

5.8

0.0

5.8

5.3

0.0

5.3

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

0.0

0.9

5.8

0.0

5.8

0.0

0.0

0.0

05 01 02

 სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი

130.6

0.0

130.6

166.6

0.0

166.6

227.0

0.0

227.0

 

ხარჯები

130.6

0.0

130.6

166.6

0.0

166.6

227.0

0.0

227.0

05 01 03

 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

56.2

32.3

23.9

95.5

85.6

9.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.2

27.3

23.9

95.5

85.6

9.9

0.0

0.0

0.0

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება

110.0

0.0

110.0

165.0

0.0

165.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

110.0

0.0

110.0

165.0

0.0

165.0

140.0

0.0

140.0

05 01 05

 სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა

53.1

0.0

53.1

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.1

0.0

53.1

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

05 01 06

 სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

58.1

0.0

58.1

110.7

0.0

110.7

120.1

0.0

120.1

 

ხარჯები

58.1

0.0

58.1

110.7

0.0

110.7

120.1

0.0

120.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

811.2

255.5

555.7

1,194.1

418.2

775.9

880.6

106.7

773.9

 

ხარჯები

526.2

0.0

526.2

708.1

0.0

708.1

773.9

0.0

773.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.0

255.5

29.5

486.0

418.2

67.8

106.7

106.7

0.0

05 02 01

 სამუსიკო სკოლა

111.6

0.0

111.6

130.0

0.0

130.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

111.6

0.0

111.6

130.0

0.0

130.0

100.0

0.0

100.0

05 02 02

ხალხური შემოქმედების სახლი

48.0

0.0

48.0

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

48.0

0.0

48.0

81.5

0.0

81.5

80.0

0.0

80.0

05 02 03

კულტურის ცენტრი

440.0

255.5

184.5

687.9

418.2

269.7

240.5

0.0

240.5

 

ხარჯები

155.0

0.0

155.0

201.9

0.0

201.9

240.5

0.0

240.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.0

255.5

29.5

486.0

418.2

67.8

0.0

0.0

0.0

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

110.2

0.0

110.2

158.3

0.0

158.3

310.1

106.7

203.4

 

ხარჯები

110.2

0.0

110.2

158.3

0.0

158.3

203.4

0.0

203.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

106.7

106.7

0.0

05 02 05

ისტორიული მუზეუმი

73.9

0.0

73.9

86.3

0.0

86.3

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

73.9

0.0

73.9

86.3

0.0

86.3

95.0

0.0

95.0

05 02 06

რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი

27.5

0.0

27.5

50.1

0.0

50.1

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

27.5

0.0

27.5

50.1

0.0

50.1

55.0

0.0

55.0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

27.4

0.0

27.4

28.6

0.0

28.6

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

27.4

0.0

27.4

28.6

0.0

28.6

45.0

0.0

45.0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

2.7

0.0

2.7

13.7

0.0

13.7

25.6

5.6

20.0

 

ხარჯები

2.7

0.0

2.7

12.8

0.0

12.8

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

5.6

5.6

0.0

05 05

რელიგიის დაფინანსება

168.0

0.0

168.0

134.2

0.0

134.2

105.0

0.0

105.0

 

ხარჯები

168.0

0.0

168.0

134.2

0.0

134.2

105.0

0.0

105.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

639.3

0.0

639.3

929.1

0.0

929.1

782.1

112.0

670.1

 

ხარჯები

629.3

0.0

629.3

916.9

0.0

916.9

782.1

112.0

670.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

10.0

12.2

0.0

12.2

0.0

0.0

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

84.6

0.0

84.6

110.8

0.0

110.8

115.0

110.0

5.0

 

ხარჯები

84.6

0.0

84.6

98.6

0.0

98.6

115.0

110.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

12.2

0.0

12.2

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური პროგრამები

554.7

0.0

554.7

818.3

0.0

818.3

667.1

2.0

665.1

 

ხარჯები

544.7

0.0

544.7

818.3

0.0

818.3

667.1

2.0

665.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

74.9

0.0

74.9

91.6

0.0

91.6

96.3

0.0

96.3

 

ხარჯები

64.9

0.0

64.9

91.6

0.0

91.6

96.3

0.0

96.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები

343.2

0.0

343.2

573.8

0.0

573.8

448.8

0.0

448.8

 

ხარჯები

343.2

0.0

343.2

573.8

0.0

573.8

448.8

0.0

448.8

06 02 04

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

4.6

0.0

4.6

36.7

0.0

36.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

4.6

0.0

4.6

36.7

0.0

36.7

30.0

0.0

30.0

06 02 05

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

1.0

0.0

1.0

2.0

2.0

0.0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

130.0

0.0

130.0

115.2

0.0

115.2

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

130.0

0.0

130.0

115.2

0.0

115.2

90.0

0.0

90.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეინგა მაღრაძე