გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/04/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/04/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016266
19
14/04/2015
ვებგვერდი, 17/04/2015
190020020.35.148.016266
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №19

2015 წლის 14 აპრილი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №45 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2014; 190020020.35.148.016243) „გორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

      10959,4     

       4645,6 

     6313,8

    10,853.4

228.3

     10,625.1

გადასახადები

703,2

0,0

703,2

500.0

0.0

500.0

გრანტები

9 526,2

4 645,6

4 880,6

9,772.4

228.3

9,544.1

       სხვა შემოსავლები

730,0

0,0

730,0

581.0

0.0

581.0

ხარჯები

8 101,7

1 827,3

6 274,4

11,323.2

128.4

11,194.8

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

2,508.4

69.3

2,439.1

საქონელი და მომსახურება

1 692,2

259,4

1 433,2

2,076.6

45.2

2,031.4

  ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 977,6

0,0

1 977,6

4,701.5

0.0

4,701.5

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843,8

1 516,2

327,6

848.9

0.0

848.9

სხვა ხარჯები

911,5

51,7

859,8

1,187.7

13.9

1,173.9

საოპერაციო სალდო

2 857,7

2 818,3

39,4

-469.8

99.9

-569.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 053,5

2 803,6

249,9

1,276.5

435.0

841.6

ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

1,366.5

435.0

931.6

კლება

80,0

0,0

80,0

90.0

0.0

90.0

მთლიანი სალდო

-195,8

14,7

-210,5

-1,746.3

-335.1

-1,411.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-195,8

14,7

-210,5

-1,746.3

-335.1

-1,411.3

ზრდა

14,7

14,7

0,0

0,0

0,0

0,0

                   ვალუტა და  და                    დეპოზიტები

14,7

14,7

0,0

0,0

 

 

კლება

210,5

0,0

210,5

1,746.3

335.1

1,411.3

ვალუტა და დეპოზიტები

210,5

0,0

210,5

1,746.3

335.1

1,411.3

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

11 039,4

4 645,6

6 393,8

10 943.4

228.3

10 715.1

შემოსავლები

10 959,4

4 645,6

6 313,8

10 853.4

228.3

10 625.1

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

0,0

80,0

90,0

0,0

90,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

11 235,2

4 630,9

6 604,3

12,689.7

563.3

12,126.4

ხარჯები

8 101,7

1 827,3

6 274,4

11,323.2

128.4

11,194.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

1,366.5

435.0

931.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

ნაშთის ცვლილება

-195,8

14,7

-210,5

-1,746.3

-335.1

-1,411.3

".

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 323.2(თერთმეტი მილიონ სამას ოცდა სამი ათას ორასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1 676,2

0,0

1 676,2

11,323.2

128.4

11,194.8

შრომის ანაზღაურება

1 692,6

259,4

1 433,2

2 508,4

69,3

2 439,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,076.6

45.2

2,031.4

პროცენტი

1 977,6

0,0

1 977,6

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

4,701.5

0.0

4,701.5

გრანტები

1 911,4

1 516,2

327,6

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

911,5

51,7

859,8

848.9

0.0

848.9

სხვა ხარჯები

1 676,2

0,0

1 676,2

1,187.7

13.9

1,173.9

".

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 276,5(ერთი მილიონ ორას სამოცდათექვსმეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 366,5(ერთი მილიონ სამას სამოცდა ექვსი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014წლის

გეგმა

2015წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49,1

56,6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

3,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 858,6

645,9

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

154,5

661,0

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

71,3

0,0

სულ ჯამი

3 133,5

1 366,5

".

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 90.0(ოთხმოცდა ათი) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014წლის გეგმა

2015წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

90,0

ძირითადი აქტივები

80,0

90,0

".

ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 746,3(ეთი მილიონ შვიდას ორმოცდა ექვსი ათას სამასი) ლარის ოდენობით.

ვ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -  -1 746,3(ეთი მილიონ შვიდას ორმოცდა ექვსი ათას სამასი) ლარის ოდენობით;

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   -1 746,3(ეთი მილიონ შვიდას ორმოცდა ექვსი ათას სამასი) ლარის ოდენობით;

ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

       საკუთარი   

        შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

9 840,4

3 236,1

6 604,3

12,689.7

563.3

12,126.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211,0

0,0

211,0

202.0

0.0

202.0

 

ხარჯები

6 706,9

432,5

6 274,4

11,323.2

128.4

11,194.8

 

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

2,508.4

69.3

2,439.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 133,5

2 803,6

329,9

1,366.5

435.0

931.6

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 290,6

0,0

2 290,6

3,457.6

0.0

3,457.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205,0

0,0

205,0

196.0

0.0

196.0

 

ხარჯები

2 241,5

0,0

2 241,

3,401.0

0.0

3,401.0

 

შრომის ანაზღაურება

1 609,5

0,0

1 609,5

2,439.1

0.0

2,439.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

0,0

49,1

56.6

0.0

56.6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

511,1

0,0

740.2

0.0

740.2

740.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

29.0

 

29.0

29.0

 

ხარჯები

511,1

0,0

712.2

0.0

712.2

712.2

 

შრომის ანაზღაურება

309,3

0,0

443.1

0.0

443.1

443.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

28.0

0.0

28.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 717,0

0,0

2,612.4

0.0

2,612.4

2,612.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

167.0

 

167.0

167.0

 

ხარჯები

1 667,9

0,0

1 667,9

2,587.4

0.0

2,587.4

 

შრომის ანაზღაურება

1 300,2

0,0

1 300,2

1,996.0

0.0

1,996.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

0,0

49,1

25.0

0.0

25.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

62,5

0,0

62,5

105.0

0.0

105.0

 

ხარჯები

62,5

0,0

62,5

105.0

0.0

105.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

84,3

0,0

84,3

115.2

86.0

29.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

0,0

6,0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

112.2

86.0

26.2

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0,0

66,7

69.3

69.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

84,3

0,0

84,3

115.2

86.0

29.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

112.2

86.0

26.2

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0,0

66,7

69.3

69.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 791,4

3 114,7

1 676,7

4,396.2

457.3

3,938.9

 

ხარჯები

1 932,8

311,1

1 621,7

3,750.3

22.4

3,728.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 858,6

2 803,6

55,0

645.9

435.0

210.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

410,2

0,0

410,2

661.1

0.0

661.1

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

571.1

0.0

571.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

410,2

0,0

410,2

576.1

0.0

576.1

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

521.1

0.0

521.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

55.0

0.0

55.0

03 01 02

ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

03 01 03

    სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის  

    მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 997,1

816,6

1 180,5

1,364.0

0.0

1,364.0

 

ხარჯები

1 165,3

0,0

1 165,3

1,364.0

0.0

1,364.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831,8

816,6

15,2

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

116,2

0,0

116,2

284.7

0.0

284.7

 

ხარჯები

116,2

0,0

116,2

284.7

0.0

284.7

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

239,9

0,0

239,9

59.3

0.0

59.3

 

ხარჯები

239,9

0,0

239,9

59.3

0.0

59.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

12,5

0,0

12,5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12,5

0,0

12,5

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

890,4

816,6

73,8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

73,8

0,0

73,8

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816,6

816,6

0,0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

    გაზგაყვანილობის    

     სისტემების მოწყობა-

      რეაბილიტაცია და

        ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება

745,6

0,0

745,6

905.0

0.0

905.0

 

ხარჯები

730,4

0,0

730,4

905.0

0.0

905.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

0.0

0.0

0.0

03 02 07

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

საკადასტრო რუკების მომზადება

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

03 02 10

ამხანაგობების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

80.0

0.0

80.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

74,3

0,0

74,3

1,976.0

122.3

1,853.8

 

ხარჯები

53,7

0,0

53,7

1,732.8

0.0

1,732.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

213.2

122.3

120.9

03 03 01

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

41,8

0,0

41,8

37.8

0.0

37.8

 

ხარჯები

31,2

0,0

31,2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

37.8

0.0

37.8

03 03 02

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

15,0

0,0

15,0

263.4

122.3

141.1

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

111.1

0.0

111.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

152.3

122.3

30.0

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

17,5

0,0

17,5

53.1

0.0

53.1

 

ხარჯები

17,5

0,0

17,5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

53.1

0.0

53.1

03 03 04

გამწვანების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 05

სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

03 03 06

მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 07

აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 08

თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

 

 

 

1,576.7

0.0

1,576.7

 

ხარჯები

 

 

 

1,576.7

0,0

1,576.7

 

სუბსიდია

 

 

 

1,576.7

 

1,576.7

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2 309,8

2 298,1

11,7

335.1

335.1

0.0

 

ხარჯები

311,1

311,1

0.0

0.0

22.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 998,7

1 987,0

11,7

312.7

312.7

0.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

04 00

განათლება

1 580,1

0,0

1 580,1

2,815.5

0.0

2,815.5

 

ხარჯები

1 425,6

0,0

1 425,6

2,154.5

0.0

2,154.5

 

სუბსიდიები

 

 

 

2,115.5

0.0

2,115.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

661.0

0.0

661.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 580,1

0,0

1 580,1

2,815.5

0.0

2,815.5

 

ხარჯები

1 425,6

0,0

1 425,6

2,154.5

0.0

2,154.5

 

სუბსიდიები

 

 

 

2,115.5

 

2,115.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

661.0

0.0

661.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

577,4

0,0

577,4

955.2

0.0

955.2

 

ხარჯები

577,4

0,0

577,4

955.2

0.0

955.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

183,3

0,0

183,3

293.0

0.0

293.0

 

ხარჯები

183,3

0,0

183,3

293.0

0.0

293.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3,5

0,0

3,5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

20.0

0.0

20.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

179,8

0,0

179,8

273.0

0.0

273.0

 

ხარჯები

179,8

0,0

179,8

273.0

0.0

273.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

394,1

0,0

394,1

662.2

0.0

662.2

 

ხარჯები

394,1

0,0

394,1

662.2

0.0

662.2

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0,6

0,0

0,6

230.0

0.0

230.0

 

ხარჯები

0,6

0,0

0,6

230.0

0.0

230.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

 

ხარჯები

196,0

0,0

196,0

196.0

0.0

196.0

05 02 03

მოსწავლ-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

173,6

0,0

173,6

203.6

0.0

203.6

 

ხარჯები

173,6

0,0

173,6

203.6

0.0

203.6

05 02 04

გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი

17,6

0,0

17,6

32.6

0.0

32.6

 

ხარჯები

17,6

0,0

17,6

32.6

0.0

32.6

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა

6,3

0,0

6,3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,3

0,0

6,3

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 911,4

1 516,2

395,2

950.0

20.0

930.0

 

ხარჯები

1 840,1

1 516,2

323,9

950.0

20.0

930.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

87.0

0.0

87.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

0.0

0.0

0.0

06 01

სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

76,3

0,0

76,3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 835,1

1 516,2

318,9

930.0

0.0

930.0

 

ხარჯები

1 835,1

1 516,2

318,9

930.0

0.0

930.0

06 02 01

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

4,0

0,0

4,0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

10.0

0.0

10.0

06 02 02

დედ-მამით ობოლ ბავშვების დახმარება

3,5

0,0

3,5

11.0

0.0

11.0

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

11.0

0.0

11.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

26,2

0,0

26,2

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

26,2

0,0

26,2

95.0

0.0

95.0

06 02 04

ცერებრალური დამბლით,დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

34,6

0,0

34,6

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

34,6

0,0

34,6

100.0

0.0

100.0

06 02 05

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

10,5

0,0

10,5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

20.0

0.0

20.0

06 02 06

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება

1 526,2

5 516,2

10,0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

1 526,2

5 516,2

10,0

12.0

0.0

12.0

06 02 07

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

36,7

0,0

36,7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

36,7

0,0

36,7

0,0

0,0

0,0

06 02 08

სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება

38,4

0,0

38,4

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

60.0

0.0

60.0

06 02 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

25,6

0,0

25,6

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

25,6

0,0

25,6

60.0

0.0

60.0

06 02 10

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

71,8

0,0

71,8

130.0

0.0

130.0

 

ხარჯები

71,8

0,0

71,8

130.0

0.0

130.0

06 02 11

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

2,7

0,0

2,7

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

15.0

0.0

15.0

06 02 12

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

13,6

0,0

13,6

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

13,6

0,0

13,6

87.0

0.0

87.0

06 02 13

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

18,9

0,0

18,9

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

18,9

0,0

18,9

100.0

0.0

100.0

06 02 14

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

8,0

0,0

8,0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

30.0

0.0

30.0

06 02 15

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

14,4

0,0

14,4

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

14,4

0,0

14,4

20.0

0.0

20.0

06 02 16

სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

06 02 17

დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

80.0

0.0

80.0

06 02 18

ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

06 02 19

რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ   ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

10.0

0.0

10.0

06 02 20

სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

30.0

0.0

30.0

06 03

     საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

20.0

20.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20.0

20.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი