„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/01/2015
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.143.016310
1
05/01/2015
ვებგვერდი, 08/01/2015
190020020.35.143.016310
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის N74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2015 წლის 5 იანვარი

ქ. ხაშური

 

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე-4 პუნქტის   შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 დეკემბრის №74 დადგენილებაში (https://matsne.gov.ge   15.12.2014; 190020020.35.143.016303)  ,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 ხაშურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11 763,4

13 419,8

4 086,3

9 333,5

9 255,2

0,0

9 255,2

გადასახადები

1 255,1

1 593,4

0,0

1 593,4

1 500,0

0,0

1 500,0

გრანტები

8 859,2

10 483,8

4 086,3

6 397,5

6 475,7

0,0

6 475,7

სხვა შემოსავლები

1 649,1

1 342,6

0,0

1 342,6

1 279,5

,0,

1 279,5

ხარჯები

7 561,3

9 938,5

501,4

9 437,0

8 671.2

0,0

8 671.2

შრომის ანაზღაურება

2 141,2

2 205,4

0,0

2 205,4

2 070,5

0,0

2 070,5

    საქონელი და      მომსახურება

1 615,6

2 058,3

    218,1

1 840,2

1 619,4

0,0

1 619,4

სუბსიდიები

2 220,7

2 977,6

0,0

2 977,6

3 427.0

0,0

3 427.0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

500,2

0,0

500,2

სოციალური უზრუნველყოფა

980,9

2 289,9

0,0

2 289,9

939.5

0,0

939.5

სხვა ხარჯები

603,0

407,2

283,3

123,9

114.7

0,0

114.7

საოპერაციო სალდო

4 202,1

3 481,3

3 584,8

-103,5

584,0

0,0

584,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 282,8

4,282,7

3 991,5

291,2

584,0

0,0

584,0

ზრდა

4 344,1

4 351,3

3 991,5

359,8

614,0

0,0

614,0

კლება

61,4

68,6

0,0

68,6

30,0

0,0

30,0

მთლიანი სალდო

-80,6

-801,4

-406,7

394,7

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-80,6

-801,4

406,7

-394,7

0,0

0,0

0,0

ზრდა

174,8

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

174,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

255,4

801,4

406,7

394,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

255,4

801,4

406,7

394,7

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბ) დადგენილების მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

ორგანი ზაციური კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

მათ შორის

2015 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

11 905.4

14 289.8

4 492.9

9 796.9

9 285.2

0

9 285.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

182

190

0

190

146

0

146

 

 

ხარჯები

7 561.3

9 938.5

501.4

9 437.0

8 671.2

0.0

8 671.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

2 141.2

2 205.4

0.0

2 205.4

2 070.5

0.0

2 070.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 344.1

4 351.3

3 991.5

359.8

614.0

0.0

614.0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 612.9

2 680.1

30.3

2 649.8

2 642.1

0.0

2 642.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

138

0

138

136

0

136

 

 

ხარჯები

2 556.4

2 593.9

30.3

2 563.6

2 642.1

0.0

2 642.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 767.8

1 764.5

0.0

1 764.5

1 949.0

0.0

1 949.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.6

86.2

0.0

86.2

0.0

0.0

0.0

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

678.0

720.0

0.0

720.0

756.9

0.0

756.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

22

 

22

22

 

22

 

 

ხარჯები

675.4

720.0

0.0

720.0

756.9

0.0

756.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

442.6

445.4

0.0

445.4

488.3

0.0

488.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 833.7

1 908.3

0.0

1 908.3

1 855.2

0.0

1 855.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120

116

 

116

114

 

114

 

 

ხარჯები

1 779.8

1 822.1

0.0

1 822.1

1 855.2

0.0

1 855.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 325.2

1 319.1

0.0

1 319.1

1 460.7

0.0

1 460.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.9

86.2

0.0

86.2

0.0

0.0

0.0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

9.1

0.0

9.1

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

0.0

9.1

0.0

9.1

30.0

0.0

30.0

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

13.0

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

13.0

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

 

01 05

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება

88.0

30.3

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

88.0

30.3

30.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

740.6

585.3

0.0

585.3

648.0

0.0

648.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

52.0

0.0

52.0

10.0

0

10.0

 

 

ხარჯები

494.4

583.8

0.0

583.8

648.0

0.0

648.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

373.4

440.9

0.0

440.9

121.4

0.0

121.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246.2

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

561.8

434.8

0.0

434.8

509.0

0.0

509.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

44

 

44

 

 

 

 

 

ხარჯები

326.8

433.3

0.0

433.3

509.0

0.0

509.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

282.9

355.4

0.0

355.4

8.0

0.0

8.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235.0

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

178.6

150.5

0.0

150.5

139.0

0.0

139.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

10

 

10

 

 

ხარჯები

167.4

150.5

0.0

150.5

139.0

0.0

139.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

90.5

85.5

0.0

85.5

113.4

0.0

113.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 466.3

6 533.5

4 452.3

2 081.2

2 547.5

0.0

2 547.5

 

 

ხარჯები

1 885.3

2 304.3

471.1

1 833.2

1 933.5

0.0

1 933.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 581.0

4 229.2

3 981.2

248.0

614.0

0.0

614.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 554.2

1 760.3

1 439.1

321.2

504.0

0.0

504.0

 

 

ხარჯები

237.0

244.5

14.0

230.5

330.0

0.0

330.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 317.3

1 515.8

1 425.1

90.7

174.0

0.0

174.0

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 481.0

1 757.1

1 439.1

318.0

424.0

0.0

424.0

 

 

ხარჯები

213.6

241.3

14.0

227.3

250.0

0.0

250.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 267.4

1 515.8

1 425.1

90.7

174.0

0.0

174.0

 

03 01 02

თვითმმართველობის ტერირორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები

73.2

3.2

0.0

3.2

80.0

0.0

80.0

 

 

ხარჯები

23.4

3.2

0.0

3.2

80.0

0.0

80.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 735.5

3 470.5

1 907.6

1 562.9

1 746.0

0.0

1 746.0

 

 

ხარჯები

1 255.5

1 541.9

130.5

1 411.4

1 406.0

0.0

1 406.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 480.0

1 928.7

1 777.1

151.5

340.0

0.0

340.0

 

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

507.1

507.2

8.5

498.6

577.0

0.0

577.0

 

 

ხარჯები

429.7

498.6

0.0

498.6

577.0

0.0

577.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77.4

8.5

8.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

812.8

627.5

0.0

627.5

699.0

0.0

699.0

 

 

ხარჯები

516.2

627.5

0.0

627.5

699.0

0.0

699.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

296.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

543.2

106.8

4.1

102.7

340.0

0.0

340.0

 

 

ხარჯები

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539.3

106.8

4.1

102.7

340.0

0.0

340.0

 

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

29.2

258.3

214.4

44.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

24.7

0.0

24.7

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.2

233.6

214.4

19.3

0.0

0.0

0.0

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

70.9

432.8

407.2

25.6

15.0

0.0

15.0

 

 

ხარჯები

3.4

8.9

2.3

6.5

15.0

0.0

15.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.5

424.0

404.9

19.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 07

მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები

11.9

361.5

108.8

252.7

100.0

0.0

100.0

 

 

ხარჯები

11.9

361.5

108.8

252.7

100.0

0.0

100.0

 

03 02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

469.9

1 155.7

1 145.2

10.5

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

469.9

1 155.7

1 145.2

10.5

0.0

0.0

0.0

 

03 02 09

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

03 02 11

ბინათმშენებლობა

290.4

20.7

19.4

1.3

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

290.4

20.7

19.4

1.3

0.0

0.0

0.0

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

931.0

978.7

978.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

179.8

229.1

229.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

751.3

749.6

749.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04

კეთილმოწყობის სამუშაოები

245.6

324.0

126.9

197.1

297.5

0.0

297.5

 

 

ხარჯები

213.1

288.8

97.5

191.3

197.5

0.0

197.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.5

35.2

29.4

5.8

100.0

0.0

100.0

 

03 04 01

ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

45.1

94.9

0.0

94.9

77.5

0.0

77.5

 

 

ხარჯები

45.1

94.9

0.0

94.9

77.5

0.0

77.5

 

03 04 02

სპორტული მოედნების და სკვერების კეთილმოწყობა

10.5

3.0

0.0

3.0

100.0

0.0

100.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

3.0

0.0

3.0

100.0

0.0

100.0

 

03 04 03

სასოფლო და არასასოფლო- სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა

1.6

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

 

ხარჯები

1.6

5.0

0.0

5.0

10.0

0.0

10.0

 

03 04 04

სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 05

წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 06

სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

9.1

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

2.8

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

 

03 04 07

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები

33.9

43.9

0.0

43.9

50.0

0.0

50.0

 

 

ხარჯები

33.9

43.9

0.0

43.9

50.0

0.0

50.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

96.4

118.3

97.5

20.8

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

96.4

118.3

97.5

20.8

30.0

0.0

30.0

 

03 04 09

ქალაქ ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 10

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

36.2

26.8

0.0

26.8

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

36.2

26.8

0.0

26.8

30.0

0.0

30.0

 

04 00

განათლება

953.5

1 041.3

0.0

1 041.3

1 106.6

0.0

1 106.6

 

 

