„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/07/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/07/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016262
19
07/07/2015
ვებგვერდი, 09/07/2015
190020020.35.117.016262
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის N63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2015 წლის 7 ივლისი

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №63 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 24/12/2014წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016241) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

   6 592.602

3 028.102

3 564.5

გადასახადები

417.0

0.0

417.0

გრანტები

5 661.102

3 028.102

2 633.0

სხვა შემოსავლები

514.5

0.0

514.5

ხარჯები

 3 484.540

206.020

3 278.52

შრომის ანაზღაურება

 

1 158.8

48.1

1 110.7

საქონელი და მომსახურება

      820.980

139.080

681.9

სუბსიდიები

1 061.900

0.0

1 061.900

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

336.450

3.9

332.550

სხვა  ხარჯები

106.410

14.940

91.47

საოპერაციო სალდო

3 107.062

2 822.082

284.980

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 037.768

3 686.021

351.747

ზრდა

4 037.768

3 686.021

351.747

კლება

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-930.706

-863.939

-66.767

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-930.706

-863.939

-66.767

ვალუტა და დეპოზიტები

930.706

863.939

66.767

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 592.6

3 028.102

3 564.50

შემოსავლები

      6 592.6

3 028.102

3 564.50

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7 523.308

3 892.041

3 631.267

ხარჯები

3 485.540

206.020

3 279.520

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 037.768

            3 686.021

351.747

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0,0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 6 592.602 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 592.602

3 028.102

3 564.5

გადასახადები

417,0

0.0

417.0

გრანტები

     5 661.102

3 028.102

2 633.0

სხვა შემოსავლები

514.5

0.0

514.5

 

დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გადასახადები 417,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

417.0

0.0

417.0

ქონების გადასახადი

113

417.0

0.0

417.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

397,0

0.0

397,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

10,0

0.0

10,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

7,0

0.0

7,0

იურიდიული პირებიდან

1131142

3,0

0,0

3,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

10,0

0.0

10,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

8,0

0,0

8,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

2,0

0.0

2,0

 

ე) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 514 500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

514,5

0.0

514,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

455,0

0.0

455,0

პროცენტები

1411

23.0

0.0

23.0

რენტა

1415

432,0

0.0

432.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

430,0

0.0

430,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

2,0

0.0

2,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

2,5

0.0

2,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

2,5

0.0

2,5

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

1,5

0.0

1,5

დგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

142214

1,0

0.0

1,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

57,0

0.0

57,0

 

ვ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 485 540 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

485.540

206.020

                3 279.520

შრომის ანაზღაურება

158.8

                     48.1

              1 110.700

საქონელი და მომსახურება

821.980

                     139.080

682.9

სუბსიდიები

1 061.9

0,0

1 061.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

336.450

3.9

332.550

სხვა ხარჯები

106.410

14.940

91.470

 

ზ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 037 768 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 037.768

3 686.021

           351.747

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 037.768

3 686.021

           351.747

არაფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

             0,0

 

თ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 633.109

0,0

 

       1 633.109

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 632.639

0,0

1 632.639

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 572.639

0,0

1 572.639

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

60.0

0.0

60.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,470

0,0

0,470

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

55,54

51.1

4.44

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 215.085

1 695.937

          519.148

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

188.505

188.505

0.0

7045

ტრანსპორტი

1 719.456

1 359.258

360.198

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         1 509.456

         1 359.258

150.198

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

307.124

148.174

158.950

705

გარემოს დაცვა

92.0

0,0

92.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

92.0

0,0

92.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

0,0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 315.224

              2 141.104

1174.120

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

2 222.224

2 141.104

81.120

7064

გარე განათება

108.0

0.0

108.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

471.9

0,0

471.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

247.7

 

0,0

247.7

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

211.2

0.0

211.2

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

6.0

0,0

6.0

709

განათლება

392.0

0,0

392.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

392.0

0,0

392.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 

348.450

3.9

344.550

7103

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

3.9

2.1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

196.6

0.0

196.6

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

46.85

0,0

46.85

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

99,0

0.0

99,0

 

სულ

7 523.308

3 892.041

3 631.267

 

ი) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

7 523.308

3 892.041

3 631.267

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

3 485.540

206.020

3 279,520

 

შრომის ანაზღაურება

1 158,8

48.1

1 110.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 037.768

3 686.021

351,747

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 633,109

0,0

     1 633,109

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

        118

 

ხარჯები

1 548,660

0,0

  1 548,660

 

შრომის ანაზღაურება

1 110,7

0,0

  1 110,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.449

0,0

      84.449

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

        0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

488.890

0.0

    488.890

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

        21

 

ხარჯები

457.390

0.0

     457.390

 

შრომის ანაზღაურება

310,2

0

      310,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,5

0.0

       31,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

         0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 083.749

0,0

    1 083.749

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

          97

 

ხარჯები

1 030.8

0,0

      1 030.8

 

შრომის ანაზღაურება

800,5

0,0

         800,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.949

0.0

         52.949

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

60,0

0.0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

60,0

0.0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,5

0,0

0,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,5

0.0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

55,54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0.0

 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

55.54

51.1

4.44

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

55.54

51.1

4.44

 

შრომის ანაზღაურება

48,1

48.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 622.309

3 837.041

785.268

 

ხარჯები

668.990

151.020

517.970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

          3 953.319

3 686.021

 267.298

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

1 053.726

903.528

150.198

 

ხარჯები

90.950

12.950

  78.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

962.776

890.578

  72.198

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 924.348

2 289.278

   635.070

 

ხარჯები

576.240

136.270

    439.970

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 348.108

2 153.008

     195.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

108,0

0.0

108,0

 

ხარჯები

80,0

0.0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,0

0.0

28,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

92,0

0,0

92,0

 

ხარჯები

92,0

0.0

92,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 207.224

2 141.104

  66.120

 

ხარჯები

154.990

            133.870

    21.120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 052.234

  2 007.234

       45.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

3033.124

148.174

154.950

 

ხარჯები

39.250

2.4

36.850

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.874

145.774

118.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

210,000

0,0

210,000

 

ხარჯები

210,000

0.0

210,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

188.505

188.505

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             186.705

186.705

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

188.505

188.505

0,0

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.705

186.705

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

455.730

455.730

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455.730

455.730

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

392,0

0,0

392,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

392,0

0,0

392,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

392,0

0,0

392.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

392,0

0.0

392,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

471.9

0,0

    471.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

471.9

0,0

     471.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

247.7

0.0

    247.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

247.7

0,0

     247.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0,0

     0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

     0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

160.0

0.0

160.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ  ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“

87.7

0.0

87.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

87.7

0.0

  87,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     
 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

218,200

0.0

     218,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

218,200

0.0

     218,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

206,200

0.0

     206,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

206,200

0.0

     206,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ა.ა.ი.პ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

5,0

0.0

5,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0,0

0.0

    0,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

    0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 07

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

6,0

0.0

6,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

348,450

3,9

344,550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

348,450

3,9

344.550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

348,450

3,900

344.550

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

348,45

3,9

344.55

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

3,9

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

102,700

0.0

102,700

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

102,7

0.0

102,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

93.900

0.0

93.900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

93.9

0.0

93.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

99,0

0,0

99.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

99,0

0,0

99,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

46,850

0.0

46,850

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

46,8

0,0

46,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი