ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 12
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/04/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/04/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.144.016204
12
16/04/2015
ვებგვერდი, 21/04/2015
190020020.35.144.016204
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №12

2015 წლის 16 აპრილი

ქ. ქარელი

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი  და მე-2 პუნქტების,  საქართველოს კანონის  ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის”  63-ე მუხლის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის  საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 05 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 09/12/2014; 190020020.35.144.016190) „ქარელის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები.

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წ ლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,6

12154.48

3693.83

8460.65

11328.0

3859.6

7468.4

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

448

0.0

448

გრანტები

9 789,1

9954.93

3693.83

6261.10

10249.6

3859.6

6390

სხვა შემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

630.4

0.0

630.4

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.16

6143.17

7458.46

107.8

7350.6

შრომის ანაზღაურება

2 460,2

2132.62

0.0

2132.62

2021.7

0.0

2021.7

საქონელი და მომსახურება

991

1139.07

10,75

1128.32

1441.6

248.0

1441.6

სუბსიდიები

1 363,1

1554.34

0.0

1554.34

2110.6

0.0

2110.6

გრანტები

0,0

0.0

 

 

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1 190,5

1316.6

646.6

670

606.5

0.0

606.5

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

967.8

107.8

860

საოპერაციო სალდო

4692,1

4699.14

2381.66

2317.48

3869.5

3751.8

117.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3647,4

2992.75

2296.98

695.77

7390.2

4993.9

2396.3

ზრდა

3673,5

3025.74

2296.98

728.75

7390.2

4993.9

2396.3

კლება

26,1

32.99

0.00

32.99

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1 044,8

1706.39

84.68

1621.71

-3520.7

-1242.1

-2278.6

ვალუტა და დეპოზიტები

1 141,3

1706.39

84.68.0

1621.71

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1 141,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

96,5

0

0

 

0.0

0.0

0.0

კლება

96,5

 

 

 

3520.7

1242.1

2278.6

ვალდებულების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

ფაქტიური

სულ

მათ შორის

სულ

მათშორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 381,6

12187.46

3693.8

8493.64

11327.9

3859.6

7.468.3

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

11327.9

3859.6

7.468.3

არაფინანსური აქტივების კლება

26.1

33.0

0.0

33.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

10 336,8

10481.1

3609.1

6871.9

14848.65

5101.7

9746.95

ხარჯები

6663,4

7455.33

1312.16

6143.17

7458.46

107.81

7350.65

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3673,5

3025.7

2297.0

728.7

7390.19

4993.88

2396.3

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1 044,8

1706.4

84.7

1621.7

-3520.7

-1242.1

-2278.6

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11328.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 355,5

12154.5

3693.8

8460.7

11328.0

3859.6

7468.4

გადასახადები

489,2

781.65

0.0

781.65

448

0.0

448

გრანტები

9 789,1

9954.9

3693.8

6261.1

10249.6

3859.6

6390

სხვა ემოსავლები

1 077,2

1417.9

0.0

1417.9

630.4

0.0

630.4

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10249.6 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

9789.1

9954.9

3693.8

6261.1

10249.6

3859.6

6390.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9789.1

9954.9

3693.8

6261.1

10249.6

3859.6

6390.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5280.0

6261.1

0.0

6261.1

6390.0

0.0

6390.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5075.0

6048.1

0.0

6048.1

6177.0

0.0

6177.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

205.0

213.0

0.0

213.0

213.0

0.0

213.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4509.1

3693.8

3693.8

0.0

3859.6

3859.6

0.0

საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა.

2908.7

2023.6

2023.6

0.0

2824.3

2824.3

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1041.4

1023.7

1023.7

0.0

1035.3

1035.3

0.0

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

559

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7458.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6663,4

7455.34

1312.17

6143.17

7458.46

107.8

7350.65

შრომის ანაზღაურება

2460,2

2132.62

0.0

2132.62

2021.7

0.0

2021.7

საქონელი და მომსახურება

991,0

1139.07

10,75

1128.32

1441.6

0.0

1441.6

სუბსიდიები

1363,1

1554.34

0.0

1554.34

2110.6

0.0

2110.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

310.3

0.0

310.3

სოციალური უზრუნველყოფა

1190,5

1316.6

646.6

670

606.5

0.0

606.5

სხვა ხარჯები

658,6

1312.71

654.81

657.89

967.8

107.9

859.9

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7390,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7390,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2013 წ ფაქტი

2014 ფაქტი

2015 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოების დაფინანსება

72,3

100.4

426.62

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

0,0

3.10

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

3523,5

2909.6

6291.3

04 00

განათლება

0,0

0,0

400.7

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

77.7

12.7

271,6

სულ ჯამი

3673.5

3025.7

7390,2

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2013
ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივებისკლება

26,1

32.99

0.0

ძირითადიაქტივები

0,0

11,3

0.0

არაწარმოებულიაქტივები

26,1

21,7

0.0

მიწა

26,1

21,7

0.0

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2013 ფაქტიური

2014 ფაქტიური

2015 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2795,1   

2474.2

2981,4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2795,1   

2474.2

2961,4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2795,1   

2474.2

2901,4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0  

0

60,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

20

702

თავდაცვა

118,8   

122.1

129.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

299.3   

319.7   

315.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0   

0.0   

0.0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

299,3   

319.7

315.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2742,4   

1779.6   

5197,1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

81,9   

666.9

1419,3

70421

სოფლის მეურნეობა

81,9   

666.9

1419,3

7045

ტრანსპორტი

     2660,5   

1112.7

3777,9

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2660,5   

1112.7

3777,9

705

გარემოს დაცვა

371,3   

654

1026,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

277,4   

457.4   

512

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

93,9   

196.7

514.7

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1302,2   

1679.6

1268.3

7061

ბინათმშენებლობა

14.8   

10.7

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

6,9   

2.0   

15

7063

წყალმომარაგება

328,5   

524

200

7064

გარე განათება

200,4   

172.7   

170

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

751,6   

970.3

883.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

74.0   

80.0   

80

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0   

80.0   

80

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

810,9   

752.4   

1198.7

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

220,8   

244.9 

564.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,3   

399.5

533.8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

135,0   

108   

100

709

განათლება

689,0   

1350.1

1981,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

668,3   

1331,6

1959,8

7092

ზოგადი განათლება

1,7   

0.0   

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1,7   

0.0   

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

19,0   

18.5   

22

710

სოციალური დაცვა

1133,8   

1269.4   

670

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,2   

50.0   

60

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

413,7   

506  

520

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

675,9   

713.3   

90

 

სულ

10 336,8   

10481.1   

14848.6

თ) დადგენილების 17-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური.

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე  პროგრამის ფარგლებში - 17 წლამდე ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა, ყოველი წლის გაზაფხულზე - მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ რეზერვისტთა გადამოწმება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

2015 წლის 20 იანვრის საქართველოს მთავრობის №39 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო 2 824 314 ლარი - ქარელის მუნიციპალიტეტში ყინწვისი-გვერძინეთის გზის (2 300 000 ლარი) და სოფ. დირბში მისასვლელი გზის (542 314 ლარი) ასფალტირების სამუშაოების ჩასატარებლად.

რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება  ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები,  რომელიც ემსახურება  ქარელის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდ ნაწილს. ქარელის მუნიციპალიტეტის ყინწვისი-გვერძინეთის 8 კმ-იანი საავტომობილო გზა ადგილობრივი მნიშვნელობისაა, რომელიც 13 სოფლის 2500 მცხოვრებს აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. ამავე დროს ამ გზის გაყოლებაზე მდებარეობს ათეულობით ტურისტული ობიექტები. 

გზას რამდენიმე ათეული წელი არ ჩატარებია რეაბილიტაცია, გადაადგილება უჭირს როგორც სატრანსპორტო საშუალებებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები, მხოლოდ მცირე ნაწილზეა  შემორჩენილი (ფრაგმენტებად) ასფალტბეტონის საფარი. სოფლების მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს გზის გაკეთებას. 

აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ 13 სოფლის მოსახლეობას გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 2500-მდე მოსახლეს გაუადვილდება გადაადგილება, მოსავლის (მარცვლეული კულტურები, ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.) დაბინავება, საკოლმეურნეო ბაზარზე მისვლა და თავისი პროდუქციის გაყიდვა, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღება. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში, სკოლისგარეშე დაწესებულებებში.  გაიზრდება როგორც შიდა ასევე გარე ტურისტების ნაკადი ამ ტერიტორიაზე არსებულ 20-მდე ტურისტულ ობიექტთან.

პროექტს გააჩნია მაღალი როგორ ეკონომიკური ასევე სოციალური ეფექტი. პროექტის განხორციელება არ ახდენს გარემოზე ნეგატიურ ზეგავლენას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც მის  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.  

ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. დირბში მისასვლელი 2 კმ-იანი გზა ადგილობრივი მნიშვნელობისაა, რომელიც ემსახურება ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთერთ დიდ სოფელს, რომელშიც ცხოვრობს 3019 ადამიანი, ასევე მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლების მოსახლეობის დიდ ნაწილსაც. აღნიშნული გზა მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. 

პროექტის მიზანია სოფ. დირბში მისასვლელი 2 კმ. სიგრძის ქუჩების  რეაბილიტაცია. 

აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ სოფ. დირბის მოსახლეობას გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. 3019 მოსახლეს გაუადვილდება  გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღება. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში, სკოლისგარეშე დაწესებულებებში.

პროექტს გააჩნია მაღალი სოციალური ეფექტი. პროექტის განხორციელება არ ახდენს გარემოზე ნეგატიურ ზეგავლენას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც მის  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.  

,,შოთას წყარომდე'  მისასვლელი საავტომობილო გზა (3.6 კმ) ადგილობრივი მნიშვნელობისაა, რომელიც 1000 მცხოვრებს აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. ამავე დროს  ეს გზა ემსახურება დასასვენებელ ადგილს ,,შოთას წყარო“ -ს.

გზას რამდენიმე ათეული წელი არ ჩატარებია რეაბილიტაცია, გადაადგილება უჭირს როგორც სატრანსპორტო საშუალებებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები, მხოლოდ მცირე ნაწილზეა  შემორჩენილი (ფრაგმენტებად) ასფალტბეტონის საფარი. სოფლების მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს გზის გაკეთებას. 

 აღნიშნული პროექტის განხორციელების  შემდეგ გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. სოფლის 1000 მცხოვრებელს გაუადვილდება გადაადგილება, მოსავლის (მარცვლეული კულტურები, ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.) დაბინავება, საკოლმეურნეო ბაზარზე მისვლა და თავისი პროდუქციის გაყიდვა, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისის მიღებას. ამ გზით ბავშვები უფრო მარტივად ივლიან სკოლაში, სკოლამდელ დაწესებულებებში.

     პროექტს გააჩნია მაღალი სოციალური ეფექტი. პროექტის განხორციელება არ ახდენს გარემოზე ნეგატიურ ზეგავლენას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც მის  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.  

 მოსახლობას აკავშირებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან, განათლებისა და ჯანდაცვის ობიექტებთან, საკოლმეურნეო ბაზართან. გზების პრობლემა  აწუხებს როგორც სატრანსპორტო საშუალებების მეპატრონეებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს, სავალ ნაწილზე გაჩენილია ორმოები,   მოსახლეობა დიდი ხანია ითხოვს გზის გაკეთებას. განსაკუთრებით რთულია გადაადგილება ზამთრის პერიოდში.

პროგრამის მიზანია ადგილობრივი გზების   რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

 აღნიშნული პროექტის განხორციელების შემდეგ გაუმჯობესდება საგზაო ინფრასტრუქტურა.  გაადვილდება გადაადგილება, მოსახლეობა მარტივად და სწრაფად შეძლებს სხვადასხვა სერვისების მიღებას. აღნიშნული პროექტი მდგრადია, რადგანაც რეაბილიტაციის შემდგომ, გზების  მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ქარელის მუნიციპალიტეტი.      

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 (პროგრამული კოდი 03 02)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მისი საექსპლოატაციო ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, დაფინანსდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში:  ქარელი, აგარა, ქვენატკოცა, ბებნისი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, რუისი, ურბნისი, მოხისი, ბრეთი, ბრეთის მეურნეობა, დირბი, ფცა.

ბ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა,შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის შემდეგი ტერიტორიებიდან : ქარელი, აგარა, ქვენატკოცა,  ბებნისი, ზემო ხვედურეთი, ქვემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი,
 ქობესაანთუბანი, თათანაანთუბანი, სამწევრისი, რუისი, ურბნისი, დირბი, მოხისი, ახალსოფელი, ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, სასირეთი, ბრეთის მეურნეობა, ძლევიჯვარი, ყინწვისი, ახალსოფლის და მოხისის დევნილთა ჩასახლებების მოსახლეობიდან ნარჩენების გატანის და  ქუჩების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები.

ბ.გ)  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელში და აგარაში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროექტის განხორციელება მოსახლეობას გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ მძიმე პრობლემებს. დ. აგარის და  ქარელის დარჩენილი ნაწილის  საკანალიზაციო ქსელის  მოწყობით დასრულდება მთლიანად ქარელის და აგარის საკანალიზაციო  სისტემით დაქსელვა. აღნიშნული სამუშაოები გააუმჯობესებს სავარაუდოდ 2500 მაცხოვრებლის სოციალურ  პირობებს.

ბ.დ)   წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2015 წელს იგეგმება სოფ. ჭვრინისში  გეოლოგიური კვლევა, სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები ავზის და წყალსადენის სისტემის მოწყობა, რაც გააუმჯობესებს საზღვრისპირა სოფლის 210 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.

ბ.ე)  საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება.

ბ.ვ)  სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქარელის მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ არსებობს  სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება შიდა სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე არსებული შიდა ირიგაციის სისტემების სარეაბილიტაციო და მოვლა-შენახვის  სამუშაოები შემდეგ ადმინისტრაციულ ორგანოებში : აგარა, ქარელი, ბრეთი, დირბი, რუისი, ურბნისი, ზემო ხვედურეთი, ფცა, ბრეთი, აბისი, ახალსოფელი, მოხისი, დვანი, გიგანტი, ბრეძა, ავლევი, ზღუდერი - შემავალ შიდა არხებზე, რაც საშუალებას მისცემს სოფლის მოსახლეობას გაზარდონ საკუთარი შრომის ნაყოფიერება. აღნიშული პროექტით მოხდება ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული შიდა არხების გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარება, რითაც ისარგებლებს დაახლოებით 53 636 ბენეფიციარი;

გ)   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მოსახლეობის დასვენების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის მიზნით 2015  წელს იგეგმება ქარელის მუნიციპალიტეტში გამწვანების სამუშაოები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ხეების დარგვა და შადრევნის მოვლა-შენახვა და ქარელში მუსხელიშვილის ქუჩაზე სკვერის და მინი სტადიონის მოწყობა, რაც მოემსახურება ქარელის 8650  მოსახლეს. 

გ.ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერების, შადრევნებისა  და პარკების მოვლა ქარელში, დ. აგარაში და სოფ. რუისში. მოხდება ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ხეების მოვლა (გადაბელვა, მოჭრა).   

 

გ.ბ)   ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება სტადიონის და სკვერის მოწყობა.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2015  წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით, ქარელის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 035 269 ლარი ქარელის მუნიციპალიტეტში შემავალ 73 სოფელში არსებული სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად.  აღნიშნული პროექტები მოიცავს სასმელი წყლის, შიდა გზების, სარიტუალო დარბაზების და სხვა სოციალურ-კულტურული ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა.  ქარელის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 16 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  980-ზე მეტი აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები და დაგეგმილია აღნიშნული საბავშვო ბაღების დიდი ნაწილის სარემონტო სამუშაოები. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

ა) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით, მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით,  სოფ. ბრეძასა და აბისში ადმინისტრაციულ შენობებში  იგეგმება  ახალი საბავშვო ბაღების გახსნა.  აღნიშნულ ბაღების სავარაუდო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 400 ბავშვს, აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 5000  მოსახლეს, ასევე, ადგილობრივი ბიუჯეტით იგეგმება ქვენატკოცის წვერის, მოხისის, აგარის,  ბებნისის, რუისის, №1, №2 და №3, კეხიჯვრის  საბავშვო ბაღების დარჩენილი სარემონტო სამუშაოების და შემოღობვის სამუშაოების განხორციელება და  აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 28 357 მოსახლეს. 

ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს, ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება, შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.  

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია, ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია: სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში; მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე; მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. 2015 წლის განმავლობაში 586  სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ძიუდოს, სამბოს, ქართული ჭიდაობის სექციები, სადაც 416 ბავშვთან მუშაობს 17 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე ფეხბურთის სექცია, სადაც 109 ბავშვთან მუშაობს 4 მწვრთნელი. განსაკუთრებული წარმატებით გამოირჩევა ჭადრაკის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 23 ბავშვი და 1 მწვრთნელი. ფუნქციონირებს ასევე კრივის და ხელბურთის სექცია, სადაც გაერთიანებულია 38 ბავშვი და 2 მწვრთნელი.

 იგეგმება სოფ. რუისში 100000 ლარის ფარგლებში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია;

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში - სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

  • ქალთა და დედის დღისადმი მოძღვნილი ღონისძიება. შეხვედრა შედგება მრავალშვილიან დედებთან;
  • 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი რექვიემი;
  • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა;
  • 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება: შეხვედრა ომის ვეტერანებთან;
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
  • პოეზიის საღამო;
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ღვაწლმოსილი კულტურის მუშაკების დაჯილდოება, ღონისძიების მოწყობა;
  • 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;  
  • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;

ადგილობრივი ტურიზმის პოპულარიზაცია:

  • საეკლესიო და ხალხური საგალობლების ფესტივალი; 
  • ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გამოფენა;
  • პრესტური – ჟურნალისტებისა და ტურისტული კომპანიებისათვის საინფორმაციო ტურის მოწყობა ქარელის მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნავ ადგილებში;
  • საახალწლო ღონისძიებების კვირეული;
  • რეგიონალური, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ღონისძიებებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა;
  • პერსონალური გამოფენების კვირეული მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მხატვრების მონაწილეობით;
  • ექსკურსია კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის;
  • ქარელის დღეების მოწყობა;
  • ზაზა ფანასკერტელის სახელობის ღონისძიების ,,ზაზაობის’’ მოწყობა;
  • სხვა ინიციატივები;

ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის და აგარის სახელოვნებო სკოლა და რუისის სამუსიკო სკოლა, სადაც სწავლობს 356 ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. ქარელის სახელოვნებო სკოლისათვის გამოყოფილია -69180 ლარი; აგარის სახელოვნებო სკოლა - 56038 ლარი; რუისის სამუსიკო სკოლა- 46082 ლარი; აღნიშნულ სკოლებში ფუნქციონირებს ფორტეპიანოს და  ვიოლინოს განყოფილებები, ასევე სიმღერის გუნდები ,,ქოზიფა’’, ,,აგარა’’, ,,მროვი’’. 

იგეგემბა 86 678 ლარის ფარგლებში აგარის ხელოვნების  და რუისის სამუსიკო სკოლების სარემონტო სამუშაოები და ინსტრუმენტებით აღჭურვა.

ბ.გ)  ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელის მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკის დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

 

ბ.დ)  კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი (კეხიჯვარი, ბრეთი, ხვედურეთი) და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ბავშვთა დრამატული თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები. აღნიშნულ პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

 

ბ.ე)  მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონატი.

 

ბ.ვ)  მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი, აღნიშნული ანსამბლი პოპულარიზაციას უწევს ქართულ ხალხურ სიმღერებს და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში. აღნიშნულ პროგრამას განახორციელებს ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება.

 

 

ბ.ზ) კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის და ხელოვნების  დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული სახელოვნებო  ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის და აგარის ხელოვნების სკოლა, რუისის სამუსიკო სკოლა,  ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია, კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია

 

გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება;
  • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სამშობიარო სახლში ახალშობილების და დედების მონახულება;
  •  საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მამულიშვილთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
  •  ლიტერატურული კონკურსი;
  •  ბავშვთა თოჯინური სპექტაკლი;
  • ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  •  ექსკურსია  ნიჭიერი ახალგაზრდებისათვის ან/და უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის;
  •  ქორეოგრაფიული ცეკვის და ხალხური სიმღერების კონცერტი;
  •  ფოტოკონკურსი;
  •  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
  •  ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე - ახალგაზრდების წახალისება (ფინანსური მხარდაჭერა);
  •  წარმატებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების სხვადასხვა კონკურსებში და შესარჩევ ტურებში მონაწილეობა;
  • ინტელექტუალური თამაში  „რა,სად,როდის?“;
  •  მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვადასხვა მასობრივ რესპუბლიკურ ღონისძიებებში;
  •  მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა რესპუბლიკურ ღონისძიებებში;
  •  საახალწლო ღონისძიებები;
  •  სხვა ინიციატივები;
  • გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები;

 

დ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე, ზოგიერთ ტაძარში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  •  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  •  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

ბ.ა)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 83 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

 

ბ.ბ)  დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 

ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  ქარელის, ახალსოფლის და მოხისის  დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

 

ბ.გ)  ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

          სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასახმარებლად  განხორციელდება შემდეგი სახის სოციალური პროექტები:

  • „მკურნალობის თანადაფინანსება“ - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის # 36  დადგენილება, რომელიც ძალაშია 2013 წლის 1 ივლისიდან  მოიცავს მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, სადაც დეტალურადაა გაწერილი ყველა ანაზღაურებადი და არაანაზღაურებადი  სერვისი.

აღნიშნული დადგენილებით  დარჩენილია მთელი რიგი არაანაზღაურებადი  სამედიცინო სერვისები,  როგორც გამოკვლევები, (მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები)  ასევე  სხვა სერვისები, რომელთა ხელმისაწვდომობა დღეის მდგომარეობით მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის საკმაოდ დიდი ტვირთია, ხშირ შემთხვევაში კი შეუძლებელი გარკვეული სახის სამედიცინო მომსახურება.

აქედან გამომდინარე, ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა სოციალური პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით.

იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი  ნაწილი არ აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით,   ხოლო Tu პროგრამით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის  ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილი აღემატება 500 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება აუნაზღაურებელი თანხის 40 %–ით, მაგრამ არანაკლებ 500 და არაუმეტეს 4000 ლარისა. სულ მკურნალობის თანადაფინანსებისათვის გამოყოფილია 265000 ლარი;

  • „ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება“ - ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დახმარება და დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტა სახელმწიფოსათვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ოჯახები საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან ყოველმხრივ თანადგომას საყოფაცხოვრებო და სხვა სოციალური პრობლემების მოსაწესრიგებლად. ოჯახებს ახალდაბადებულ პირველ შვილზე დახმარება გაეწევა_ 200 ლარით, მეორე შვილზე - 200 ლარით, მესამე შვილზე - 300 ლარით და ყოველ მომდევნო ახალშობილზე _ 500 ლარით. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებით ოჯახების დასახმარებლად გამოყოფილია 150000 ლარი.
  • ,,სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის მედიკამენტების დაფინანსებით დახმარება“ ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  მოქალაქე, რომლის ოჯახისაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის მიხედვით მინიჭებული აქვს  მოქმედი სარეიტინგო ქულა 25 ათასის ჩათვლით - წელიწადში არაუმეტეს 100  ლარისა, მის სახელზე გაცემული რეცეპტის და აფთიაქის კალკულაციის  საფუძველზე. მედიკამენტების დაფინანსებით დასახმარებლად გამოყოფილია 50000 ლარი.
  • ,,სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინასება“ -  ქარელის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ პირველი ჯგუფის ინვალიდები, მარჩენალდაკარგული და 0-დან  30 000–მდე   სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც ესაჭიროებათ სწავლის დაფინანსება აკრედიტებულ  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. აქედან გამომდინარე, დამუშავდა ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიებზე გათვლილი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს წლიურად სწავლის გადასახადის გადახდას 500 ლარის ფარგლებში.

პროგრამით ისარგებლებს:

  • სტუდენტი, რომლის მშობლები (ერთი მაინც) არიან პირველი ჯგუფის ინვალიდები;
  • მარჩენალდაკარგული ოჯახის სტუდენტი;
  • სოციალურად დაუცველი სტუდენტი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულაა 0-დან  30000–ის ჩათვლით.

სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსებისთვის გამოყოფილია 50000 ლარი.

 

  • „საზეიმო ღონისძიებების პროგრამა“ - პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის დღესასწაულებისა და სხვა საზეიმო ღონისძიებების მოწყობას და მათ მიმართ მატერიალურ თანადგომას. პროგრამის ბენეფიციარებია: ა) სამამულო ომის ვეტერანები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქარელის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული უხუცესები;  გ) დედ - მამით ობოლი ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (გარდაცვლილია ორივე მშობელი ან ერთ-ერთი მშობელი ცოცხალია, მაგრამ დადგენილი წესით ჩამორთმეული აქვს მშობლის უფლება). საზეიმო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 5000 ლარს;

ბ.დ)  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით 

 

ბ.ე) საომარი მოქმედების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ურბნისის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო  ენერგიის დავალიანების დაფარვა .

 

ბ.ვ) სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 40%-ის ოდენობით. კომპენსაციის ზედა ზღვარი განისაზღვრება 4000 ლარით.

 

ი) დადგენილების 18-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:                          

,,მუხლი18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტიური

2014 წლის ფაქტიური

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

10,336.8

10,481.07

3,609.14

6,871.93

14,848.65

5,101.70

9,746.95

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

477.0

152.0

0.0

152.0

164,0

   
 

ხარჯები

6,663.3

7,455.3

1,312.2

6,143.2

7458.46

107.81

7,350.65

 

შრომის ანაზღაურება

2,460.2

2,132.6

0.0

2,132.6

2,021.71

0.00

2,021.71

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,673.5

3,025.7

2,297.0

728.8

7,390.2

4,993.88

2,396.30

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,795.1

2,474.2

0.0

2,474.2

2,981.42

0.00

2,981.42

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

140.0

112.0

0.0

112.0

155.00

0.00

155.00

 

ხარჯები

2,722.8

2,373.8

0.0

2,373.8

2,554.81

0.00

2,554.81

 

შრომის ანაზღაურება

2,097.8

1,760.2

0.0

1,760.2

1,924.11

0.00

1,924.11

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

100.4

0.0

100.4

426.62

0.00

426.62

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

826.8

671.8

0.0

671.8

632.16

0.00

632.16

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

11.0

 

11.0

25.00

 

25.00

 

ხარჯები

819.7

671.8

0.0

671.8

622.16

0.00

622.16

 

შრომის ანაზღაურება

576.7

476.9

0.0

476.9

452.49

0.00

452.49

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.1

0.0

0.0

0.0

10.00

0.00

10.00

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,968.3

1,802.4

0.0

1,802.4

2,269.27

0.00

2,269.27

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119.0

101.0

 

101.0

130.00

 

130.00

 

ხარჯები

1,903.1

1,702.0

0.0

1,702.0

1,852.65

0.00

1,852.65

 

შრომის ანაზღაურება

1,521.1

1,283.3

0.0

1,283.3

1,471.62

0.00

1,471.62

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.2

100.4

0.0

100.4

416.62

0.00

416.62

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

60.00

0.00

60.00

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.00

0.00

20.00

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

418.2

441.8

0.0

441.8

444.64

0.00

444.64

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

40.0

0.0

40.0

9.00

 

 

 

ხარჯები

418.2

438.7

0.0

438.7

444.64

0.00

444.64

 

შრომის ანაზღაურება

362.3

372.4

0.0

372.4

97.60

0.00

97.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

299.3

319.7

0.0

319.7

315.00

0.00

315.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

31.0

   

0.00

   
 

ხარჯები

299.3

316.6

0.0

316.6

315.00

0.00

315.00

 

შრომის ანაზღაურება

275.8

287.2

0.0

287.2

3.96

0.00

3.96

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

118.8

122.1

0.0

122.1

129.64

0.00

129.64

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

   

9.00

 

 

 

ხარჯები

118.8

122.1

0.0

122.1

129.64

0.00

129.64

 

შრომის ანაზღაურება

86.5

85.2

0.0

85.2

93.64

0.00

93.64

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,415.8

4,113.3

2,821.8

1,291.5

7,492.12

5,101.70

2,390.42

 

ხარჯები

892.3

1,203.7

524.8

678.9

1,200.81

107.81

1,093.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,523.5

2,909.6

2,297.0

612.6

6,291.30

4,993.88

1,297.42

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2,660.5

1,112.7

976.7

136.0

3,777.86

3,105.44

672.42

 

ხარჯები

213.3

281.3

145.3

136.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,447.2

831.4

831.4

0.0

3,777.86

3,105.44

672.42

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,003.7

2,055.2

986.0

1,069.2

1,795.65

337.65

1,458.00

 

ხარჯები

644.8

830.2

328.7

501.5

1,033.00

0.00

1,033.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.0

1,225.0

657.3

567.6

762.65

337.65

425.00

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

200.4

172.7

0.0

172.7

170.00

0.00

170.00

 

ხარჯები

143.4

107.9

0.0

107.9

170.00

0.00

170.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

64.8

0.0

64.8

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

277.4

457.4

0.0

457.4

512.00

0.00

512.00

 

ხარჯები

277.4

362.9

0.0

362.9

512.00

0.00

512.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.5

0.0

94.5

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

93.9

196.7

184.2

12.5

514.65

89.65

425.00

 

ხარჯები

38.0

187.3

176.8

10.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.9

9.4

7.4

2.0

514.65

89.65

425.00

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

327.9

524.0

116.2

407.8

200.00

0.00

200.00

 

ხარჯები

179.1

122.7

116.2

6.5

200.00

0.00

200.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.8

401.3

0.0

401.3

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

6.9

2.0

0.0

2.0

15.00

0.00

15.00

 

ხარჯები

6.9

2.0

0.0

2.0

15.00

0.00

15.00

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

666.9

650.0

16.9

384.00

248.00

136.00

 

ხარჯები

0.0

22.6

10.7

11.9

136.00

0.00

136.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81.9

644.3

639.3

5.0

248.00

248.00

0.00

03 02 08

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.8

10.7

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

751.6

945.3

859.1

86.3

883.34

623.34

260.00

 

ხარჯები

34.3

92.1

50.8

41.3

60.00

0.00

60.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

717.3

853.2

808.2

45.0

823.34

623.34

200.00

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

34.3

41.3

0.0

41.3

60.00

0.00

60.00

03 03 02

ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

219.9

345.3

300.3

45.0

823.34

623.34

200.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

345.3

300.3

45.0

823.34

623.34

200.00

03 03 03

ეზოებში სპორტული მოედნების მოწყობა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.1

16.6

16.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

459.3

491.3

491.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

ეკლესიების და სასაფლაოების შემოღობვა

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

50.8

50.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

1,035.27

1,035.27

0.00

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

107.81

107.81

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

927.46

927.46

0.00

04 00

განათლება

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1,981.80

0.00

1,981.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

689.0

1,350.1

140.8

1,209.3

1,581.10

0.00

1,581.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

400.70

0.00

400.70

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1,959.80

0.00

1,959.80

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

668.3

1,331.6

140.8

1,190.8

1,559.10

0.00

1,559.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.000

0.000

0.000

400.70

0.00

400.70

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.0

18.5

0.0

18.5

22.00

0.00

22.00

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

810.9

752.4

0.0

752.4

1198.67

0.00

1198.67

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

0.0

   

0.0

 

 

 

ხარჯები

733.2

739.7

0.0

739.7

927.1

0.00

927.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.7

12.7

0.0

12.7

271.57

0.00

271.57

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

220.8

244.9

0.0

244.9

564.89

0.00

564.89

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

210.6

232.2

0.0

232.2

310.00

0.00

310.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

12.7

0.0

12.7

254.89

0.00

254.89

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455.2

399.5

0.0

399.5

533.78

0.00

533.78

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

387.7

399.5

0.0

399.5

517.10

0.00

517.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

16.7

0.00

16.7

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.0

16.7

0.0

16.7

30.00

0.00

30.00

 

ხარჯები

15.0

16.7

0.0

16.7

30.00

0.00

30.00

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

191.1

199.5

0.0

199.5

284.68

0.00

284.68

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

191.1

199.5

0.0

199.5

268.00

0.00

268.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.68

0.00

16.68

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

35.3

35.300

0.0

35.3

44.70

0.00

44.70

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

35.3

35.3

0.0

35.3

44.70

0.00

44.70

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

51.0

55.0

0.0

55.0

65.40

0.00

65.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

51.0

55.0

0.0

55.0

65.40

0.00

65.40

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

89.1

22.0

0.0

22.0

24.60

0.00

24.60

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.6

22.0

0.0

22.0

24.60

0.00

24.60

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

30.4

30.0

0.0

30.0

41.40

0.00

41.40

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

30.4

30.0

0.0

30.0

41.40

0.00

41.40

05 02 07

კულტურის და ხელოვნების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

43.3

41.0

0.0

41.0

43.00

0.00

43.00

 

ხარჯები

43.3

41.0

0.0

41.0

43.00

0.00

43.00

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15.0

20.0

0.0

20.0

30.00

0.00

30.00

 

ხარჯები

15.0

20.0

0.0

20.0

30.00

0.00

30.00

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.0

88.0

0.0

88.0

70.00

0.00

70.00

 

ხარჯები

120.0

88.0

0.0

88.0

70.00

0.00

70.00

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

750.00

0.00

750.00

 

ხარჯები

1,207.8

1,349.4

646.6

702.8

750.00

0.00

750.00

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

74.0

80.0

0.0

80.0

80.00

0.00

80.00

 

ხარჯები

74.0

80.0

0.0

80.0

80.00

0.00

80.00

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

670.0

0.00

670.0

 

ხარჯები

1,133.8

1,269.4

646.6

622.8

670.0

0.00

670.0

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44.2

50.0

0.0

50.0

60.00

0.00

60.00

 

ხარჯები

44.2

50.0

0.0

50.0

60.00

0.00

60.00

06 02 02

კონფლიქტის ზონასთან მომიჯნავე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებული მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის კომპენსაცია

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

559.0

646.6

646.6

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

17.3

19.7

0.0

19.7

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

17.3

19.7

0.0

19.7

20.00

0.00

20.00

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

413.7

506.0

0.0

506.0

520.0

0.00

520.0

 

ხარჯები

413.7

506.0

0.0

506.0

520.0

0.00

520.0

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

11.3

10.8

0.0

10.8

10.00

0.00

10.00

 

ხარჯები

11.3

10.8

0.0

10.8

10.00

0.00

10.00

06 02 06

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის დახმარება

7.6

13.1

0.0

13.1

20.00

0.00

20.00

 

ხარჯები

7.6

13.1

0.0

13.1

20.00

0.00

20.00

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

80.7

23.2

0.0

23.2

40.00

0.00

40.00

 

ხარჯები

80.7

23.2

0.0

23.2

40.00

0.00

40.00

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეივანე არდემანაშვილი