ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/06/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/07/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016209
17
26/06/2015
ვებგვერდი, 02/07/2015
190020020.35.144.016209
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №17

2015 წლის 26 ივნისი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:         

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წ ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,6

12154.48

3693.83

8460.65

11527.3

3859.6

7667.7

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

448

0.0

448

გრანტები

9 789,1

9954.93

3693.83

6261.10

10249.6

3859.6

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

829.75

0.0

829.75

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.16

6143.17

8668.5

643.9

8024.6

შრომის ანაზღაურება

2 460,2

2132.62

0.0

2132.62

2018.7

0.0

2018.7

საქონელი და მომსახურება

991

1139.07

10,75

1128.32

1504.9

0.0

1504.9

სუბსიდიები

1 363,1

1554.34

0.0

1554.34

2254.0

0.0

2254.0

გრანტები

0,0

0.0

 

 

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190,5

1316.6

646.6

670

849

0.0

849

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1731.5

643.9

1087.6

საოპერაციო სალდო

4692,1

4699.14

2381.66

2317.48

2858.8

3215.7

-356.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3647,4

2992.75

2296.98

695.77

6379.5

4469.3

1910.2

ზრდა

3673,5

3025.74

2296.98

728.75

6379.5

4469.3

1910.2

კლება

26,1

32.99

0.00

32.99

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1 044,8

1706.39

84.68

1621.71

-3520.7

-1253.6

-2267.1

ვალუტა და დეპოზიტები

1 141,3

1706.39

84.68.0

1621.71

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1 141,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,5

0

0

 

3520.7

1253.6

2267.1

კლება

96,5

 

 

 

3520.7

1253.6

2267.1

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

ფაქტიური

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 381,6

12187.46

3693.8

8493.64

11527.3

3859.6

7667.7

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

11527.3

3859.6

7667.7

არაფინანსური აქტივების კლება

26.1

33.0

0.0

33.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10 336,8

10481.1

3609.1

6871.9

15.048

5113.1

9934.9

ხარჯები

6663,4

7455.33

1312.16

6143.17

8668.5

643.9

8024.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3673,5

3025.7

2297.0

728.7

6379.5

4469.3

1910.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 044,8

1706.4

84.7

1621.7

-3520.7

-1253.6

-2267.1

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11527.3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

11527.3

3859.6

7667.7

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

448

0.0

448

გრანტები

9 789,1

9954.9

3693.8

6261.1

10249.6

3859.6

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

829.7

0.0

829.7

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 672.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1077,2

1417.9

829.75

შემოსავლები საკუთრებიდან

230,5

476

221.95

პროცენტები

35,6

163.9

62.5

რენტა

194,9

312.2

159.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის       

165,8

275.8

142.5

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,1

36.3

17.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

161.9

197.4

160.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

139.8

153.2

145.0

სანებართვო მოსაკრებელი

23.8

23.3

15.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

115.6

129.5

130.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.4

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22.1

44.2

15

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,1

44.2

15

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

684.8

741

353.4

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

3.5

94.4

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8668.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.17

6143.17

8668.5

643.9

8024.6

შრომის ანაზღაურება

2460,2

2132.62

0.0

2132.62

2018.7

0.0

2018.7

საქონელი და მომსახურება

991,0

1139.07

10,75

1128.32

1505

0.0

1505

სუბსიდიები

1363,1

1554.34

0.0

1554.34

2254

0.0

2254

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1190,5

1316.6

646.6

670

849

0.0

849

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

1731.6

643.9

1087.7

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლის ,,ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6379.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6379.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოების დაფინანსება

72,3

100.4

348.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

0,0

3.10

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

3523,5

2909.6

5345.6

04 00

განათლება

0,0

0,0

400.6

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

77.7

12.7

284.8

სულ ჯამი

3673.5

3025.7

6379.5

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2013 ფაქტიური

2014 ფაქტიური

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2795,1 

2474.2

2921.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2795,1 

2474.2

2921.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2795,1 

2474.2

2841.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0  

0

60,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0 

0.0 

20

702

თავდაცვა

118,8 

122.1

129.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

299.3 

319.7 

315.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0 

0.0 

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

299,3 

319.7

315.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2742,4 

1779.6 

4934.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

81,9 

666.9

1419,3

70421

სოფლის მეურნეობა

81,9 

666.9

1419,3

7045

ტრანსპორტი

   2660,5 

1112.7

3514.8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2660,5 

1112.7

3514.8

705

გარემოს დაცვა

371,3 

654

1026,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277,4 

457.4 

512

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

93,9 

196.7

514.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1302,2 

1679.6

1372.0

7061

ბინათმშენებლობა

14.8 

10.7

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,9 

2.0 

6

7063

წყალმომარაგება

328,5 

524

200

7064

გარე განათება

200,4 

172.7 

226.9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

751,6 

970.3

939.1

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74.0 

80.0 

80

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0 

80.0 

80

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

810,9 

752.4 

1380.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

220,8 

244.9

594.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,3 

399.5

660.5

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

135,0 

108 

126

709

განათლება

689,0 

1350.1

1981,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

668,3 

1331,6

1959,8

7092

ზოგადი განათლება

1,7 

0.0 

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,7 

0.0 

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

19,0 

18.5 

22

710

სოციალური დაცვა

1133,8 

1269.4 

906.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,2 

50.0 

60

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

413,7 

506  

751,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

675,9 

713.3 

95

 

