„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 04/05/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/05/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016095
6
04/05/2015
ვებგვერდი, 07/05/2015
190020020.35.146.016095
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

    ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2015 წლის 4 მაისი

ქ. თბილისი

 

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 25/12/2014; 190020020.35.146.016089) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის

ფაქტი

2015 წლის გეგმა

შემოსავლები

1884.2

2040.6

2025,1

გადასახადები

0.0

0.0

0,0

გრანტები

1847.1

1,995,1

1995.1

სხვა შემოსავლები

37.1

45.5

30,0

ხარჯები

1593.1

2101.1

2357.3

შრომის ანაზღაურება

1006.3

1028,4

1031.7

საქონელი და მომსახურება

133.9

173.3

252.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0,0

პროცენტი

0.0

0.0

0,0

სუბსიდიები

259,4

367.4

431,8

სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494.9

216.0

სხვა ხარჯები

13.8

37.1

425.4

საოპერაციო სალდო

291,1

-60.5

-332.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,3

0,0

277.9

მთლიანი სალდო

289,8

-60.5

-610.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

289,8

0.0

-610.6

ზრდა

289,8

0.0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

289,8

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,5

        საშინაო

0,0

0,0

0,5

 

 

 

 

 

ბ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2635.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1594,4

2101,1

2635.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

81,0

81,0

 

ხარჯები

1593,1

2101,1

2357.3

 

შრომის ანაზღაურება

1006,3

1028,4

1031.7

 

ხელფასი

1006,3

1028,4

1031.7

 

საქონელი და მომსახურება

133.9

173,3

252.4

 

სუბსიდიები

259,4

367,4

431,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494,9

216.0

 

სხვა ხარჯები

13.8

37,1

425.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

277.9

 

 

გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1141,5

1199,9

1207.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1141,5

1,199,9

1207.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1141,5

1199,9

1202.7

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

0,0

3,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

0.0

2,0

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

0,0

86.6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9,5

37,1

323.6

7049

სხვახარჯები

9,5

37,1

53,6

70410

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

270,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0,0

0,0   

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0

0,0   

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

161,7

207,1

265,8

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

99,9

124,9

160,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

57,5

80,4

85,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

4,3

1,8

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

7,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

13,0

709

განათლება

102,0

162,1

186,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

102,0

162,1

186,0

710

სოციალური დაცვა

179,7

494,9

571,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24,1

54,5

0,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

8,3

19,5

0,0

 

 

 

 

071012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

15,8

35,0

56,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

19,0

42,0

35.0

7104

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.                                                    

37,7

 

52,0

52.0

7105

სარიტუალო ღონისძიებები

50.0

62.0

63,0

7109

დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა

48,9

284,4

365.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

365,0

 

სულ

1594.4

2101,1

2635.7

 

დ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამირებისათვის გამოიყოს 571,0 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად“.

ე) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1594,4

2101,1

2635.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

81.0

81.0

 

ხარჯები

1,593,1

2101,1

2357.3

 

შრომის ანაზღაურება

1006,3

1028,4

1031,7

 

საქონელი და მომსახურება

133.9

173,3

252.4

 

სუფსიდიები

259,4

367,4

431,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494,9

216.0

 

სხვა ხარჯები

13,8

37,1

425.4

         

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,3

0.0

277.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1141,5

1199.9

1202,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81,0

81.0

74,0

 

ხარჯები

1140,2

1199,9

1194.8

 

შრომის ანაზღაურება

1006,3

1028,4

959,2

 

საქონელი და მომსახურება

133,9

171,5

218.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

6.8

 

არაფინანსურიაქტივების ზრდა

1,3

0,0

7,9

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

341,1

350,8

387.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

18,0

 

ხარჯები

341,1

350,8

387.2

 

შრომის ანაზღაურება

294,9

295.6

312,5

 

საქონელი და მომსახურება

46,2

55,2

73.7

 

სხვა ხარჯები

0,0

0.0

1,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

800,4

849,1

810,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

64.0

56.0

 

ხარჯები

799,0

849,1

802,6

 

შრომის ანაზღაურება

711,4

732,8

646.7

 

საქონელი და მომსახურება

87,7

116,3

145.1

 

სოციალური დაზღვევ

0,0

0,0

10,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

7,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

3,0

3,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება

0,0

0,0

2,0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

2,0

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

0,0

 

86.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

0,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

86.1

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

72,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

13.6

 

ვალდებულებების კლება  საშინაო

0.0

0.0

0.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,5

37,1

323,6

 

ხარჯები

9,5

37,1

53.6

 

სხვა ხარჯი

9,5

37,1

53.6

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

270,0

03  01

კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია

0,0

8,9

130,9

 

ხარჯები

0,0

8,9

30,9

 

სხვა ხარჯი

0,0

8,9

30,9

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

100,0

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

9,5

28,2

192,7

 

ხარჯები

9,5

28,2

22,7

 

სხვა ხარჯები

9,5

28,2

22,7

 

არა ფინანსური აქტივები

0,0

0,0

170,0

04 00

განათლება

102,0

162,1

186,0

 

ხარჯები

102,0

162,1

186,0

 

სუფსიდირება

102,0

162,1

186,0

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება

102,0

162,1

186,0

 

ხარჯები

102,0

162,1

186,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

161,7

207.1

265,8

 

ხარჯები

161,7

207,1

265,8

 

საშტატო რიცხოვნება

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

1,8

13,0

 

ტრანსპორტის დაქირავება(გადაზიდვა გადაყვანის)ხარჯი

0,0

0,0

7,0

 

სუბსიდიები

161,7

207,1

245,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

99,9

124,9

160,0

 

ხარჯები

99,9

124,9

160,0

 

სუბსიდიები

99,9

124.9

160,0

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

33,9

49.9

64,0

 

ხარჯები

33,9

50,0

64,0

 

სუბსიდიები

33,9

49.9

64,0

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

66,0

75,0

96,0

 

ხარჯები

66,0

75,0

96,0

 

სუბსიდიები

66,0

75,0

96,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

57,5

80,4

85,8

 

ხარჯები

57,5

80,4

85,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

57,5

80,4

85.8

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

21,6

30,4

30,8

 

ხარჯები

21,6

30,4

30,8

 

სუბსიდიები

21,6

30,4

30,8

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

35,9

50,0

55,0

 

ხარჯები

35,9

50,0

55,0

 

სუბსიდიები

35,9

50,0

55,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

4,3

1,8

20,0

 

ხარჯები

4,3

1,8

20,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,3

1,8

11,0

 

სხვა საოფისე მცირე ფასიანი ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

0,0

0,0

2,0

 

ტრანსპორტის დაქირავების(გადაზიდვა გადაყვანის)ხარჯები

0,0

0,0

7,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494.9

571.0

 

ხარჯები

179,7

494,9

571.0

 

სოციალური დახმარებები

179,7

494,9

206,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

365,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

179,7

494,9

571,0

 

ხარჯები

179,7

494,9

571,0

 

სოციალური დახმარებები

179,7

494,9

206,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

365,0

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

8,3

19,5

0,0

 

ხარჯები

8,3

19,5

0,0

 

სოციალური დახმარებები

8,3

19,5

0,0

06 03 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

15,8

35,0

56.0

 

ხარჯები

15,8

35,0

56,0

 

სოციალური დახმარებები

15,8

35,0

56,0

06 03 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

19,0

42,0

35.0

 

ხარჯები

19,0

42,0

35,0

 

სოციალური დახმარებები

19,0

42,0

35,0

06 03 04

სარიტუალო ღონისძიებები

50,0

62,0

63,0

 

ხარჯები

50,0

62,0

63,0

 

სოციალური დახმარებები

50,0

62,0

63,0

06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

37,7

52,0

52,0

 

ხარჯები

37,7

52,0

52,0

 

სოციალური დახმარებები

37,7

52,0

52,0

06 03 06

დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა.

48,9

284,4

365,0

 

ხარჯები

48,9

284,4

365,0

 

სოციალური დახმარებები

48,9

284,4

0.0

 

სხვა ხარჯი

0,0

0,0

365,0

 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი