„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 110
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/02/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/03/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016214
110
27/02/2015
ვებგვერდი, 06/03/2015
190020020.35.157.016214
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №110

2015 წლის 27 თებერვალი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge), 30/12/2014, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016199) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,574.9

8,302.3

2,253.6

6,048.7

6,128.4

253.4

5,875.0

6,364.0

6,614.0

6,850.0

გადასახადები

1,597.7

1,304.5

0.0

1,304.5

900.0

0.0

900.0

951.0

1,024.0

1,045.0

გრანტები

6,536.8

6,478.6

2,253.6

4,225.0

4,478.4

253.4

4,225.0

5,217.0

5,376.0

5,502.0

სხვა შემოსავლები

440.4

519.3

0.0

519.3

750.0

0.0

750.0

196.0

214.0

303.0

ხარჯები

4,933.5

5,234.3

0.0

5,234.3

6,472.4

82.3

6,390.2

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,881.4

0.0

1,881.4

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,480.8

0.0

1,480.8

1,802.7

82.3

1,720.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,907.0

0.0

1,907.0

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

492.0

0.0

492.0

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

1.3

0.0

1.3

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

3,641.4

3,068.1

2,253.6

814.5

-344.0

171.1

-515.2

1,112.9

1,342.9

1,542.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,580.3

2,251.0

1,741.2

509.8

2,098.9

1,021.7

1,077.2

1,112.9

1,342.9

1,542.8

ზრდა

2,605.9

2,285.1

1,741.2

543.9

2,280.9

1,021.7

1,259.2

1,112.9

1,342.9

1,542.8

კლება

25.6

34.1

0.0

34.1

182.0

0.0

182.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

1,061.1

817.1

512.4

304.7

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,061.1

817.1

512.4

304.7

-2,442.9

-850.6

-1,592.3

0.0

0.0

0.0

ზრდა

1,061.1

817.1

512.4

304.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

2,442.9

850.6

1,592.3

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6472.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

 2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,933.5

5,234.3

0.0

5,234.3

6,472.4

82.3

6,390.2

5,251.1

5,271.1

5,307.2

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,881.4

0.0

1,881.4

1,602.2

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,480.8

0.0

1,480.8

1,802.7

82.3

1,720.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,907.0

0.0

1,907.0

1,821.0

1,821.0

1,721.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

492.0

0.0

492.0

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

1.3

0.0

1.3

21.8

21.8

21.8

 

3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №95  დადგენილების  მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,851.9   

2,293.2   

2,999.0   

1,936.9   

1,933.8   

1,933.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,851.9   

2,293.2   

2,998.0   

1,936.9   

1,933.8   

1,933.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,851.9   

2,283.2   

2,975.0   

1,886.9   

1,883.8   

1,883.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

10.0   

23.0   

50.0   

50.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

91.7   

103.8   

84.5   

101.2   

104.3   

105.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

411.3   

353.6   

408.0   

386.4   

361.5   

461.5   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

406.0   

353.6   

408.0   

386.4   

361.5   

461.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,299.1   

1,388.1   

557.4   

400.0   

359.9   

514.9   

7045

ტრანსპორტი

1,594.4   

717.5   

382.8   

250.0   

355.0   

510.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,594.4   

717.5   

382.8   

250.0   

355.0   

510.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

704.7   

670.6   

174.6   

150.0   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

1,092.3   

1,036.9   

1,116.3   

395.0   

503.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

396.9   

373.2   

400.7   

393.0   

498.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0   

0.2   

557.5   

2.0   

5.5   

10.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

695.4   

663.5   

158.1   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

448.2   

607.9   

1,341.3   

1,248.5   

1,275.0   

1,144.9   

7061

ბინათმშენებლობა

5.8   

102.0   

863.3   

625.0   

515.0   

304.9   

7063

წყალმომარაგება

272.2   

218.0   

318.0   

300.0   

350.0   

400.0   

7064

გარე განათება

143.1   

177.5   

160.0   

323.5   

410.0   

440.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

27.1   

110.4   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.5   

72.8   

90.0   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.5   

72.8   

90.0   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

446.5   

637.5   

834.9   

725.0   

745.0   

825.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

111.6   

147.4   

183.0   

190.0   

195.0   

190.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

334.9   

490.1   

651.9   

535.0   

550.0   

635.0   

709

განათლება

322.4   

474.2   

732.0   

760.0   

880.0   

790.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

322.4   

474.2   

732.0   

760.0   

880.0   

790.0   

710

სოციალური დაცვა

505.5   

551.4   

589.9   

340.0   

380.0   

435.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0   

226.2   

270.3   

90.0   

120.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.0   

226.2   

270.3   

90.0   

120.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4   

90.4   

109.6   

60.0   

70.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

41.0   

108.3   

120.0   

120.0   

120.0   

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1   

69.5   

90.0   

70.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

40.0   

57.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

 