სულ

10 336,8 

10481.1

15048.0

თ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში: ქარელი, აგარა, ქვენატკოცა, ბებნისი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, რუისი, ურბნისი, მოხისი, ბრეთი, ბრეთის მეურნეობა, დირბი, ფცა, ავლევი, ბერძენაული.“

ი) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში - სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

  • ქალთა და დედის დღისადმი მოძღვნილი ღონისძიება. შეხვედრა შედგება მრავალშვილიან დედებთან;
  • 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი რექვიემი;
  • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა;
  • 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება: შეხვედრა ომის ვეტერანებთან;
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
  • პოეზიის საღამო;
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ღვაწლმოსილი კულტურის მუშაკების დაჯილდოება, ღონისძიების მოწყობა;
  • 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;

ადგილობრივი ტურიზმის პოპულარიზაცია:

  • საეკლესიო და ხალხური საგალობლების ფესტივალი;
  • ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გამოფენა;
  • პრესტური – ჟურნალისტებისა და ტურისტული კომპანიებისათვის საინფორმაციო ტურის მოწყობა ქარელის მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნავ ადგილებში;
  • საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;
  • რეგიონალური, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ღონისძიებებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა;
  • პერსონალური გამოფენების კვირეული მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მხატვრების მონაწილეობით;
  • ექსკურსია კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის;
  • ქარელის დღეების მოწყობა;
  • ზაზა ფანასკერტელის სახელობის ღონისძიების ,,ზაზაობის’’ მოწყობა;
  • სხვა ინიციატივები;

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის, აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის სამუსიკო სკოლა, სადაც სწავლობს 356 ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია -69180 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა - 56038 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა- 46082 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები ,,ქოზიფა’’, ,,აგარა’’, ,,მროვი’’.

იგეგმება აგარის ხელოვნების და რუისის სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები და ინსტრუმენტებით აღჭურვა.

ბ.გ) ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით,  ბიბლიოთეკათ მცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

ბ.დ) კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ბავშვთა დრამატული თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები. აღნიშნულ პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“

ბ.ე) მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონატი.

ბ.ვ) მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, აღნიშნული ანსამბლი პოპულარიზაციას უწევს ქართულ ხალხურ სიმღერებს და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში. აღნიშნულ პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება.

ბ.ზ) კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული სახელოვნებო ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის და აგარის ხელოვნების სკოლა, რუისის სამუსიკო სკოლა, ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია, კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია ‘’

 კ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, ზოგიერთ ტაძარში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.“;

ლ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,336.8

10,481.07

3,609.14

6,871.93

15048.0

5,113.1

9934.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

477.0

152.0

0.0

152.0

164,0

   
 

ხარჯები

6,663.3

7,455.3

1,312.2

6,143.2

8668.5

643.9

8024.6

 

შრომის ანაზღაურება

2,460.2

2,132.6

0.0

2,132.6

2018.7

0.00

2018.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,673.5

3,025.7

2,297.0

728.8

6379.5

4469.3

1910.2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,795.1

2,474.2

0.0

2,474.2

2921.8

0.00

2921.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

112.0

0.0

112.0

155.00

0.00

155.00

 

ხარჯები

2,722.8

2,373.8

0.0

2,373.8

2,573.3

0.00

2573.3

 

შრომის ანაზღაურება

2,097.8

1,760.2

0.0

1,760.2

1921.1

0.00

1,921.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

100.4

0.0

100.4

348.5

0.00

348.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

826.8

671.8

0.0

671.8

632.2

0.0

632.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

11.0

 

11.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

819.7

671.8

0.0

671.8

627.7

0.0

627.7

 

შრომის ანაზღაურება

576.7

476.9

0.0

476.9

452.5

0.0

452.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

0.0

0.0

4.5

0.0

4.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,968.3

1,802.4

0.0

1,802.4

2209.6

0.0

2209.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

101.0

 

101.0

130.0

 

130.0

 

ხარჯები

1,903.1

1,702.0

0.0

1,702.0

1,865.6

0.0

1,865.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,521.1

1,283.3

0.0

1,283.3

1,468.6

0.0

1,468.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

100.4

0.0

100.4

344

0.0

344

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418.2

441.8

0.0

441.8

444.6

0.0

444.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

40.0

0.0

40.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

418.2

438.7

0.0

438.7

444.6

0.0

444.6

 

შრომის ანაზღაურება

362.3

372.4

0.0

372.4

97.6

0.0

97.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

299.3

319.7

0.0

319.7

315.0

0.0

315.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

31.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

299.3

316.6

0.0

316.6

315.0

0.0

315.0

 

შრომის ანაზღაურება

275.8

287.2

0.0

287.2

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.8

122.1

0.0

122.1

129.6

0.0

129.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

   

9.0

 

9.0

 

ხარჯები

118.8

122.1

0.0

122.1

129.6

0.0

129.6

 

შრომის ანაზღაურება

86.5

85.2

0.0

85.2

93.6

0.0

93.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,415.8

4,113.3

2,821.8

1,291.5

7332.7

5,113.1

2219.6

 

ხარჯები

892.3

1,203.7

524.8

678.9

1987.1

643.9

1343.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,523.5

2,909.6

2,297.0

612.6

5,345.9

4,469.3

876.4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,660.5

1,112.7

976.7

136.0

3,514.8

3,116.9

397.9

 

ხარჯები

213.3

281.3

145.3

136.0

376.4

292.6

83.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,447.2

831.4

831.4

0.0

3,138.4

2,824.3

314.1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,003.7

2,055.2

986.0

1,069.2

1843.5

337.7

1505.8

 

ხარჯები

644.8

830.2

328.7

501.5

1289.1

89.7

1199.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.0

1,225.0

657.3

567.6

554.5

248.0

306.5

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.4

172.7

0.0

172.7

226.9

0.0

226.9

 

ხარჯები

143.4

107.9

0.0

107.9

226.9

0.0

226.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

277.4

457.4

0.0

457.4

512.0

0.0

512.0

 

ხარჯები

277.4

362.9

0.0

362.9

512.0

0.0

512.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.5

0.0

94.5

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

93.9

196.7

184.2

12.5

514.7

89.7

425.0

 

ხარჯები

38.0

187.3

176.8

10.5

208.2

89.7

118.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

9.4

7.4

2.0

306.5

0.0

306.5

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

327.9

524.0

116.2

407.8

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

179.1

122.7

116.2

6.5

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.8

401.3

0.0

401.3

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

 

ხარჯები

6.9

2.0

0.0

2.0

6.00

0.00

6.00

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

666.9

650.0

16.9

384.00

248.00

136.00

 

ხარჯები

0.0

22.6

10.7

11.9

136.00

0.00

136.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9

644.3

639.3

5.0

248.00

248.00

0.00

03 02 08

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

945.3

859.1

86.3

939.1

623.34

315.8

 

ხარჯები

34.3

92.1

50.8

41.3

60.00

0.00

60.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717.3

853.2

808.2

45.0

879.1

623.34

255.8

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

03 03 02

ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

219.9

345.3

300.3

45.0

879.1

623.34

255.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

345.3

300.3

45.0

879.1

623.34

255.8

03 03 03

ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,035.3

1,035.3

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

261.7

261.7

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

773.6

773.6

0.00

04 00

განათლება

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1,981.80

0.00

1,981.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1,581.10

0.00

1,581.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

400.70

0.00

400.70

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1,959.80

0.00

1,959.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1,559.10

0.00

1,559.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

400.70

0.00

400.70

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

810.9

752.4

0.0

752.4

1,380.6

0.0

1,380.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

733.2

739.7

0.0

739.7

1,095.9

0.0

1,095.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

12.7

0.0

12.7

284.8

0.0

284.8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

220.8

244.9

0.0

244.9

594.1

0.0

594.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

210.6

232.2

0.0

232.2

310.0

0.0

310.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

12.7

0.0

12.7

284.1

0.0

284.1

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455.2

399.5

0.0

399.5

660.5

0.0

660.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

387.7

399.5

0.0

399.5

659.9

0.0

659.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

15.0

16.7

0.0

16.7

30.0

0.0

30.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

191.1

199.5

0.0

199.5

284

0.0

284

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

191.1

199.5

0.0

199.5

283.3

0.0

283.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.3

35.300

0.0

35.3

45

0.0

45

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.3

35.3

0.0

35.3

45

0.0

45

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

51.0

55.0

0.0

55.0

190.5

0.0

190.5

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.1

22.0

0.0

22.0

25

0.0

25

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.6

22.0

0.0

22.0

25

0.0

25

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.4

30.0

0.0

30.0

36.7

0.0

36.7

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

43.3

41.0

0.0

41.0

49.4

0.0

49.4

 

ხარჯები

43.3

41.0

0.0

41.0

43.0

0.0

43.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

36.0

0.0

36.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

120.0

88.0

0.0

88.0

90.0

0.0

90.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

986.5

0.0

986.5

 

ხარჯები

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

986.5

0.0

986.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

74.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

906.5

0.0

906.5

 

ხარჯები

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

906.5

0.0

906.5

06 02 01

უფასო სასადილოს სფინანსება

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

44.2

50.0

0.0

50.0

60.0

0.0

60.0

06 02 02

კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

17.3

19.7

0.0

19.7

20.0

0.0

20.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

 

ხარჯები

413.7

506.0

0.0

506.0

751.5

0.0

751.5

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

11.3

10.8

0.0

10.8

15.0

0.0

15.0

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

7.6

13.1

0.0

13.1

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

7.6

13.1

0.0

13.1

20.0

0.0

20.0

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

80.7

23.2

0.0

23.2

40.0

0.0

40.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი