„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17/21
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 08/07/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/07/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016272
17/21
08/07/2015
ვებგვერდი, 14/07/2015
190020020.35.111.016272
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №17/21

2015 წლის 8 ივლისი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №22/60 დადგენილებით დამტკიცებულ (www.matsne.gov.ge, 30.12.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016250) ბიუჯეტში  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ბიუჯეტის დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 542,9

6 766,9

13 776,0

გადასახადები

6 448,1

0,0

6 448,1

5 876,3

0,0

5 876,3

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 354,7

8 958,6

4 396,1

11 143,7

6 766,9

4 376,8

სხვა შემოსავლები

3 364,9

0,0

3 364,9

3 950,8

1,7

3 949,1

3 399,2

0,0

3 399,2

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

14 073,6

45,0

14 028,6

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 545,0

0,0

2 545,0

საქონელი და მომსახურება

1 616,5

0,0

1 616,5

1 544,6

0,0

1 544,6

3 160,8

0,0

3 160,8

პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

სუბსიდიები

6 466,8

155,0

6 311,8

7 238,6

0,0

7 238,6

5 450,1

0,0

5 450,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 334,2

0,0

1 334,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,6

0,0

1 405,6

1 454,4

0,0

1 454,4

1 068,6

0,0

1 068,6

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

45,4

0,0

45,4

425,4

45,0

380,4

საოპერაციო სალდო

4 080,4

5 188,5

-1 108,1

9 437,1

8 960,3

476,8

6 469,3

6 721,9

-252,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 669,7

5 517,8

151,9

7 329,4

7 154,8

174,6

8 108,6

8 527,4

-418,8

ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

9 343,6

8 527,4

816,2

კლება

708,0

0,0

708,0

351,9

0,0

351,9

1 235,0

0,0

1 235,0

მთლიანი სალდო

-1 589,3

-329,3

-1 260,0

2 107,7

1 805,5

302,2

-1 639,3

-1 805,5

166,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

1 876,1

1 805,5

70,6

-1 900,3

-1 805,5

-94,8

ზრდა

0,0

0,0

0,0

1 900,3

1 805,5

94,8

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 900,3

1 805,5

94,8

0,0

0,0

 

კლება

1 792,1

329,3

1 462,8

24,2

0,0

24,2

1 900,3

1 805,5

94,8

ვალუტა და დეპოზიტები

1 792,1

329,3

1 462,8

24,2

 

24,2

1 900,3

1 805,5

94,8

ვალდებულებების ცვლილება

-202,8

0,0

-202,8

-231,6

0,0

-231,6

-261,0

0,0

-261,0

კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

261,0

0,0

261,0

საშინაო

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

261,0

0,0

261,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 „

2. ბიუჯეტის დანართის  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 714,9

5 343,5

12 371,4

23 533,7

8 960,3

14 573,4

21 777,9

6 766,9

15 011,0

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 542,9

6 766,9

13 776,0

არაფინანსური აქტივების კლება

708,0

 

708,0

351,9

 

351,9

1 235,0

 

1 235,0

გადასახდელები

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 657,6

7 154,8

14 502,8

23 678,2

8 572,4

15 105,8

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

 

13 744,7

14 073,6

45,0

14 028,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

9 343,6

8 527,4

816,2

ვალდებულებების კლება

202,8

 

202,8

231,6

 

231,6

261,0

 

261,0

ნაშთის ცვლილება

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

1 876,1

1 805,5

70,6

-1 900,3

-1 805,5

-94,8

 „

3. ბიუჯეტის დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 20 542,9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 181,8

8 960,3

14 221,5

20 542,9

6 766,9

13 776,0

გადასახადები

6 448,1

0,0

6 448,1

5 876,3

0,0

5 876,3

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 354,7

8 958,6

4 396,1

11 143,7

6 766,9

4 376,8

სხვა შემოსავლები

3 364,9

0,0

3 364,9

3 950,8

1,7

3 949,1

3 399,2

0,0

3 399,2

 „

4. ბიუჯეტის დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11 143,7 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

გრანტები

7 193,9

13 354,7

11 143,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

59,8

36,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 134,1

13 318,7

11 143,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 790,6

4 360,1

4 376,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 530,6

4 116,8

4 116,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

260,0

243,3

260,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 343,5

8 958,6

6 766,9

 „

5. ბიუჯეტის დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 073,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

14 073,6

45,0

14 028,6

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 545,0

0,0

2 545,0

საქონელი და მომსახურება

1 616,5

0,0

1 616,5

1 544,6

0,0

1 544,6

3 160,8

0,0

3 160,8

პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

სუბსიდიები

6 466,8

155,0

6 311,8

7 238,6

0,0

7 238,6

5 450,1

0,0

5 450,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 334,2

0,0

1 334,2

სოციალური უზრუნველყოფა

1 405,6

0,0

1 405,6

1 454,4

0,0

1 454,4

1 068,6

0,0

1 068,6

სხვა ხარჯები

36,9

0,0

36,9

45,4

0,0

45,4

425,4

45,0

380,4

 „

6. ბიუჯეტის დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 108,6 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 343,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

7 681,3

9 343,6

ძირითადი აქტივები

6 377,7

7 681,3

9 343,6

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 235,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

708,0

351,9

1 235,0

ძირითადი აქტივები

113,1

113,9

200,0

არაწარმოებული აქტივები

594,9

238,0

1 035,0

მიწა

594,9

238,0

1 035,0

 „

7. ბიუჯეტის დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 662,0   

3 726,2   

3 443,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 511,4   

3 595,5   

3 299,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 511,4   

3 594,8   

3 218,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,7   

80,2   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

150,6   

130,7   

144,2   

702

თავდაცვა

116,6   

123,3   

105,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732,0   

680,9   

561,8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

55,9   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

676,1   

680,9   

561,8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 259,6   

931,5   

1 865,3   

7045

ტრანსპორტი

1 236,4   

892,7   

1 865,3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 236,4   

892,7   

1 865,3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

23,2   

38,8   

0,0   

705

გარემოს დაცვა

1 700,0   

4 232,0   

2 106,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

801,3   

1 001,4    

815,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

898,7   

3 230,6   

1 291,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 370,2   

3 290,4   

6 130,7   

7061

ბინათმშენებლობა

1 361,9   

1 319,9   

1 036,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

176,7   

1 139,6   

3 984,0   

7064

გარე განათება

765,0   

706,0   

892,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

66,6   

124,9   

218,7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

642,3   

629,5   

520,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130,0   

141,0   

160,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

512,3   

488,5   

360,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

6 415,2   

4 938,9   

5 414,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

2 534,3   

2 365,0   

3 122,1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

3 874,0   

2 537,1   

1 932,8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

6,9   

36,8   

140,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0   

0,0   

219,3   

709

განათლება

1 579,0   

1 964,5   

2 304,8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 466,1   

1 859,9   

2 189,8   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

112,9   

104,6   

115,0   

710

სოციალური დაცვა

827,3   

908,8   

966,2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

483,8   

497,0   

482,5   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

163,3   

203,7   

203,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

180,2   

208,1   

280,7   

 

სულ

19 304,2   

21 426,0   

23 417,2   

 „

8. ბიუჯეტის დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 639.3 ათ. ლარის ოდენობით.”

9. შევიდეს ცვლილება ბიუჯეტის დანართის მე-12 მუხლში ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –261.0 ათ. ლარის ოდენობით.

2. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის „ჭანტურიას ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „ბარათაშვილის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „თავდადებულის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005 წ.), „ექსკავატორ-მტვირთავის შეძენა“ (2008 წ.), „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა“ (2008 წ.), „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009 წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011წ.) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2015 წელს სავარაუდოდ შეადგენს  204.2 ათ. ლარს, ხოლო 2014 წლის კრედიტორული დავალიანებები  შეადგენს 56.8 ათ. ლარი.

3. მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო ქვეპროექტის „სანაპირო ზოლის ნაგვის შემკრები აღჭურვილობის მიწოდება“ (2015 წ.) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსების თანხა მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2015 წელს შეადგენს  54.7 ათ. ლარს.“

10. ბიუჯეტის დანართს დაემატოს მუხლი 121 და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 121. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

განისაზღვროს სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები 0.0 ათ. ლარის ოდენობით. თანხები გამოიყოფა შესაბამისი გადაწყვეტილებების საფუძველზე.“

11. შევიდეს ცვლილება ბიუჯეტის დანართის მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,2 ათ. ლარის ოდენობით.“

12. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები). კერძოდ, ქუჩების ორმულ შეკეთებას, ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერებას, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობას, მე-7 კმ-ზე სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადღეღამისო სადგომის მოწყობის პროექტირებას, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობას, აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციას, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაციას, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობას, ნაბადის გადასასვლელი ხიდის მიმდებარე გზის საფარის რეაბილიტაციის პროექტირებას. ასევე ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციას (ფასადების შეფუთვა და მანსარდების მოწყობა), მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციას, მუზეუმის შენობის სახურავის კაპ. შეკეთებას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების რეაბილიტაციას (ქუჩები და ხიდები), გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციას, დახურული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტირებას, ხიდბოგირების მოწყობას, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზას, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზას, მინი სპორტული მოედნების მოწყობას, სასულიერო სემინარიასთან მიმდებარე სკვერის მოწყობის პროექტირებას, აღმაშენებლისა და დანელიას ქუჩების გამწვანების სამუშაოების პროექტირებას,  არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირებას და სამუშაოებს, მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციას (მათ შორის პროექტირებას), ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირებას და სხვა.”

 

13. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის 1.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აღმაშენებლის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაცია, ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაცია, რუსთაველის რკალის ტროტუარის კეთილმოწყობა. აგრეთვე განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და  ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ კი ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია ქუჩების მოხრეშვა-დაგრეიდერება, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, ქუჩებში სათვალთვალო ვიდეო კამერების მოწყობა, მე-7 კმ-ზე სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადღეღამისო სადგომის მოწყობის პროექტირება, ნაბადის გადასასვლელი ხიდის მიმდებარე გზის საფარის რეაბილიტაციის პროექტირება. ”

14. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის  1.2  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

1.2   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში არსებული ლიფტების, საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის და  ს/სახლების სახურავების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოები, მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები, ჩამდინარე წყლების მართვის, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის, დახურული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტირების, ხიდბოგირების მოწყობის, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზის, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზის,  გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაციის, გარე განათებისა და სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობის და მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება. “

15. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის  1.2.5 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„1.2.5  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

          ქალაქში, დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის, ქალაქის რამოდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ ნაწილობრივ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 50%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები, დახურული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის პროექტირება, ხიდბოგირების მოწყობა, სანიაღვრე არხებისა და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზა, ბინების შიდა საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტირება, ექსპერტიზა, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, ასევე სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.”

16. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.1.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.1.2  ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღნიშნული ტურნირების ჩატარებით დაფასდება ფოთის პერსპექტიული სპორტსმენების და სპორტის დამსახურებული მუშაკების მოღვაწეობა, აგრეთვე ეს ტურნირები ხელს შეუწყობს სპორტის შემდგომ განვითარებას კრივში, რაგბში, ჭიდაობაში, აღმოსავლურ ორთაბრძოლებში, საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში. ტურნირის ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 1500 სპორტსმენი და 5500 მაყურებელი.

აღნიშნული პროგრამით ასევე გათვალისიწინებულია ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები.“

17. ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.2. ჯანდაცვის სხვა პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამას, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამას, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირების პროგრამას, გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამას, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის პროგრამას.“

 

18. ამოღებულ იქნას  ბიუჯეტის დანართის მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2.6 ქვეპუნქტი, „ტუბერკულოზის პრევენციის პროგრამა ქალაქ ფოთის საჯარო სკოლებში (პროგრამული კოდი 06 02 06)“.
19. ბიუჯეტის დანართის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

მუხლი 18. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 657,6

7 154,8

14 502,8

23 678,2

8 572,4

15 105,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

283,0

0,0

283,0

187,0

0,0

187,0

145,0

0,0

145,0

 

ხარჯები

12 926,5

155,0

12 771,5

13 744,7

0,0

13 744,7

14 073,6

45,0

14 028,6

 

შრომის ანაზღაურება

3 251,4

0,0

3 251,4

3 341,2

0,0

3 341,2

2 545,0

0,0

2 545,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 377,7

5 517,8

859,9

7 681,3

7 154,8

526,5

9 343,6

8 527,4

816,2

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

261,0

0,0

261,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 864,8

0,0

3 864,8

3 957,8

0,0

3 957,8

3 650,5

0,0

3 650,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211,0

0,0

211,0

118,0

0,0

118,0

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

3 606,4

0,0

3 606,4

3 723,2

0,0

3 723,2

3 377,0

0,0

3 377,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 608,3

0,0

2 608,3

2 683,3

0,0

2 683,3

2 457,9

0,0

2 457,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,6

0,0

55,6

3,0

0,0

3,0

66,2

0,0

66,2

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

207,3

0,0

207,3

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

901,7

0,0

901,7

879,7

0,0

879,7

904,3

0,0

904,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

 

37,0

23,0

 

23,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

886,0

0,0

886,0

879,7

0,0

879,7

901,2

0,0

901,2

 

შრომის ანაზღაურება

659,7

0,0

659,7

607,8

0,0

607,8

667,5

0,0

667,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,7

0,0

15,7

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 609,7

0,0

2 609,7

2 715,1

0,0

2 715,1

2 317,6

0,0

2 317,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

174,0

95,0

 

95,0

108,0

 

108,0

 

ხარჯები

2 569,8

0,0

2 569,8

2 712,1

0,0

2 712,1

2 306,1

0,0

2 306,1

 

შრომის ანაზღაურება

1 948,6

0,0

1 948,6

2 075,5

0,0

2 075,5

1 790,4

0,0

1 790,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

0,0

39,9

3,0

0,0

3,0

9,0

0,0

9,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

80,2

0,0

80,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

80,2

0,0

80,2

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

204,1

0,0

204,1

241,8

0,0

241,8

258,9

0,0

258,9

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,7

0,0

54,7

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04 02

 მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

258,9

0,0

258,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,7

0,0

54,7

 

ვალდებულებების კლება

202,8

0,0

202,8

231,6

0,0

231,6

204,2

0,0

204,2

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად                        ჩამოჭრილი თანხები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

10,2

0,0

10,2

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

 

ხარჯები

149,3

0,0

149,3

120,5

0,0

120,5

89,5

0,0

89,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

848,6

0,0

848,6

804,2

0,0

804,2

669,1

0,0

669,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

0,0

72,0

69,0

0,0

69,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

837,6

0,0

837,6

804,2

0,0

804,2

666,8

0,0

666,8

 

შრომის ანაზღაურება

643,1

0,0

643,1

657,9

0,0

657,9

87,1

0,0

87,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                       

676,1

0,0

676,1

680,9

0,0

680,9

564,1

0,0

564,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

667,0

0,0

667,0

680,9

0,0

680,9

561,8

0,0

561,8

 

შრომის ანაზღაურება

552,7

0,0

552,7

564,4

0,0

564,4

11,5

0,0

11,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,1

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

2,3

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                                    (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

116,6

0,0

116,6

123,3

0,0

123,3

105,0

0,0

105,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

114,7

0,0

114,7

123,3

0,0

123,3

105,0

0,0

105,0

 

შრომის ანაზღაურება

90,4

0,0

90,4

93,5

0,0

93,5

75,6

0,0

75,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,9

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 329,8

2 010,0

3 319,8

8 453,9

5 445,8

3 008,1

10 153,4

6 894,3

3 259,1

 

ხარჯები

2 601,9

0,0

2 601,9

2 579,9

0,0

2 579,9

2 761,7

45,0

2 716,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 727,9

2 010,0

717,9

5 874,0

5 445,8

428,2

7 340,3

6 849,3

491,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,4

0,0

51,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1 236,4

907,8

328,6

892,7

688,3

204,4

1 865,3

1 610,3

255,0

 

ხარჯები

66,6

0,0

66,6

7,5

0,0

7,5

99,0

0,0

99,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 169,8

907,8

262,0

885,2

688,3

196,9

1 766,3

1 610,3

156,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 876,9

1 088,1

2 788,8

6 311,0

3 951,2

2 359,8

4 100,4

1 609,0

2 491,4

 

