„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/02/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016124
9
30/01/2015
ვებგვერდი, 05/02/2015
190020020.35.135.016124
„შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №9

2015 წლის 30 იანვარი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №36  დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება „შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014  წლის  26  დეკემბრის №36 დადგენილებაში და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ქარცივაძე



დანართი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014  წლის გეგმა 2015  წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5616,155 6632,611 602,770 6029,841 6308,557 0,000 6308,557
გადასახადები 196,540 229,000 0,000 229,000 385,900 0,000 385,900
გრანტები 5074,723 6114,143 602,770 5511,373 5766,257 0,000 5766,257
სხვა შემოსავლები 344,892 289,468 0,000 289,468 156,400 0,000 156,400
ხარჯები 3886,835 4261,000 0,000 4261,000 3983,959 0,000 3983,959
შრომის ანაზღაურება 1779,019 1646,114 0,000 1646,114 1324,480 0,000 1324,480
საქონელი და მომსახურება 704,401 1024,164 0,000 1024,164 950,829 0,000 950,829
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1160,938 1226,300 0,000 1226,300 1469,230 0,000 1469,230
გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სოციალური უზრუნველყოფა 242,477 324,422 0,000 324,422 199,420 0,000 199,420
სხვა ხარჯები 0,000 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
საოპრაციო სალდო 1729,320 2371,611 602,770 1768,841 2324,598 0,000 2324,598
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1523,530 3423,939 602,770 2821,169 2997,081 0,000 2997,081
ზრდა 1523,530 3423,939 602,770 2821,169 2997,081 0,000 2997,081
კლება 0,000 0,000     0,000    
მთლიანი სალდო 205,790 -1052,328 0,000 -1052,328 -672,483 0,000 -672,483
ფინანსური აქტივების ცვლილება -856,478 -1052,698 0,000 -1052,698 -672,483 0,000 -672,483
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000     0,000    
სესხები 0,000 0,000     0,000    
კლება 856,478 1052,698 0,000 1052,698 672,483 0,000 672,483
ვალუტა და დეპოზიტი 856,478 1052,698   1052,698 672,483   672,483
სესხები 0,000 0,000     0,000    
ვალდებულებების ცვლილება -9,570 -0,370 0,000 -0,370 0,000 0,000 0,000
ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
საშინაო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
კლება 9,570 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000
საშინაო 9,570 0,370   0,370 0,000   0,000
საგარეო 0,000 0,000     0,000    
ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 5 616,155 6 632,611 602,770 6 029,841 6 308,557 0,000 6 308,557
შემოსავლები 5 616,155 6 632,611 602,770 6 029,841 6 308,557 0,000 6 308,557
არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
გადასახდელები 5 419,935 7 685,309 602,770 7 082,539 6 981,040 0,000 6 981,040
ხარჯები 3 886,835 4 261,000 0,000 4 261,000 3 983,959 0,000 3 983,959
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 523,530 3 423,939 602,770 2 821,169 2 997,081 0,000 2 997,081
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ვალდებულებების კლება 9,570 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000
ნაშთის ცვლელება 196,220 -1 052,698 0,000 -1 052,698 -672,483 0,000 -672,483

 


მუხლი 3. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 6 308 557 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 5 616,155 6 632,611 602,770 6 029,841 6 308,557 0,000 6 308,557
გადასახადები 196,540 229,000 0,000 229,000 385,900 0,000 385,900
გრანტები 5 074,723 6 114,143 602,770 5 511,373 5 766,257 0,000 5 766,257
სხვა შემოსავლები 344,892 289,468 0,000 289,468 156,400 0,000 156,400

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  385 900 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 196,540 229,000 0,000 229,000 385,900 0,000 385,900
ქონების გადასახადი 196,540 229,000 0,000 229,000 385,900 0,000 385,900
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  184,507 223,200   223,200 379,900   379,900
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0,120 0,800   0,800 1,000   1,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი 
1,114 0,000     0,000    
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
 გადასახადი
10,799 5,000   5,000 5,000   5,000
სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0,000 0,000     0,000    
სხვა გადასახადი 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტების პროექტი  5 766 257  ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გრანტები 5 074,723 6 114,143 602,770 5 511,373 5 766,257 0,000 5 766,257
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 031,158 1 334,791   1 334,791 1 500,000   1 500,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 043,565 4 612,470 602,770 4 009,700 4 232,700 0,000 4 232,700
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3 417,220 4 009,700 0,000 4 009,700 4 232,700 0,000 4 232,700
გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 417,220 4 009,700   4 009,700 4 232,700   4 232,700
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 626,345 602,770 602,770 0,000 0,000 0,000 0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626,345 602,770 602,770   0,000    
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000 0,000     0,000    
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000     0,000    
სხვა ტრანსფერები 0,000 166,882   166,882 33,557   33,557

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  156 400 ლარის ოდენობით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 344,892 289,468 0,000 289,468 156,400 0,000 156,400
შემოსავლები საკუთრებიდან 202,990 218,800 0,000 218,800 119,200 0,000 119,200
პროცენტები 135,603 151,000 0,000 151,000 51,400 0,000 51,400
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 135,603 151,000   151,000 51,400   51,400
რენტა 67,387 67,800 0,000 67,800 67,800 0,000 67,800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 67,022 67,800   67,800 67,800   67,800
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,365 0,000     0,000    
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 5,178 12,000 0,000 12,000 15,200 0,000 15,200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები -20,029 7,000 0,000 7,000 10,200 0,000 10,200
სანებართვო მოსაკრებელი 0,751 1,000   1,000 1,000   1,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0,751 1,000   1,000 1,000   1,000
სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000     0,000    
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,063 0,000     0,000    
სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000     0,000    
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -27,955 0,000     0,000    
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 7,175 6,000   6,000 9,200   9,200
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 25,144 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 25,144 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000     0,000    
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 25,144 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
11,902 5,000   5,000 5,000   5,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 13,242 0,000     0,000    
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 129,441 58,668   58,668 22,000   22,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,283 0,000     0,000    

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 983 959 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 3 886,835 4 261,000 0,000 4 261,000 3 983,959 0,000 3 983,959
შრომის ანაზღაურება 1 779,019 1 646,114 0,000 1 646,114 1 324,480 0,000 1 324,480
საქონელი და მომსახურება 704,401 1 024,164 0,000 1 024,164 950,829 0,000 950,829
პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
სუბსიდიები 1 160,938 1 226,300 0,000 1 226,300 1 469,230 0,000 1 469,230
სოციალური უზრუნველყოფა 242,477 324,422 0,000 324,422 199,420 0,000 199,420
სხვა ხარჯი 0,000 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 997 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2 997 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 49,840 98,271 0,000 98,271 84,811 0,000 84,811
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1,470 205,500 0,000 205,500 0,000 0,000 0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  990,534 2662,274 602,770 2059,504 2237,377 0,000 2237,377
განათლება 9,532 125,000 0,000 125,000 570,000 0,000 570,000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 467,483 327,409 0,000 327,409 104,893 0,000 104,893
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 4,671 5,485 0,000 5,485 0,000 0,000 0,000
ჯამი 1523,530 3423,939 602,770 2821,169 2997,081 0,000 2997,081

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ძირითადი აქტივები 0,000 0,000     0,000    
არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000     0,000    

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 695,634 1 887,823 0,000 1 887,823 1 592,250 0,000 1 592,250
        აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 695,634 1 702,399 0,000 1 702,399 1 426,403 0,000 1 426,403
  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 597,734 1 547,389   1 547,389 1 280,713   1 280,713
  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 97,900 155,010   155,010 145,690   145,690
   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,000 185,424   185,424 165,847   165,847
თავდაცვა 92,214 102,702 0,000 102,702 73,020 0,000 73,020
სამოქალაქო თავდაცვა 92,214 102,702   102,702 73,020   73,020
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 239,592 468,496 0,000 468,496 209,780 0,000 209,780
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
სახანძრო სამსახური 239,592 468,496   468,496 209,780   209,780
ეკონომიკური საქმიანობა 155,932 192,903 0,000 192,903 166,430 0,000 166,430
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა              
ტრანსპორტი 28,000 54,640   54,640 50,000   50,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 127,932 138,263   138,263 116,430   116,430
გარემოს დაცვა 107,920 289,360 0,000 289,360 125,000 0,000 125,000
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 95,345 133,480   133,480 125,000   125,000
ჩამდინარე წყლების მართვა 12,575 155,880   155,880 0,000   0,000
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 196,761 2 740,834 602,770 2 138,064 2 504,847 0,000 2 504,847
კომუნალური მეურნეობის განვითარება  121,663 345,003   345,003 340,000   340,000
წყალმომარაგება 291,122 1 583,801   1 583,801 1 771,407   1 771,407
გარე განათება 54,985 50,000   50,000 310,000   310,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 728,991 762,030 602,770 159,260 83,440   83,440
ჯამრთელობის დაცვა 70,430 154,917 0,000 154,917 168,220 0,000 168,220
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება              
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 70,430 154,917   154,917 168,220   168,220
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 094,466 991,814 0,000 991,814 752,593 0,000 752,593
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 562,411 328,454   328,454 220,893   220,893
მომსახურება კულტურის სფეროში 455,835 500,995   500,995 447,700   447,700
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 8,274 15,000   15,000 15,000   15,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 67,946 147,365   147,365 69,000   69,000
განათლება 521,109 681,490 0,000 681,490 1 216,600 0,000 1 216,600
სკოლამდელი აღზრდა 318,062 342,340   342,340 852,525   852,525
ზოგადი განათლება 0,000 0,000     0,000    
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000     0,000    
    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 203,047 339,150   339,150 364,075   364,075
სოციალური დაცვა 236,307 174,600 0,000 174,600 172,300 0,000 172,300
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34,153 38,000   38,000 38,000   38,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202,154 136,600   136,600 134,300   134,300
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 5 410,365 7 684,939 602,770 7 082,169 6 981,040 0,000 6 981,040

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -672483 ლარის ოდენობით

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 672483 ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 672483  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარიული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულია სოფელ კლდისუბნის ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია რაზეც გამოყოფილია 50000 ლარი.

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

  1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  482 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და   16 ახალი წერტილის        

 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

  1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 93200 ლარი,
  2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა – 31700 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 81992 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება – 39700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა-პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

  1. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარიულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.

  1. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 13 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2015 წელში 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში  დაგეგმილია ორი ახალი მაგისტრალის მშენებლობა 1250000 ლარის.  ხიჭაურში დაგეგმილია სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 70000 ლარის. ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლის უზრუნველყოფის მიზნით გათვალისწინებულია 70000 ლარის სასმელი წყლის მილების შეძენა.  წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

2,2,5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების კეთილმოწყობა რაზეც გათვალისწინებულია  300000 ლარი. სოფელ ჯაბნიძეებში აშენდება სოფლის სახლი.

2.3.   გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას (მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

  1. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

 3.1 სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლების 2015 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  357625 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  200  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2015 წლისათვის შეადგენს 67 ერთეულს.  დაგეგმილია სამი ახალი ბაღის მშენებლობა 450000 ლარის.

  1. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვეული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ პაპოშვილებში არასრული საშუალო სკოლა 120000 ლარის ღირებულების.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

 4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს დასრულდება ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ წაბლანა-ნაღვარევში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები, დასრულდება სოფელ ნენიის  სპორტულ მოედანზე  შავი საფარის დაგება. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

4.2    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.

4.2.1  ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.  

4.2.2   ააიპ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში“  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.3 შუახევის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

5.2  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3  პირველი და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

პირველი შვილის შეძენის შემთხვევაში 300 ლარი;

მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 400 ლარი;

  • მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
  • მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
  • მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

5.2.4  ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 32  მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით.

5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

5.2.9 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციარები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას წარმოადგენს.


მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
პროგრა მული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის 
ფაქტი
2014 წლის  გეგმა 2015 წლის  გეგმა
სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 5419,935 7685,309 602,770 7082,539 6981,040 0,000 6981,040
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 172,000 108,000 0,000 108,000 104,000 0,000 104,000
  ხარჯები 3886,835 4261,000 0,000 4261,000 3983,959 0,000 3983,959
  შრომის ანაზღაურება 1779,019 1646,114 0,000 1646,114 1324,480 0,000 1324,480
  საქონელი და მომსახურეობა 704,401 1024,164 0,000 1024,164 950,829 0,000 950,829
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44,051 91,792 0,000 91,792 59,564 0,000 59,564
         მივლინებები 17,911 24,991 0,000 24,991 19,940 0,000 19,940
         ოფისის ხარჯები 130,356 201,619 0,000 201,619 191,182 0,000 191,182
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 7,546 6,200 0,000 6,200 6,200 0,000 6,200
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,000 5,520 0,000 5,520 0,000 0,000 0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 114,946 133,760 0,000 133,760 116,191 0,000 116,191
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 389,591 560,282 0,000 560,282 557,752 0,000 557,752
  სუბსიდიები 1160,938 1226,300 0,000 1226,300 1469,230 0,000 1469,230
  სოციალური უზრუნველყოფა 242,477 324,422 0,000 324,422 199,420 0,000 199,420
  სხვა ხარჯები 0,000 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1523,530 3423,939 602,770 2821,169 2997,081 0,000 2997,081
  ვალდებულებების კლება 9,570 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1976,900 2199,281 0,000 2199,281 1855,940 0,000 1855,940
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 142,000 78,000 0,000 78,000 99,000 0,000 99,000
  ხარჯები 1920,184 2100,640 0,000 2100,640 1771,129 0,000 1771,129
  შრომის ანაზღაურება  1491,608 1344,216 0,000 1344,216 1273,120 0,000 1273,120
  საქონელი და მომსახურეობა 349,736 502,954 0,000 502,954 458,009 0,000 458,009
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40,195 81,992 0,000 81,992 55,364 0,000 55,364
         მივლინებები 15,800 21,591 0,000 21,591 18,440 0,000 18,440
         ოფისის ხარჯები 118,423 188,919 0,000 188,919 186,842 0,000 186,842
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 7,546 6,200 0,000 6,200 6,200 0,000 6,200
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 92,321 111,500 0,000 111,500 105,911 0,000 105,911
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 75,451 92,752 0,000 92,752 85,252 0,000 85,252
  სუბსიდიები 78,840 88,840 0,000 88,840 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 124,630 0,000 124,630 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  49,840 98,271 0,000 98,271 84,811 0,000 84,811
  ვალდებულებების კლება 6,876 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 436,369 522,375 0,000 522,375 514,440 0,000 514,440
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,000 21,000 0,000 21,000 21,000 0,000 21,000
  ხარჯები  430,766 516,375 0,000 516,375 510,040 0,000 510,040
  შრომის ანაზღაურება  295,505 353,415 0,000 353,415 446,540 0,000 446,540
  საქონელი და მომსახურეობა 56,421 69,840 0,000 69,840 63,500 0,000 63,500
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4,200 4,200   4,200 4,200   4,200
         მივლინებები 4,192 5,000   5,000 4,000   4,000
         ოფისის ხარჯები 15,402 21,100   21,100 21,020   21,020
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 2,111 2,200   2,200 2,200   2,200
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 23,611 29,340   29,340 27,080   27,080
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 6,905 8,000   8,000 5,000   5,000
  სუბსიდიები 78,840 88,840   88,840 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 4,280   4,280 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,603 6,000 0,000 6,000 4,400 0,000 4,400
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1533,655 1445,432 0,000 1457,792 1135,653 0,000 1135,653
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 125 55 0 57 78 0 78
  ხარჯები  1489,418 1428,072 0,000 1440,432 1127,253 0,000 1127,253
  შრომის ანაზღაურება 1196,103 986,121 0,000 990,801 826,580 0,000 826,580
  საქონელი და მომსახურეობა 293,315 321,601 0,000 323,601 300,673 0,000 300,673
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 35,995 39,200 0,000 39,200 28,700 0,000 28,700
         მივლინებები 11,608 16,391 0,000 16,591 14,440 0,000 14,440
         ოფისის ხარჯები 103,021 102,150 0,000 102,550 100,553 0,000 100,553
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 5,435 4,000 0,000 4,000 4,000 0,000 4,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 68,710 78,160 0,000 78,560 75,780 0,000 75,780
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 68,546 81,700 0,000 81,700 77,200 0,000 77,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 120,350 0,000 120,350 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44,237 17,360 0,000 17,360 8,400 0,000 8,400
01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 519,372 563,250 0,000 563,250 737,333 0,000 737,333
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,000 26,000   26,000 48,000   48,000
  ხარჯები  488,495 555,050 0,000 555,050 733,733 0,000 733,733
  შრომის ანაზღაურება 263,922 297,640   297,640 498,380   498,380
  საქონელი და მომსახურეობა 224,573 250,460 0,000 250,460 235,353 0,000 235,353
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 28,464 35,000   35,000 24,500   24,500
         მივლინებები 6,985 7,000   7,000 6,000   6,000
         ოფისის ხარჯები 65,225 75,840   75,840 74,233   74,233
         წარმომადგენლობითი ხარჯი 5,435 4,000   4,000 4,000   4,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 50,293 55,420   55,420 55,420   55,420
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 68,171 73,200   73,200 71,200   71,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 6,950   6,950 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,877 8,200   8,200 3,600   3,600
01 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური 127,932 132,583 0,000 132,583 89,890 0,000 89,890
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10,000 7,000   7,000 7,000   7,000
  ხარჯები  126,993 126,423 0,000 126,423 88,690 0,000 88,690
  შრომის ანაზღაურება 109,545 110,343   110,343 76,650   76,650
  საქონელი და მომსახურეობა 17,448 14,960 0,000 14,960 12,040 0,000 12,040
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,611 0,000   0,000 0,000   0,000
         მივლინებები 2,485 2,500   2,500 2,500   2,500
         ოფისის ხარჯები 5,424 3,960   3,960 4,600   4,600
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,553 6,000   6,000 4,940   4,940
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,375 2,500   2,500 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 1,120   1,120 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,939 6,160   6,160 1,200   1,200
01 02 03 შესყიდვების სამსახური   5,680 0,000 5,680 26,540 0,000 26,540
  მომუშავეთა რიცხოვნობა   2,000   2,000 2,000   2,000
  ხარჯები    5,680 0,000 5,680 26,540 0,000 26,540
  შრომის ანაზღაურება   4,680   4,680 23,400   23,400
  საქონელი და მომსახურეობა   1,000 0,000 1,000 3,140 0,000 3,140
         მივლინებები   0,200   0,200 0,500   0,500
         ოფისის ხარჯები   0,400   0,400 2,640   2,640
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები   0,400   0,400 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   0,000     0,000    
01 02 04 საფინანსო სამსახური 97,900 115,010 0,000 115,010 105,690 0,000 105,690
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,000 7,000   7,000 7,000   7,000
  ხარჯები  97,900 113,210 0,000 113,210 103,290 0,000 103,290
  შრომის ანაზღაურება 81,733 86,870   86,870 76,650   76,650
  საქონელი და მომსახურეობა 16,167 26,340 0,000 26,340 26,640 0,000 26,640
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,920 4,200   4,200 4,200   4,200
         მივლინებები 0,821 2,300   2,300 2,000   2,000
         ოფისის ხარჯები 8,247 8,580   8,580 9,300   9,300
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,179 5,260   5,260 5,140   5,140
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 6,000   6,000 6,000   6,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1,800   1,800 2,400   2,400
01 02 05 შიდა აუდიტის სამსახური 28,956 32,137 0,000 32,137 28,940 0,000 28,940
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,000 2,000   2,000 2,000   2,000
  ხარჯები  28,956 32,137 0,000 32,137 28,940 0,000 28,940
  შრომის ანაზღაურება 24,832 26,197   26,197 23,400   23,400
  საქონელი და მომსახურეობა 4,124 5,940 0,000 5,940 5,540 0,000 5,540
         მივლინებები 0,152 0,500   0,500 0,500   0,500
         ოფისის ხარჯები 1,872 2,180   2,180 1,780   1,780
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2,100 3,260   3,260 3,260   3,260
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
01 02 06  კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური 67,946 78,405 0,000 78,405 69,000 0,000 69,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,000 6,000   6,000 6,000   6,000
  ხარჯები  67,007 77,205 0,000 77,205 69,000 0,000 69,000
  შრომის ანაზღაურება 63,793 70,785   70,785 64,500   64,500
  საქონელი და მომსახურეობა 3,214 5,300 0,000 5,300 4,500 0,000 4,500
         მივლინებები 0,834 2,000   2,000 1,440   1,440
         ოფისის ხარჯები 2,380 3,300   3,300 3,060   3,060
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 1,120   1,120 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,939 1,200   1,200 0,000   0,000
01 02 07 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 40,637 51,360 0,000 51,360 48,820 0,000 48,820
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,000 4,000   4,000 4,000   4,000
  ხარჯები  39,564 51,360 0,000 51,360 47,620 0,000 47,620
  შრომის ანაზღაურება 33,421 42,900   42,900 40,200   40,200
  საქონელი და მომსახურეობა 6,143 8,460 0,000 8,460 7,420 0,000 7,420
         მივლინებები 0,180 1,000   1,000 1,000   1,000
         ოფისის ხარჯები 2,897 3,700   3,700 2,660   2,660
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,066 3,760   3,760 3,760   3,760
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,073 0,000   0,000 1,200   1,200
01 02 08 ზედამხედველობის სამსახური 37,875 43,060 0,000 43,060 29,440 0,000 29,440
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,000 3,000   3,000 2,000   2,000
  ხარჯები  37,875 43,060 0,000 43,060 29,440 0,000 29,440
  შრომის ანაზღაურება 33,427 33,940   33,940 23,400   23,400
  საქონელი და მომსახურეობა 4,448 8,060 0,000 8,060 6,040 0,000 6,040
         მივლინებები 0,045 0,800   0,800 0,500   0,500
         ოფისის ხარჯები 1,603 2,800   2,800 2,280   2,280
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2,800 4,460   4,460 3,260   3,260
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 1,060   1,060 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
01 02 09 ტერიტორიული ორგანოები (9) 613,037 429,627 0,000 429,627 0,000 0,000 0,000
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 75,000 0,000   0,000 0,000   0,000
  ხარჯები  602,628 429,627 0,000 429,627 0,000 0,000 0,000
  შრომის ანაზღაურება 585,430 317,446   317,446 0,000   0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 17,198 2,081 0,000 2,081 0,000 0,000 0,000
         მივლინებები 0,106 0,291   0,291 0,000   0,000
         ოფისის ხარჯები 15,373 1,790   1,790 0,000   0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,719 0,000   0,000 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 110,100   110,100 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,409 0,000   0,000 0,000   0,000
01 03  სარეზერვო ფონდი 0,000 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  0,000 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  სხვა ხარჯები 0,000 40,000   40,000 40,000   40,000
01 05  წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 6,876 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 6,876 0,370   0,370 0,000   0,000
01 06  მუნიციპალური სერვისების ამაღლება შუახევის მუნიციპალიტეტში 0,000 185,424 0,000 185,424 165,847 0,000 165,847
  ხარჯები  0,000 110,513 0,000 110,513 93,836 0,000 93,836
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 110,513 0,000 110,513 93,836 0,000 93,836
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 38,592   38,592 22,464   22,464
         ოფისის ხარჯები 0,000 65,269   65,269 65,269   65,269
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,000 3,600   3,600 3,051   3,051
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 3,052   3,052 3,052   3,052
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 74,911   74,911 72,011   72,011
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 331,806 571,198 0,000 571,198 282,800 0,000 282,800
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,000 30,000 0,000 30,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  330,336 365,698 0,000 365,698 282,800 0,000 282,800
  შრომის ანაზღაურება 287,411 301,898 0,000 301,898 51,360 0,000 51,360
  საქონელი და მომსახურეობა 42,925 61,680 0,000 61,680 25,320 0,000 25,320
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,856 9,800 0,000 9,800 4,200 0,000 4,200
         მივლინებები 2,111 3,400 0,000 3,400 1,500 0,000 1,500
         ოფისის ხარჯები 11,933 12,700 0,000 12,700 4,340 0,000 4,340
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,000 5,520 0,000 5,520 0,000 0,000 0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 22,625 22,260 0,000 22,260 10,280 0,000 10,280
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,400 8,000 0,000 8,000 5,000 0,000 5,000
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 204,000 0,000 204,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,120 0,000 2,120 2,120 0,000 2,120
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,470 205,500 0,000 205,500 0,000 0,000 0,000
02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 92,214 102,702 0,000 102,702 73,020 0,000 73,020
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,000 7,000   7,000 5,000   5,000
  ხარჯები  92,214 102,702 0,000 102,702 73,020 0,000 73,020
  შრომის ანაზღაურება 67,828 69,622   69,622 47,700   47,700
  საქონელი და მომსახურეობა 24,386 30,960 0,000 30,960 25,320 0,000 25,320
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3,856 4,200   4,200 4,200   4,200
         მივლინებები 1,745 2,000   2,000 1,500   1,500
         ოფისის ხარჯები 5,180 6,080   6,080 4,340   4,340
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11,273 10,680   10,680 10,280   10,280
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,332 8,000   8,000 5,000   5,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,120   2,120 0   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
02 02 სახანძრო - სამაშველო სამსახური 239,592 468,496 0,000 468,496 209,780 0,000 209,780
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 23,000 23,000   23,000 0,000   0,000
  ხარჯები  238,122 262,996 0,000 262,996 209,780 0,000 209,780
  შრომის ანაზღაურება 219,583 232,276   232,276 3,660   3,660
  საქონელი და მომსახურეობა 18,539 30,720 0,000 30,720 0,000 0,000 0,000
         შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,000 5,600   5,600 0   0
         მივლინებები 0,366 1,400   1,400 0,000   0,000
         ოფისის ხარჯები 6,753 6,620   6,620 0,000   0,000
         რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,000 5,520   5,520 0,000   0,000
         ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 11,352 11,580   11,580 0,000   0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,068 0,000   0,000 0,000   0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა         2,120   2,120
  სუბსიდიები 0,000 0,000   0,000 204,000   204,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,470 205,500   205,500 0,000   0,000
02 03 შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
         ოფისის ხარჯები 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1294,806 3041,774 602,770 2439,004 2650,407 0,000 2650,407
  ხარჯები  304,272 379,500 0,000 379,500 413,030 0,000 413,030
  საქონელი და მომსახურეობა 204,933 275,530 0,000 275,530 268,100 0,000 268,100
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 204,933 275,530 0,000 275,530 268,100 0,000 268,100
  სუბსიდიები 99,339 103,970 0,000 103,970 144,930 0,000 144,930
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 990,534 2662,274 602,770 2059,504 2207,377 0,000 2237,377
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  28,000 54,640 0,000 54,640 50,000 0,000 50,000
  ხარჯები  0,000 4,560 0,000 4,560 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 4,560 0,000 4,560 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 4,560 0,000 4,560 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,000 50,080 0,000 50,080 50,000 0,000 50,000
03 01 01 კლდისუბნის გაკიდული ხიდის და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     50,000   50,000
03 01 02 ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოები ქვათაცვენის საწინააღმდეგოდ (მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის) 0,000 4,560 0,000 4,560 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 4,560 0,000 4,560 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 4,560 0,000 4,560 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 4,560   4,560 0,000    
03 01 03 ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,000 0,000     0,000    
03 01 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ჭვანა ბარათაულის მე-2 კმ-ზე დამეწყრილი სასაფლაოების ჯებირის და სანიაღვრე არხის მოწყობა 0,000 50,080 0,000 50,080 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 50,080   50,080 0,000   0,000
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1259,177 2978,134 602,770 2375,364 2591,407 0,000 2591,407
  ხარჯები  296,643 365,940 0,000 365,940 404,030 0,000 404,030
  საქონელი და მომსახურეობა 197,304 261,970 0,000 261,970 259,100 0,000 259,100
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 197,304 261,970 0,000 261,970 259,100 0,000 259,100
  სუბსიდიები 99,339 103,970 0,000 103,970 144,930 0,000 144,930
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 962,534 2612,194 602,770 2009,424 2157,377 0,000 2187,377
03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 54,985 50,000 0,000 50,000 310,000 0,000 310,000
  ხარჯები  54,985 50,000 0,000 50,000 70,000 0,000 70,000
  საქონელი და მომსახურეობა 54,985 50,000 0,000 50,000 70,000 0,000 70,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 54,985 50,000 0,000 50,000 70,000 0,000 70,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 0,000 240,000
03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 54,985 50,000 0,000 50,000 70,000 0,000 70,000
  ხარჯები  54,985 50,000 0,000 50,000 70,000 0,000 70,000
  საქონელი და მომსახურეობა 54,985 50,000 0,000 50,000 70,000 0,000 70,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 54,985 50,000   50,000 70,000   70,000
03 02 01 02 ხიჭაურიდან ჭვანის და ზამლეთის მიმართულებით გარეგანათების სისტემის მოწყობა 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 0,000 240,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 240,000   240,000
03 02 01 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 95,345 137,480 0,000 137,480 130,000 0,000 130,000
  ხარჯები  95,345 126,600 0,000 126,600 130,000 0,000 130,000
  საქონელი და მომსახურეობა 95,345 126,600 0,000 126,600 130,000 0,000 130,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 95,345 126,600 0,000 126,600 130,000 0,000 130,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,880 0,000 10,880 0,000 0,000 0,000
03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 95,345 122,600 0,000 122,600 125,000 0,000 125,000
  ხარჯები  95,345 122,600 0,000 122,600 125,000 0,000 125,000
  საქონელი და მომსახურეობა 95,345 122,600 0,000 122,600 125,000 0,000 125,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 95,345 122,600   122,600 125,000   125,000
03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 0,000 4,000 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
  ხარჯები  0,000 4,000 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 4,000 0,000 4,000 5,000 0,000 5,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 4,000   4,000 5,000   5,000
03 02 02 03 ნაგავშემკრები ურნების შეძენა 0,000 10,880 0,000 10,880 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 10,880   10,880 0,000   0,000
03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 291,122 1583,801 0,000 1583,801 1741,407 0,000 1771,407
  ხარჯები  143,338 153,070 0,000 153,070 194,030 0,000 194,030
  საქონელი და მომსახურეობა 43,999 49,100 0,000 49,100 49,100 0,000 49,100
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43,999 49,100 0,000 49,100 49,100 0,000 49,100
  სუბსიდიები 99,339 103,970 0,000 103,970 144,930 0,000 144,930
  სხვა ხარჯები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 147,784 1430,731 0,000 1430,731 1547,377 0,000 1577,377
03 02 03 01 ხაბელაშვილები -ახალდაბის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 550 000 ლარი.  სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა 700 000 ლარი. 0,000 0,000 0,000 0,000 1250,000 0,000 1250,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     1 250,00   1 250,00
03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 114,381 120,770 0,000 120,770 144,930 0,000 144,930
  ხარჯები  99,339 103,970 0,000 103,970 144,930 0,000 144,930
  სუბსიდიები 99,339 103,970   103,970 144,930   144,930
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,042 16,800   16,800 0,000   0,000
03 02 03 03 სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა 99,689 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000 70,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 99,689 0,000   0,000 70,000   70,000
03 02 03 04 ხიჭაურის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მშენებლობა 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000 70,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     70,000   70,000
03 02 03 05 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 43,999 49,100 0,000 49,100 49,100 0,000 49,100
  ხარჯები  43,999 49,100 0,000 49,100 49,100 0,000 49,100
  საქონელი და მომსახურეობა 43,999 49,100 0,000 49,100 49,100 0,000 49,100
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 43,999 49,100   49,100 49,100   49,100
03 02 03 06 სოფელ ნენიაში სასმელი წყლის მიწისქვეშა ჭაბურღილზე საქაჩი ტუმბოსა და აუზის მოწყობა 14,406 180,800 0,000 180,800 17,377 0,000 17,377
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,406 180,800   180,800 17,377   17,377
03 02 03 07 სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 18,647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,647 0,000   0,000 0,000   0,000
03 02 03 08 სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0,000 31,620 0,000 31,620 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 31,620   31,620 0,000   0,000
03 02 03 09 სოფელ გორი,ახალდაბა,ფურტიო,ბუთურაული და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0,000 125,000 0,000 125,000 40,000 0,000 40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 125,000   125,000 40,000   40,000
03 02 03 10 დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება 0,000 1076,511 0,000 1076,511 30,000 0,000 30,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1076,511   1076,511 30,000   30,000
03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 805,150 1050,973 602,770 448,203 380,000 0,000 380,000
  ხარჯები  2,975 36,270 0,000 36,270 10,000 0,000 10,000
  საქონელი და მომსახურეობა 2,975 36,270 0,000 36,270 10,000 0,000 10,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,975 36,270 0,000 36,270 10,000 0,000 10,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 802,175 1014,703 602,770 411,933 370,000 0,000 370,000
03 02 04 01 დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 2,975 36,270 0,000 36,270 10,000 0,000 10,000
  ხარჯები  2,975 36,270 0,000 36,270 10,000 0,000 10,000
  საქონელი და მომსახურეობა 2,975 36,270 0,000 36,270 10,000 0,000 10,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 2,975 36,270   36,270 10,000   10,000
03 02 04 02  შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)
0,000 9,400 0,000 9,400 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 9,400   9,400 0,000   0,000
03 02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626,345 602,770 602,770 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 626,345 602,770 602,770   0,000 0,000  
03 02 04 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 9,354 60,000 0,000 60,000 40,000 0,000 40,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,354 60,000   60,000 40,000   40,000
03 02 04 05 კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მათ შორის ხიჭაურის ცენტრი-126162
ზამლეთის ცენტრის -30880. დარჩიძეების სკოლის ეზო 9050
31,126 166,092 0,000 166,092 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,126 166,092   166,092 0,000   0,000
03 02 04 06 დაბის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო კლუბების, სოფლის სახლების და წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა 39,789 33,200 0,000 33,200 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,789 33,200   33,200 0,000   0,000
03 02 04 07 დაბა შუახევში შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი.  ხიჭაურის  ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 150000 ლარი. 36,666 1,450 0,000 1,450 300,000 0,000 300,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,666 1,450   1,450 300,000   300,000
03 02 04 08 დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა  15,899 6,700 0,000 6,700 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,899 6,700   6,700 0,000    
03 02 04 09 სოფელ ჯაბნიძეების  ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა 34,997 125,091 0,000 125,091 30,000 0,000 30,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,997 125,091   125,091 30,000   30,000
03 02 04 10 სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა 7,999 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,999 10,000   10,000 0,000   0,000
03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 12,575 155,880 0,000 155,880 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,575 155,880 0,000 155,880 0,000 0,000 0,000
03 02 05 01 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 0,000 15,840 0,000 15,840 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 15,840   15,840 0,000   0,000
03 02 05 02 სველი წერტილების მოწყობა 0,000 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 8,000   8,000 0,000   0,000
03 02 05 03 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34) 12,575 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,575 30,000   30,000 0,000   0,000
03 02 05 04 სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0,000 28,040 0,000 28,040 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 28,040   28,040 0,000   0,000
03 02 05 05 დაბაში სანიაღვრე არხების, არხებზე არმირებული ბადის და ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 0,000 74,000 0,000 74,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 74,000   74,000 0,000   0,000
03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 7,629 9,000 0,000 9,000 9,000 0,000 9,000
  ხარჯები  7,629 9,000 0,000 9,000 9,000 0,000 9,000
  საქონელი და მომსახურეობა 7,629 9,000 0,000 9,000 9,000 0,000 9,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 7,629 9,000   9,000 9,000   9,000
04 00 განათლება 328,104 469,840 0,000 469,840 980,025 0,000 980,025
  ხარჯები  318,572 344,840 0,000 344,840 410,025 0,000 410,025
  სუბსიდიები 318,572 344,840 0,000 344,840 410,025 0,000 410,025
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,532 125,000 0,000 125,000 570,000 0,000 570,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 318,062 342,340 0,000 342,340 852,525 0,000 852,525
  ხარჯები  311,072 337,340 0,000 337,340 402,525 0,000 402,525
  სუბსიდიები 311,072 337,340 0,000 337,340 402,525 0,000 402,525
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,990 5,000 0,000 5,000 450,000 0,000 450,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 318,062 342,340 0,000 342,340 402,525 0,000 402,525
  ხარჯები  311,072 337,340 0,000 337,340 402,525 0,000 402,525
  სუბსიდიები 311,072 337,340   337,340 402,525   402,525
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,990 5,000   5,000 0,000   0,000
  ვალდებულებების კლება 0,000 0,000     0,000    
04 01 02  ბაგა-ბაღების მშენებლობა (ფურტიო, ბარათაული, შუბანი) 0,000 0,000 0,000 0,000 450,000 0 450,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     450,000   450,000
04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 10,042 127,500 0,000 127,500 127,500 0,000 127,500
  ხარჯები  7,500 7,500 0,000 7,500 7,500 0,000 7,500
  სუბსიდიები 7,500 7,500 0,000 7,500 7,500 0,000 7,500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,542 120,000 0,000 120,000 120,000 0,000 120,000
04 02 01 ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება 2,542 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სუბსიდიები 0,000 0,000     0,000    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,542 0,000     0,000    
04 02 02 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური) 0,000 120,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   120,000   120,000 0,000   0,000
04 02 03 პაპოშვილების არასრული საშუალო საჯარო სკოლის მშენებლობა 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 120,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     120,000   120,000
04 02 04 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 7,500 7,500 0,000 7,500 7,500 0,000 7,500
  ხარჯები  7,500 7,500 0,000 7,500 7,500 0,000 7,500
  სუბსიდიები 7,500 7,500   7,500 7,500   7,500
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1219,525 1125,059 0,000 1125,059 920,168 0,000 920,168
  ხარჯები  752,042 797,650 0,000 797,650 815,275 0,000 815,275
  საქონელი და მომსახურეობა 87,855 109,000 0,000 109,000 105,000 0,000 105,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 87,855 109,000 0,000 109,000 105,000 0,000 105,000
  სუბსიდიები 664,187 688,650 0,000 688,650 710,275 0,000 710,275
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 467,483 327,409 0,000 327,409 104,893 0,000 104,893
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 683,830 461,204 0,000 461,204 373,593 0,000 373,593
  ხარჯები  220,343 242,750 0,000 242,750 273,700 0,000 273,700
  საქონელი და მომსახურეობა 30,387 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30,387 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  სუბსიდიები 189,956 202,750 0,000 202,750 233,700 0,000 233,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 463,487 218,454 0,000 218,454 99,893 0,000 99,893
05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 121,419 132,750 0,000 132,750 152,700 0,000 152,700
  ხარჯები  121,419 132,750 0,000 132,750 152,700 0,000 152,700
  სუბსიდიები 121,419 132,750   132,750 152,700   152,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 0,000   0,000
05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 30,387 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  ხარჯები  30,387 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
  საქონელი და მომსახურეობა 30,387 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 30,387 40,000   40,000 40,000   40,000
05 01 03 აიპ საფეხბურთო კლუბი „მერანი“ 68,537 70,000 0,000 70,000 81,000 0,000 81,000
  ხარჯები  68,537 70,000 0,000 70,000 81,000 0,000 81,000
  სუბსიდიები 68,537 70,000   70,000 81,000   81,000
05 01 04 დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 463,487 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 463,487 30,000   30,000 0,000   0,000
05 01 05  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   სპორტული მოედნების მშენებლობა  0,000 100,000 0,000 100,000 17,893 0,000 17,893
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 100,000   100,000 17,893   17,893
05 01 06 ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა 0,000 88,454 0,000 88,454 12,000 0,000 12,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 88,454   88,454 12,000   12,000
05 01 07  სპორტული მოედნების მშენებლობა (წაბლანა ნაღვარევი) 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000 0,000 70,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     70,000   70,000
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 535,695 594,895 0,000 594,895 546,575 0,000 546,575
  ხარჯები  531,699 554,900 0,000 554,900 541,575 0,000 541,575
  საქონელი და მომსახურეობა 57,468 69,000 0,000 69,000 65,000 0,000 65,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 57,468 69,000 0,000 69,000 65,000 0,000 65,000
  სუბსიდიები 474,231 485,900 0,000 485,900 476,575 0,000 476,575
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,996 39,995 0,000 39,995 5,000 0,000 5,000
05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 402,645 446,995 0,000 446,995 397,700 0,000 397,700
  ხარჯები  402,645 407,000 0,000 407,000 397,700 0,000 397,700
  სუბსიდიები 402,645 407,000   407,000 397,700   397,700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 39,995   39,995 0,000   0,000
05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 71,586 78,900 0,000 78,900 83,875 0,000 83,875
  ხარჯები  71,586 78,900 0,000 78,900 78,875 0,000 78,875
  სუბსიდიები 71,586 78,900   78,900 78,875   78,875
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000   0,000 5,000   5,000
05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 49,194 54,000 0,000 54,000 50,000 0,000 50,000
  ხარჯები  49,194 54,000 0,000 54,000 50,000 0,000 50,000
  საქონელი და მომსახურეობა 49,194 54,000 0,000 54,000 50,000 0,000 50,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 49,194 54,000   54,000 50,000   50,000
05 02 04 დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 3,996 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,996 0,000   0,000 0,000   0,000
05 02 05 ახალგაზრდული ღონისძიებები 8,274 15,000 0,000 15,000 15,000 0,000 15,000
  ხარჯები  8,274 15,000 0,000 15,000 15,000 0,000 15,000
  საქონელი და მომსახურეობა 8,274 15,000 0,000 15,000 15,000 0,000 15,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 8,274 15,000   15,000 15,000   15,000
05 03 სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა 0,000 68,960 0,000 68,960 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 68,960   68,960 0,000   0,000
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 268,794 278,157 0,000 278,157 291,700 0,000 291,700
  ხარჯები  261,429 272,672 0,000 272,672 291,700 0,000 291,700
  საქონელი და მომსახურეობა 18,952 75,000 0,000 75,000 94,400 0,000 94,400
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18,952 75,000 0,000 75,000 94,400 0,000 94,400
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 242,477 197,672 0,000 197,672 197,300 0,000 197,300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,671 5,485 0,000 5,485 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 2,694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 29,793 103,557 0,000 103,557 119,400 0,000 119,400
  ხარჯები  26,622 98,072 0,000 98,072 119,400 0,000 119,400
  საქონელი და მომსახურეობა 18,952 75,000 0,000 75,000 94,400 0,000 94,400
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18,952 75,000 0,000 75,000 94,400 0,000 94,400
  სუბსიდიები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 7,670 23,072 0,000 23,072 25,000 0,000 25,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,171 5,485 0,000 5,485 0,000 0,000 0,000
06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 6,187 23,072 0,000 23,072 25,000 0,000 25,000
  ხარჯები  6,187 23,072 0,000 23,072 25,000 0,000 25,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 6,187 23,072   23,072 25,000   25,000
06 01 02 შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა 18,952 4,200 0,000 4,200 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  18,952 4,200 0,000 4,200 0,000 0,000 0,000
  საქონელი და მომსახურეობა 18,952 4,200 0,000 4,200 0,000 0,000 0,000
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 18,952 4,200   4,200 0,000   0,000
  სუბსიდიები 0,000 0,000     0,000    
06 01 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა 1,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  1,483 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,483 0,000   0,000 0,000   0,000
06 01 04 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 3,171 76,285 0,000 76,285 94,400 0,000 94,400
  ხარჯები  0,000 70,800 0,000 70,800 94 0 94
  საქონელი და მომსახურეობა 0,000 70,800 0,000 70,800 94,400 0 94,400
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 70,800 0,000 70,800 94,400 0 94,400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,171 5,485 0,000 5,485 0,000 0,000 0,000
06 01 04 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი 0,000 70,800 0,000 70,800 94,400 0,000 94,400
         სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა 0,000 70,800   70,800 94,400   94,400
06 01 04 02 ხიჭაურის ამბულატორიის საძირკვლის მოწყობა 3,171 5,485 0,000 5,485 0,000 0,000 0,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,171 5,485   5,485 0,000   0,000
06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 239,001 174,600 0,000 174,600 172,300 0,000 172,300
  ხარჯები  234,807 139,600 0,000 174,600 172,300 0,000 172,300
  სოციალური უზრუნველყოფა 234,807 139,600 0,000 174,600 172,300 0,000 172,300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ვალდებულებების კლება 2,694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 36,847 38,000 0,000 38,000 38,000 0,000 38,000
  ხარჯები  34,153 38,000 0,000 38,000 38,000 0,000 38,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 34,153 38,000   38,000 38,000   38,000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000     0,000    
  ვალდებულებების კლება 2,694 0,000     0,000    
06 02 02 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის უფასოსასადილოსათვის ინვენტარის შეძენა 1,500            
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,500            
06 02 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  2,194 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  2,194 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2,194 2,000   2,000 0,000   0,000
06 02 04 პირველი და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 18,500 32,400 0,000 32,400 59,100 0,000 59,100
  ხარჯები  18,500 32,400 0,000 32,400 59,100 0,000 59,100
  სოციალური უზრუნველყოფა 18,500 32,400   32,400 59,100   59,100
06 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 28,700 27,000 0,000 27,000 32,000 0,000 32,000
  ხარჯები  28,700 27,000 0,000 27,000 32,000 0,000 32,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 28,700 27,000   27,000 32,000   32,000
06 02 06 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 25,000 20,000 0,000 20,000 20,000 0,000 20,000
  ხარჯები  25,000 20,000 0,000 20,000 20,000 0,000 20,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 25,000 20,000   20,000 20,000   20,000
06 02 07 განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 22,000 0,000   0,000 0,000   0,000
06 02 08 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 8,960 8,000 0,000 8,000 8,000 0,000 8,000
  ხარჯები  8,960 8,000 0,000 8,000 8,000 0,000 8,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 8,960 8,000   8,000 8,000   8,000
06 02 09 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 6,627 12,200 0,000 12,200 15,200 0,000 15,200
  ხარჯები  6,627 12,200 0,000 12,200 15,200 0,000 15,200
  სოციალური უზრუნველყოფა 6,627 12,200   12,200 15,200   15,200
06 02 10 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 0-დან 57000 ქულამდე  ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0,000 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  0,000 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 35,000   35,000 0,000   0,000
06 02 11 სოციალური სხვა 88,673 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  ხარჯები  88,673 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  სოციალური უზრუნველყოფა 88,673 0,000   0,000 0,000