„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/07/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/07/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016144
29
27/07/2015
ვებგვერდი, 28/07/2015
190020020.35.135.016144
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2015 წლის 27 ივლისი

დაბა შუახევი

 

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „დ.ა“  ქვეპუნქტის  შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის 26  დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის ფაქტი 2015  წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5616.155 6843.982 7655.429 606.372 7049.057
გადასახადები 196.540 220.858 455.900 0.000 455.900
გრანტები 5074.723 6242.159 6972.629 606.372 6366.257
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 226.900 0.000 226.900
ხარჯები 3886.835 4076.840 4494.707 9.662 4485.045
შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.055 1324.480 0.000 1324.480
საქონელი და მომსახურება 704.401 731.926 967.737 9.662 958.075
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1160.938 1202.135 1380.695 0.000 1380.695
გრანტები 0.000 0.000 204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 496.724 547.795 0.000 547.795
სხვა ხარჯები 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000
საოპრაციო სალდო 1729.320 2767.142 3160.722 596.710 2564.012
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1523.530 2916.874 4047.818 596.710 3451.108
ზრდა 1523.530 2920.303 4047.818 596.710 3451.108
კლება 0.000 3.429 0.000    
მთლიანი სალდო 205.790 -149.732 -887.096 0.000 -887.096
ფინანსური აქტივების ცვლილება -856.478 -1052.698 -902.596 0.000 -902.596
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალუტა და დეპოზიტი 0.000 0.000 0.000    
სესხები 0.000 0.000 0.000    
კლება 856.478 1052.698 902.596 0.000 902.596
ვალუტა და დეპოზიტი 856.478 1052.698 902.596   902.596
სესხები 0.000 0.000 0.000    
ვალდებულებების ცვლილება -9.570 -0.370 -15.500 0.000 -15.500
ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
საშინაო 0.000 0.000 0.000   0.000
საგარეო 0.000 0.000 0.000   0.000
კლება 9.570 0.370 15.500 0.000 15.500
საშინაო 9.570 0.370 15.500   15.500
საგარეო 0.000 0.000 0.000    
ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 


მუხლი 2.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 5,616.155 6,847.411 7,655.429 606.372 7,049.057
შემოსავლები 5,616.155 6,843.982 7,655.429 606.372 7,049.057
არაფინანსური აქტივების კლება 0.000 3.429 0.000   0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000   0.000
ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
გადასახდელები 5,419.935 6,997.513 8,558.025 606.372 7,951.653
ხარჯები 3,886.835 4,076.840 4,494.707 9.662 4,485.045
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,523.530 2,920.303 4,047.818 596.710 3,451.108
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 15.500 0.000 15.500
ნაშთის ცვლელება 196.220 -150.102 -902.596 0.000 -902.596

 


მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 7 655 429  ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5,616.155 6,843.982 7,655.429 606.372 7,049.057
გადასახადები 196.540 220.858 455.900 0.000 455.900
გრანტები 5,074.723 6,242.159 6,972.629 606.372 6,366.257
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 226.900 0.000 226.900

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 455 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 196.540 220.858 455.900 0.000 455.900
ქონების გადასახადი 196.540 220.858 455.900 0.000 455.900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  184.507 214.880 449.900   449.900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0.120 0.246 1.000   1.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
1.114 0.838 0.000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
10.799 4.894 5.000   5.000
სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0.000 0.000 0.000    
სხვა გადასახადი 0.000 0.000 0.000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები  6 972 629   ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 5,074.723 6,242.159 6,972.629 606.372 6,366.257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,031.158 1,497.566 1,500.000   1,500.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4,043.565 4,611.268 4,839.072 606.372 4,232.700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,417.220 4,009.700 4,232.700 0.000 4,232.700
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,417.220 4,009.700 4,232.700   4,232.700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 626.345 601.568 606.372 606.372 0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 601.568 606.372 606.372  
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0.000 0.000 0.000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.000 0.000 0.000    
სხვა ტრანსფერები 0.000 133.325 633.557   633.557

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  226 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 344.892 380.965 226.900 0.000 226.900
შემოსავლები საკუთრებიდან 202.990 271.079 149.200 0.000 149.200
პროცენტები 135.603 184.698 81.400 0.000 81.400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 135.603 184.698 81.400   81.400
რენტა 67.387 86.381 67.800 0.000 67.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 67.022 86.153 67.800   67.800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0.365 0.228 0.000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5.178 22.158 15.200 0.000 15.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები -20.029 10.264 10.200 0.000 10.200
სანებართვო მოსაკრებელი 0.751 0.110 1.000   1.000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0.751 0.110 1.000   1.000
სახელმწიფო ბაჟი 0.000 0.000 0.000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.063 0.032 0.000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.000 0.000 0.000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -27.955 0.000 0.000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7.175 10.122 9.200   9.200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0.000 0.000 0.000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25.144 11.894 5.000 0.000 5.000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11.902 11.894 5.000   5.000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 13.242 0.000 0.000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129.441 81.809 62.500   62.500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7.283 5.919 0.000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4494 707  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 3,886.835 4,076.840 4,494.707 9.662 4,485.045
შრომის ანაზღაურება 1,779.019 1,646.055 1,324.480 0.000 1,324.480
საქონელი და მომსახურება 704.401 731.926 967.737 9.662 958.075
პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
სუბსიდიები 1,160.938 1,202.135 1,380.695 0.000 1,380.695
გრანტები     204.000 0.000 204.000
სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 496.724 547.795 0.000 547.795
სხვა ხარჯი 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 047 818  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 047 818   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 49.840 18.523 30.630 0.000 30.630
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.470 205.190 0.000 0.000 0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  990.534 2288.005 3267.495 596.710 2670.785
განათლება 9.532 122.925 600.000 0.000 600.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 467.483 280.175 140.893 0.000 140.893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4.671 5.485 8.800 0.000 8.800
ჯამი 1523.530 2920.303 4047.818 596.710 3451.108

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით:

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000    
არაწარმოებული აქტივები 0.000 0.000 0.000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
 
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,695.634 1,631.181 1,933.595 0.000 1,933.595
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,695.634 1,611.604 1,759.648 0.000 1,759.648
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1,597.734 1,506.137 1,689.648   1,689.648
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 97.900 105.467 70.000   70.000
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 19.577 173.947   173.947
თავდაცვა 92.214 92.219 74.020 0.000 74.020
სამოქალაქო თავდაცვა 92.214 92.219 74.020   74.020
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 239.592 463.830 235.520 0.000 235.520
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000 0.000   0.000
სახანძრო სამსახური 239.592 463.830 235.520   235.520
ეკონომიკური საქმიანობა 155.932 180.067 131.500 0.000 131.500
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა          
ტრანსპორტი 28.000 44.999 131.500   131.500
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 127.932 135.068 0.000   0.000
გარემოს დაცვა 107.920 225.480 114.500 0.000 114.500
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 95.345 102.831 105.000   105.000
ჩამდინარე წყლების მართვა 12.575 122.649 9.500   9.500
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,196.761 2,378.188 3,447.187 0.000 3,447.187
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  121.663 319.074 364.000   364.000
წყალმომარაგება 291.122 1,310.522 2,156.815   2,156.815
გარეგანათება 54.985 48.269 231.000   231.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 728.991 700.323 695.372   695.372
ჯანმრთელობის დაცვა 70.430 81.261 133.710 0.000 133.710
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 70.430 81.261 133.710   133.710
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,094.466 934.505 738.993 0.000 738.993
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 562.411 275.297 261.893   261.893
მომსახურება კულტურის სფეროში 455.835 498.475 462.100   462.100
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 8.274 14.035 15.000   15.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 67.946 146.698 0.000   0.000
განათლება 521.109 659.937 1,248.400 0.000 1,248.400
სკოლამდელი აღზრდა 318.062 330.637 852.525   852.525
ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000 0.000    
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203.047 329.300 395.875   395.875
სოციალური დაცვა 236.307 350.475 485.100 0.000 485.100
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34.153 31.585 38.000   38.000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202.154 318.890 447.100   447.100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 5,410.365 6,997.143 8,542.525 0.000 8,542.525

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -902 596 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -902 596 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   -902 596 ლარის ოდენობით.
 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -15500  ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება,  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრღნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ამ კუთხით გათვალისწინებულია სოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი. ასევე, რამდენიმე სოფელში გზებს ჩაუტარდება რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და 16 ახალი წერტილის

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

  1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი;
  2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა – 31700 ლარი;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                          

(პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1550 000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 55 000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე სოფლებში მოეწყობა სამელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მშენებლობა .

2.2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                          

 (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა, რაზეც გათვალისწინებულია 250 000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში, განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 

 3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  357625ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო და ერდვათის დაწყებითი სკოლა 150000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 

 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში    2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევი-ლომანაურში მოეწყობა ახალი სპორტული მოედნები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა    

 (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება, თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედ სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები. კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურილი და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები, რომლებშიც 50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები, ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

4.2.2   ააიპ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა

 (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპ შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

 

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა, რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

 ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში, რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტიეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა. დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.2   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვისცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით უზრუნველყოფს ამბულატორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2  პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;

მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;

  • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
  • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
  • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.3 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით.

5.2.4  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაცემა, თითოეულ ოჯახზე 250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.5  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 10)

  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.6 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალეზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 11 )

 პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.

5.2.7 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 )

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ჩანჩხალოში მცხოვრებ სტიქიის შედეგად  დაზარალებულ 66 ოჯახზე ერთჯერად დახმარების (კომპენსაცია) გაცემას შესაბამისი გეოლოგიური დასკვნების და ხარჯთ აღრიცხვების შესაბამისად, რითაც გაუმჯობესდება მათი ყოველდღიური ცხოვრების პირობები.