ხარჯები

2 367,5

0,0

2 367,5

2 232,1

0,0

2 232,1

2 162,0

0,0

2 162,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 509,4

1 088,1

421,3

4 078,9

3 951,2

127,7

1 887,0

1 609,0

278,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,4

0,0

51,4

03 02 01

ბინათმშენებლობა

1 361,9

902,4

459,5

1 319,9

937,6

382,3

1 037,4

746,0

291,4

 

ხარჯები

235,6

0,0

235,6

257,8

0,0

257,8

240,0

0,0

240,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 126,3

902,4

223,9

1 062,1

937,6

124,5

796,0

746,0

50,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

1,4

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

765,0

0,0

765,0

706,0

0,0

706,0

941,9

0,0

941,9

 

ხარჯები

765,0

0,0

765,0

706,0

0,0

706,0

692,0

0,0

692,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,9

0,0

49,9

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

801,3

0,0

801,3

1 001,4

227,2

774,2

815,0

0,0

815,0

 

ხარჯები

748,8

0,0

748,8

774,2

0,0

774,2

815,0

0,0

815,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,5

0,0

52,5

227,2

227,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

50,0

0,0

50,0

53,1

0,0

53,1

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

53,1

0,0

53,1

15,0

0,0

15,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

898,7

185,7

713,0

3 230,6

2 786,4

444,2

1 291,1

863,0

428,1

 

ხარჯები

568,1

0,0

568,1

441,0

0,0

441,0

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330,6

185,7

144,9

2 789,6

2 786,4

3,2

891,0

863,0

28,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

176,7

14,1

162,6

1 139,6

806,3

333,3

3 984,0

3 675,0

309,0

 

ხარჯები

128,0

0,0

128,0

229,7

0,0

229,7

297,0

45,0

252,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,7

14,1

34,6

909,9

806,3

103,6

3 687,0

3 630,0

57,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

152,5

14,1

138,4

1 139,6

806,3

333,3

3 984,0

3 675,0

309,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

103,8

0,0

103,8

229,7

0,0

229,7

297,0

45,0

252,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,7

14,1

34,6

909,9

806,3

103,6

3 687,0

3 630,0

57,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

23,2

0,0

23,2

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

23,2

0,0

23,2

38,8

0,0

38,8

0,0

0,0

0,0

03 05

 ა(ა)იპ "ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“

16,6

0,0

16,6

61,8

0,0

61,8

85,3

0,0

85,3

 

ხარჯები

16,6

0,0

16,6

61,8

0,0

61,8

85,3

0,0

85,3

03 06

ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

83,0

0,0

83,0

03 07

ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,4

0,0

35,4

04 00

განათლება

1 579,0

188,8

1 390,2

1 964,5

0,0

1 964,5

2 304,8

242,8

2 062,0

 

ხარჯები

1 500,2

155,0

1 345,2

1 884,5

0,0

1 884,5

2 062,0

0,0

2 062,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,8

33,8

45,0

80,0

0,0

80,0

242,8

242,8

0,0

04 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 466,1

188,8

1 277,3

1 859,9

0,0

1 859,9

1 947,0

0,0

1 947,0

 

ხარჯები

1 387,3

155,0

1 232,3

1 779,9

0,0

1 779,9

1 947,0

0,0

1 947,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,8

33,8

45,0

80,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

04 02

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

112,9

0,0

112,9

104,6

0,0

104,6

115,0

0,0

115,0

 

ხარჯები

112,9

0,0

112,9

104,6

0,0

104,6

115,0

0,0

115,0

04 03

სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242,8

242,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

242,8

242,8

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

6 415,2

3 474,0

2 941,2

4 938,9

1 709,0

3 229,9

5 414,2

1 435,3

3 978,9

 

ხარჯები

2 910,8

0,0

2 910,8

3 214,6

0,0

3 214,6

3 727,9

0,0

3 727,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 504,4

3 474,0

30,4

1 724,3

1 709,0

15,3

1 686,3

1 435,3

251,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2 534,3

885,0

1 649,3

2 365,0

700,0

1 665,0

3 122,1

1 250,3

1 871,8

 

ხარჯები

1 649,3

0,0

1 649,3

1 665,0

0,0

1 665,0

1 667,7

0,0

1 667,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,0

885,0

0,0

700,0

700,0

0,0

1 454,4

1 250,3

204,1

05 01 01

 სპორტული სკოლები

1 039,0

0,0

1 039,0

1 093,9

0,0

1 093,9

1 121,5

0,0

1 121,5

 

ხარჯები

1 039,0

0,0

1 039,0

1 093,9

0,0

1 093,9

1 115,9

0,0

1 115,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

5,6

05 01 01 01

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

79,9

0,0

79,9

72,1

0,0

72,1

57,0

0,0

57,0

 

ხარჯები

79,9

0,0

79,9

72,1

0,0

72,1

55,4

0,0

55,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

05 01 01 02

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

63,5

0,0

63,5

64,1

0,0

64,1

67,0

0,0

67,0

 

ხარჯები

63,5

0,0

63,5

64,1

0,0

64,1

66,0

0,0

66,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

05 01 01 03

ა(ა)იპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

156,4

0,0

156,4

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

 

ხარჯები

156,4

0,0

156,4

124,3

0,0

124,3

125,1

0,0

125,1

05 01 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

204,2

0,0

204,2

142,2

0,0

142,2

135,5

0,0

135,5

 

ხარჯები

204,2

0,0

204,2

142,2

0,0

142,2

135,5

0,0

135,5

05 01 01 05

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

97,1

0,0

97,1

107,5

0,0

107,5

94,5

0,0

94,5

 

ხარჯები

97,1

0,0

97,1

107,5

0,0

107,5

94,5

0,0

94,5

05 01 01 06

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - კრივის სასპორტო სკოლა"

136,7

0,0

136,7

108,9

0,0

108,9

96,0

0,0

96,0

 

ხარჯები

136,7

0,0

136,7

108,9

0,0

108,9

96,0

0,0

96,0

05 01 01 07

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლა"

77,0

0,0

77,0

89,3

0,0

89,3

92,0

0,0

92,0

 

ხარჯები

77,0

0,0

77,0

89,3

0,0

89,3

89,0

0,0

89,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

05 01 01 08

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

113,2

0,0

113,2

86,9

0,0

86,9

90,9

0,0

90,9

 

ხარჯები

113,2

0,0

113,2

86,9

0,0

86,9

90,9

0,0

90,9

05 01 01 09

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

111,0

0,0

111,0

109,8

0,0

109,8

107,5

0,0

107,5

 

ხარჯები

111,0

0,0

111,0

109,8

0,0

109,8

107,5

0,0

107,5

05 01 01 10

ა(ა)იპ  "სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება - საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა"

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

45,0

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 11

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი"

0,0

0,0

0,0

77,4

0,0

77,4

85,0

0,0

85,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

77,4

0,0

77,4

85,0

0,0

85,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 12

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი - ლიდერი"

0,0

0,0

0,0

38,4

0,0

38,4

64,0

0,0

64,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

38,4

0,0

38,4

64,0

0,0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01 13

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის - ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი"

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

28,0

56,0

0,0

56,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

81,3

0,0

81,3

117,1

0,0

117,1

91,8

0,0

91,8

 

ხარჯები

81,3

0,0

81,3

117,1

0,0

117,1

91,8

0,0

91,8

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

8,5

0,0

8,5

9,6

0,0

9,6

8,2

0,0

8,2

 

ხარჯები

8,5

0,0

8,5

9,6

0,0

9,6

8,2

0,0

8,2

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი 1913"

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

460,0

0,0

460,0

 

ხარჯები

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

460,0

0,0

460,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 04

სტადიონის რეაბილიტაცია

885,0

885,0

0,0

704,0

700,0

4,0

1 448,8

1 250,3

198,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

885,0

885,0

0,0

700,0

700,0

0,0

1 448,8

1 250,3

198,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 265,3

10,7

1 254,6

1 512,8

0,0

1 512,8

1 932,8

185,0

1 747,8

 

ხარჯები

1 254,6

0,0

1 254,6

1 512,8

0,0

1 512,8

1 704,3

0,0

1 704,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

228,5

185,0

43,5

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

581,4

0,0

581,4

599,7

0,0

599,7

577,5

0,0

577,5

 

ხარჯები

581,4

0,0

581,4

599,7

0,0

599,7

577,5

0,0

577,5

05 02 01 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

160,7

0,0

160,7

188,4

0,0

188,4

199,5

0,0

199,5

 

ხარჯები

160,7

0,0

160,7

188,4

0,0

188,4

199,5

0,0

199,5

05 02 01 02

ა(ა)იპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

263,0

0,0

263,0

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

263,0

0,0

263,0

234,7

0,0

234,7

200,0

0,0

200,0

05 02 01 03

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა"

48,7

0,0

48,7

67,2

0,0

67,2

73,0

0,0

73,0

 

ხარჯები

48,7

0,0

48,7

67,2

0,0

67,2

73,0

0,0

73,0

05 02 01 04

ა(ა)იპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

109,0

0,0

109,0

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

109,0

0,0

109,0

109,4

0,0

109,4

105,0

0,0

105,0

05 02 01 05

კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

155,9

0,0

155,9

183,1

0,0

183,1

183,8

0,0

183,8

 

ხარჯები

155,9

0,0

155,9

183,1

0,0

183,1

145,3

0,0

145,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,5

0,0

38,5

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

46,6

0,0

46,6

30,4

0,0

30,4

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

46,6

0,0

46,6

30,4

0,0

30,4

25,0

0,0

25,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. "ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი"

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

800,0

0,0

800,0

 

ხარჯები

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

800,0

0,0

800,0

05 02 04

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი"

58,6

0,0

58,6

60,3

0,0

60,3

62,5

0,0

62,5

 

ხარჯები

58,6

0,0

58,6

60,3

0,0

60,3

62,5

0,0

62,5

05 02 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

125,2

10,7

114,5

109,7

0,0

109,7

124,0

0,0

124,0

 

ხარჯები

114,5

0,0

114,5

109,7

0,0

109,7

119,0

0,0

119,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

05 02 06

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185,0

185,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

2 608,7

2 578,3

30,4

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 608,7

2 578,3

30,4

1 024,3

1 009,0

15,3

0,0

0,0

0,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

6,9

0,0

6,9

36,8

0,0

36,8

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

6,9

0,0

6,9

36,8

0,0

36,8

140,0

0,0

140,0

05 05

ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219,3

0,0

219,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

215,9

0,0

215,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

0,0

3,4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 469,6

0,0

1 469,6

1 538,3

0,0

1 538,3

1 486,2

0,0

1 486,2

 

ხარჯები

1 469,6

0,0

1 469,6

1 538,3

0,0

1 538,3

1 478,2

0,0

1 478,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

160,0

0,0

160,0

 

ხარჯები

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

160,0

0,0

160,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

512,3

0,0

512,3

488,5

0,0

488,5

360,0

0,0

360,0

 

ხარჯები

512,3

0,0

512,3

488,5

0,0

488,5

360,0

0,0

360,0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

359,9

0,0

359,9

306,4

0,0

306,4

215,0

0,0

215,0

 

ხარჯები

359,9

0,0

359,9

306,4

0,0

306,4

215,0

0,0

215,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

129,3

0,0

129,3

109,7

0,0

109,7

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

129,3

0,0

129,3

109,7

0,0

109,7

80,0

0,0

80,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

1,1

0,0

1,1

9,4

0,0

9,4

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

1,1

0,0

1,1

9,4

0,0

9,4

20,0

0,0

20,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

15,0

0,0

15,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

30,0

0,0

30,0

06 02 06

ტუბერკულოზის პრევენციის პროგრამა ქალაქ ფოთის საჯარო სკოლებში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

569,6

0,0

569,6

574,5

0,0

574,5

520,5

0,0

520,5

 

ხარჯები

569,6

0,0

569,6

574,5

0,0

574,5

520,5

0,0

520,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

40,7

0,0

40,7

41,0

0,0

41,0

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

41,0

0,0

41,0

45,0

0,0

45,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

37,8

0,0

37,8

36,4

0,0

36,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

37,8

0,0

37,8

36,4

0,0

36,4

50,0

0,0

50,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

186,9

0,0

186,9

150,2

0,0

150,2

117,5

0,0

117,5

 

ხარჯები

186,9

0,0

186,9

150,2

0,0

150,2

117,5

0,0

117,5

06 03 03 01

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი"

69,9

0,0

69,9

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

69,9

0,0

69,9

74,9

0,0

74,9

75,0

0,0

75,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

97,1

0,0

97,1

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

97,1

0,0

97,1

40,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,4

0,0

6,4

5,2

0,0

5,2

14,0

0,0

14,0

 

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

5,2

0,0

5,2

14,0

0,0

14,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

8,0

0,0

8,0

15,1

0,0

15,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

15,1

0,0

15,1

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

22,5

0,0

22,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

9,5

0,0

9,5

22,5

0,0

22,5

06 03 03 07

შშმ ბავშვთა ტრანსპორტირების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

163,3

0,0

163,3

203,7

0,0

203,7

203,0

0,0

203,0

 

ხარჯები

163,3

0,0

163,3

203,7

0,0

203,7

203,0

0,0

203,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

40,9

0,0

40,9

43,2

0,0

43,2

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

43,2

0,0

43,2

45,0

0,0

45,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

60,0

0,0

60,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

218,2

0,0

218,2

237,2

0,0

237,2

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

218,2

0,0

218,2

237,2

0,0

237,2

240,0

0,0

240,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

30,0

0,0

30,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

39,5

0,0

39,5

40,9

0,0

40,9

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

39,5

0,0

39,5

40,9

0,0

40,9

45,0

0,0

45,0

06 07

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“

0,0

0,0

0,0

26,2

0,0

26,2

130,7

0,0

130,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

26,2

0,0

26,2

122,7

0,0

122,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 “

მუხლი 2
       ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების თანახმად:
1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 12 ივნისის №394 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და პროგრამებისათვის 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანისა და პროგრამულ კლასიფიკაციაში ცვლილების  შესახებ“ შესაბამისად:
ა) ამოღებულ იქნა „წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის“ ხარჯებიდან „სხვა ხარჯები“, თანხით 15,9 ათ. ლარი.
ბ) გაიზარდა „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის“ ხარჯები („სხვა ხარჯები“) 15,9 ათ. ლარით და განისაზღვრა 2349,7 ათ. ლარით.
2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 22 ივნისის №422 ბრძანების „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის შესახებ “ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები“ 198,7 ათ. ლარით და განისაზღვრა 6766,9 ათ. ლარით.
ბ) შემცირდა „ბინათმშენებლობის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 170,2 ათ. ლარით და განისაზღვრა 796,0 ათ. ლარით.
გ) შემცირდა „კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის“ „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 28,5 ათ. ლარით და განისაზღვრა 185,0 ათ. ლარით.
3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 24 ივნისის #430 ბრძანების „2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში (მათ შორის ქვეპროგრამებში) გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტის" ხარჯები („პროცენტი“) 10,5 ათ. ლარით და განისაზღვრა 89,5 ათ.ლარით.
ბ) შემცირდა „სარეზერვო ფონდის" ხარჯები („სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“) 38,4 ათ. ლარით და განისაზღვრა110,3 ათ. ლარით.
გ) გაიზარდა „მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა“ („ვალდებულების კლება“) 48,9 ათ. ლარით და განისაზღვრა 258,9 ათ. ლარით.
4. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 29 ივნისის №444 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და პროგრამებისათვის 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის  შესახებ“ შესაბამისად:
ა) გადატანილ იქნა „მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვისათვის" 2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნება ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებში, კერძოდ შემცირდა „ვალდებულების კლება“ 54,7 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდა „არაფინანსური აქტივების ზრდა“ 54,7 ათ. ლარით.
ბ) შემცირდა „სარეზერვო ფონდის" ხარჯები („სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“) 0,1 ათ. ლარით და განისაზღვრა 110,2 ათ.ლარით.
გ) შემცირდა „სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხების" „სხვა ხარჯები“ 1,3 ათ. ლარით და გაიზარდა  „ვალდებულების კლება“ 1,4 ათ. ლარით.
5. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 30 ივნისის №445 ბრძანების „2015 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში (მათ შორის ქვეპროგრამებში) გადატანის შესახებ“ შესაბამისად:
ა) შემცირდა „სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხების"   „ვალდებულების კლება“ 1,4 ათ. ლარით.
ბ) დაემატა  „ბინათმშენებლობის"„ვალდებულების კლება“ , თანხით 1,4 ათ. ლარი.
მუხლი 3
1. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
2. დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2015 წლის 8 ივლისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე თოფურია