„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/03/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/03/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.167.016205
17
16/03/2015
ვებგვერდი, 20/03/2015
190020020.35.167.016205
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2015 წლის 16 მარტი

ქ. ლაგოდეხი

 

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილებაში ( www.matsne.gov.ge 30/12/2014, 190020020.35.167.016188).
მუხლი 2
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე




თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

10 875,8

4 243,0

6 632,8

9 721,762

3 003,662

6 718,100

6 945,350

79,250

6 866,100

გადასახადები

997,8

0,0

997,8

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

გრანტები

9 074,2

4 243,0

4 831,2

8 601,562

3 003,662

5 597,900

5 865,350

79,250

5 786,100

სხვა შემოსავლები

803,8

0,0

803,8

560,200

0,000

560,200

480,000

0,000

480,000

ხარჯები

6 042,6

0,0

6 042,6

7 298,152

99,452

7 198,700

7 301,412

153,112

7 148,300

შრომის ანაზღაურება

2 071,6

0,0

2 071,6

1 845,100

0,000

1 845,100

1 591,500

0,000

1 591,500

საქონელი და მომსახურება

1 589,2

0,0

1 589,2

2 223,540

35,840

2 187,700

1 863,880

0,000

1 863,880

სუბსიდიები

2 072,5

0,0

2 072,5

2 837,900

0,000

2 837,900

2 971,280

75,000

2 896,280

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

344,020

0,000

344,020

სოციალური უზრუნველყოფა

294,7

0,0

294,7

278,000

0,000

278,000

306,000

0,000

306,000

სხვა ხარჯები

14,6

0,0

14,6

113,612

63,612

50,000

224,732

78,112

146,620

საოპერაციო სალდო

4 833,2

4 243,0

590,2

2 423,610

2 904,210

-480,600

-356,062

-73,862

-282,200

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 717,2

1 177,8

4 539,3

3 721,280

3 156,980

564,300

262,178

257,178

5,000

ზრდა

5 848,6

1 177,8

4 670,8

3 750,280

3 156,980

593,300

262,178

257,178

5,000

კლება

131,4

0,0

131,4

29,000

0,000

29,000

0,000

0,000

0,000

მთლიანი სალდო

-884,0

3 065,2

-3 949,1

-1 297,670

-252,770

-1 044,900

-618,240

-331,040

-287,200

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 259,0

2 990,3

-4 249,3

-1 623,417

-358,370

-1 265,047

-823,184

-336,184

-487,000

ზრდა

2 990,3

2 990,3

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

2 990,3

2 990,3

 

0,000

 

 

0,000

 

 

კლება

4 249,3

0,0

4 249,3

1 623,417

358,370

1 265,047

823,184

336,184

487,000

ვალუტა და დეპოზიტები

4 249,3

 

4 249,3

1 623,417

358,370

1 265,047

823,184

336,184

487,000

ვალდებულებების ცვლილება

-375,0

-74,8

-300,2

-325,747

-105,600

-220,147

-204,944

-5,144

-199,800

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

კლება

375,0

74,8

300,2

325,747

105,600

220,147

204,944

5,144

199,800

 

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

15 256,5

4 243,0

11 013,6

11 374,179

3 362,032

8 012,147

7 768,534

415,434

7 353,100

შემოსავლები

10 875,8

4 243,0

6 632,8

9 721,762

3 003,662

6 718,100

6 945,350

79,250

6 866,100

არაფინანსური აქტივების კლება

131,4

0,0

131,4

29,000

0,000

29,000

0,000

0,000

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

4 249,3

0,0

4 249,3

1 623,417

358,370

1 265,047

823,184

336,184

487,000

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

გადასახდელები

15 256,5

4 243,0

11 013,6

11 374,179

3 362,032

8 012,147

7 768,534

415,434

7 353,100

ხარჯები

6 042,6

0,0

6 042,6

7 298,152

99,452

7 198,700

7 301,412

153,112

7 148,300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 848,6

1 177,8

4 670,8

3 750,280

3 156,980

593,300

262,178

257,178

5,000

ფინანსური აქტივების ზრდა

2 990,3

2 990,3

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,747

105,600

220,147

204,944

5,144

199,800

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 6945,350 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

10 875,8

4 243,0

6 632,8

9 721,762

3 003,662

6 718,100

6 945,350

79,250

6 866,100

   გადასახადები

997,8

0,0

997,8

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

   გრანტები

9 074,2

4 243,0

4 831,2

8 601,562

3 003,662

5 597,900

5 865,350

79,250

5 786,100

   სხვა შემოსავლები

803,8

0,0

803,8

560,200

0,000

560,200

480,000

0,000

480,000

 

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

გადასახადები

997,4

0,0

997,4

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

ქონების გადასახადი

997,4

0,0

997,4

560,000

0,000

560,000

600,000

0,000

600,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

97,9

0,0

97,9

145,000

0,000

145,000

145,000

0,000

145,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,5

0,0

2,5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

871,3

0,0

871,3

410,000

0,000

410,000

450,000

0,000

450,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

25,7

0,0

25,7

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5865,350 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

გრანტები

9 074,2

8 601,562

5 865,350

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 074,2

8 601,562

5 865,350

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 831,2

5 597,900

5 786,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 631,2

5 387,900

5 576,100

მიზნობრივი ტრანსფერი

200,0

210,000

210,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4 243,0

3 003,662

79,250

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

3 131,2

1 915,792

79,250

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 111,8

1 087,870

0,000

მგფ-ს თანადაფინანსება

0,0

0,000

0,000

სხვა პროექტები

0,0

0,000

0,000

 

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480,000 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სხვა შემოსავლები

803,8

560,200

480,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

276,8

212,100

145,000

პროცენტები

178,7

162,800

100,000

რენტა

98,0

49,300

45,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

47,6

34,300

30,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

50,4

15,000

15,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

51,9

26,000

35,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

30,0

26,000

35,000

სანებართვო მოსაკრებელი

26,1

16,000

15,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,000

0,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,2

0,000

0,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,7

10,000

20,000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,000

0,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

21,9

0,000

0,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

21,9

0,000

0,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

470,8

322,100

300,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4,3

0,000

0,000

 

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7301,412 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

ხარჯები

6 042,6

0,0

6 042,6

7 298,152

99,452

7 198,700

7 301,412

153,112

7 148,300

შრომის ანაზღაურება

2 071,6

0,0

2 071,6

1 845,100

0,000

1 845,100

1 591,500

0,000

1 591,500

საქონელი და მომსახურება

1 589,2

0,0

1 589,2

2 223,540

35,840

2 187,700

1 863,880

0,000

1 863,880

სუბსიდიები

2 072,5

0,0

2 072,5

2 837,900

0,000

2 837,900

2 971,280

75,000

2 896,280

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

344,020

0,000

344,020

სოციალური უზრუნველყოფა

294,7

0,0

294,7

278,000

0,000

278,000

306,000

0,000

306,000

სხვა ხარჯები

14,6

0,0

14,6

113,612

63,612

50,000

224,732

78,112

146,620

 

მუხლი 8.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 262,178 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 262,178 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38,0

10,000

0,000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

14,500

0,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 801,9

513,000

115,381

განათლება

5,1

48,300

146,797

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

3,6

0,000

0,000

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7,500

0,000

სულ ჯამი

5 848,6

593,300

262,178

 

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის ფაქტი

არაფინანსური აქტივების კლება

131,4

29,000

0,000

ძირითადი აქტივები

12,1

4,200

0,000

არაწარმოებული აქტივები

119,3

24,800

0,000

მიწა

119,3

24,800

0,000

 

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 220,5   

0,0   

2 220,5   

2 739,1   

99,5   

2 639,6   

2 670,220   

0,000   

2 670,220   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 211,1   

0,0   

2 211,1   

2 724,1   

99,5   

2 624,6   

2 655,220   

0,000   

2 655,220   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 211,1   

0,0   

2 211,1   

2 654,1   

99,5   

2 554,6   

2 625,720   

0,000   

2 625,720   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

70,0   

0,0   

70,0   

29,500   

0,000   

29,500   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,000   

0,000   

0,000   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9,4   

0,0   

9,4   

15,0   

0,0   

15,0   

15,000   

0,000   

15,000   

702

თავდაცვა

124,2   

0,0   

124,2   

138,5   

0,0   

138,5   

130,000   

0,000   

130,000   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

682,6   

0,0   

682,6   

544,7   

0,0   

544,7   

350,000   

0,000   

350,000   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

4,9   

0,0   

4,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,000   

0,000   

0,000   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

677,7   

0,0   

677,7   

544,7   

0,0   

544,7   

350,000   

0,000   

350,000   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 356,1   

66,0   

3 290,1   

1 782,7   

1 615,5   

167,2   

72,400   

49,400   

23,000   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

301,2   

0,0   

301,2   

825,6   

773,6   

52,0   

0,000   

0,000   

0,000   

70421

სოფლის მეურნეობა

301,2   

0,0   

301,2   

825,6   

773,6   

52,0   

0,000   

0,000   

0,000   

7045

ტრანსპორტი

3 054,9   

66,0   

2 988,9   

957,1   

841,9   

115,2   

72,400   

49,400   

23,000   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 054,9   

66,0   

2 988,9   

957,1   

841,9   

115,2   

72,400   

49,400   

23,000   

705

გარემოს დაცვა

2 231,4   

1 111,8   

1 119,6   

1 317,9   

1 087,9   

230,0   

260,000   

0,000   

260,000   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

224,0   

0,0   

224,0   

230,0   

0,0   

230,0   

260,000   

0,000   

260,000   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

2 007,4   

1 111,8   

895,6   

1 087,9   

1 087,9   

0,0   

0,000   

0,000   

0,000   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

853,6   

0,0   

853,6   

1 144,3   

329,0   

815,3   

571,781   

62,981   

508,800   

7061

ბინათმშენებლობა

9,8   

0,0   

9,8   

0,0   

0,0   

0,0   

0,000   

0,000   

0,000   

7063

წყალმომარაგება

200,8   

0,0   

200,8   

386,8   

150,0   

236,8   

124,480   

60,880   

63,600   

7064

გარე განათება

336,0   

0,0   

336,0   

355,5   

0,0   

355,5   

357,301   

2,101   

355,200   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

307,1   

0,0   

307,1   

402,0   

179,0   

223,0   

90,000   

0,000   

90,000   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

73,0   

0,0   

73,0   

82,5   

0,0   

82,5   

90,000   

75,000   

15,000   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

7,5   

0,0   

7,5   

0,000   

0,000   

0,000   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

7,5   

0,0   

7,5   

0,000   

0,000   

0,000   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

73,0   

0,0   

73,0   

75,0   

0,0   

75,0   

90,000   

75,000   

15,000   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 090,1   

0,0   

1 090,1   

1 429,6   

0,0   

1 429,6   

1 448,280   

0,000   

1 448,280   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

424,3   

0,0   

424,3   

554,5   

0,0   

554,5   

586,180   

0,000   

586,180   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

574,8   

0,0   

574,8   

693,1   

0,0   

693,1   

711,100   

0,000   

711,100   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

6,0   

0,0   

6,0   

25,0   

0,0   

25,0   

0,000   

0,000   

0,000   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30,0   

0,0   

30,0   

40,0   

0,0   

40,0   

30,000   

0,000   

30,000   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

55,0   

0,0   

55,0   

117,0   

0,0   

117,0   

121,000   

0,000   

121,000   

709

განათლება

969,0   

0,0   

969,0   

1 565,3   

124,7   

1 440,6   

1 566,797   

144,797   

1 422,000   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

890,4   

0,0   

890,4   

1 485,0   

124,7   

1 360,3   

1 486,797   

144,797   

1 342,000   

7092

ზოგადი განათლება

8,5   

0,0   

8,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,000   

0,000   

0,000   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8,5   

0,0   

8,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,000   

0,000   

0,000   

7093

პროფესიული განათლება

70,0   

0,0   

70,0   

80,3   

0,0   

80,3   

80,000   

0,000   

80,000   

710

სოციალური დაცვა

290,7   

0,0   

290,7   

304,0   

0,0   

304,0   

404,112   

78,112   

326,000   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24,3   

0,0   

24,3   

25,0   

0,0   

25,0   

30,000   

0,000   

30,000   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

24,3   

0,0   

24,3   

25,0   

0,0   

25,0   

30,000   

0,000   

30,000   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

78,9   

0,0   

78,9   

80,0   

0,0   

80,0   

80,000   

0,000   

80,000   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

156,8   

0,0   

156,8   

191,0   

0,0   

191,0   

208,000   

0,000   

208,000   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

30,8   

0,0   

30,8   

8,0   

0,0   

8,0   

86,112   

78,112   

8,000   

 

სულ

11 891,2   

1 177,8   

10 713,4   

11 048,4   

3 256,4   

7 792,0   

7 563,590   

410,290   

7 153,300   

 

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -618,240 ათასი  ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 823,184 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 823,184 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -204,944 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების   დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 29,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

  1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 75,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 130,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,0 ათასი ლარი.

  1. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                         

  •   მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
  •   ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                         

  • განათებული მუნიციპალიტეტი;
  • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
  • გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
  • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას, 36,9 ათასი ლარი მოხმარდება სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობას.

ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 357,301 ათასი ლარი: არსებული სანათების ექსპლოატაცია - 357,301 ათასი ლარი.

გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 260,0 ათას ლარს.

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 90,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                         

  • ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
  • მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
  • მოსახლეობისათვის  დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
  • სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                    

  • აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
  • საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და  წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                   

  •   ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                     

  • მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და შენარჩუნება;
  • მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
  • კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას, სამეურნეო მასალების და ინვენტარის შეძენას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

 მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის  სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
  •  მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  სოციალურ  დახმარებას.

ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების  სოციალური  დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 70 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.

დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის  ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

 

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანი

ზაციული (პროგ

რამული) კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

12 266,2

1 252,6

11 013,6

11 374,2

3 362,0

8 012,1

7 768,534

415,434

7 353,100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

240,0

10,0

230,0

183,0

 

183,0

153,000

 

153,000

 

ხარჯები

6 042,6

 

6 042,6

7 298,2

99,5

7 198,7

7 301,412

153,112

7 148,300

 

შრომის ანაზღაურება

2 071,6

 

2 071,6

1 845,1

 

1 845,1

1 591,500

 

1 591,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 848,6

1 177,8

4 670,8

3 750,3

3 157,0

593,3

262,178

257,178

5,000

 

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

204,944

5,144

199,800

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 595,5

74,8

2 520,7

3 064,8

205,1

2 859,7

2 675,020

 

2 675,020

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

183,0

 

183,0

116,0

 

116,0

142,000

 

142,000

 

ხარჯები

2 182,5

 

2 182,5

2 729,1

99,5

2 629,6

2 670,220

 

2 670,220

 

შრომის ანაზღაურება

1 675,8

 

1 675,8

1 449,0

 

1 449,0

1 506,500

 

1 506,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,0

 

38,0

10,0

 

10,0

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

4,800

 

4,800

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

472,7

 

472,7

525,1

 

525,1

570,000

 

570,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

 

22,0

23,0

 

23,0

13,000

 

13,000

 

ხარჯები

472,7

 

472,7

525,1

 

525,1

570,000

 

570,000

 

შრომის ანაზღაურება

328,9

 

328,9

352,0

 

352,0

386,600

 

386,600

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 738,4

 

1 738,4

2 129,0

99,5

2 029,5

2 060,520

 

2 060,520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161,0

 

161,0

93,0

 

93,0

129,000

 

129,000

 

ხარჯები

1 700,4

 

1 700,4

2 119,0

99,5

2 019,5

2 055,720

 

2 055,720

 

შრომის ანაზღაურება

1 346,9

 

1 346,9

1 097,0

 

1 097,0

1 119,900

 

1 119,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,0

 

38,0

10,0

 

10,0

 

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

70,0

 

70,0

29,500

 

29,500

 

ხარჯები

 

 

 

70,0

 

70,0

29,500

 

29,500

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

375,0

74,8

300,2

325,7

105,6

220,1

 

 

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 06

ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები

9,4

 

9,4

15,0

 

15,0

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

9,4

 

9,4

15,0

 

15,0

15,000

 

15,000

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

806,8

 

806,8

683,2

 

683,2

480,000

 

480,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57,0

10,0

47,0

67,0

 

67,0

11,000

 

11,000

 

ხარჯები

806,8

 

806,8

668,7

 

668,7

480,000

 

480,000

 

შრომის ანაზღაურება

395,8

 

395,8

396,1

 

396,1

85,000

 

85,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

14,5

 

14,5

 

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

677,7

 

677,7

544,7

 

544,7

350,000

 

350,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

47,0

 

47,0

57,0

 

57,0

 

 

 

 

ხარჯები

677,7

 

677,7

534,7

 

534,7

350,000

 

350,000

 

შრომის ანაზღაურება

312,4

 

312,4

317,1

 

317,1

5,000

 

5,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

10,0

 

10,0

 

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

4,9

 

4,9

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

4,9

 

4,9

 

 

 

 

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

124,2

 

124,2

138,5

 

138,5

130,000

 

130,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

10,0

 

10,0

 

10,0

11,000

 

11,000

 

ხარჯები

124,2

 

124,2

134,0

 

134,0

130,000

 

130,000

 

შრომის ანაზღაურება

83,4

 

83,4

79,0

 

79,0

80,000

 

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

4,5

 

4,5

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6 441,1

1 177,8

5 263,3

4 244,8

3 032,3

1 212,5

1 104,325

117,525

986,800

 

ხარჯები

639,3

 

639,3

699,5

 

699,5

788,800

 

788,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 801,9

1 177,8

4 624,1

3 545,3

3 032,3

513,0

115,381

112,381

3,000

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

200,1

5,1

195,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 054,9

66,0

2 988,9

957,1

841,9

115,2

162,044

54,544

107,500

 

ხარჯები

17,7

 

17,7

25,0

 

25,0

20,000

 

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 037,2

66,0

2 971,2

932,1

841,9

90,2

52,400

49,400

3,000

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

89,6

5,1

84,5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 071,7

 

1 071,7

1 797,8

923,5

874,3

852,281

62,981

789,300

 

ხარჯები

621,5

 

621,5

612,5

 

612,5

678,800

 

678,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

450,2

 

450,2

1 185,3

923,5

261,8

62,981

62,981

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

110,5

 

110,5

03 02 01

ბინათმშენებლობის ღონისძიებები

9,8

 

9,8

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

9,8

 

9,8

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

200,8

 

200,8

386,8

150,0

236,8

234,980

60,880

174,100

 

ხარჯები

51,8

 

51,8

62,5

 

62,5

63,600

 

63,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,0

 

149,0

324,3

150,0

174,3

60,880

60,880

 

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

110,5

 

110,5

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

336,0

 

336,0

355,5

 

355,5

357,301

2,101

355,200

 

ხარჯები

336,0

 

336,0

320,0

 

320,0

355,200

 

355,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

35,5

 

35,5

2,101

2,101

 

03 02 04

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

224,0

 

224,0

230,0

 

230,0

260,000

 

260,000

 

ხარჯები

224,0

 

224,0

230,0

 

230,0

260,000

 

260,000

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

301,2

 

301,2

825,6

773,6

52,0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

301,2

 

301,2

825,6

773,6

52,0

 

 

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

307,1

 

307,1

402,0

179,0

223,0

90,000

 

90,000

 

ხარჯები

 

 

 

62,0

 

62,0

90,000

 

90,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307,1

 

307,1

340,0

179,0

161,0

 

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2 007,4

1 111,8

895,6

1 087,9

1 087,9

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 007,4

1 111,8

895,6

1 087,9

1 087,9

 