სულ

7,539.4   

7,519.4   

8,753.3   

6,364.0   

6,614.0   

6,850.0   

 

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №95  დადგენილების  მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლი სფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგ ნოზი

2017 წლის პროგ ნოზი

2018 წლის პროგ ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,539.4

7,519.4

1,741.2

5,778.2

8,753.3

1,104.0

7,649.3

6,364.0

6,614.0

6,850.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

190.0

0.0

190.0

175.0

0.0

175.0

170.0

170.0

178.0

 

ხარჯები

4,933.5

5,234.3

0.0

5,234.3

6,472.4

82.3

6,390.2

5,251.1

5,271.1

5,307.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,725.3

1,897.1

0.0

1,897.1

1,881.4

0.0

1,881.4

1,602.2

1,602.3

1,602.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,813.2

1,480.8

0.0

1,480.8

1,802.7

82.3

1,720.5

1,526.1

1,516.0

1,607.1

 

სუბსიდიები

985.5

1,361.4

0.0

1,361.4

1,907.0

0.0

1,907.0

1,821.0

1,821.0

1,721.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

480.0

0.0

480.0

492.0

0.0

492.0

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

17.4

15.0

0.0

15.0

1.3

0.0

1.3

21.8

21.8

21.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,605.9

2,285.1

1,741.2

543.9

2,280.9

1,021.7

1,259.2

1,112.9

1,342.9

1,542.8

 

ძირითადი აქტივები

2,605.9

2,285.1

1,741.2

543.9

2,280.9

1,021.7

1,259.2

1,112.9

1,342.9

1,542.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,851.9

2,293.2

0.0

2,293.2

2,999.0

0.0

2,999.0

1,936.9

1,933.8

1,933.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

148.0

0.0

148.0

136.0

0.0

136.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

1,846.6

2,263.6

0.0

2,263.6

2,785.1

0.0

2,785.1

1,929.0

1,925.9

1,926.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,385.9

1,551.6

0.0

1,551.6

1,818.9

0.0

1,818.9

1,305.0

1,305.0

1,305.0

 

საქონელი და მომსახურება

459.3

638.3

0.0

638.3

965.2

0.0

965.2

622.6

619.5

619.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

29.6

0.0

29.6

214.0

0.0

214.0

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

5.3

29.6

0.0

29.6

214.0

0.0

214.0

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

495.7

533.0

0.0

533.0

676.6

0.0

676.6

541.6

541.6

541.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

24.0

0.0

24.0

21.0

0.0

21.0

22.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

495.4

529.3

0.0

529.3

665.6

0.0

665.6

541.6

541.6

541.6

 

შრომის ანაზღაურება

363.7

404.4

0.0

404.4

420.0

0.0

420.0

350.0

350.0

350.0

 

საქონელი და მომსახურება

130.3

124.9

0.0

124.9

245.6

0.0

245.6

190.2

190.2

190.2

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

1.4

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.3

3.7

0.0

3.7

11.0

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.3

3.7

0.0

3.7

11.0

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,356.2

1,750.2

0.0

1,750.2

2,298.4

0.0

2,298.4

1,345.3

1,342.2

1,342.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

124.0

0.0

124.0

115.0

0.0

115.0

106.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,351.2

1,724.3

0.0

1,724.3

2,095.5

0.0

2,095.5

1,337.4

1,334.3

1,334.4

 

შრომის ანაზღაურება

1,022.2

1,147.2

0.0

1,147.2

1,398.9

0.0

1,398.9

955.0

955.0

955.0

 

საქონელი და მომსახურება

329.0

503.4

0.0

503.4

696.6

0.0

696.6

382.4

379.3

379.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

73.7

0.0

73.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

25.9

0.0

25.9

203.0

0.0

203.0

7.9

7.9

7.9

 

ძირითადი აქტივები

5.0

25.9

0.0

25.9

203.0

0.0

203.0

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

10.0

0.0

10.0

23.0

0.0

23.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

23.0

0.0

23.0

50.0

50.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

23.0

0.0

23.0

50.0

50.0

50.0

01 04

წინა წლებში  წარმოქმნილი  დავალიანებები და  სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

503.0

457.4

0.0

457.4

492.5

0.0

492.5

487.6

465.8

566.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42.0

42.0

0.0

42.0

39.0

0.0

39.0

42.0

42.0

50.0

 

ხარჯები

457.7

455.4

0.0

455.4

492.5

0.0

492.5

462.6

465.8

466.8

 

შრომის ანაზღაურება

339.4

345.5

0.0

345.5

62.5

0.0

62.5

297.2

297.3

297.3

 

საქონელი და მომსახურება

102.3

92.6

0.0

92.6

30.0

0.0

30.0

145.0

148.1

149.1

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

406.0

353.6

0.0

353.6

408.0

0.0

408.0

386.4

361.5

461.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

360.7

351.6

0.0

351.6

408.0

0.0

408.0

361.4

361.5

361.5

 

შრომის ანაზღაურება

272.9

273.0

0.0

273.0

6.0

0.0

6.0

235.0

235.1

235.1

 

საქონელი და მომსახურება

71.8

63.6

0.0

63.6

2.0

0.0

2.0

106.0

106.0

106.0

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

388.0

0.0

388.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

16.0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

20.4

20.4

20.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

 

ძირითადი აქტივები

45.3

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

91.7

103.8

0.0

103.8

84.5

0.0

84.5

101.2

104.3

105.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

0.0

8.0

5.0

0.0

5.0

8.0

8.0

16.0

 

ხარჯები

91.7

103.8

0.0

103.8

84.5

0.0

84.5

101.2

104.3

105.3

 

შრომის ანაზღაურება

66.5

72.5

0.0

72.5

56.5

0.0

56.5

62.2

62.2

62.2

 

საქონელი და მომსახურება

25.2

29.0

0.0

29.0

28.0

0.0

28.0

39.0

42.1

43.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.3

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,839.6

3,032.9

1,741.2

1,291.7

3,015.0

1,104.0

1,911.0

2,043.5

2,138.4

2,228.3

 

ხარჯები

1,284.3

779.4

0.0

779.4

948.1

82.3

865.8

963.5

903.4

843.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,199.7

597.8

0.0

597.8

715.1

82.3

632.8

758.5

748.4

838.4

 

სუბსიდიები

84.6

181.6

0.0

181.6

233.0

0.0

233.0

205.0

155.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,555.3

2,253.5

1,741.2

512.3

2,066.9

1,021.7

1,045.2

1,080.0

1,235.0

1,384.9

 

ძირითადი აქტივები

2,555.3

2,253.5

1,741.2

512.3

2,066.9

1,021.7

1,045.2

1,080.0

1,235.0

1,384.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,594.4

717.5

376.1

341.4

382.8

210.9

171.9

250.0

355.0

510.0

 

ხარჯები

0.0

42.2

0.0

42.2

30.0

0.0

30.0

20.0

25.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

42.2

0.0

42.2

30.0

0.0

30.0

15.0

20.0

25.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,594.4

675.3

376.1

299.2

352.8

210.9

141.9

230.0

330.0

480.0

 

ძირითადი აქტივები

1,594.4

675.3

376.1

299.2

352.8

210.9

141.9

230.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,507.6

1,432.4

760.2

672.2

1,594.3

735.4

858.9

1,018.5

1,263.5

1,408.5

 

ხარჯები

566.9

605.6

0.0

605.6

767.4

68.5

698.9

593.5

723.5

808.5

 

საქონელი და მომსახურება

482.3

492.1

0.0

492.1

634.4

68.5

565.9

593.5

723.5

808.5

 

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

133.0

0.0

133.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

940.7

826.8

760.2

66.6

826.9

666.9

160.0

425.0

540.0

600.0

 

ძირითადი აქტივები

940.7

826.8

760.2

66.6

826.9

666.9

160.0

425.0

540.0

600.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

272.2

218.0

81.2

136.8

318.0

23.5

294.5

300.0

350.0

400.0

 

ხარჯები

87.3

124.0

0.0

124.0

163.0

23.5

139.5

100.0

100.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.7

10.5

0.0

10.5

30.0

23.5

6.5

100.0

100.0

100.0

 

სუბსიდიები

84.6

113.5

0.0

113.5

133.0

0.0

133.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.9

94.0

81.2

12.8

155.0

0.0

155.0

200.0

250.0

300.0

 

ძირითადი აქტივები

184.9

94.0

81.2

12.8

155.0

0.0

155.0

200.0

250.0

300.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

0.0

0.2

0.0

0.2

557.5

553.8

3.7

2.0

5.5

10.5

 

ხარჯები

0.0

0.2

0.0

0.2

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.2

0.0

0.2

48.7

45.0

3.7

2.0

5.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

508.8

508.8

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

143.1

177.5

15.5

162.0

160.0

0.0

160.0

323.5

410.0

440.0

 

ხარჯები

100.5

108.2

0.0

108.2

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

 

საქონელი და მომსახურება

100.5

108.2

0.0

108.2

155.0

0.0

155.0

133.5

160.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42.6

69.3

15.5

53.8

5.0

0.0

5.0

190.0

250.0

250.0

 

ძირითადი აქტივები

42.6

69.3

15.5

53.8

5.0

0.0

5.0

190.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

396.9

373.2

0.0

373.2

400.7

0.0

400.7

393.0

498.0

558.0

 

ხარჯები

362.6

373.2

0.0

373.2

400.7

0.0

400.7

358.0

458.0

508.0

 

საქონელი და მომსახურება

362.6

373.2

0.0

373.2

400.7

0.0

400.7

358.0

458.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

34.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

03 02 05

დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა

695.4

663.5

663.5

0.0

158.1

158.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

678.9

663.5

663.5

0.0

158.1

158.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

678.9

663.5

663.5

0.0

158.1

158.1

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

33.6

217.3

0.0

217.3

868.2

13.8

854.4

775.0

519.9

309.8

 

ხარჯები

13.4

106.9

0.0

106.9

150.7

13.8

136.9

350.0

154.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

13.4

38.8

0.0

38.8

50.7

13.8

36.9

150.0

4.9

4.9

 

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

100.0

0.0

100.0

200.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

110.4

0.0

110.4

717.5

0.0

717.5

425.0

365.0

304.9

 

ძირითადი აქტივები

20.2

110.4

0.0

110.4

717.5

0.0

717.5

425.0

365.0

304.9

03 03 01

საბავშო ბაღების სპორტული მოედნების და ადმინისტრაციული შენობების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

27.1

110.4

0.0

110.4

703.3

10.8

692.5

400.0

350.0

264.9

 

ხარჯები

11.7

0.0

0.0

0.0

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.7

0.0

0.0

0.0

10.8

10.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

110.4

0.0

110.4

692.5

0.0

692.5

400.0

350.0

264.9

 

ძირითადი აქტივები

15.4

110.4

0.0

110.4

692.5

0.0

692.5

400.0

350.0

264.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

5.8

102.0

0.0

102.0

160.0

3.0

157.0

225.0

165.0

40.0

 

ხარჯები

1.0

102.0

0.0

102.0

135.0

3.0

132.0

200.0

150.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

33.9

0.0

33.9

35.0

3.0

32.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

68.1

0.0

68.1

100.0

0.0

100.0

200.0

150.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

25.0

15.0

40.0

 

ძირითადი აქტივები

4.8

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

25.0

15.0

40.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

150.0

4.9

4.9

 

ხარჯები

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

150.0

4.9

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

0.0

4.9

150.0

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

704.0

665.7

604.9

60.8

169.7

143.9

25.8

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

704.0

24.7

0.0

24.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

704.0

24.7

0.0

24.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

641.0

604.9

36.1

169.7

143.9

25.8

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

641.0

604.9

36.1

169.7

143.9

25.8

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

362.4

531.2

0.0

531.2

732.0

0.0

732.0

760.0

880.0

790.0

 

ხარჯები

362.4

531.2

0.0

531.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

საქონელი და მომსახურება

51.4

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

322.4

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

880.0

790.0

 

ხარჯები

322.4

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

311.0

474.2

0.0

474.2

732.0

0.0

732.0

760.0

780.0

790.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

40.0

57.0

0.0

57.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

446.5

637.5

0.0

637.5

834.9

0.0

834.9

725.0

745.0

825.0

 

ხარჯები

446.5

637.5

0.0

637.5

834.9

0.0

834.9

725.0

745.0

775.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

95.1

0.0

95.1

74.9

0.0

74.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

446.0

542.4

0.0

542.4

760.0

0.0

760.0

725.0

745.0

775.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

111.6

147.4

0.0

147.4

183.0

0.0

183.0

190.0

195.0

190.0

 

ხარჯები

111.6

147.4

0.0

147.4

183.0

0.0

183.0

190.0

195.0

190.0

 

სუბსიდიები

111.6

147.4

0.0

147.4

183.0

0.0

183.0

190.0

195.0

190.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

334.9

490.1

0.0

490.1

651.9

0.0

651.9

535.0

550.0

635.0

 

ხარჯები

334.9

490.1

0.0

490.1

651.9

0.0

651.9

535.0

550.0

585.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

95.1

0.0

95.1

74.9

0.0

74.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

334.4

395.0

0.0

395.0

577.0

0.0

577.0

535.0

550.0

585.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

40.3

48.7

0.0

48.7

58.0

0.0

58.0

60.0

60.0

65.0

 

ხარჯები

40.3

48.7

0.0

48.7

58.0

0.0

58.0

60.0

60.0

65.0

 

სუბსიდიები

40.3

48.7

0.0

48.7

58.0

0.0

58.0

60.0

60.0

65.0

05 02 02

ააიპ "სახელოვნებო სკოლა" 

136.5

247.8

0.0

247.8

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

136.5

247.8

0.0

247.8

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

95.1

0.0

95.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

136.0

152.7

0.0

152.7

101.7

0.0

101.7

125.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  კულტურისა და საბიბლიოთეკო  დაწესებულებების  გაერთიანება - კულტურის ცენტრი“  და კულტურული ღონისძიებები

64.0

76.0

0.0

76.0

325.2

0.0

325.2

170.0

180.0

235.0

 

ხარჯები

64.0

76.0

0.0

76.0

325.2

0.0

325.2

170.0

180.0

185.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

74.9

0.0

74.9

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

64.0

76.0

0.0

76.0

250.3

0.0

250.3

170.0

180.0

185.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სამუსიკო სკოლები

94.1

117.6

0.0

117.6

167.0

0.0

167.0

180.0

180.0

185.0

 

ხარჯები

94.1

117.6

0.0

117.6

167.0

0.0

167.0

180.0

180.0

185.0

 

სუბსიდიები

94.1

117.6

0.0

117.6

167.0

0.0

167.0

180.0

180.0

185.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

536.0

567.2

0.0

567.2

679.9

0.0

679.9

411.0

451.0

506.0

 

ხარჯები

536.0

567.2

0.0

567.2

679.9

0.0

679.9

411.0

451.0

506.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

143.9

163.2

0.0

163.2

182.0

0.0

182.0

131.0

141.0

151.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

70.5

72.8

0.0

72.8

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

70.5

72.8

0.0

72.8

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

 

სუბსიდიები

70.5

72.8

0.0

72.8

90.0

0.0

90.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

 

ხარჯები

465.5

494.4

0.0

494.4

589.9

0.0

589.9

340.0

380.0

435.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

392.1

404.0

0.0

404.0

480.0

0.0

480.0

280.0

310.0

355.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.       მშობიარეთა დახმარება

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

285.0

226.2

0.0

226.2

270.3

0.0

270.3

90.0

120.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

226.2

0.0

226.2

270.0

0.0

270.0

90.0

120.0

150.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

73.4

90.4

0.0

90.4

109.6

0.0

109.6

60.0

70.0

80.0

 

ხარჯები

73.4

90.4

0.0

90.4

109.6

0.0

109.6

60.0

70.0

80.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

73.4

90.4

0.0

90.4

92.0

0.0

92.0

60.0

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

66.1

69.5

0.0

69.5

90.0

0.0

90.0

70.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

66.1

69.5

0.0

69.5

90.0

0.0

90.0

70.0

70.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

66.1

69.5

0.0

69.5

90.0

0.0

90.0

70.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.7

19.8

0.0

19.8

30.0

0.0

30.0

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

65.2

0.0

65.2

60.0

0.0

60.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

 

ხარჯები

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.5

12.0

0.0

12.0

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

11.3

0.0

11.3

15.0

0.0

15.0

15.0

15.0

15.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა თედორაძე