ხარჯები

802.2

1 035.3

0.0

1 035.3

1 106.6

0.0

1 106.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.3

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

892.9

978.4

0.0

978.4

1 010.0

0.0

1 010.0

 

 

ხარჯები

741.5

972.4

0.0

972.4

1 010.0

0.0

1 010.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.3

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

04 03

შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

54.5

63.0

0.0

63.0

96.6

0.0

96.6

 

 

ხარჯები

54.5

63.0

0.0

63.0

96.6

0.0

96.6

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1 151.2

1 141.6

10.3

1 131.2

1 315.6

0.0

1 315.6

 

 

ხარჯები

842.2

1 131.2

0.0

1 131.2

1 315.6

0.0

1 315.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

309.0

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

435.6

451.5

10.3

441.1

503.0

0.0

503.0

 

 

ხარჯები

337.8

441.1

0.0

441.1

503.0

0.0

503.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.8

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

279.2

262.3

10.3

251.9

232.2

0.0

232.2

 

 

ხარჯები

181.4

251.9

0.0

251.9

232.2

0.0

232.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.8

10.3

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწობა

156.4

189.2

0.0

189.2

270.7

0.0

270.7

 

 

ხარჯები

156.4

189.2

0.0

189.2

270.7

0.0

270.7

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

711.7

631.9

0.0

631.9

738.7

0.0

738.7

 

 

ხარჯები

500.4

631.9

0.0

631.9

738.7

0.0

738.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

47.0

36.1

0.0

36.1

93.3

0.0

93.3

 

 

ხარჯები

47.0

36.1

0.0

36.1

93.3

0.0

93.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

316.9

157.0

0.0

157.0

176.9

0.0

176.9

 

 

ხარჯები

105.6

157.0

0.0

157.0

176.9

0.0

176.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

102.5

122.0

0.0

122.0

123.9

0.0

123.9

 

 

ხარჯები

102.5

122.0

0.0

122.0

123.9

0.0

123.9

 

05 02 04

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

123.1

165.0

0.0

165.0

192.2

0.0

192.2

 

 

ხარჯები

123.1

165.0

0.0

165.0

192.2

0.0

192.2

 

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

122.2

151.9

0.0

151.9

152.3

0.0

152.3

 

 

ხარჯები

122.2

151.9

0.0

151.9

152.3

0.0

152.3

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

4.0

8.2

0.0

8.2

24.0

0.0

24.0

 

 

ხარჯები

4.0

8.2

0.0

8.2

24.0

0.0

24.0

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

 

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

980.8

2 308.1

0.0

2 308.1

1 025.3

0.0

1 025.3

 

 

ხარჯები

980.8

2 289.9

0.0

2 289.9

1 025.3

0.0

1 025.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.1

0.0

18.1

0.0

0.0

0.0

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

85.6

108.1

0.0

108.1

90.0

0.0

90.0

 

 

ხარჯები

85.6

90.0

0.0

90.0

90.0

0.0

90.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.1

0.0

18.1

0.0

0.0

0.0

 

06 02

პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 03

მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

895.2

2 199.9

0.0

2 199.9

935.3

0.0

935.3

 

 

ხარჯები

895.2

2 199.9

0.0

2 199.9

935.3

0.0

935.3

 

06 04 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

1.8

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

 

 

ხარჯები

1.8

3.0

0.0

3.0

2.0

0.0

2.0

 

06 04 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

29.9

27.5

0.0

27.5

32.9

0.0

32.9

 

 

ხარჯები

29.9

27.5

0.0

27.5

32.9

0.0

32.9

 

06 04 04

სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა

38.4

20.4

0.0

20.4

21.5

0.0

21.5

 

 

ხარჯები

38.4

20.4

0.0

20.4

21.5

0.0

21.5

 

06 04 05

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0.0

1 306.0

0.0

1 306.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

1 306.0

0.0

1 306.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 06

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

20.6

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

 

ხარჯები

20.6

22.0

0.0

22.0

22.0

0.0

22.0

 

06 04 07

საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის სხვა ხარჯები

76.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

76.8

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

06 04 08

სარიტუალო მომსახურება

6.3

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

 

 

ხარჯები

6.3

10.0

0.0

10.0

5.0

0.0

5.0

 

06 04 10

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

2.9

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

 

06 04 11

უმწეო მდგომარეობასი მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა

65.9

89.7

0.0

89.7

135.0

0.0

135.0

 

 

ხარჯები

65.9

89.7

0.0

89.7

135.0

0.0

135.0

 

06 04 12

სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 13

მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა

16.6

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

16.6

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

 

06 04 14

მოქალაქეთა სოციალური დახმარება

635.4

668.5

0.0

668.5

667.0

0.0

667.0

 

 

ხარჯები

635.4

668.5

0.0

668.5

667.0

0.0

667.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე