„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/04/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/05/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.153.016275
25
30/04/2015
ვებგვერდი, 04/05/2015
190020020.35.153.016275
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2015 წლის 30 აპრილი

ქ. მცხეთა

 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4  პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისადმცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში (სსმ, 25.12.2014; 190020020.35.153.016250) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

 

ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის  ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 049,6

5 154,1

6 895,5

7 905,8

1 669,9

6 235,9

გადასახადები

4 589,2

0,0

4 589,2

4 446,0

0,0

4 446,0

გრანტები

5 413,9

5 154,1

259,8

2 018,8

1 669,9

348,9

სხვა შემოსავლები

2 046,5

0,0

2 046,5

1 441,0

0,0

1 441,0

ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

8 689,2

1 442,3

7 246,9

შრომის ანაზღაურება

1 466,5

0,0

1 466,5

1 784,0

0,0

1 784,0

საქონელი და მომსახურება

1 355,4

394,6

960,7

2 282,4

347,8

1 934,7

პროცენტი

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

სუბსიდიები

2 268,7

0,0

2 268,7

2 867,3

0,0

2 867,3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

სოციალური უზრუნველყოფა

413,3

0,0

413,3

419,9

0,0

419,9

სხვა ხარჯები

1 049,0

1 042,8

6,3

1 188,6

1 094,6

94,0

საოპერაციო სალდო

5 369,9

3 716,7

1 653,2

-783,4

227,6

-1 011,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 684,2

2 498,4

185,7

2 464,0

1 946,9

517,1

ზრდა

2 808,0

2 498,4

309,6

2 834,6

1 946,9

887,7

კლება

123,8

0,0

123,8

370,6

0,0

370,6

მთლიანი სალდო

2 685,7

1 218,3

1 467,4

-3 247,4

-1 719,3

-1 528,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549,2

1 218,3

1 330,9

-3 404,6

-1 719,3

-1 685,3

ზრდა

2 549,2

1 218,3

1 330,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 549,2

1 218,3

1 330,9

0,0

 0,0

 0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

3 404,6

1 719,3

1 685,3

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

3 404,6

1 719,3

1 685,3

ვალდებულებების ცვლილება

-136,6

0,0

-136,6

-157,2

0,0

-157,2

კლება

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

საშინაო

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) დადგენილების მე-2  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

12 173,5

5 154,1

7 019,3

8 276,4

1 669,9

6 606,5

          შემოსავლები

12 049,6

5 154,1

6 895,5

7 905,8

1 669,9

6 235,9

          არაფინანსური აქტივების კლება

123,8

0,0

123,8

370,6

0,0

370,6

          ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

          ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

9 624,3

3 935,8

5 688,4

11 681,0

3 389,2

8 291,8

      ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

8 689,2

1 442,3

7 246,9

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 808,0

2 498,4

309,6

2 834,6

1 946,9

887,7

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

 ნაშთის ცვლილება

2 549,2

1 218,3

1 330,9

-3 404,6

-1 719,3

-1 685,3

 

გ) დადგენილების მე-7  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 689,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

8 689,2

1 442,3

7 246,9

შრომის ანაზღაურება

1 466,5

0,0

1 466,5

1 784,0

0,0

1 784,0

საქონელი და მომსახურება

1 355,4

394,6

960,7

2 282,4

347,8

1 934,7

პროცენტი

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

სუბსიდიები

2 268,7

0,0

2 268,7

2 867,3

0,0

2 867,3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

სოციალური უზრუნველყოფა

413,3

0,0

413,3

419,9

0,0

419,9

სხვა ხარჯები

1 049,0

1 042,8

6,3

1 188,6

1 094,6

94,0

 

დ) დადგენილების მე-8  მუხლში და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  2 464,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 684,2

2 498,4

185,7

2 464,0

1 946,9

517,1

ზრდა

2 808,0

2 498,4

309,6

2 834,6

1 946,9

887,7

კლება

123,8

0,0

123,8

370,6

0,0

370,6

 

„ა“  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2 834,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

15,5

287,8

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2792,5

2534,4

განათლება

0,0

0,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0,0

12,4

სულ  ჯამი

2 807,9

2 834,6

 

ე) დადგენილების მე-9  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 9.  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 599,3

0,0

2 599,3

3 441,7

0,0

3 441,7

7 011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 472,4

0,0

2 472,4

3 332,3

0,0

3 332,3

70 111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 394,7

0,0

2 394,7

3 222,3

0,0

3 222,3

70 112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

77,8

0,0

77,8

110,0

0,0

110,0

7 018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

702

თავდაცვა

135,5

0,0

135,5

131,5

0,0

131,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 565,3

1 975,2

590,1

3 562,3

2 595,2

967,1

7 042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

50,0

27,0

23,0

70 421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

50,0

27,0

23,0

7 044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

182,9

0,0

182,9

1 121,6

632,8

488,8

70 443

მშენებლობა

182,9

0,0

182,9

1 121,6

632,8

488,8

7 045

ტრანსპორტი

531,6

464,5

67,2

95,9

53,1

42,8

70 451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

527,2

464,5

62,7

65,3

53,1

12,2

70 455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

4,5

0,0

4,5

30,6

0,0

30,6

7 049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1 850,8

1 510,7

340,1

2 294,7

1 882,2

412,6

705

გარემოს დაცვა

34,4

0,0

34,4

127,6

0,0

127,6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0,0   

0,0   

0,0   

95,0   

0,0   

95,0   

7 052

ჩამდინარე წყლების მართვა

34,4

0,0

34,4

32,6

0,0

32,6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 130,7

1 960,7

170,1

1 222,8

794,0

428,8

7 063

წყალმომარაგება

2 120,7

1 960,7

160,0

1 058,9

733,1

325,8

7 064

გარე განათება

10,1

0,0

10,1

83,0

0,0

83,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

7 074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

402,5

0,0

402,5

758,8

0,0

758,8

7 081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

73,1

0,0

73,1

178,4

0,0

178,4

7 082

მომსახურება კულტურის სფეროში

324,4

0,0

324,4

548,0

0,0

548,0

7 084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5,0

0,0

5,0

32,4

0,0

32,4

709

განათლება

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

7 091

სკოლამდელი აღზრდა

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

710

სოციალური დაცვა

208,9

0,0

208,9

600,7

0,0

600,7

7 102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

152,5

0,0

152,5

340,3

0,0

340,3

7 104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20,2

0,0

20,2

203,4

0,0

203,4

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

29,0

0,0

29,0

57,0

0,0

57,0

 

სულ

9 487,7

3 935,8

5 551,9

11 523,8

3 389,2

8 134,6

 

ვ) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  (-3 247,4) ათასი ლარის ოდენობით.

ზ) დადგენილების მე-11  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-3 404,6 ) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების კლება 3 404,6  ათასი ლარის ოდენობით.

 

თ) დადგენილების მე-16  მუხლის მე-2 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  ბიუჯეტის  პრიორიტეტები  და პროგრამები

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 00)

          მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დასუფთავების ღონისძიებები, სკვერების, მოედნების კეთილმოწყობის ღონისძიებები, წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მცხეთის მუნიციპალიტეტში  არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2015 წელს დასრულდება შიდა საუბნო გზების მოწყობა სოფლებში: მუხათგვერდი,  ნავდარაანთკარი,  გალავანი; სოფ. ნავდარაანთკარში გზისპირა საყრდენი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

მიმდინარე წელს  დაგეგმილია სოფ. ფრეზეთის და ბიწმენდი-ახატანის გზის რეაბილიტაცია.

2.2  კომუნალური  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა - შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, გარე განათება, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, სარწყავი და სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია.

2.2.1  გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

2015 წელს  დაგეგმილია სოფ. ძეგვში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, ასევე, გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელენერგიის ხარჯის დაფინანსება მუნიციპალიტეტის სოფლებში: საგურამო, აღდგომლიანთკარი, ნაოზა, მისაქციელი, წეროვანი, ახალსოფელი, მუხათგვერდი, ნიჩბისი, ძეგვი, მუხრანი, ციხისძირი;

2.2.2 საკანალიზაციო  სისტემების  მოწყობა  და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება - რეაბილიტაცია  და გაწმენდა;

2015 წელს დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, გალავანი;

2.2.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება  და რეაბილიტაცია, სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, რეზერვუარების რეცხვა-დასუფთავება, დეზინფექცია; მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების საქლორატორო სადგურების  მოწყობა;

მიმდინარე წელს დასრულდება 2014 წელს დაწყებული წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  სოფლებში: საგურამო, ჯიღაურა, ზაქარო, ბიწმენდი, ძეგვი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, წილკანი, უფურეთი, ფრეზეთი, ახალდაბა, პატარა ქანდა, მუხრანი, ნაოზა, მისაქციელი, ნიჩბისი, კოტორაანთკარი, ძალისი, ვაზიანი,  ქსოვრისი, მამკოდა, ქანდა;

2015 წელს დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო და გამრიცხველიანების სამუშაოები სოფლებში: ერედა, წილკანი, ნატახტარი, ქვემო ნიჩბისი, ნავდარაანთკარი, ნავაზი, მუხათწყარო, ლისი, მუხრანი, ფრეზეთი, წილკანი, ძალისი, ზაქარო, ნაფეტვრები, მსხალდიდი, ახალი ნიჩბისი, სასხორი, არაშენდა, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ძეგვი, წოდორეთი, ერედა; სოფ. მუხრანში (ისტორიული უბნის) წყლის სისტემით დაქსელვა;

2.2.4  გაზგაყვანილობის  სისტემების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება  2014 წელს დაწყებული ამბულატორიების გაზიფიცირება სოფლებში - მუხრანი, ძეგვი,  ქსანი,  საბავშვო ბაღების  გაზიფიცირება სოფლებში - ქსანი,  ძეგვი, წილკანი,  სოფ. გალავანში სპორტდარბაზის და ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირება, წეროვნის ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირება; ნატახტრის კულტურის სახლის გაზიფიცირება;

2015 წელს დაგეგმილია ქსოვრისში და ძეგვში ადმინისტრაციული შენობების გაზიფიცირება;  სელექციის დასახლებაში საბავშვო ბაღის  და  ქსნის ბაგა-ბაღის  გაზიფიცირება;

2.2.5   სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია. 2015 წელს დაგეგმილია წეროვნის დევნილთა დასახლებაში სარწყავი სისტემის მოწყობა.

2.2.6  მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და  მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

მიმდინარე  წელს დასრულდება ამბულატორიის ეზოს შემოღობვა და გაზიფიცირება სოფ. ლისში, წეროვანში და წილკანში (ლტოლვილთა დასახლებაში), მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის შიდა სამშენებლო (გადასატიხრი) მასალების შესყიდვა, სოფ. წილკანში ლტოლვილთა დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფ. ჩარდახში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია;

2015 წელს დაგეგმილია სოფ. ციხისძირის საბავშვო ბაღის მშენებლობის თანადაფინანსება; სოფელ წეროვანში მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მშენებლობა; ადმინისტრაციული შენობების და მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების (სოფ. გალავანში, ნიჩბისში, მისაქციელში და სხვა)  სარემონტო სამუშაოები; სოფ. ვაზიანში სარიტუალო სახლის ბუნებრივი აირის და ელ.ენერგიის ქსელში ჩართვა, სოფ. წეროვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა.

2.2.7  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში - ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  2015 წელს დაგეგმილია ნაგვის ურნების შესყიდვა.

 2.2.8   სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე  არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია  ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის)  წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.  2015  წელს  დაგეგმილია სოფ. წილკანში და წეროვანის ლტოლვილთა დასახლებაში სანიაღვრე არხების მოწყობა.

2.3  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება 2014 წლის სტიქიის  შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების და მოედნების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია, გამწვანების, დასუფთავების, გარე განათების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები,   მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება;

2.5.1  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის და მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

2.5.2  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთა  განახლება, ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი  და  პერსპექტიული კულტურების გაცნობა დაინტერესებული ფერმერებისთვის  (პროგრამული კოდი  03 05 03)

მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის  მნიშვნელოვანია  სოფლის მეურნეობის განვითარება - ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჯიშთა განახლების მიზნით  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით 3  ადგილობრივი ვეტერინარის გადამზადება  შპს „კავკასიის გენეტიკის“ მიერ და საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 მემცენარეობის განვითარების მხრივ განხორციელდება ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების მიხედვით. პროგრამაში შედის აგროტურის განხორციელება - დაინტერესებული ფერმერები მოინახულებენ საქართველოში არსებულ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ  მეურნეობებს, გაეცნობიან ახალ პერსპექტიულ  კულტურებს.

2.5.3 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის, დასუფთავების, გამწვანების, გარე განათებისა  და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა.

2.5.4  სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი  03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა/რეაბილიტაცია; მიმდინარე წელს  დაგეგმილია სოფ. ბიწმენდში - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის  წარმოებულ ომში ცხინვალთან გმირულად დაღუპული მებრძოლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა და სოფ. მუხრანში  სამამულო ომის მონაწილეთა  სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

 

ი) დადგენილების მე-17  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

9 624,3

3 935,8

5 688,4

11 681,0

3 389,2

8 291,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

513

0

513

635

0

635

 

ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

8 689,2

1 442,3

7 246,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 466,5

0,0

1 466,5

1 784,0

0,0

1 784,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 808,0

2 498,4

309,6

2 834,6

1 946,9

887,7

 

ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 735,8

0,0

2 735,8

3 595,7

0,0

3 595,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122,0

0,0

122,0

147,0

0,0

147,0

 

ხარჯები

2 583,7

0,0

2 583,7

3 153,9

0,0

3 153,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 375,1

0,0

1 375,1

1 695,5

0,0

1 695,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,5

0,0

15,5

287,8

0,0

287,8

 

ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

153,9

0,0

153,9

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

363,6

0,0

363,6

526,8

0,0

526,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

 

26

26

 

26

 

ხარჯები

361,3

0,0

361,3

523,8

0,0

523,8

 

შრომის ანაზღაურება

283,0

0,0

283,0

430,1

0,0

430,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

3,0

0,0

3,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2 031,0

0,0

2 031,0

2 695,4

0,0

2 695,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

 

96

125

 

125

 

ხარჯები

2 017,9

0,0

2 017,9

2 410,6

0,0

2 410,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 092,1

0,0

1 092,1

1 265,5

0,0

1 265,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,2

0,0

13,2

284,8

0,0

284,8

01 03

სარეზერვო ფონდი

77,8

0,0

77,8

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

77,8

0,0

77,8

110,0

0,0

110,0

01 04

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

263,4

0,0

263,4

263,4

0,0

263,4

 

ხარჯები

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

 

ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

153,9

0,0

153,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135,5

0,0

135,5

131,5

0,0

131,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

0

9

9

0

9

 

ხარჯები

135,5

0,0

135,5

131,5

0,0

131,5

 

შრომის ანაზღაურება

91,5

0,0

91,5

88,5

0,0

88,5

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

135,5

0,0

135,5

131,5

0,0

131,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

9

9

 

9

 

ხარჯები

135,5

0,0

135,5

131,5

0,0

131,5

 

შრომის ანაზღაურება

91,5

0,0

91,5

88,5

0,0

88,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 730,5

3 935,8

794,6

4 912,7

3 389,2

1 523,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58

0

58

69

0

69

 

ხარჯები

1 938,0

1 437,4

500,6

2 378,3

1 442,3

935,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 792,5

2 498,4

294,1

2 534,4

1 946,9

587,6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

527,2

464,5

62,7

65,3

53,1

12,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527,2

464,5

62,7

65,3

53,1

12,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 352,5

1 960,7

391,8

2 509,6

1 453,8

1 055,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

199,2

0,0

199,2

518,9

0,0

518,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 153,3

1 960,7

192,6

1 990,7

1 453,8

536,8

03 02 01

გარე განათება

10,1

0,0

10,1

83,0

0,0

83,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,1

0,0

10,1

23,0

0,0

23,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

34,4

0,0

34,4

32,6

0,0

32,6

 

ხარჯები

24,9

0,0

24,9

32,6

0,0

32,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 120,7

1 960,7

160,0

1 058,9

733,1

325,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

146,4

0,0

146,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

1 960,7

0,0

912,5

733,1

179,4

03 02 04

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,5

0,0

4,5

30,6

0,0

30,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

30,6

0,0

30,6

03 02 05

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

27,0

27,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

27,0

27,0

0,0

03 02 06

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

182,9

0,0

182,9

1 121,6

632,8

488,8

 

ხარჯები

14,3

0,0

14,3

279,9

0,0

279,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,6

0,0

168,6

841,7

632,8

208,9

03 02 07

დასუფთავების ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

03 02 08

სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

60,9

60,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

60,9

60,9

0,0

03 03

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

394,6

394,6

0,0

787,6

787,6

0,0

 

ხარჯები

394,6

394,6

0,0

347,8

347,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

439,9

439,9

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1 042,8

1 042,8

0,0

1 094,6

1 094,6

0,0

 

ხარჯები

1 042,8

1 042,8

0,0

1 094,6

1 094,6

0,0

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

413,4

73,3

340,1

455,6

0,0

455,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

0,0

27,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

301,4

0,0

301,4

417,0

0,0

417,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,0

73,3

38,7

38,6

0,0

38,6

03 05 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება

112,0

73,3

38,7

52,6

0,0

52,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

34,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,0

73,3

38,7

18,6

0,0

18,6

03 05 02

ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  ღირებულება

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

03 05 03

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთა  განახლება, ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი და პერსპექტიული კულტურების გაცნობა დაინტერესებული ფერმერებისთვის

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

03 05 04

 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

300,1

0,0

300,1

360,0

0,0

360,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

 

27

38,0

 

38,0

 

ხარჯები

300,1

0,0

300,1

360,0

0,0

360,0

03 05 05

სკვერების, ძეგლების და მემორიალების  რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

04 00

განათლება

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223

0

223

232,0

0,0

232,0

 

ხარჯები

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

04 01

 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223

 

223

232,0

 

232,0

 

ხარჯები

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და  სპორტული ღონისძიებები

402,5

0,0

402,5

758,8

0,0

758,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76

0,0

76

153,0

0,0

153,0

 

ხარჯები

402,5

0,0

402,5

746,4

0,0

746,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,4

0,0

12,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

73,1

0,0

73,1

178,4

0,0

178,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

 

11

28,0

 

28,0

 

ხარჯები

73,1

0,0

73,1

178,4

0,0

178,4

05 01 01

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

73,1

0,0

73,1

78,4

0,0

78,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

 

11

11

 

11

 

ხარჯები

73,1

0,0

73,1

78,4

0,0

78,4

05 01 02

შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“ 

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

0

17

 

17

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

324,4

0,0

324,4

548,0

0,0

548,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

0

65

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

324,4

0,0

324,4

548,0

0,0

548,0

05 02 01

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

282,4

0,0

282,4

506,0

0,0

506,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

 

65

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

282,4

0,0

282,4

506,0

0,0

506,0

05 02 02

მუზეუმების ხელშეწყობა

42,0

0,0

42,0

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

42,0

0,0

42,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5,0

0,0

5,0

32,4

0,0

32,4

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,4

0,0

12,4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

356,2

0,0

356,2

758,3

0,0

758,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

0

25

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

356,2

0,0

356,2

755,0

0,0

755,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

 

25

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

208,9

0,0

208,9

604,0

0,0

604,0

 

ხარჯები

208,9

0,0

208,9

600,7

0,0

600,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20,2

0,0

20,2

206,7

0,0

206,7

 

ხარჯები

20,2

0,0

20,2

203,4

0,0

203,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

152,5

0,0

152,5

340,3

0,0

340,3

 

ხარჯები

152,5

0,0

152,5

340,3

0,0

340,3

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

29,0

0,0

29,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

29,0

0,0

29,0

40,0

0,0

40,0

06 02 04

ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

06 02 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

06 02 06

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგურამ ანსიანი