 

 

 

04 00

განათლება

969,0

 

969,0

1 565,3

124,7

1 440,6

1 566,797

144,797

1 422,000

 

ხარჯები

963,8

 

963,8

1 392,3

 

1 392,3

1 420,000

 

1 420,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

 

5,1

173,0

124,7

48,3

146,797

144,797

2,000

04 01

სკოლამდელი განათლება

890,4

 

890,4

1 485,0

124,7

1 360,3

1 486,797

144,797

1 342,000

 

ხარჯები

885,3

 

885,3

1 312,0

 

1 312,0

1 340,000

 

1 340,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,1

 

5,1

173,0

124,7

48,3

146,797

144,797

2,000

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

8,5

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8,5

 

8,5

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

70,0

 

70,0

80,3

 

80,3

80,000

 

80,000

 

ხარჯები

70,0

 

70,0

80,3

 

80,3

80,000

 

80,000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1 090,1

 

1 090,1

1 429,6

 

1 429,6

1 448,280

 

1 448,280

 

ხარჯები

1 086,6

 

1 086,6

1 429,6

 

1 429,6

1 448,280

 

1 448,280

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

 

3,6

 

 

 

 

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

424,3

 

424,3

554,5

 

554,5

586,180

 

586,180

 

ხარჯები

424,3

 

424,3

554,5

 

554,5

586,180

 

586,180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

424,3

 

424,3

554,5

 

554,5

586,180

 

586,180

 

ხარჯები

424,3

 

424,3

554,5

 

554,5

586,180

 

586,180

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

629,8

 

629,8

810,1

 

810,1

832,100

 

832,100

 

ხარჯები

626,3

 

626,3

810,1

 

810,1

832,100

 

832,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

 

3,6

 

 

 

 

 

 

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

570,9

 

570,9

688,1

 

688,1

706,100

 

706,100

 

ხარჯები

567,3

 

567,3

688,1

 

688,1

706,100

 

706,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

 

3,6

 

 

 

 

 

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

59,0

 

59,0

122,0

 

122,0

126,000

 

126,000

 

ხარჯები

59,0

 

59,0

122,0

 

122,0

126,000

 

126,000

05 03

ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

6,0

 

6,0

25,0

 

25,0

 

 

 

 

ხარჯები

6,0

 

6,0

25,0

 

25,0

 

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

30,0

 

30,0

40,0

 

40,0

30,000

 

30,000

 

ხარჯები

30,0

 

30,0

40,0

 

40,0

30,000

 

30,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

363,7

 

363,7

386,5

 

386,5

494,112

153,112

341,000

 

ხარჯები

363,7

 

363,7

379,0

 

379,0

494,112

153,112

341,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

7,5

 

7,5

 

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

73,0

 

73,0

82,5

 

82,5

90,000

75,000

15,000

 

ხარჯები

73,0

 

73,0

75,0

 

75,0

90,000

75,000

15,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

7,5

 

7,5

 

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

290,7

 

290,7

304,0

 

304,0

404,112

78,112

326,000

 

ხარჯები

290,7

 

290,7

304,0

 

304,0

404,112

78,112

326,000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

16,0

 

16,0

15,0

 

15,0

20,000

 

20,000

 

ხარჯები

16,0

 

16,0

15,0

 

15,0

20,000

 

20,000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

156,1

 

156,1

161,0

 

161,0

246,112

78,112

168,000

 

ხარჯები

156,1

 

156,1

161,0

 

161,0

246,112

78,112

168,000

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

33,1

 

33,1

40,0

 

40,0

50,000

 

50,000

 

ხარჯები

33,1

 

33,1

40,0

 

40,0

50,000

 

50,000

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

78,9

 

78,9

80,0

 

80,0

80,000

 

80,000

 

ხარჯები

78,9

 

78,9

80,0

 

80,0

80,000

 

80,000

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

6,7

 

6,7

8,0

 

8,0

8,000

 

8,000

 

ხარჯები

6,7

 

6,7

8,0

 

8,0

8,000

 

8,000