ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/04/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/04/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016205
13
24/04/2015
ვებგვერდი, 28/04/2015
190020020.35.144.016205
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №13

2015 წლის 24 აპრილი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების,  საქართველოს კანონის  ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის”  63-ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 ა დ გ ე ნ ს:


მუხლი 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                            

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,6

12154.48

3693.83

8460.65

11370.5

3859.6

7510.9

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

448

0.0

448

გრანტები

9 789,1

9954.93

3693.83

6261.10

10249.6

3859.6

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

672.9

0.0

672.9

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.16

6143.17

7501

107.8

7393.1

შრომის ანაზღაურება

2 460,2

2132.62

0.0

2132.62

2021.7

0.0

2021.7

საქონელი და მომსახურება

991

1139.07

10,75

1128.32

1441.6

248.0

1441.6

სუბსიდიები

1 363,1

1554.34

0.0

1554.34

2116.6

0.0

2166.6

გრანტები

0,0

0.0

 

 

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190,5

1316.6

646.6

670

643

0.0

643

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

967.8

107.8

860

საოპერაციო სალდო

4692,1

4699.14

2381.66

2317.48

3869.5

3751.8

117.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3647,4

2992.75

2296.98

695.77

7390.2

4993.9

2396.3

ზრდა

3673,5

3025.74

2296.98

728.75

7390.2

4993.9

2396.3

კლება

26,1

32.99

0.00

32.99

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1 044,8

1706.39

84.68

1621.71

-3520.7

-1242.1

-2278.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1 141,3

1706.39

84.68.0

1621.71

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1 141,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,5

0

0

 

0.0

0.0

0.0

კლება

96,5

 

 

 

3520.7

1242.1

2278.6

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

".

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

ფაქტიური

სულ

მათ შორის

სულ

მათშორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 381,6

12187.46

3693.8

8493.64

11370.5

3859.6

7510.9

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

11370.5

3859.6

7510.9

არაფინანსური აქტივების კლება

26.1

33.0

0.0

33.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10 336,8

10481.1

3609.1

6871.9

14891.15

5101.7

9789.45

ხარჯები

6663,4

7455.33

1312.16

6143.17

7500.96

107.81

7393.15

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3673,5

3025.7

2297.0

728.7

7390.19

4993.88

2396.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 044,8

1706.4

84.7

1621.7

-3520.7

-1242.1

-2278.6

".

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                     

„მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11370.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

11370.5

3859.6

7510.9

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

448

0.0

448

გრანტები

9 789,1

9954.9

3693.8

6261.1

10249.6

3859.6

6390

სხვა ემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

672.9

0.0

672.9

".

 

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

 „მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 672.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

1077,2

1417.9

672.9

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

230,5

476

159.5

 

პროცენტები

35,6

163.9

0.0

 

რენტა

194,9

312.2

159.5

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

165,8

275.8

142.5

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

29,1

36.3

17.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

161.9

197.4

160.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

139.8

153.2

145.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

23.8

23.3

15.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

115.6

129.5

130.0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.4

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

22.1

44.2

15

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

22,1

44.2

15

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

684.8

741

353.4

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

3.5

0.0

 

".

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                           

,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7500.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.17

6143.17

7500.9

107.8

7393.1

შრომის ანაზღაურება

2460,2

2132.62

0.0

2132.62

2021.7

0.0

2021.7

საქონელი და მომსახურება

991,0

1139.07

10,75

1128.32

1441.56

0.0

1441.56

სუბსიდიები

1363,1

1554.34

0.0

1554.34

2166.6

0.0

2116.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1190,5

1316.6

646.6

670

642.9

0.0

642.9

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

967.8

107.8

859.96

                         ".

ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2013 ფაქტიური

2014 ფაქტიური

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2795,1   

2474.2

2981,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2795,1   

2474.2

2961,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2795,1   

2474.2

2901,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0  

0

60,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

20

702

თავდაცვა

118,8   

122.1

129.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

299.3   

319.7   

315.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

299,3   

319.7

315.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2742,4   

1779.6   

5197,1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

81,9   

666.9

1419,3

70421

სოფლის მეურნეობა

81,9   

666.9

1419,3

7045

ტრანსპორტი

     2660,5   

1112.7

3777,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2660,5   

1112.7

3777,9

705

გარემოს დაცვა

371,3   

654

1026,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277,4   

457.4   

512

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

93,9   

196.7

514.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1302,2   

1679.6

1268.3

7061

ბინათმშენებლობა

14.8   

10.7

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,9   

2.0   

15

7063

წყალმომარაგება

328,5   

524

200

7064

გარე განათება

200,4   

172.7   

170

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

751,6   

970.3

883.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74.0   

80.0   

80

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0   

80.0   

80

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

810,9   

752.4   

1204,7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

220,8   

244.9 

564.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,3   

399.5

533.8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

135,0   

108   

106

709

განათლება

689,0   

1350.1

1981,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

668,3   

1331,6

1959,8

7092

ზოგადი განათლება

1,7   

0.0   

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,7   

0.0   

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

19,0   

18.5   

22

710

სოციალური დაცვა

1133,8   

1269.4   

706,5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,2   

50.0   

60

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

413,7   

506  

551,5

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

675,9   

713.3   

95

 

სულ

10 336,8   

10481.1   

14891,1

".

ზ) დადგენილების მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება;
  • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სამშობიარო სახლში ახალშობილების და დედების მონახულება;
  •  საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მამულიშვილთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
  •  ლიტერატურული კონკურსი;
  •  ბავშვთა თოჯინური სპექტაკლი;
  • ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  •  ექსკურსია  ნიჭიერი ახალგაზრდებისათვის ან/და უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის;
  •  ქორეოგრაფიული ცეკვის და ხალხური სიმღერების კონცერტი;
  •  ფოტოკონკურსი;
  •  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
  •  ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე - ახალგაზრდების წახალისება (ფინანსური მხარდაჭერა);
  •  წარმატებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების სხვადასხვა კონკურსებში და შესარჩევ ტურებში მონაწილეობა;
  • ინტელექტუალური თამაში  „რა,სად,როდის?“;
  •  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვადასხვა მასობრივ რესპუბლიკურ ღონისძიებებში;
  •  მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა რესპუბლიკურ ღონისძიებებში;
  •  საახალწლო ღონისძიებები;
  •  სხვა ინიციატივები;
  • გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები;“;

 

      თ) დადგენილების მე-17 მუხლის  მე-5 პუნქტის ,,ბ.გ“ და  ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

,, ბ.გ)  ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

          სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად  განხორციელდება შემდეგი სახის სოციალური პროექტები:

  • „მკურნალობის თანადაფინანსება“ - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის # 36  დადგენილება, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან  მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი  სერვისი.

აღნიშნული დადგენილებით  დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი  სამედიცინო სერვისები,  როგორც გამოკვლევები, (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები)  ასევე  სხვა სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებელი გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურება.

აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით.

იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი  ნაწილი არ აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით,   ხოლო Tu პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის  ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება აუნაზღაურებელი თანხის 40 %–ით, მაგრამ არანაკლებ 500 და არაუმეტეს 4000 ლარისა. სულ მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილია 266 468 ლარი;

  • „ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება“ - ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. ოჯახებს ახალდაბადებულ პირველ შვილზე დახმარება გაეწევა_ 200 ლარით, მეორე შვილზე - 200 ლარით, მესამე შვილზე - 300 ლარით და ყოველ მომდევნო ახალშობილზე _ 500 ლარით. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დასახმარებლად გამოყოფილია 150000 ლარი.
  • ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების დაფინანსებით დახმარება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოქალაქე, რომლის ოჯახისაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით მინიჭებული აქვს  მოქმედი სარეიტინგო ქულა 25 ათასის ჩათვლით - წელიწადში არაუმეტეს 100  ლარისა, მის სახელზე გაცემული რეცეპტის და აფთიაქის კალკულაციის  საფუძველზე. მედიკამენტების დაფინანსებით დასახმარებლად გამოყოფილია 50000 ლარი.
  • ,,სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინასება“ -  ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ პირველი ჯგუფის ინვალიდები, მარჩენალდაკარგული და 0-დან  30 000–მდე   სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. აქედან გამომდინარე, დამუშავდა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე გათვლილი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.

პროგრამით ისარგებლებს:

  • სტუდენტი, რომლის მშობლები (ერთი მაინც) არიან პირველი ჯგუფის ინვალიდები;
  • მარჩენალდაკარგული ოჯახის სტუდენტი;
  • სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 0-დან  30000–ის ჩათვლით.

სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილია 50000 ლარი.

 

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეაბილიტაციის პროგრამა“ - ქარელის მუნიციპალიტეტიში არსებობენ შშმ პირები რომელთაც სჭირდებათ ისეთი მზრუნველობა  და რეაბილიტაციის პროცესის გავლა, რომელიც უზრუნველყოფს  როგორც მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში, სწორედ ასეთი ადმიანები მოითხოვენ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებას და შესაბამის დაფინანსებას. აქედან გამომდინარე შემუშავდა პროგრამა რომელიც გათვალისწინებული იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში 70000 ქულის ჩათვლით მოქმედი სარეიტინგო ქულის მქონე  25 წლის ასაკის ჩათვლით შშმ პირების დახმარება სარეაბილიტაციო კურსის  გავლა შესაბამისი ტიპის დაწესებულებაში. დახმარების გაწევა განხორციელდება თითოეულ შშმ პირზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად.
  •  „საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა“ - პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის დღესასწაულებისა და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მათ მიმართ მატერიალურ თანადგომას. პროგრამის ბენეფიციარებია: ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული უხუცესები;  გ) დედ - მამით ობოლი ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილია ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ დადგენილი წესით ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება). საზეიმო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 10000 ლარს;

,,ბ.დ)  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;“

ი) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                           

,, მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,336.8

10,481.07

3,609.14

6,871.93

14,891.1

5,101.7

9,789.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

477.0

152.0

0.0

152.0

164,0

   
 

ხარჯები

6,663.3

7,455.3

1,312.2

6,143.2

7,500.9

107.8

7,393.1

 

შრომის ანაზღაურება

2,460.2

2,132.6

0.0

2,132.6

2,021.7

0.00

2,021.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,673.5

3,025.7

2,297.0

728.8

7,390.2

4,993.9

2,396.3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,795.1

2,474.2

0.0

2,474.2

2,981.4

0.00

2,981.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

112.0

0.0

112.0

155.00

0.00

155.00

 

ხარჯები

2,722.8

2,373.8

0.0

2,373.8

2,554.8

0.00

2,554.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,097.8

1,760.2

0.0

1,760.2

1,924.1

0.00

1,924.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

100.4

0.0

100.4

426.6

0.00

426.6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

826.8

671.8

0.0

671.8

632.16

0.00

632.16

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

11.0

 

11.0

25.00

 

25.00

 

ხარჯები

819.7

671.8

0.0

671.8

622.16

0.00

622.16

 

შრომის ანაზღაურება

576.7

476.9

0.0

476.9

452.49

0.00

452.49

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

0.0

0.0

10.00

0.00

10.00

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,968.3

1,802.4

0.0

1,802.4

2,269.3

0.00

2,269.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

101.0

 

101.0

130.00

 

130.00

 

ხარჯები

1,903.1

1,702.0

0.0

1,702.0

1,852.65

0.00

1,852.65

 

შრომის ანაზღაურება

1,521.1

1,283.3

0.0

1,283.3

1,471.62

0.00

1,471.62

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

100.4

0.0

100.4

416.62

0.00

416.62

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418.2

441.8

0.0

441.8

444.64

0.00

444.64

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

40.0

0.0

40.0

33.00

0.00

33.00

 

ხარჯები

418.2

438.7

0.0

438.7

444.64

0.00

444.64

 

შრომის ანაზღაურება

362.3

372.4

0.0

372.4

97.60

0.00

97.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

299.3

319.7

0.0

319.7

315.00

0.00

315.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

31.0

   

0.00

   
 

ხარჯები

299.3

316.6

0.0

316.6

315.00

0.00

315.00

 

შრომის ანაზღაურება

275.8

287.2

0.0

287.2

3.96

0.00

3.96

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.8

122.1

0.0

122.1

129.64

0.00

129.64

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

   

9.00

 

 

 

ხარჯები

118.8

122.1

0.0

122.1

129.64

0.00

129.64

 

შრომის ანაზღაურება

86.5

85.2

0.0

85.2

93.64

0.00

93.64

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,415.8

4,113.3

2,821.8

1,291.5

7,492.12

5,101.7

2,390.42

 

ხარჯები

892.3

1,203.7

524.8

678.9

1,200.81

107.81

1,093.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,523.5

2,909.6

2,297.0

612.6

6,291.3

4,993.88

1,297.42

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,660.5

1,112.7

976.7

136.0

3,777.86

3,105.44

672.42

 

ხარჯები

213.3

281.3

145.3

136.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,447.2

831.4

831.4

0.0

3,777.86

3,105.44

672.42

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,003.7

2,055.2

986.0

1,069.2

1,795.65

337.65

1,458.00

 

ხარჯები

644.8

830.2

328.7

501.5

1,033.00

0.00

1,033.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.0

1,225.0

657.3

567.6

762.65

337.65

425.00

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.4

172.7

0.0

172.7

170.00

0.00

170.00

 

ხარჯები

143.4

107.9

0.0

107.9

170.00

0.00

170.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

277.4

457.4

0.0

457.4

512.00

0.00

512.00

 

ხარჯები

277.4

362.9

0.0

362.9

512.00

0.00

512.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.5

0.0

94.5

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

93.9

196.7

184.2

12.5

514.65

89.65

425.00

 

ხარჯები

38.0

187.3

176.8

10.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

9.4

7.4

2.0

514.65

89.65

425.00

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

327.9

524.0

116.2

407.8

200.00

0.00

200.00

 

ხარჯები

179.1

122.7

116.2

6.5

200.00

0.00

200.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.8

401.3

0.0

401.3

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.9

2.0

0.0

2.0

15.00

0.00

15.00

 

ხარჯები

6.9

2.0

0.0

2.0

15.00

0.00

15.00

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

666.9

650.0

16.9

384.00

248.00

136.00

 

ხარჯები

0.0

22.6

10.7

11.9

136.00

0.00

136.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9

644.3

639.3

5.0

248.00

248.00

0.00

03 02 08

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

945.3

859.1

86.3

883.34

623.34

260.00

 

ხარჯები

34.3

92.1

50.8

41.3

60.00

0.00

60.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717.3

853.2

808.2

45.0

823.34

623.34

200.00

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

03 03 02

ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

219.9

345.3

300.3

45.0

823.34

623.34

200.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

345.3

300.3

45.0

823.34

623.34

200.00

03 03 03

ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,035.27

1,035.27

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

107.81

107.81

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

927.46

927.46

0.00

04 00

განათლება

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1,981.80

0.00

1,981.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1,581.10

0.00

1,581.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

400.70

0.00

400.70

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1,959.80

0.00

1,959.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1,559.10

0.00

1,559.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

400.70

0.00

400.70

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

810.9

752.4

0.0

752.4

1,204.67

0.00

1,204.67

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

733.2

739.7

0.0

739.7

933.10

0.00

933.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

12.7

0.0

12.7

271.57

0.00

271.57

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

220.8

244.9

0.0

244.9

564.89

0.00

564.89

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

210.6

232.2

0.0

232.2

310.00

0.00

310.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

12.7

0.0

12.7

254.89

0.00

254.89

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455.2

399.5

0.0

399.5

533.78

0.00

533.78

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

387.7

399.5

0.0

399.5

517.10

0.00

517.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

16.68

0.00

16.68

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

16.7

0.0

16.7

30.00

0.00

30.00

 

ხარჯები

15.0

16.7

0.0

16.7

30.00

0.00

30.00

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

191.1

199.5

0.0

199.5

284.68

0.00

284.68

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

191.1

199.5

0.0

199.5

268.00

0.00

268.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.68

0.00

16.68

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.3

35.300

0.0

35.3

44.70

0.00

44.70

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.3

35.3

0.0

35.3

44.70

0.00

44.70

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

51.0

55.0

0.0

55.0

65.40

0.00

65.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

51.0

55.0

0.0

55.0

65.40

0.00

65.40

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.1

22.0

0.0

22.0

24.60

0.00

24.60

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.6

22.0

0.0

22.0

24.60

0.00

24.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.4

30.0

0.0

30.0

41.40

0.00

41.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.4

30.0

0.0

30.0

41.40

0.00

41.40

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

43.3

41.0

0.0

41.0

43.00

0.00

43.00

 

ხარჯები

43.3

41.0

0.0

41.0

43.00

0.00

43.00

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

20.0

0.0

20.0

36.00

0.00

36.00

 

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

36.00

0.00

36.00

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

88.0

0.0

88.0

70.00

0.00

70.00

 

ხარჯები

120.0

88.0

0.0

88.0

70.00

0.00

70.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

786.5

0.00

786.5

 

ხარჯები

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

786.5

0.00

786.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

0.0

80.0

80.00

0.00

80.00

 

ხარჯები

74.0

80.0

0.0

80.0

80.00

0.00

80.00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

706.5

0.00

706.5

 

ხარჯები

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

706.5

0.00

706.5

06 02 01

უფასო სასადილოს სფინანსება

44.2

50.0

0.0

50.0

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

44.2

50.0

0.0

50.0

60.00

0.00

60.00

06 02 02

კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

17.3

19.7

0.0

19.7

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

17.3

19.7

0.0

19.7

20.00

0.00

20.00

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

413.7

506.0

0.0

506.0

551.5

0.00

551.5

 

ხარჯები

413.7

506.0

0.0

506.0

551.5

0.00

551.5

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11.3

10.8

0.0

10.8

15.00

0.00

15.00

 

ხარჯები

11.3

10.8

0.0

10.8

15.00

0.00

15.00

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

7.6

13.1

0.0

13.1

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

7.6

13.1

0.0

13.1

20.00

0.00

20.00

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

80.7

23.2

0.0

23.2

40.00

0.00

40.00

 

ხარჯები

80.7

23.2

0.0

23.2

40.00

0.00

40.00

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი