„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/03/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/03/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.153.016267
17
06/03/2015
ვებგვერდი, 12/03/2015
190020020.35.153.016267
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2015 წლის 6 მარტი

ქ. მცხეთა

 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20  მუხლის მე-4  პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N45 დადგენილებაში (სსმ, 25.12.2014; 190020020.35.153.016250) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

 

ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 1.  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის  ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 049,6

5 154,1

6 895,5

6 825,2

589,3

6 235,9

გადასახადები

4 589,2

0,0

4 589,2

4 446,0

0,0

4 446,0

გრანტები

5 413,9

5 154,1

259,8

938,2

589,3

348,9

სხვა შემოსავლები

2 046,5

0,0

2 046,5

1 441,0

0,0

1 441,0

ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

7 428,8

562,3

6 866,5

შრომის ანაზღაურება

1 466,5

0,0

1 466,5

1 640,3

0,0

1 640,3

საქონელი და მომსახურება

1 355,4

394,6

960,7

2 175,8

347,8

1 828,0

პროცენტი

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

სუბსიდიები

2 268,7

0,0

2 268,7

2 747,3

0,0

2 747,3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

სოციალური უზრუნველყოფა

413,3

0,0

413,3

419,9

0,0

419,9

სხვა ხარჯები

1 049,0

1 042,8

6,3

298,5

214,5

84,0

საოპერაციო სალდო

5 369,9

3 716,7

1 653,2

-603,6

27,0

-630,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 684,2

2 498,4

185,7

2 041,1

1 746,3

294,8

ზრდა

2 808,0

2 498,4

309,6

2 411,7

1 746,3

665,4

კლება

123,8

0,0

123,8

370,6

0,0

370,6

მთლიანი სალდო

2 685,7

1 218,3

1 467,4

-2 644,7

-1 719,3

-925,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549,2

1 218,3

1 330,9

-2 801,9

-1 719,3

-1 082,6

ზრდა

2 549,2

1 218,3

1 330,9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 549,2

1 218,3

1 330,9

0,0

0,0

 0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

2 801,9

1 719,3

1 082,6

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

2 801,9

1 719,3

1 082,6

ვალდებულებების ცვლილება

-136,6

0,0

-136,6

-157,2

0,0

-157,2

კლება

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

საშინაო

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

             

 

ბ) დადგენილების მე-2  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

12 173,5

5 154,1

7 019,3

7 195,8

589,3

6 606,5

          შემოსავლები

12 049,6

5 154,1

6 895,5

6 825,2

589,3

6 235,9

          არაფინანსური აქტივების კლება

123,8

0,0

123,8

370,6

0,0

370,6

          ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

          ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

9 624,3

3 935,8

5 688,4

9 997,7

2 308,6

7 689,1

      ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

7 428,8

562,3

6 866,5

      არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 808,0

2 498,4

309,6

2 411,7

1 746,3

665,4

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

  ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

 ნაშთის ცვლილება

2 549,2

1 218,3

1 330,9

-2 801,9

-1 719,3

-1 082,6

 

გ) დადგენილების მე-7  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 7 428,8  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

7 428,8

562,3

6 866,5

შრომის ანაზღაურება

1 466,5

0,0

1 466,5

1 640,3

0,0

1 640,3

საქონელი და მომსახურება

1 355,4

394,6

960,7

2 175,8

347,8

1 828,0

პროცენტი

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

სუბსიდიები

2 268,7

0,0

2 268,7

2 747,3

0,0

2 747,3

გრანტები

0,0

0,0

0,0

37,5

0,0

37,5

სოციალური უზრუნველყოფა

413,3

0,0

413,3

419,9

0,0

419,9

სხვა ხარჯები

1 049,0

1 042,8

6,3

298,5

214,5

84,0

 

დ) დადგენილების მე-9  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 599,3

0,0

2 599,3

3 152,1

0,0

3 152,1

7 011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 472,4

0,0

2 472,4

3 042,6

0,0

3 042,6

70 111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 394,7

0,0

2 394,7

2 932,6

0,0

2 932,6

70 112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

77,8

0,0

77,8

110,0

0,0

110,0

7 018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

702

თავდაცვა

135,5

0,0

135,5

124,8

0,0

124,8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 170,7

1 580,5

590,1

2 178,3

1 317,5

860,8

7 042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

70 421

სოფლის მეურნეობა

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

7 044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

182,9

0,0

182,9

997,3

614,8

382,5

70 443

მშენებლობა

182,9

0,0

182,9

997,3

614,8

382,5

7 045

ტრანსპორტი

531,6

464,5

67,2

91,1

48,3

42,8

70 451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

527,2

464,5

62,7

60,5

48,3

12,2

70 455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

4,5

0,0

4,5

30,6

0,0

30,6

7 049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1 456,2

1 116,1

340,1

1 067,0

654,4

412,6

705

გარემოს დაცვა

34,4

0,0

34,4

32,6

0,0

32,6

7 052

ჩამდინარე წყლების მართვა

34,4

0,0

34,4

32,6

0,0

32,6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 525,4

2 355,3

170,1

1 414,9

991,1

423,8

7 061

ბინათმშენებლობა

394,6

394,6

0,0

442,8

347,8

95,0

7 063

წყალმომარაგება

2 120,7

1 960,7

160,0

949,1

643,3

305,8

7 064

გარე განათება

10,1

0,0

10,1

23,0

0,0

23,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

7 074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

402,5

0,0

402,5

658,8

0,0

658,8

7 081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

73,1

0,0

73,1

78,4

0,0

78,4

7 082

მომსახურება კულტურის სფეროში

324,4

0,0

324,4

548,0

0,0

548,0

7 084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5,0

0,0

5,0

32,4

0,0

32,4

709

განათლება

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

7 091

სკოლამდელი აღზრდა

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

710

სოციალური დაცვა

208,9

0,0

208,9

600,7

0,0

600,7

7 102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

152,5

0,0

152,5

340,3

0,0

340,3

7 104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20,2

0,0

20,2

203,4

0,0

203,4

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

29,0

0,0

29,0

57,0

0,0

57,0

 

სულ

9 487,7

3 935,8

5 551,9

9 840,5

2 308,6

7 531,9

 

ე) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -2 644,7 ათასი ლარის ოდენობით.

ვ) დადგენილების მე-11  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 -2 801,9 ათასი ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროს   მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  2 801,9  ათასი ლარის ოდენობით.

 

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ზ) დადგენილების მე-16  მუხლის 5.2.1 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

5.2.1  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის  სტიქიით,  უბედური  და განსაკუთრებული შემთხვევების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სამშენებლო მასალებით დახმარება,  მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა, სკოლამდელი და უნარშეზღუდული ბავშვების  ტრანსპორტირება.

თ) დადგენილების მე-17  მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

9 624,3

3 935,8

5 688,4

9 997,7

2 308,6

7 689,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

513

0,0

513

618,0

0,0

618,0

 

ხარჯები

6 679,7

1 437,4

5 242,3

7 428,8

562,3

6 866,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 466,5

0,0

1 466,5

1 640,3

0,0

1 640,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 808,0

2 498,4

309,6

2 411,7

1 746,3

665,4

 

ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

157,2

0,0

157,2

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 735,8

0,0

2 735,8

3 306,0

0,0

3 306,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122,0

0,0

122,0

147,0

0,0

147,0

 

ხარჯები

2 583,7

0,0

2 583,7

3 064,3

0,0

3 064,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 375,1

0,0

1 375,1

1 557,7

0,0

1 557,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,5

0,0

15,5

87,8

0,0

87,8

 

ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

153,9

0,0

153,9

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

363,6

0,0

363,6

496,6

0,0

496,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

 

26

26,0

 

26,0

 

ხარჯები

361,3

0,0

361,3

493,6

0,0

493,6

 

შრომის ანაზღაურება

283,0

0,0

283,0

401,4

0,0

401,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,3

0,0

2,3

3,0

0,0

3,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2 031,0

0,0

2 031,0

2 436,0

0,0

2 436,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

 

96

121,0

 

121,0

 

ხარჯები

2 017,9

0,0

2 017,9

2 351,2

0,0

2 351,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 092,1

0,0

1 092,1

1 156,3

0,0

1 156,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,2

0,0

13,2

84,8

0,0

84,8

01 03

სარეზერვო ფონდი

77,8

0,0

77,8

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

77,8

0,0

77,8

110,0

0,0

110,0

01 04

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

263,4

0,0

263,4

263,4

0,0

263,4

 

ხარჯები

126,8

0,0

126,8

109,5

0,0

109,5

 

ვალდებულებების კლება

136,6

0,0

136,6

153,9

0,0

153,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135,5

0,0

135,5

124,8

0,0

124,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

135,5

0,0

135,5

124,8

0,0

124,8

 

შრომის ანაზღაურება

91,5

0,0

91,5

82,6

0,0

82,6

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

135,5

0,0

135,5

124,8

0,0

124,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

 

9

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

135,5

0,0

135,5

124,8

0,0

124,8

 

შრომის ანაზღაურება

91,5

0,0

91,5

82,6

0,0

82,6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 730,5

3 935,8

794,6

3 625,8

2 308,6

1 317,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

0

58,0

69,0

0,0

69,0

 

ხარჯები

1 938,0

1 437,4

500,6

1 314,2

562,3

751,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 792,5

2 498,4

294,1

2 311,6

1 746,3

565,3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

527,2

464,5

62,7

60,5

48,3

12,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527,2

464,5

62,7

60,5

48,3

12,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 352,5

1 960,7

391,8

2 127,6

1 258,1

869,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

0,0

31,0

31,0

0,0

31,0

 

ხარჯები

199,2

0,0

199,2

334,9

0,0

334,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 153,3

1 960,7

192,6

1 792,7

1 258,1

534,5

03 02 01

გარე განათება

10,1

0,0

10,1

23,0

0,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,1

0,0

10,1

23,0

0,0

23,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

34,4

0,0

34,4

32,6

0,0

32,6

 

ხარჯები

24,9

0,0

24,9

32,6

0,0

32,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 120,7

1 960,7

160,0

949

643,3

305,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

31

 

31

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

126,4

0,0

126,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 960,7

1 960,7

0,0

822,7

643,3

179,4

03 02 04

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,5

0,0

4,5

30,6

0,0

30,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

30,6

0,0

30,6

03 02 06

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

182,9

0,0

182,9

997,3

614,8

382,5

 

ხარჯები

14,3

0,0

14,3

175,9

0,0

175,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168,6

0,0

168,6

821,4

614,8

206,6

03 02 07

დასუფთავების ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

95,0

0,0

95,0

03 03

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

394,6

394,6

0,0

787,6

787,6

0,0

 

ხარჯები

394,6

394,6

0,0

347,8

347,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

439,9

439,9

0,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1 042,8

1 042,8

0,0

14,0

14,0

0,0

 

ხარჯები

1 042,8

1 042,8

0,0

14,0

14,0

0,0

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

413,4

73,3

340,1

636,1

200,5

435,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27,0

0,0

27,0

38,0

0,0

38,0

 

ხარჯები

301,4

0,0

301,4

617,5

200,5

417,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,0

73,3

38,7

18,6

0,0

18,6

03 05 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება

112,0

73,3

38,7

253,1

200,5

52,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

234,5

200,5

34,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112,0

73,3

38,7

18,6

0,0

18,6

03 05 02

ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  ღირებულება

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

03 05 03

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშთა  განახლება, ნიადაგის შესწავლა-ანალიზი და პერსპექტიული კულტურების გაცნობა დაინტერესებული ფერმერებისთვის

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

23,0

0,0

23,0

03 05 04

 კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

300,1

0,0

300,1

360,0

0,0

360,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

 

27

38,0

 

38,0

 

ხარჯები

300,1

0,0

300,1

360,0

0,0

360,0

04 00

განათლება

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223

0

223

232,0

0,0

232,0

 

ხარჯები

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

04 01

 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223

 

223

232,0

 

232,0

 

ხარჯები

1 263,9

0,0

1 263,9

1 524,1

0,0

1 524,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და  სპორტული ღონისძიებები

402,5

0,0

402,5

658,8

0,0

658,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76

0,0

76

136,0

0,0

136,0

 

ხარჯები

402,5

0,0

402,5

646,4

0,0

646,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,4

0,0

12,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

73,1

0,0

73,1

78,4

0,0

78,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

 

11

11,0

 

11,0

 

ხარჯები

73,1

0,0

73,1

78,4

0,0

78,4

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

324,4

0,0

324,4

548,0

0,0

548,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

0

65

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

324,4

0,0

324,4

548,0

0,0

548,0

05 02 01

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

282,4

0,0

282,4

506,0

0,0

506,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

 

65

125,0

 

125,0

 

ხარჯები

282,4

0,0

282,4

506,0

0,0

506,0

05 02 02

მუზეუმების ხელშეწყობა

42,0

0,0

42,0

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

42,0

0,0

42,0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5,0

0,0

5,0

32,4

0,0

32,4

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,4

0,0

12,4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

356,2

0,0

356,2

758,3

0,0

758,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

0

25

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

356,2

0,0

356,2

755,0

0,0

755,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

 

25

25,0

 

25,0

 

ხარჯები

147,2

0,0

147,2

154,3

0,0

154,3

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

208,9

0,0

208,9

604,0

0,0

604,0

 

ხარჯები

208,9

0,0

208,9

600,7

0,0

600,7

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20,2

0,0

20,2

206,7

0,0

206,7

 

ხარჯები

20,2

0,0

20,2

203,4

0,0

203,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

3,3

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

152,5

0,0

152,5

340,3

0,0

340,3

 

ხარჯები

152,5

0,0

152,5

340,3

0,0

340,3

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

29,0

0,0

29,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

29,0

0,0

29,0

40,0

0,0

40,0

06 02 04

ომის ვეტერანთა და იძულებით დადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

2,0

06 02 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,3

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

06 02 06

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგურამ ანსიანი