თავი III
შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:    
პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის  ფაქტი 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის  გეგმა
სულ სულ სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
01 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 5419.935 6997.513 8558.025 606.372 7951.653
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 172.000 108.000 105 0 105
  ხარჯები 3886.835 4076.840 4494.707 9.662 4485.045
  შრომის ანაზღაურება 1779.019 1646.055 1324.480 0.000 1324.480
  საქონელი და მომსახურეობა 704.401 731.926 967.737 9.662 958.075
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44.051 66.220 46.500 0.000 46.500
         მივლინებები 17.911 21.658 19.940 0.000 19.940
         ოფისის ხარჯები 130.356 98.897 140.575 9.662 130.913
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 7.546 6.167 6.200 0.000 6.200
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.000 5.371 0.000 0.000 0.000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 114.946 126.171 113.140 0.000 113.140
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 389.591 407.442 641.382 0.000 641.382
  სუბსიდიები 1160.938 1202.135 1380.695 0.000 1380.695
  გრანტები 0.000 0.000 204.000 0.000 204.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 496.724 547.795 0.000 547.795
  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1523.530 2920.303 4047.818 596.710 3451.108
  ვალდებულებების კლება 9.570 0.370 15.500 0.000 15.500
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1976.900 1934.204 1949.095 0.000 1949.095
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 142.000 78.000 100 0 100
  ხარჯები 1920.184 1915.311 1902.965 0.000 1902.965
  შრომის ანაზღაურება  1491.608 1344.157 1273.120 0.000 1273.120
  საქონელი და მომსახურება 349.736 359.628 555.120 0.000 555.120
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40.195 56.888 40.900 0.000 40.900
         მივლინებები 15.800 19.157 18.440 0.000 18.440
         ოფისის ხარჯები 118.423 91.613 126.573 0.000 126.573
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 7.546 6.167 6.200 0.000 6.200
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 92.321 106.326 102.860 0.000 102.860
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 75.451 79.477 260.147 0.000 260.147
  სუბსიდიები 78.840 88.452 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 123.074 4.725 0.000 4.725
  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  49.840 18.523 30.630 0.000 30.630
  ვალდებულებების კლება 6.876 0.370 15.500 0.000 15.500
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 436.369 515.244 523.270 0.000 523.270
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.000 21.000 22 0 22
  ხარჯები  430.766 509.712 511.040 0.000 511.040
  შრომის ანაზღაურება  295.505 353.365 446.540 0.000 446.540
  საქონელი და მომსახურება 56.421 63.615 64.500 0.000 64.500
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4.200 4.200 5.200   5.200
         მივლინებები 4.192 4.080 4.000   4.000
         ოფისის ხარჯები 15.402 16.891 21.020   21.020
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 2.111 2.199 2.200   2.200
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23.611 29.070 27.080   27.080
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6.905 7.175 5.000   5.000
  სუბსიდიები 78.840 88.452 0.000   0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 4.280 0.000   0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.603 5.532 12.230 0.000 12.230
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1533.655 1393.607 0.000 0.000 1166.378
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 55 78 0 78
  ხარჯები  1489.418 1383.516 0.000 0.000 1143.253
  შრომის ანაზღაურება 1196.103 986.112 0.000 0.000 826.580
  საქონელი და მომსახურეობა 293.315 278.610 0.000 0.000 316.673
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 35.995 36.560 0.000 0.000 35.700
         მივლინებები 11.608 14.978 0.000 0.000 14.440
         ოფისის ხარჯები 103.021 74.458 0.000 0.000 105.553
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 5.435 3.968 0.000 0.000 4.000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 68.710 76.344 0.000 0.000 75.780
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 68.546 72.302 0.000 0.000 81.200
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 118.794 0.000 0.000 4.725
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.237 10.091 0.000 0.000 18.400
01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 519.372 531.065 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.000 26.000 0.000    
  ხარჯები  488.495 529.451 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 263.922 297.640 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 224.573 226.261 0.000 0.000  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 28.464 32.360 0.000    
         მივლინებები 6.985 6.978 0.000    
         ოფისის ხარჯები 65.225 55.444 0.000    
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 5.435 3.968 0.000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 50.293 55.209 0.000    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 68.171 72.302 0.000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 5.550 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.877 1.614 0.000    
01 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური 127.932 129.662 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.000 7.000 0.000    
  ხარჯები  126.993 123.585 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 109.545 110.343 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 17.448 12.122 0.000 0.000  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.611 0.000 0.000    
         მივლინებები 2.485 2.314 0.000    
         ოფისის ხარჯები 5.424 3.838 0.000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5.553 5.970 0.000    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.375 0.000 0.000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 1.120 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.939 6.077 0.000    
01 02 03 შესყიდვების სამსახური   5.406 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა   2.000 0.000    
  ხარჯები    5.406 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება   4.680 0.000    
  საქონელი და მომსახურება   0.726 0.000 0.000  
         მივლინებები   0.099 0.000    
         ოფისის ხარჯები   0.264 0.000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები   0.363 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   0.000 0.000    
01 02 04 საფინანსო სამსახური 97.900 105.467 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 7.000 0.000    
  ხარჯები  97.900 104.267 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 81.733 86.870 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 16.167 17.397 0.000 0.000  
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.920 4.200 0.000    
         მივლინებები 0.821 2.091 0.000    
         ოფისის ხარჯები 8.247 5.849 0.000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.179 5.257 0.000    
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 1.200 0.000    
01 02 05 შიდა აუდიტის სამსახური 28.956 30.357 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.000 2.000 0.000    
  ხარჯები  28.956 30.357 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 24.832 26.188 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 4.124 4.169 0.000 0.000  
         მივლინებები 0.152 0.121 0.000    
         ოფისის ხარჯები 1.872 1.137 0.000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.100 2.911 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000    
01 02 06  კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური 67.946 77.998 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.000 6.000 0.000    
  ხარჯები  67.007 76.798 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 63.793 70.785 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 3.214 4.893 0.000 0.000  
         მივლინებები 0.834 1.999 0.000    
         ოფისის ხარჯები 2.380 2.894 0.000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 1.120 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.939 1.200 0.000    
01 02 07 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 40.637 49.111 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.000 4.000 0.000    
  ხარჯები  39.564 49.111 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 33.421 42.900 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 6.143 6.211 0.000 0.000  
         მივლინებები 0.180 0.811 0.000    
         ოფისის ხარჯები 2.897 2.064 0.000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3.066 3.336 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.073 0.000 0.000    
01 02 08 ზედამხედველობის სამსახური 37.875 40.476 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3.000 3.000 0.000    
  ხარჯები  37.875 40.476 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 33.427 33.940 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 4.448 5.476 0.000 0.000  
         მივლინებები 0.045 0.373 0.000    
         ოფისის ხარჯები 1.603 1.442 0.000    
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2.800 3.661 0.000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 1.060 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000    
01 02 09 ტერიტორიული ორგანოები (9) 613.037 429.471 0.000 0.000 0.000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 75.000 0.000 0.000    
  ხარჯები  602.628 429.471 0.000 0.000  
  შრომის ანაზღაურება 585.430 317.446 0.000    
  საქონელი და მომსახურეობა 17.198 2.081 0.000 0.000  
         მივლინებები 0.106 0.291 0.000    
         ოფისის ხარჯები 15.373 1.790 0.000    
     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1.719 0.000 0.000    
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 109.944 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.409 0.000 0.000    
01 03  სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 70.000 0.000 70.000
  ხარჯები  0.000 0.000 70.000 0.000 70.000
  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 70.000   70.000
01 04 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 6.876 0.370 15.500 0.000 15.500
  ვალდებულებების კლება 6.876 0.370 15.500   15.500
01 05 მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 165 847  ლარი თანადაფინანსება.  მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა 8100 ლარი 0.000 19.577 173.947 0.000 173.947
  ხარჯები  0.000 16.677 173.947 0.000 173.947
  საქონელი და მომსახურეობა 0.000 16.677 173.947 0.000 173.947
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.000 16.128 0.000   0.000
         ოფისის ხარჯები 0.000 0.000 0.000   0.000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.000 0.549 0.000   0.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 173.947   173.947
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 2.900 0.000   0.000
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 331.806 556.049 309.540 0.000 309.540
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.000 30.000 5.000 0.000 5.000
  ხარჯები  330.336 350.859 309.540 0.000 309.540
  შრომის ანაზღაურება 287.411 301.898 51.360 0.000 51.360
  საქონელი და მომსახურეობა 42.925 46.841 26.720 0.000 26.720
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.856 9.332 5.600 0.000 5.600
         მივლინებები 2.111 2.501 1.500 0.000 1.500
         ოფისის ხარჯები 11.933 7.284 4.340 0.000 4.340
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.000 5.371 0.000 0.000 0.000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 22.625 19.845 10.280 0.000 10.280
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.400 2.508 5.000 0.000 5.000
  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  გრანტები 0.000 0.000 204.000 0.000 204.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 2.120 27.460 0.000 27.460
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.470 205.190 0.000 0.000 0.000
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 92.214 92.219 74.020 0.000 74.020
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.000 7.000 5   5
  ხარჯები  92.214 92.219 74.020 0.000 74.020
  შრომის ანაზღაურება 67.828 69.622 47.700   47.700
  საქონელი და მომსახურეობა 24.386 20.477 26.320 0.000 26.320
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3.856 4.200 5.200   5.200
         მივლინებები 1.745 1.288 1.500   1.500
         ოფისის ხარჯები 5.180 3.183 4.340   4.340
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11.273 9.298 10.280   10.280
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.332 2.508 5.000   5.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 2.120 0.000   0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
02 02 სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსება 239.592 463.830 235.520 0.000 235.520
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.000 23.000 0.000   0.000
  ხარჯები  238.122 258.640 235.520 0.000 235.520
  შრომის ანაზღაურება 219.583 232.276 3.660   3.660
  საქონელი და მომსახურეობა 18.539 26.364 0.400 0.000 0.400
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0.000 5.132 0.400 0.000 0.400
         მივლინებები 0.366 1.213 0.000   0.000
         ოფისის ხარჯები 6.753 4.101 0.000   0.000
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0.000 5.371 0.000   0.000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11.352 10.547 0.000   0.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.068 0.000 0.000   0.000
  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000   0.000
  გრანტები 0.000 0.000 204.000   204.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 27.460   27.460
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.470 205.190 0.000   0.000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1294.806 2608.191 3693.187 606.372 3086.815
  ხარჯები  304.272 320.186 425.692 9.662 416.030
  საქონელი და მომსახურეობა 204.933 217.129 280.762 9.662 271.100
         ოფისის ხარჯები 0.000 0.000 9.662 9.662 0.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 204.933 217.129 271.100 0.000 271.100
  სუბსიდიები 99.339 103.057 144.930 0.000 144.930
  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 990.534 2288.005 3237.495 596.710 2670.785
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  28.000 44.999 131.500 0.000 131.500
  ხარჯები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.000 44.999 131.500 0.000 131.500
03 01 01 სოფელ ორთამელაში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 48000.  ჭვანა-ბარათაულის მე-2 კმ-ზე 32000. გორხანაურის გზის 31000. ნიგაზეულის გზის 20500 0.000 0.000 131.500 0.000 131.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 131.500   131.500
03 01 02 კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
03 01 03 ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000    
03 01 04 ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა 28.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.000 0.000 0.000    
03 01 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა 0.000 44.999 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 44.999 0.000   0.000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1259.177 2555.616 3552.687 606.372 2946.315
  ხარჯები  296.643 312.610 416.692 9.662 407.030
  საქონელი და მომსახურეობა 197.304 209.553 271.762 9.662 262.100
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 197.304 209.553 262.100 0.000 262.100
  სუბსიდიები 99.339 103.057 144.930 0.000 144.930
  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 962.534 2243.006 3105.995 596.710 2539.285
03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 54.985 48.269 231.000 0.000 231.000
  ხარჯები  54.985 48.269 70.000 0.000 70.000
  საქონელი და მომსახურეობა 54.985 48.269 70.000 0.000 70.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 54.985 48.269 70.000 0.000 70.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 161.000 0.000 161.000
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 54.985 48.269 70.000 0.000 70.000
  ხარჯები  54.985 48.269 70.000 0.000 70.000
  საქონელი და მომსახურეობა 54.985 48.269 70.000 0.000 70.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 54.985 48.269 70.000   70.000
03 02 01 02 ხიჭაურიდან ჭვანის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  83000. ხიჭაურიდან ზამლეთის  მიმართულებით გარე-განათების სისტემის მოწყობა  72000. კავიანის ციხეზე გარე-განათების სისტემის მოწყობა 6000. 0.000 0.000 161.000 0.000 161.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 161.000   161.000
03 02 01 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 95.345 106.831 110.000 0.000 110.000
  ხარჯები  95.345 96.051 110.000 0.000 110.000
  საქონელი და მომსახურეობა 95.345 96.051 110.000 0.000 110.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 95.345 96.051 110.000 0.000 110.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 10.780 0.000 0.000 0.000
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 95.345 92.051 105.000 0.000 105.000
  ხარჯები  95.345 92.051 105.000 0.000 105.000
  საქონელი და მომსახურეობა 95.345 92.051 105.000 0.000 105.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 95.345 92.051 105.000   105.000
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 0.000 4.000 5.000 0.000 5.000
  ხარჯები  0.000 4.000 5.000 0.000 5.000
  საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.000 5.000 0.000 5.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 4.000 5.000   5.000
03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 0.000 10.780 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 10.780 0.000   0.000
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 291.122 1310.522 2126.815 0.000 2156.815
  ხარჯები  143.338 146.028 197.030 0.000 197.030
  საქონელი და მომსახურეობა 43.999 42.971 52.100 0.000 52.100
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 43.999 42.971 52.100 0.000 52.100
  სუბსიდიები 99.339 103.057 144.930 0.000 144.930
  სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.784 1164.494 1929.785 0.000 1959.785
03 02 03 01 ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 850 000 ლარი.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი. 0.000 0.000 1550.000 0.000 1550.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 1550.000   1550.000
03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 114.381 116.056 144.930 0.000 144.930
  ხარჯები  99.339 103.057 144.930 0.000 144.930
  სუბსიდიები 99.339 103.057 144.930   144.930
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.042 12.999 0.000   0.000
03 02 03 03 სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა 99.689 0.000 52.000 0.000 52.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.689 0.000 52.000   52.000
03 02 03 04 სარწყავი არხების საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება) 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
  ხარჯები  0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
  საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 3.000   3.000
03 02 03 05 ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70 000ლარი.  ნიგაზეულის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 8 300 ლარი. ფურტიოს სასმელი წყლის გამანაწილებელი  აუზის 8000. ბარათაულის აუზის სათავე ნაგებობის 3500. 0.000 0.000 89.800 0.000 89.800
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 89.800   89.800
03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 43.999 42.971 49.100 0.000 49.100
  ხარჯები  43.999 42.971 49.100 0.000 49.100
  საქონელი და მომსახურეობა 43.999 42.971 49.100 0.000 49.100
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 43.999 42.971 49.100   49.100
03 02 03 07 სარწყავი არხებისთვის მილების შეძენა 0.000 0.000 95.000 0.000 95.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 95.000   95.000
03 02 03 08 სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 19920 ლარი. ფურტიო-ბუთურაულის ნენიის და გორის მიწისქვეშა ჭაბურღილებზე საქაჩი ტუმბოებისსა და აუზების მოწყობა 85000 14.406 126.218 104.920 0.000 104.920
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.406 126.218 104.920   104.920
03 02 03 09 სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 18.647 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.647 0.000 0.000   0.000
03 02 03 10 სოფელ ნენია ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0.000 31.617 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 31.617 0.000   0.000
03 02 03 11 სოფელ გორი, ახალდაბა, ფურტიო, ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0.000 56.877 38.065 0.000 38.065
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 56.877 38.065   38.065
03 02 03 12 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 0.000 936.783 30.000 0.000 30.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 936.783 30.000   30.000
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 805.150 967.345 1045.372 606.372 439.000
  ხარჯები  2.975 22.262 39.662 9.662 30.000
  საქონელი და მომსახურეობა 2.975 22.262 39.662 9.662 30.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.975 22.262 30.000 0.000 30.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 802.175 945.083 1005.710 596.710 409.000
03 02 04 01 დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 2.975 22.262 30.000 0.000 30.000
  ხარჯები  2.975 22.262 30.000 0.000 30.000
  საქონელი და მომსახურეობა 2.975 22.262 30.000 0.000 30.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2.975 22.262 30.000   30.000
03 02 04 02  შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0.000 9.321 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 9.321 0.000   0.000
03 02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626.345 601.568 606.372 606.372 0.000
  საქონელი და მომსახურეობა 0.000 0.000 9.662 9.662 0.000
         ოფისის ხარჯები 0.000 0.000 9.662 9.662  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 626.345 601.568 596.710 596.710  
03 02 04 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 9.354 33.187 70.000 0.000 70.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.354 33.187 70.000   70.000
03 02 04 05 კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის:
ზამლეთის ცენტრში მემორიალთან კედლის და რკინის ღობის მოწყობა - 6500 ლარი.  ფურტიოს თაღოვან ხიდთან ბეტონის კიბეების მოწყობა 6000 ლარი
31.126 161.457 12.500 0.000 12.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 31.126 161.457 12.500   12.500
03 02 04 06 სოფელ ჯაბნიძეებში ვერხვანის უბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 0.000 0.000 5.000 0.000 5.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 5.000   5.000
03 02 04 07 დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა 39.789 9.200 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.789 9.200 0.000   0.000
03 02 04 08 დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 100000 ლარი.  36.666 1.449 250.000 0.000 250.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.666 1.449 250.000   250.000
03 02 04 09 დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა  15.899 6.580 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.899 6.580 0.000    
03 02 04 10 სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 30 000 ლარი. ოლადაურის  ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 5300 ლარი. დღვანის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 29700 ლარი. ბარათაულის ადმინისტრაციული სახლის რემონტი 6500 ლარი. 34.997 118.005 71.500 0.000 71.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.997 118.005 71.500   71.500
03 02 04 11 სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა 7.999 4.316 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.999 4.316 0.000   0.000
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 12.575 122.649 9.500 0.000 9.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.575 122.649 9.500 0.000 9.500
03 02 05 01 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 0.000 7.440 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 7.440 0.000   0.000
03 02 05 02  ბრილის სველი წერტილის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0.000 0.000 9.500 0.000 9.500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 9.500   9.500
03 02 05 03 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის №34) 12.575 28.618 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.575 28.618 0.000   0.000
03 02 05 04 სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0.000 28.040 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 28.040 0.000   0.000
03 02 05 05 დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 0.000 58.551 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 58.551 0.000   0.000
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 7.629 7.576 9.000 0.000 9.000
  ხარჯები  7.629 7.576 9.000 0.000 9.000
  საქონელი და მომსახურეობა 7.629 7.576 9.000 0.000 9.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7.629 7.576 9.000   9.000
04 00 განათლება 328.104 456.911 1011.825 0.000 1011.825
  ხარჯები  318.572 333.986 411.825 0.000 411.825
  სუბსიდიები 318.572 333.986 411.825 0.000 411.825
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.532 122.925 600.000 0.000 600.000
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 318.062 330.637 852.525 0.000 852.525
  ხარჯები  311.072 326.486 402.525 0.000 402.525
  სუბსიდიები 311.072 326.486 402.525 0.000 402.525
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.990 4.151 450.000 0.000 450.000
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 318.062 330.637 402.525 0.000 402.525
  ხარჯები  311.072 326.486 402.525 0.000 402.525
  სუბსიდიები 311.072 326.486 402.525   402.525
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.990 4.151 0.000   0.000
  ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000    
04 01 02  ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი) 0.000 0.000 450.000 0.000 450.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 450.000   450.000
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 10.042 126.274 159.300 0.000 159.300
  ხარჯები  7.500 7.500 9.300 0.000 9.300
  სუბსიდიები 7.500 7.500 9.300 0.000 9.300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.542 118.774 150.000 0.000 150.000
04 02 01 ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება 2.542 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.542 0.000 0.000    
04 02 02 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა  0.000 118.774 25.000 0.000 25.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   118.774 25.000   25.000
04 02 03 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 0.000 0.000 125.000 0.000 125.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 125.000   125.000
04 02 04 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის  მოვლა-პატრონობა 7.500 7.500 9.300 0.000 9.300
  ხარჯები  7.500 7.500 9.300 0.000 9.300
  სუბსიდიები 7.500 7.500 9.300   9.300
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1219.525 1059.533 975.568 0.000 975.568
  ხარჯები  752.042 779.358 834.675 0.000 834.675
  საქონელი და მომსახურება 87.855 102.718 105.000 0.000 105.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 87.855 102.718 105.000 0.000 105.000
  სუბსიდიები 664.187 676.640 729.675 0.000 729.675
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 467.483 280.175 140.893 0.000 140.893
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 683.830 405.135 414.593 0.000 414.593
  ხარჯები  220.343 232.488 273.700 0.000 273.700
  საქონელი და მომსახურეობა 30.387 35.230 40.000 0.000 40.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30.387 35.230 40.000 0.000 40.000
  სუბსიდიები 189.956 197.258 233.700 0.000 233.700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.487 172.647 140.893 0.000 140.893
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 121.419 129.838 152.700 0.000 152.700
  ხარჯები  121.419 129.838 152.700 0.000 152.700
  სუბსიდიები 121.419 129.838 152.700   152.700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 30.387 35.230 40.000 0.000 40.000
  ხარჯები  30.387 35.230 40.000 0.000 40.000
  საქონელი და მომსახურეობა 30.387 35.230 40.000 0.000 40.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30.387 35.230 40.000   40.000
05 01 03 აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“ 68.537 67.420 81.000 0.000 81.000
  ხარჯები  68.537 67.420 81.000 0.000 81.000
  სუბსიდიები 68.537 67.420 81.000   81.000
05 01 04 დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 463.487 30.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 463.487 30.000 0.000   0.000
05 01 05 გომარდულის სათხილამურო ბაზის შენობის რემონტი 0.000 73.058 5.000 0.000 5.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 73.058 5.000   5.000
05 01 06 ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა 0.000 69.589 12.000 0.000 12.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 69.589 12.000   12.000
05 01 07  სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა 30100. ნაღვარევი 29900. ლომანაური 35000.  ნენიის 28893.) 0.000 0.000 123.893 0.000 123.893
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 123.893   123.893
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 535.695 585.698 560.975 0.000 560.975
  ხარჯები  531.699 546.870 560.975 0.000 560.975
  საქონელი და მომსახურება 57.468 67.488 65.000 0.000 65.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 57.468 67.488 65.000 0.000 65.000
  სუბსიდიები 474.231 479.382 495.975 0.000 495.975
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.996 38.828 0.000 0.000 0.000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 402.645 445.022 412.100 0.000 412.100
  ხარჯები  402.645 406.194 412.100 0.000 412.100
  სუბსიდიები 402.645 406.194 412.100   412.100
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 38.828 0.000   0.000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 71.586 73.188 83.875 0.000 83.875
  ხარჯები  71.586 73.188 83.875 0.000 83.875
  სუბსიდიები 71.586 73.188 83.875   83.875
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000   0.000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 49.194 53.453 50.000 0.000 50.000
  ხარჯები  49.194 53.453 50.000 0.000 50.000
  საქონელი და მომსახურეობა 49.194 53.453 50.000 0.000 50.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 49.194 53.453 50.000   50.000
05 02 04 დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 3.996 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.996 0.000 0.000   0.000
05 02 05 ახალგაზრდული ღონისძიებები 8.274 14.035 15.000 0.000 15.000
  ხარჯები  8.274 14.035 15.000 0.000 15.000
  საქონელი და მომსახურეობა 8.274 14.035 15.000 0.000 15.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8.274 14.035 15.000   15.000
05 03 სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა 0.000 68.700 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 68.700 0.000   0.000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 268.794 382.625 618.810 0.000 618.810
  ხარჯები  261.429 377.140 610.010 0.000 610.010
  საქონელი და მომსახურეობა 18.952 5.610 0.135 0.000 0.135
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18.952 5.610 0.135 0.000 0.135
  სუბსიდიები 0.000 0.000 94.265 0.000 94.265
  სოციალური უზრუნველყოფა 242.477 371.530 515.610 0.000 515.610
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.671 5.485 8.800 0.000 8.800
  ვალდებულებების კლება 2.694 0.000 0.000 0.000 0.000
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 29.793 32.150 133.710 0.000 133.710
  ხარჯები  26.622 26.665 133.710 0.000 133.710
  საქონელი და მომსახურეობა 18.952 5.610 0.135 0.000 0.135
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18.952 5.610 0.135 0.000 0.135
  სუბსიდიები 0.000 0.000 94.265 0.000 94.265
  სოციალური უზრუნველყოფა 7.670 21.055 39.310 0.000 39.310
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485 0.000 0.000 0.000
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 6.187 21.055 29.610 0.000 29.610
  ხარჯები  6.187 21.055 29.610 0.000 29.610
  სოციალური უზრუნველყოფა 6.187 21.055 29.610   29.610
06 01 02 შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა 18.952 1.405 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  18.952 1.405 0.000 0.000 0.000
  საქონელი და მომსახურეობა 18.952 1.405 0.000 0.000 0.000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18.952 1.405 0.000   0.000
  სუბსიდიები 0.000 0.000 0.000    
06 01 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა 1.483 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  1.483 0.000 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 1.483 0.000 0.000   0.000
06 01 04  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“   0.000 94.265 0.000 94.265
  ხარჯები    0.000 94.265 0.000 94.265
  სუბსიდიები 0.000 0.000 94.265   94.265
  სოციალური უზრუნველყოფა   0.000 0.000   0.000
06 01 05   შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 0.000 4.205 0.135 0.000 0.135
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.000 4.205 0.135   0.135
06 01 06 ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა 3.171 5.485 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.171 5.485 0.000   0.000
06 01 07 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0.000 0.000 9.700 0.000 9.700
  ხარჯები  0.000 0.000 9.700 0.000 9.700
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 9.700   9.700
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 239.001 350.475 485.100 0.000 485.100
  ხარჯები  234.807 316.165 172.300 0.000 476.300
  სოციალური უზრუნველყოფა 234.807 316.165 172.300 0.000 476.300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.500 0.000 0.000 0.000 8.800
  ვალდებულებების კლება 2.694 0.000 0.000 0.000 0.000
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 36.847 31.585 38.000 0.000 38.000
  ხარჯები  34.153 31.585 38.000 0.000 38.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 34.153 31.585 38.000   38.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000    
  ვალდებულებების კლება 2.694 0.000 0.000    
06 02 02 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასო სასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა 1.500        
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.500        
06 02 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  2.194 1.605 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  2.194 1.605 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2.194 1.605 0.000   0.000
06 02 04 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 18.500 29.500 59.100 0.000 59.100
  ხარჯები  18.500 29.500 59.100 0.000 59.100
  სოციალური უზრუნველყოფა 18.500 29.500 59.100   59.100
06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 28.700 22.000 32.000 0.000 32.000
  ხარჯები  28.700 22.000 32.000 0.000 32.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 28.700 22.000 32.000   32.000
06 02 06 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 25.000 17.000 20.000 0.000 20.000
  ხარჯები  25.000 17.000 20.000 0.000 20.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 25.000 17.000 20.000   20.000
06 02 07 სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არასაომარ მდგომარეობაში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
  ხარჯები  0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000   4.000   4.000
06 02 08 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის აღდგენა რეაბილიტაცია 3000 ლარი.  საქართველოს დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა უკვდავსაყოფად დაბაში მემორიალური სტენდის მშენებლობა 5800 ლარი. 0.000 0.000 8.800 0.000 8.800
  ხარჯები  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 8.800   8.800
06 02 09 განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  22.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 22.000 0.000 0.000   0.000
06 02 10 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 8.960 8.000 8.000 0.000 8.000
  ხარჯები  8.960 8.000 8.000 0.000 8.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 8.960 8.000 8.000   8.000
06 02 11 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 6.627 10.655 15.200 0.000 15.200
  ხარჯები  6.627 10.655 15.200 0.000 15.200
  სოციალური უზრუნველყოფა 6.627 10.655 15.200   15.200
06 02 12 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0.000 34.310 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  0.000 34.310 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 34.310 0.000   0.000
06 02 13 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სტიქიის შედეგად დაზარალებული  სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობაზე დახმარების მიზნობრივი პროგრამა 0.000 0.000 300.000 0.000 300.000
  ხარჯები  0.000 0.000 300.000 0.000 300.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 300.000   300.000
06 02 14 სოციალური სხვა 88.673 195.820 0.000 0.000 0.000
  ხარჯები  88.673 195.820 0.000 0.000 0.000
  სოციალური უზრუნველყოფა 88.673 195.820 0.000    

.