„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 123
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/05/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/06/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016227
123
29/05/2015
ვებგვერდი, 04/06/2015
190020020.35.157.016227
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №123

2015 წლის 29 მაისი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №95 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 30/12/2014, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016199) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

6,843.2

968.2

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

გადასახადები

1,597.7

1,304.5

0.0

1,304.5

900.0

0.0

900.0

951.0

1,024.0

1,045.0

გრანტები

6,536.8

6,478.6

2,253.6

4,225.0

5,193.2

968.2

4,225.0

5,217.0

5,376.0

5,502.0

სხვა შემოსავლები

440.4

519.3

0.0

519.3

750.0

0.0

750.0

196.0

214.0

303.0

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,471.2

82.3

6,389.0

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,852.7

0.0

1,852.7

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,795.1

82.3

1,712.9

1,526.1

1,516.0

1,607.1

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,887.2

0.0

1,887.2

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

51.8

0.0

51.8

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

3,641.4

3,045.1

2,249.1

796.0

372.0

885.9

-514.0

1,112.9

1,342.9

1,542.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,580.3

2,228.1

1,736.6

491.5

2,814.9

1,736.5

1,078.4

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

2,996.9

1,736.5

1,260.4

1,112.9

1,342.9

1,542.8

კლება

25.6

34.1

0.0

34.1

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,061.1

817.0

512.5

304.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2,442.9

850.6

1,592.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

8,600.5

8,336.5

2,253.6

6,082.9

7,025.2

968.2

6,057.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

6,843.2

968.2

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

არაფინანსური აქტივების კლება

25.6

34.1

0.0

34.1

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7,539.4

7,519.4

1,741.1

5,778.3

9,468.1

1,818.8

7,649.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,471.2

82.3

6,389.0

5,251.1

5,271.1

5,307.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

2,996.9

1,736.5

1,260.4

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1,061.1

817.0

512.5

304.5

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

 

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6471.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,471.2

82.3

6,389.0

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,852.7

0.0

1,852.7

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,795.1

82.3

1,712.9

1,526.1

1,516.0

1,607.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,887.2

0.0

1,887.2

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

51.8

0.0

51.8

21.8

21.8

21.8

 

4.  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2814.9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 2996.9 ათასი ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

5.3

29.6

214.7

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

45.3

2.0

0.0

25.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,555.3

2,230.6

2,782.2

1,080.0

1,235.0

1,384.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,605.9

2,262.2

2,996.9

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 182.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018  წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

25,6

34,1

182,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

3,2

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

22,4

34,1

120,0

0,0

0,0

0,0

 

მიწა

22,4

34,1

120,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,851.9   

2,304.3   

3,014.9   

1,936.9   

1,933.8   

1,933.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,851.9   

2,304.3   

3,013.9   

1,936.9   

1,933.8   

1,933.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,851.9   

2,293.1   

2,882.7   

1,886.9   

1,883.8   

1,883.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

11.2   

131.2   

50.0   

50.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

91.7   

103.8   

90.4   

101.2   

104.3   

105.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

411.3   

357.0   

408.0   

386.4   

361.5   

461.5   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

406.0   

357.0   

408.0   

386.4   

361.5   

461.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,299.1   

1,384.6   

1,368.4   

400.0   

359.9   

514.9   

7045

ტრანსპორტი

1,594.4   

692.2   

479.0   

250.0   

355.0   

510.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,594.4   

692.2   

479.0   

250.0   

355.0   

510.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

704.7   

692.4   

889.4   

150.0   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

1,092.3   

1,028.5   

1,120.3   

395.0   

503.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

396.9   

362.2   

404.7   

393.0   

498.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

2.8   

557.5   

2.0   

5.5   

10.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

695.4   

663.5   

158.1   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

448.2   

601.5   

1,286.1   

1,248.5   

1,275.0   

1,144.9   

7061

ბინათმშენებლობა

5.8   

102.0   

700.9   

625.0   

515.0   

304.9   

7063

წყალმომარაგება

272.2   

214.2   

416.2   

300.0   

350.0   

400.0   

7064

გარე განათება

143.1   

162.8   

169.0   

323.5   

410.0   

440.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

27.1   

122.5   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.5   

72.8   

80.2   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.5   

72.8   

80.2   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

446.5   

636.8   

777.9   

725.0   

745.0   

825.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

111.6   

147.4   

148.0   

190.0   

195.0   

190.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

334.9   

489.4   

629.9   

535.0   

550.0   

635.0   

709

განათლება

322.4   

474.2   

732.0   

760.0   

880.0   

790.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

322.4   

474.2   

732.0   

760.0   

880.0   

790.0   

710

სოციალური დაცვა

505.5   

551.4   

589.9   

340.0   

380.0   

435.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0   

226.2   

270.3   

90.0   

120.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0   

226.2   

270.3   

90.0   

120.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4   

90.4   

92.0   

60.0   

70.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

41.0   

108.3   

120.0   

120.0   

120.0   

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1   

69.5   

107.6   

70.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

40.0   

57.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

7,539.4   

7,514.9   

9,468.1   

6,364.0   

6,614.0   

6,850.0   

 

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 131.2 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

ა.ა) ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტები: 

  • სოფელ კოდაში სოფლიდან სასაფლაომდე საავტომობილო გზის მოხრეშვის სამუშაოები - 2,6 ათასი ლარი.
  • სოფელ ასურეთში შიდა გზების მოასფალტებისა და სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოები 31,4 ათასი ლარით.
  • 2014 წლის 24-25 მაისს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფელ ნამტვრიანის მისასვლელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 2,0 ათასი ლარი 

ა.ბ) ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 139,9 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ კოდაში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 86,2 ათასი ლარით დაფინანსდება ქ. თეთრიწყაროში, ტყის ჩიხის ქუჩის მოასფალტება, გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის განისაზღვრება 10.0 ათასი ლარი.

ა.გ) „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 176,9 ათასი ლარით დაფინანსდება სოფელ ასურეთში შიდა ქუჩების რეაბილიტაცია.

ა.დ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულ ღონისძიების დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 30,0 ათასი ლარი

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.

ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება :

  • ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას და მათ მოვლა-შენახვას, აღნიშნული ააიპ-ს სუბსიდირებისათვის გათვალისწინებულია 130,0 ათასი ლარი.
  • ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება: სოფელ ქოსალარში სათავე ნაგებობისა და შიდა ქსელის მოწყობა 36,9 ათასი ლარით, ხოლო ფარცხისსა და არდისუბანში ჭაბურღილების მოწყობა 100,0 ათასი ლარით. სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის მოწყობა - 18,1 ათასი ლარით, ხოლო სოფელ ჯორჯიაშვილში, სოფელ ტბისში, სოფელ ფარცხისში და სოფელ მუხათში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობისათვის საჭირო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის მომზადება - 6,5 ათასი ლარით.1,5 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ მარაბდაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოსაწყობად საჭირო საპროგნოზო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის მომზადება.
  • სოფელ სამღერეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოებისთვის განისაზღვრა 36,4 ათასი ლარი, სოფელ გოლთეთში სასმელი წყლის არსებული რკინის რეზერვუარების სადემონტაჟო-სამონტაჟო სამუშაოების, წყლის გამანაწილებელების და გამანაწილებლებისთვის ოთახის სამშენებლო სამუშაოებისთვის - 14,5 ათასი ლარი, სოფელ დუმანისში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის - 8,1 ათასი ლარი, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებისთვის - 20,5 ათასი ლარი, წყალმომარაგების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის -20,0 ათასი ლარი.
  • ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ აქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების თანხები: სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის განისაზღვრა 5,1 ათასი ლარი, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის საპროექტო სამუშაოებისათვის 0,7 ათასი ლარი
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფისშესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 17,7 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება: სოფელ ჭივჭავში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის, ტუმბოს და სასმელი წყლის ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ მუხათში ფაბრიკის დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და ქსელის მოწყობა, სოფელ წინწყაროში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ დიდი ირაგის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სოფელ ჯორჯიაშვილში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა, სოფელ ტბისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა,

ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

  • ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოს დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 3,7 ათასი ლარი.
  • ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 979,8 ათასი ლარიდან 2015 წელს 508,8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 45,0 ათასი ლარით დაფინანსდება დაბა მანგლისში თამარ მეფის ქუჩის, სტალინის ქუჩისა და დემეტრაშვილის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და საექსპერტო მომსახურება.

ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, აღნიშნულ მომსახურებაზე გათვალისწინებულია 90,0 ათასი ლარი.65,0 ათასი ლარია გათვალისწინებული გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - შენახვაზე.

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდეს დაბა მანგლისში პეტრე - პავლეს სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობა, რომლის ღირებულება შეადგენს 5,0 ათასი ლარს. გარე-განათების მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისთვის განისაზღვროს 5,0 ათასი ლარი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და ობიექტებისათვის ელექტროენერგიის აღრიცხვის კვანძის მოსაწყობად საჭირო ტექნიკური პირობისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,0 ათასი ლარი

 ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, აღნიშნული სამუშაოს შესრულებისათვის გათვალისწინებულია 390,7 ათასი ლარი. ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულია 10,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვისათვის საჭირო სამუშაებისათვის გათვალისწინებული იქნას 4,0 ათასი ლარი

ბ.ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N1106 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 806,2 ათასი ლარიდან 2015 წელს 158,1 ათასი ლარით დაფინანსდეს 2014 წელს შესრულებული შემდეგი პროექტების თანხები:

  • სოფელ დიდ ნამტვრიანში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; სოფელ შამთაში მისასვლელი N1 და N2 ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 50,5
  • სოფელ დუმანისში მისასვლელი გზისა და ხიდის სარეაბილტაციო სამუშაოები - 6,8 ათასი ლარი;
  • სოფელ ივანოვკაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 20,7 ათასი ლარი;
  • სოფელ საფუძვრებში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 50,9 ათასი ლარი;
  • სოფელ იფნარა-სამღერეთში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 21,9 ათასი ლარი;
  • სოფელ დუმანისში წყაროს მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 7,3 ათასი ლარი

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

 გ.ა) საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

  • პროგრამის ფარგლებში 200,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია. 5,0 ათასი ლარით დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალოტეტის სოფელ კოდაში ი.გ.პ. დასახლებაში არსებული შენობის (მუსიკალური სკოლის) სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 201.9 ათასი ლარით დაფინანსდება გოლთეთის ბაღის, კოდის საბავშვო ბაღის, წინწყაროს საბავშვო ბაღის, ხაიშის საბავშვო ბაღის, ჯორჯიაშვილის საბავშვო ბაღის, თეთრიწყაროს N1 და N2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ქ.თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე საბავშვო მოედნის მოწყობა - 17,0 ათასი ლარი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში რუსთაველის ქ. N1-ში მდებარე ყოფილი კულტურის სახლის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისათვის - 13,1 ათასი ლარი (სამუშაო დაწყებულია 2014 წელს), ხოლო ქ. თეთრიწყაროში 9 აპრილის ქ. N50-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ქანობიანი სახურავის მოწყობის სამუშაოების დასრულებისთვის - 6,7 ათასი ლარი
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან 10,8 ათასი ლარით დაფინანსდება შემდეგი საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება: სოფელ ასურეთისა და სოფელ სამღერეთის საბავშო ბაღების მშენებლობა, დაბა მანგლისში და სოფელ ბორბალოში საბავშო ბაღების რეაბილიტაცია.

ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება გენერატორის განსათავსებელი შენობის მოსაწყობი ტერიტორია 9,5 ათასი ლარით, ხოლო თეთრიწყაროს ადმინისტრაციულ შენობაში ვიდეო კამერების მონტაჟის, ტურნიკეტების და მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მოსაწყობად 22,0 ათასი ლარი.

გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდის“ დაფინანსება 150,0 ათასი ლარით.
  • ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება „ნამტვრიანას“ სასაფლაოს შემოღობვა 25,0 ათასი ლარით.
  • „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივითვი თმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 3 თებერვლის N121 განკარგულების თანახმად საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 253.4 ათასი ლარიდან მომსახურება 3,0 ათასი ლარით დაფინანსდება ქალაქ თეთრიწყაროში ბაგრატიონის ქუჩის სკვერის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება.
  • ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება32,0 ათასი ლარი.

გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 713,1 ათასლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 141,1 ათასილარი და სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად განისაზღვროს 854,2 ათასი ლარი. აღნიშნული განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 2015 წელს დაფინანსდეს 143,9 ათასი ლარის სამუშაოები, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 25,8 ათასი ლარის. ზემოაღნიშნულ 143,9 ათასი ლარიდან დარჩენილი ეკონომია 32,0 ათასი ლარი დაემატოს ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ 714,8 ათას ლარს.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 15 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 650-ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა აერთიანებს 10 სპორტულ სექციას და200-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.

ბ.ბ) ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "სახელოვნებო სკოლა", რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა დარგის სახელოვნებო წრეებს.

 ბ.გ) ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება- კულტურის ცენტრი" და კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და საბიბლიოთეკო დაწესებულებების გაერთიანება - კულტურის ცენტრი," აგრეთვე „დიდგორობის“დღესასწაულები. 

ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 185-მდე მოსწავლე.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) )

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. აგრეთვე „წითელი ჯვრის“ თანადაფინანსება

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.

ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.“

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლი სფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგ

ნოზი

2017 წლის პრო

გნოზი

2018 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,539.4

7,519.4

1,741.1

5,778.3

9,468.1

1,818.8

7,649.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

190.0

0.0

190.0

175.0

0.0

175.0

170.0

170.0

178.0

 

ხარჯები

4,933.5

5,257.2

4.5

5,252.7

6,471.2

82.291

6,389.0

5,251.1

5,271.1

5,307.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,852.7

0.0

1,852.7

1,602.2

1,602.3

1,602.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,503.7

4.5

1,499.2

1,795.1

82.291

1,712.9

1,526.1

1,516.0

1,607.1

 

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,887.2

0.0

1,887.2

1,821.0

1,821.0

1,721.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

496.4

0.0

496.4

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

51.8

0.0

51.8

21.8

21.8

21.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

2,996.9

1,736.5

1,260.4

1,112.9

1,342.9

1,542.8

 

ძირითადი აქტივები

2,605.9

2,262.2

1,736.6

525.6

2,996.7

1,736.5

1,260.2

1,112.9

1,342.9

1,542.8

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,851.9

2,304.3

0.0

2,304.3

3,014.9

0.0

3,014.9

1,936.9

1,933.8

1,933.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

148.0

0.0

148.0

136.0

0.0

136.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

1,846.6

2,274.7

0.0

2,274.7

2,800.3

0.0

2,800.3

1,929.0

1,925.9

1,926.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,385.9

1,551.6

0.0

1,551.6

1,790.2

0.0

1,790.2

1,305.0

1,305.0

1,305.0

 

საქონელი და მომსახურება

459.3

649.4

0.0

649.4

1,003.8

0.0

1,003.8

622.6

619.5

619.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

1.9

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

29.6

0.0

29.6

214.7

0.0

214.7

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

5.3

29.6

0.0

29.6

214.7

0.0

214.7

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

495.7

533.0

0.0

533.0

620.4

0.0

620.4

541.6

541.6

541.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

24.0

0.0

24.0

21.0

0.0

21.0

22.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

495.4

529.3

0.0

529.3

609.0

0.0

609.0

541.6

541.6

541.6

 

შრომის ანაზღაურება

363.7

404.4

0.0

404.4

404.0

0.0

404.0

350.0

350.0

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

130.3

124.9

0.0

124.9

203.0

0.0

203.0

190.2

190.2

190.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

3.7

0.0

3.7

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.3

3.7

0.0

3.7

11.4

0.0

11.4

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,356.2

1,760.1

0.0

1,760.1

2,262.3

0.0

2,262.3

1,345.3

1,342.2

1,342.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

124.0

0.0

124.0

115.0

0.0

115.0

106.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,351.2

1,734.2

0.0

1,734.2

2,059.1

0.0

2,059.1

1,337.4

1,334.3

1,334.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,022.2

1,147.2

0.0

1,147.2

1,386.2

0.0

1,386.2

955.0

955.0

955.0

 

საქონელი და მომსახურება

329.0

513.3

0.0

513.3

669.6

0.0

669.6

382.4

379.3

379.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

2.4

0.0

2.4

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

25.9

0.0

25.9

203.3

0.0

203.3

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

5.0

25.9

0.0

25.9

203.3

0.0

203.3

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

11.2

0.0

11.2

131.2

0.0

131.2

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

11.2

0.0

11.2

131.2

0.0

131.2

50.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

11.2

0.0

11.2

131.2

0.0

131.2

50.0

50.0

50.0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

503.0

460.8

0.0

460.8

498.4

0.0

498.4

487.6

465.8

566.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

0.0

42.0

39.0

0.0

39.0

42.0

42.0

50.0

 

ხარჯები

457.7

458.8

0.0

458.8

498.4

0.0

498.4

462.6

465.8

466.8

 

შრომის ანაზღაურება

339.4

345.5

0.0

345.5

62.5

0.0

62.5

297.2

297.3

297.3

 

საქონელი და მომსახურება

102.3

96.0

0.0

96.0

35.9

0.0

35.9

145.0

148.1

149.1

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

406.0

357.0

0.0

357.0

408.0

0.0

408.0

386.4

361.5

461.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

360.7

355.0

0.0

355.0

408.0

0.0

408.0

361.4

361.5

361.5

 

შრომის ანაზღაურება

272.9

273.0

0.0

273.0

6.0

0.0

6.0

235.0

235.1

235.1

 

საქონელი და მომსახურება

71.8

67.0

0.0

67.0

2.0

0.0

2.0

106.0

106.0

106.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

91.7

103.8

0.0

103.8

90.4

0.0

90.4

101.2

104.3

105.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

0.0

8.0

5.0

0.0

5.0

8.0

8.0

16.0

 

ხარჯები

91.7

103.8

0.0

103.8

90.4

0.0

90.4

101.2

104.3

105.3

 

შრომის ანაზღაურება

66.5

72.5

0.0

72.5

56.5

0.0

56.5

62.2

62.2

62.2

 

საქონელი და მომსახურება

25.2

29.0

0.0

29.0

33.9

0.0

33.9

39.0

42.1

43.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,839.6

3,019.1

1,741.1

1,278.0

3,774.8

1,818.8

1,956.0

2,043.5

2,138.4

2,228.3

 

ხარჯები

1,284.3

788.5

4.5

784.0

992.6

82.3

910.3

963.5

903.4

843.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,199.7

606.9

4.5

602.4

680.6

82.3

598.3

758.5

748.4

838.4

 

სუბსიდიები

84.6

181.6

0.0

181.6

280.0

0.0

280.0

205.0

155.0

5.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,555.3

2,230.6

1,736.6

494.0

2,782.2

1,736.5

1,045.7

1,080.0

1,235.0

1,384.9

 

ძირითადი აქტივები

2,555.3

2,230.6

1,736.6

494.0

2,782.0

1,736.5

1,045.5

1,080.0

1,235.0

1,384.9

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,594.4

692.2

376.1

316.1

479.0

210.9

268.1

250.0

355.0

510.0

 

ხარჯები

0.0

52.8

0.0

52.8

30.0

0.0

30.0

20.0

25.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

52.8

0.0

52.8

30.0

0.0

30.0

15.0

20.0

25.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,594.4

639.4

376.1

263.3

449.0

210.9

238.1

230.0

330.0

480.0

 

ძირითადი აქტივები

1,594.4

639.4

376.1

263.3

449.0

210.9

238.1

230.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,507.6

1,405.5

755.7

649.8

1,705.5

735.4

970.1

1,018.5

1,263.5

1,408.5

 

ხარჯები

566.9

598.0

0.0

598.0

761.9

68.5

693.4

593.5

723.5

808.5

 

საქონელი და მომსახურება

482.3

484.5

0.0

484.5

631.9

68.5

563.4

593.5

723.5

808.5

 

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

130.0

0.0

130.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940.7

807.5

755.7

51.8

943.6

666.9

276.7

425.0

540.0

600.0

 

ძირითადი აქტივები

940.7

807.5

755.7

51.8

943.4

666.9

276.5

425.0

540.0

600.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

272.2

214.2

76.7

137.5

416.2

23.5

392.7

300.0

350.0

400.0

 

ხარჯები

87.3

124.0

0.0

124.0

153.5

23.5

130.0

100.0

100.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.7

10.5

0.0

10.5

23.5

23.5

0.0

100.0

100.0

100.0

 

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

130.0

0.0

130.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.9

90.2

76.7

13.5

262.7

0.0

262.7

200.0

250.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

184.9

90.2

76.7

13.5

262.5

0.0

262.5

200.0

250.0

300.0

 

არაწარმოებული აქტივები 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

0.0

2.8

0.0

2.8

557.5

553.8

3.7

2.0

5.5

10.5

 

ხარჯები

0.0

2.8

0.0

2.8

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.8

0.0

2.8

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

143.1

162.8

15.5

147.3

169.0

0.0

169.0

323.5

410.0

440.0

 

ხარჯები

100.5

109.0

0.0

109.0

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

 

საქონელი და მომსახურება

100.5

109.0

0.0

109.0

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.6

53.8

15.5

38.3

14.0

0.0

14.0

190.0

250.0

250.0

 

ძირითადი აქტივები

42.6

53.8

15.5

38.3

14.0

0.0

14.0

190.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

396.9

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

393.0

498.0

558.0

 

ხარჯები

362.6

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

358.0

458.0

508.0

 

საქონელი და მომსახურება

362.6

362.2

0.0

362.2

404.7

0.0

404.7

358.0

458.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

03 02 05

დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა

695.4

663.5

663.5

0.0

158.1

158.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678.9

663.5

663.5

0.0

158.1

158.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

678.9

663.5

663.5

0.0

158.1

158.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

33.6

229.4

0.0

229.4

705.8

13.8

692.0

775.0

519.9

309.8

 

ხარჯები

13.4

108.4

0.0

108.4

200.7

13.8

186.9

350.0

154.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

13.4

40.3

0.0

40.3

18.7

13.8

4.9

150.0

4.9

4.9

 

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

150.0

0.0

150.0

200.0

150.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

121.0

0.0

121.0

505.1

0.0

505.1

425.0

365.0

304.9

 

ძირითადი აქტივები

20.2

121.0

0.0

121.0

505.1

0.0

505.1

425.0

365.0

304.9

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

27.1

122.5

0.0

122.5

490.9

10.8

480.1

400.0

350.0

264.9

 

ხარჯები

11.7

1.5

0.0

1.5

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.7

1.5

0.0

1.5

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

121.0

0.0

121.0

480.1

0.0

480.1

400.0

350.0

264.9

 

ძირითადი აქტივები

15.4

121.0

0.0

121.0

480.1

0.0

480.1

400.0

350.0

264.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

5.8

102.0

0.0

102.0

210.0

3.0

207.0

225.0

165.0

40.0

 

ხარჯები

1.0

102.0

0.0

102.0

185.0

3.0

182.0

200.0

150.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

33.9

0.0

33.9

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

150.0

0.0

150.0

200.0

150.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

25.0

15.0

40.0

 

ძირითადი აქტივები

4.8

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

25.0

15.0

40.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

150.0

4.9

4.9

 

ხარჯები

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

150.0

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

150.0

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

704.0

687.5

604.8

82.7

884.5

858.7

25.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

704.0

24.8

0.0

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

704.0

24.8

0.0

24.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

662.7

604.8

57.9

884.5

858.7

25.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

662.7

604.8

57.9

884.5

858.7

25.8

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

362.4

531.2

0.0

531.2

732.0

0.0

732.0

760.0

880.0

790.0

 

ხარჯები

362.4

531.2

0.0

531.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

საქონელი და მომსახურება

51.4

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

322.4

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

880.0

790.0

 

ხარჯები

322.4

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

446.5

636.8

0.0

636.8

777.9

0.0

777.9

725.0

745.0

825.0

 

ხარჯები

446.5

636.8

0.0

636.8

777.9

0.0

777.9

725.0

745.0

775.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

74.9

0.0

74.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

446.0

542.4

0.0

542.4

703.0

0.0

703.0

725.0

745.0

775.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

111.6

147.4

0.0

147.4

148.0

0.0

148.0

190.0

195.0

190.0

 

ხარჯები

111.6

147.4

0.0

147.4

148.0

0.0

148.0

190.0

195.0

190.0

 

სუბსიდიები

111.6

147.4

0.0

147.4

148.0

0.0

148.0

190.0

195.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

334.9

489.4

0.0

489.4

629.9

0.0

629.9

535.0

550.0

635.0

 

ხარჯები

334.9

489.4

0.0

489.4

629.9

0.0

629.9

535.0

550.0

585.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

74.9

0.0

74.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

334.4

395.0

0.0

395.0

555.0

0.0

555.0

535.0

550.0

585.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

 

ხარჯები

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

 

სუბსიდიები

40.3

48.7

0.0

48.7

56.5

0.0

56.5

60.0

60.0

65.0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" 

136.5

247.1

0.0

247.1

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

136.5

247.1

0.0

247.1

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

94.4

0.0

94.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

136.0

152.7

0.0

152.7

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ "თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება- კულტურის ცენტრი."  და კულტურული ღონისძიებები

64.0

76.0

0.0

76.0

325.2

0.0

325.2

170.0

180.0

235.0

 

ხარჯები

64.0

76.0

0.0

76.0

325.2

0.0

325.2

170.0

180.0

185.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

74.9

0.0

74.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

64.0

76.0

0.0

76.0

250.3

0.0

250.3

170.0

180.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

 

ხარჯები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

 

სუბსიდიები

94.1

117.6

0.0

117.6

146.5

0.0

146.5

180.0

180.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

536.0

567.2

0.0

567.2

670.1

0.0

670.1

411.0

451.0

506.0

 

ხარჯები

536.0

567.2

0.0

567.2

670.1

0.0

670.1

411.0

451.0

506.0

 

სუბსიდიები

143.9

163.2

0.0

163.2

172.2

0.0

172.2

131.0

141.0

151.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

0.0

17.9

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

 

სუბსიდიები

70.5

72.8

0.0

72.8

80.2

0.0

80.2

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

 

ხარჯები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

 

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.9

0.0

17.9

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

226.2

0.0

226.2

270.0

0.0

270.0

90.0

120.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

 

ხარჯები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

 

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1

69.5

0.0

69.5

107.6

0.0

107.6

70.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

66.1

69.5

0.0

69.5

107.6

0.0

107.6

70.0

70.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66.1

69.5

0.0

69.5

90.0

0.0

90.0

70.0

70.0

70.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

 

ხარჯები

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე