ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 52
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2015
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2016
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016198
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
52
30/12/2014
ვებგვერდი, 31/12/2014
190020020.35.105.016198
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2014 - 28/01/2015)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №52

2014 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის  ,,დ" პუნქტის  ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და ნორმატიული კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის  ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი თანდართული  სახით.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა გოგია



დანართი №1

თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსავლები

14 619,5

5 011,7

9 607,8

14 140,0

1 462,0

1 442,0

1 458,0

გადასახადები

490,0

0,0

490,0

975,0

620,0

680,0

740,0

გრანტები

13 364,5

5 011,7

8 352,8

11 685,5

0,0

0,0

0,0

სხვა შემოსავლები

765,0

0,0

765,0

1 479,5

842,0

762,0

718,0

ხარჯები

9 616,1

105,7

9 510,4

13 544,5

14 302,9

14 978,7

15 674,6

შრომის ანაზღაურება

2 248,9

0,0

2 248,9

3 473,6

3 191,9

3 211,9

3 251,9

საქონელი და მომსახურება

1 467,9

78,9

1 389,0

2 324,8

2 610,0

2 800,8

2 930,7

      ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 689,8

26,8

4 663,0

5 788,0

6 705,0

7 030,0

7 395,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

425,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

964,6

0,0

964,6

1 308,1

1 474,0

1 564,0

1 725,0

სხვა ხარჯები

244,9

0,0

244,9

225,0

322,0

372,0

372,0

საოპერაციო  სალდო

5 003,4

4 906,0

97,4

595,5

-12 840,9

-13 536,7

-14 216,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 919,3

6 544,9

374,4

591,5

2 456,5

2 481,4

2 502,5

ზრდა

7 069,3

6 544,9

524,4

851,5

2 526,5

2 556,4

2 582,5

კლება

150,0

0,0

150,0

260,0

70,0

75,0

80,0

მთლიანი სალდო

-1 915,9

-1 638,9

-277,0

4,0

-15 297,4

-16 018,1

-16 719,1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 915,9

-1 638,9

-277,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1 915,9

1 638,9

277,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 915,9

1 638,9

277,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

-4,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

-15 297,4

-16 018,1

-16 719,1

 


მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება.
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსულობები

14 769,5

5 011,7

9 757,8

14 400,0

1 532,0

1 517,0

1 538,0

შემოსავლები

14 619,5

5 011,7

9 607,8

14 140,0

1 462,0

1 442,0

1 458,0

არაფინანსური აქტივების კლება

150,0

0,0

150,0

260,0

70,0

75,0

80,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

16 685,4

6 650,6

10 034,8

14 400,0

16 829,4

17 535,1

18 257,1

ხარჯები

9 616,1

105,7

9 510,4

13 544,5

14 302,9

14 978,7

15 674,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 069,3

6 544,9

524,4

851,5

2 526,5

2 556,4

2 582,5

ნაშთის ცვლილება

-1915,9

-1638,9

-277,0

 

 

 

 

 


მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14140,0  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსავლები

14 619,5

5 011,7

9 607,8

14 140,0

1 462,0

1 442,0

1 458,0

გადასახადები

490,0

0,0

490,0

975,0

620,0

680,0

740,0

გრანტები

13 364,5

5 011,7

8 352,8

11 685,5

0,0

0,0

0,0

სხვა შემოსავლები

765,0

0,0

765,0

1 479,5

842,0

762,0

718,0

 


მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 975,0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

გადასახადები

490,0

0,0

490,0

975,0

620,0

680,0

740,0

ქონების გადასახადი

490,0

0,0

490,0

975,0

620,0

680,0

740,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

50,0

0,0

50,0

250,0

200,0

210,0

230,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

35,0

100,0

120,0

130,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

380,0

0,0

380,0

415,0

240,0

260,0

280,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

60,0

0,0

60,0

275,0

80,0

90,0

100,0

 


მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11685,5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

გრანტები

13 364,5

5 011,7

8 352,8

11 685,5

0,0

0,0

0,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 346,9

5 011,7

8 335,2

11 685,5

0,0

0,0

0,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 335,2

0,0

8 335,2

11 685,5

0,0

0,0

0,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 125,2

0,0

8 125,2

11 455,5

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

0,0

210,0

230,0

0,0

0,0

0,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 011,7

5 011,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3 263,3

3 263,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 748,4

1 748,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1479,5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სხვა შემოსავლები

765,0

0,0

765,0

1 479,5

842,0

762,0

718,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

270,0

0,0

270,0

570,0

110,0

110,0

130,0

პროცენტები

50,0

0,0

50,0

10,0

0,0

0,0

0,0

დივიდენდები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რენტა

220,0

0,0

220,0

560,0

110,0

110,0

130,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

210,0

0,0

210,0

560,0

110,0

110,0

130,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,0

0,0

5,0

176,0

127,0

147,0

183,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0,0

0,0

0,0

176,0

127,0

147,0

183,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

100,0

70,0

80,0

100,0

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

3,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

60,0

70,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

10,0

არა საბაზრო  წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები,  სანქციები და საურავები

475,0

0,0

475,0

733,5

600,0

500,0

400,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

15,0

0,0

15,0

0,0

5,0

5,0

5,0

 


მუხლი 7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13544,5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

ხარჯები

9 616,1

105,7

9 510,4

13 544,5

14 302,9

14 978,7

15 674,6

შრომის ანაზღაურება

2 248,9

0,0

2 248,9

3 473,6

3 191,9

3 211,9

3 251,9

საქონელი და მომსახურება

1 467,9

78,9

1 389,0

2 324,8

2 610,0

2 800,8

2 930,7

სუბსიდიები

4 689,8

26,8

4 663,0

5 788,0

6 705,0

7 030,0

7 395,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

425,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

964,6

0,0

964,6

1 308,1

1 474,0

1 564,0

1 725,0

სხვა ხარჯები

244,9

0,0

244,9

225,0

322,0

372,0

372,0

 


მუხლი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 851,5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

7 069,3

6 544,9

524,4

851,5

2 526,5

2 556,4

2 582,5

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

93,9

0,0

93,9

349,5

559,5

569,4

575,5

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

29,0

0,0

29,0

17,0

7,0

7,0

7,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 688,6

6 300,1

388,5

485,0

1 860,0

1 880,0

1 900,0

განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

257,8

244,8

13,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 


თავი II
ზუგდიდის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები.
2015-2018 წლებში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას. კულტურისა და სპორტის განვითარება.

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

·  ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

·  საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

·  სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;

·  განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარება,

·  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, მოსახლეობის სოციალური დახმარების და ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.

 

2015 წლის და  შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები

1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა მუნიციპალიტეტში, თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის,  წვევამდელთა სამედიცინო  შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

1.1.  229,0  ათასი ლარი  – ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამა ახორციელებს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას, მათი სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი  კოორდინაცია–უზრუნველყოფა.

სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.  3065,0 ათასი ლარი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

2.1.  200,0  ათასი ლარი – საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1. 100,0  ათასი ლარი  – გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციასა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისათვისერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს. მოსახლეობას მიეცემა ნორმალური   გადაადგილების საშუალება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

·  ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

·  სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.

·  ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.1.2.  100,0  ათასი ლარი – ხიდ-ბოგირების  მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0102)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტში ხიდ-ბოგირების   რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით  გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია. საკუთარი სახსრებით ხიდების რეაბილიტაცია–შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა-შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· კონკრეტული სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.

 2.2. 1435,0  ათასი ლარი –კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის  ქსელის გაფართოება,გამწვანების სამუშაოები. სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  კეთილმოწყობილი და განათებული სოფელი, სოფლის ცენტრები და უბნები.

·  მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

·  სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა.

·  სოფლის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სოფლის ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა.

·  გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.

2.2.1.      380,0  ათასი  ლარი – გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა, ახალი ქსელების მოწყობა და მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადახდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამის განმავლობაში, სოფლების ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· განათებული სოფლების რაოდენობის ზრდა.

2.2.2. 900,00 ათასი ლარი - დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 030202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 50 ჰექტარამდე ფართის დაგვა–დასუფთავების და 130-150 კუბურ მეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, სოფელში კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დასუფთავებული, სანიტარულ ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები, ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურეობის სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

2.2.3150,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების  მოწყობისა და მოვლა - პატრონობის პროგრამ (პროგრამული კოდი 030207)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა–პატრონობას, შემოკავების სამუშაოების, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე. საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოვლილი მიცვალებულთა საფლავები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2015 წელს რამდენი შემოკავდა.

 

2.3.  900,0 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა–შენახვა, სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარისმოვლა–შენახვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობილი იერ-სახე,

· ჯანსაღი გარემო. მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული დასვენების ადგილები.

·   მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

·  განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.

·  გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.

· ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.

2.3.1.  45,0 ათასი  ლარი­­ადგილობრივი ტყეების მოვლაშენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0304)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების, მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანების ღონისძიებებს. სპეციალური ჭრის ტყე კაფების გამოყოფის, უკანონო ჭრების შემცირება–აღკვეთის ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება ახლადგაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა.

2.4. 150,0 ათასი ლარი – სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები  და საკარმიდამო ნაკვეთები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან  მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.

2.4.1.  100,0 ათასი ლარი მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტის საწვავისა და მარაგ–ნაწილების  ფასების ზრდის გამო, მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივი შევსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.5. 100,0 ათასი ლარი -  სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 13)

პროგრამის მიზანია:  მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის დარგის აღორძინება მემცენარეობის და მეცხოველეობის საპილოტე პროგრამების მეშვეობით, შემდგომი წლების მიხედვით პროგრამების გაფართოება და საკუთარი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდება როგორც ადგილობრივი მომხმარებელზე, ისე გატანა რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ. მომდევნო სამი ხუთი წლის მანძილზე სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმოების ამოქმედებისათვის შესაბამისი ბაზის მომზადება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსახლეობის დასაქმების პროგრამის განხორციელება, ცხოვრების ეკონომიური დონის ამაღლება მუნიციპალიტეტის ეკონომიური პოტენციალის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· პროგრამების განხორციელებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი მიღწეული ეკონომიკური შედეგები.

2.6.  80,0 ათასი ლარი-მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 14)

პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის სოფლების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული არსებული შენობა-ნაგებობების მატერალურ-ტექნიკური ბაზის და სამუშაო ინვენტარ მოწყობილობის მდგომარეობის მკვეთრი გაუმჯობესება  არსებული რეაბილიტაცია და ახალის შეძენა.

მოსალოდნელი  შედეგები:

·  სოფლის მაცხოვრებელებისათვის სრულყოფილი, საჭირო გარემოს უზრუნველყოფა თვითმართველობის კომპეტენციაში შემავალი მომსახურეობის სფეროების (განათლების, კულტურის, სპორტის, თვითმართველობის)  ხელმისაწვდომობისათვის.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმირებაში, მოქალაქეების  საერთო საჭიროებათა გათვალისწინების მაჩვენებელი.

3. 2004,8 ათასი ლარი - განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

·  რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა-ბაღები და საჯარო სკოლები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

·  შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი.

3.1.  1800,0 ათასი ლარი–სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 43 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ–მასწავლებელთა  ხელფასებს,  ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანიას კოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება, ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა განვითარება და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში. საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.

·   საბავშვო ბაღებზე გაწეული დანახარჯების /შენატანების გაუქმების შედეგად/ ოჯახების შემოსავლის ზრდა 15-30 ლარით.

·   შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.

·   ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომიის შედეგად გენდერული საკითხების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა 700-ზე მეტი აღსაზრდელით.

·  შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის კონკრეტული გატარებულ ღონისძიებათა მაჩვენებელი.

·   მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

·   რეაბილიტირებული და განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

3.2.  104,0  ათასი ლარი – საჯარო სკოლების  ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მატერილურ-ტექნიკური ბაზის ცალკეული სოფლების მიხედვით გათვალისწინებულია მოსწავლეთა  გადაადგილებისათვის  ტრანსპორტის  ხარჯები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  რეაბილიტირებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო.

3.3.  90,0  ათასი ლარი-ზედაეწერის კოლეჯის ფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0404)

პროგრამის მიზანია პროფესიონალი კადრების, სპეციალისტების მომზადება სოფლის მეურნეობისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სიახლეების დანერგვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა დასაქმების მაჩვენებელი.

3.4. 10,0 ათასი ლარი - განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ-მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის  სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უნარის  წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად. შესაბამისი დებულების შემუშავება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი.

4. 2053,0  ათასი ლარიკულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის ხარჯებს.

4.1.1.  200,0 ათასი ლარი - სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილი იქნეს  სპორტსმენთა წვრთნა სხვადასხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტცმენთა წახალისება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.1.2.  450,0 ათასი ლარი - ეხბურთისდა ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

აღნიშნული პროგრამა კოორდინაციას უწევს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალგაზრდობის, ინტელექტუალურ, შემოქმედებით, სპორტულ და სხვა სფეროებში მუშაობას და ღონისძიებების ჩატარებას. უზრუნველყოფს ბავშვთა და მოზარდთა მომზადებას საფეხბურთო გუნდებისათვის, მატჩებში და ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ შემეცნებითი პოტენციალის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ახალგაზრდობის მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები და მათი ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

·  საფეხბურთო ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებლები.

4.2. 1363,0  ათასი ლარი-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტრული ტრადიციების დაცვა-აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების  ფუნქციონირება და განვითარება.

4.2.1. 170,0 ათასი ლარი – ადგილობრივი მუზეუმების  ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050201)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მემორიალური სახლ-მუზეუმების ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულარიზაცია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და განახლება, შევსება, ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია. შევსებას და გახსნას ექვემდებარებიან ტარიელ ერისთავის, ისაკ ქორთუას, ზვიად გამსახურდიას და ზურაბ ნარმანიას სახლ–მუზეუმები. მედია მუზეუმის გახსნა დიდი ექსპოზიციების მარაგით. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულიარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდროების ნიმუშების საძიებო–სადაზღვევო ექსპედიციის მოწყობა მოძრავი და უძრავი ძეგლების აღრიცხვისა და გამოვლენის მიზნით, საველე არქიოლოგიური კვლევა–ძიების დასრულება №2 სამაროვანზე და სხვა ღონისძიებების განხორციელება კულტურის ძეგლების მოვლისა და შენახვის პროგრამის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი. მოსახლეობის ინტელექტუალურ– შემეცნებითი დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ–მუზეუმები.

4.2.2.  70,0 ათასი ლარი -სახელოვნებო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050202)

სახელოვნებო პროგრამა ხორციელდება N2 სამუსიკო სკოლის ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, ხოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და ოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3.  50,0 ათასი ლარი - კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050203)

საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების საძიებო ექსპედიციების მოწყობა, არქეოლოგიური კვლევა, ძიების ჩატარება, კულტურული ძეგლის მოვლა-შენახვის და აღდგენის ღონისძებათა განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  კულტურული ძეგლებისა და მემკვიდრეობის, სახელოვან წინაპართა წარმოჩენა, მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობილების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   აღდგენილი და რეაბილიტირებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და არქეოლოგიური კვლევის შედეგები,

4.2.4.  200,0 ათასი ლარი - საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050204)

აღნიშნული პროგრამა  ხორციელდება ა.ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება.  წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალისზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი. წიგნისკვირეულის ჩატარება. ფოტო გამოფენების მოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუ“–ს დანერგვა. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  საბიბლიოთეკო და რგის განვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   მკითხველთა რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

4.2.5. 150,0 ათასი ლარი – კულტურული  ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანი სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნაღონის ძიებებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.610,0  ათასი ლარი- საინფორმაციო საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე შეკვეთილი ინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა და დაბეჭვდის, სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  ინფორმირებული მოსახლეობა.

·  მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება   ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

· მასმედიის  საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

·   მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  კვლევებისშედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე

·   მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

4.2.7.   43,0 ათასი ლარი-თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)

პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე ახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა. თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის  სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეწად მასტერ-კლასების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.8.  650,0  ათასი ლარი-მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 050208)  

ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების ხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება. მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის  გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში, ფოლკლორის,  როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია, მომავალ  თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები კულტურის სამინისტროს მიერ შემოღებული სერტიფიცირების წარმატებულად გავლა. ადგილობრივ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების კონკურს–ფესტივალი ,,ორფევსი“-ს, პროექტი ,,მოდი ერთად ვიმღეროთ“, რესპუბლიკური ფოლკლორული ფესტივალი ,,ART-კოლხი“-ს, კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკური კონკურს–ფესტივალი ,,ნორჩი მუსიკოსები“-ს ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ოლიმპიადის ჩატარება, რაც შემოქმედებითი ანსამბლების გაცნობა-დამეგობრებას, კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოსწავლე–ახალგაზრდობასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   მოსახლეობის კულტურულ შემეცნებითი დონის ამაღლება, ახალგაზრდების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   შინაარსობრივად და რაოდენობრივად ჩატარებული ღონისძიებათა მაჩვენებელი კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეთა მიღწეული შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.3. 20,0  ათასი ლარი - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0503)

პროგრამის მიზანი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების  განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან დაინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა,  ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის.  ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა. ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება. ,,ეტალონ მედია“-ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის, ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.0. 1305,0  ათასი ლარი-მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.

·  სოციალური რისკების განეიტრალება.

·  ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა  ოჯახების სოციალური დაცვა.

·  უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

·   ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

·  დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

·  სოციალური საწარმოების, შშმპ, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა, კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ეპიდემიმიის გავრცელებისგან  დაცული მოსახლეობა.

·  მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

·  უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

·  მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

·   სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება. უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

სოციალური საწარმოების განვითარება, შშმ პირთა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.1 120,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო, პრევენციული ზომების გატარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი. AO

5.220,0 ათასი ლარი – ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602)

ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათა გატარება. ჯანმრთელობისათვის საზიანო რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება, ავადობის პროგნოზირება და საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება.

5.3 585,0 ათასი ლარი-მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს,  რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.3.1. 25,0 ათასი ლარი-ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060302)

ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა  და ოჯახების ხელშეწყობა. მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება, ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის–9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე. ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის  ფინანსური ხელშეწყობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი  ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება.

საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი.

5.3.2. 100,0 ათასი ლარი-ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060303)

ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების, მარტოხელა პენსიონრების, მარტოხელა მშობლების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთჯერად დახმარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,

5.3.3.  70,0  ათასი ლარი – შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთა სოციალური დაცვადა  რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე  ერთჯერადი დახმარებები. გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.3.430,0 ათასი ლარი–მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060305)

პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას. მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახს, რომელსაც ყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.5.  25,0 ათასი ლარი– სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)

სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2 მსოფლიო ომის მონაწილეებს, უდედმამო ბავშვებს, და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისთვის ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   სადღესასწაულო განწყობის შექმნა,  ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.3.650,0  ათასი ლარი – საზღვრის პირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსებ პროგრამა (პროგრამული კოდი 060308)

საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინასება.

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის  ტრანსპორტით მგზავრობის  ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ყოველთვიურად ანაზღაურდეს ს. კოკის რწმუნებულსა და შ.პ.ს მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი და გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პირველ ეტეპზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ  უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, დახმარების გაწევა. ამასთან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილი იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.7.  80,0 ათასი ლარი – სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის,  ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსურიდა მორალური თანადგომა.  უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობისდა სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება. დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს: სოფლებში–ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

5.3.8. 40,0 ათასი ლარი – დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.9. 150,0 ათასი ლარი–სამედიცინო დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 060312)

პროგრამა ითვალისწინებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთანა დაფინანსებას და უკიდურესად  შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსება. სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდეს შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეების ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.


მუხლი 10. მარეგულირებელი ნორმები
1.  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მეშვეობით;

2.   2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებთა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით;

3.  2015 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში, საკრებულო მიერ დამკიცებული წესის შესაბამისად.

4.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 230,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:

ა) 85,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების და საფინანსებლად.

ბ) 85,0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

გ) 20,0 ათასი ლარი  –  ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა,  ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდაყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

დ) 40,0 ათასი ლარი იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.


მუხლი 11. დამტკიცდეს სოციალური პროგრამების დახმარება.
1.     ომის ვეტერანთა სოციალური  დაცვის ღონისძიებები

 ა) 500 ლარიანი ერთჯერადი  ფულადი დახმარება –  ფაშიზმზე გამარჯვების დღის – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო  ომის  მონაწილე  (ადგილობრივი და დევნილი) ვეტერანებსათვის.

 ბ) 200 ლარიანი  ერთჯერადი  ფულადი დახმარება –  ფაშიზმზე გამარჯვების დღის – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო  ომში  დაღუპულთა ოჯახის წევრებისა  და ზურგის მუშაკებსთვის.

გ) 50 ლარიანი ყოველთვიური  ფულადი დახმარება – მეორე  მსოფლიო  ომის მონაწილე   ადგილობრივ ვეტერანებისათვის.

დ) 250 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების დასაფინანსებლად.

2. ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა

ა)  200 ლარიანი ერთჯერადი  ფულადი დახმარება – უმწეო კატეგორიის  ოჯახებისათვის პირველი, მეორე და  მესამე შვილის შეძენაზე.

 ბ) 200 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი    ოჯახებისათვის – 4 შვილზე.

300 ლარიანი  ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 5 შვილზე.

400 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 6 შვილზე და ა.შ.

გ)   500 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება  –  ტყუპის შეძენაზე.

დ) 200 ლარიანი  ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 18 წლამდე ასაკის  დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე.

ე)   200 ლარიანი  ერთჯერადი დახმარება – მარტოხელა დედებისათვის.

ვ) 500 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – ოჯახში ძალადობის  მსხვერპლთა მხარდაჭერისათვის.

3. შეზღუდული  შესაძლებლობის მქონე  პირთა სოციალური დაცვა

ა) 200 ლარიანი ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 18 წლამდე ასაკის ინვალიდი  და  ონკოლოგიური   ავადმყოფი  ბავშვებისათვის.

ბ) 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება – I ჯგუფის  ინვალიდებისა და ონკოლოგიური ავადმყოფებისათვის.

გ) 100 ლარიანი  ყოველთვიური დახმარება – განსაკუთრებით  მძიმე  მდგომარეობაში მყოფი   შშმ პირებისა და ონკოლოგიური ავადმყოფების  მომვლელზე (სოციალური  კომისიის  გადაწყვეტილების საფუძველზე).

დ) 14 ივნისს და 3 დეკემბერს – შშმ პირთა  უფლებების დაცვის დღის  აღსანიშნავი   ღონისძიებების   ფინანსური  მხარდაჭერა.

4. მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

ა)  100 ლარიანი ერთჯერადი  ფულადი დახმარება– მარჩენალდაკარგული პირებისათვის, ვისაც  ჰყავს  18 წლამდე  ასაკის შვილი.

1.     ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

ა) 500 ლარიანი ერთჯერადი  ფულადი დახმარება– 100 წელს გადაცილებულ  პირებისათვის. 

6. სადღესასწაულო  დღეებში  დახმარების  პროგრამა

ა) კვების პროდუქტების დახმარება – შობა – ახალი წლის და აღდგომის ბრწყინვალე  დღესასწაულთან  დაკავშირებით  მრავალშვილიანი  ოჯახების, უდედმამო ბავშვების, 100 წელს გადაცილებული  პირების და მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილე (ადგილობრივი და დევნილი) ვეტერანებისათვის.

7.  მოსახლეობის  ტრანსპორტით მგზავრობის  უზრუნველყოფა

ა) საზღვრისპირა  ს. ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების        თანადაფინანსება( 50%).

ბ)  100 ლარიანი  ყოველთვიური დახმარება – დიალიზის  პროგრამაზე  მყოფი ბენეფიციარების სამედიცინო დაწესებულებაში მგზავრობის ხარჯების  დასაფინანსებლად.

8. სტიქიური   მოვლენების  შედეგად  დაზარალებულთა  სოციალური  დაცვა

ა) 1000 ლარის ფარგლებში ერთჯერადი ფულადი დახმარება – ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, წყალდიდობის, მიწისძვრის, მეწყერის და სხვა სტიქიური  მოვლენების  შედეგად დაზარალებული და  უსახლკაროდ  დარჩენილი  მოსახლეობისათვის (სოციალური კომისიის  გადაწყვეტილების  საფუძველზე).

ბ) 100 ლარიანი  ყოველთვიური  ფულადი დახმარება   ბინის დასაქირავებლად– საკუთარი საცხოვრებლის არმქონე  უმწეო  პენსიონერების, შშმ პირების, მარტოხელა დედების და მოხუცების, მარჩენალდაკარგული  პირების (რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი  შვილები) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა  მხარდაჭერისათვის.

 9. დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

ა) დევნილი  მოსახლების  იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის  დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო  პირობების  ხელშეწყობის   და სხვა  გაუთვალისწინებელი  ღონისძიებების  ხარჯები.

ბ) 200 ლარიანი  ერთჯერადი დახმარება – გარდაცვლილი დევნილის  დაკრძალვის ხარჯების დასაფინანსებლად.

10.  უსახლკარო  და მძიმე  საცხოვრებელი  პირობების  მქონე  პირთა  საცხოვრებელი  ფართით   უზრუნველყოფა

ა) პროგრამა  ითვალისწინებს  უსახლკარო და  მძიმე  საცხოვრებელი  პირობების  მქონე  მოსახლეობისათვის  მცირე  ფართიანი საცხოვრებელი  სახლების   მშენებლობას (შესყიდვა) (მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  მიერ  დამტკიცებული  პროექტის, დებულების და კომისიის მეშვეობით).

11.  სოციალურიად  დაუცველი  მოსახლეობისათვის  გათბობის  საშუალებებით  მხარდაჭერის     პროგრამა

ა)  100 ლარიანი  ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება  უმწეობის  57 ათასზე  დაბალი (მინიმალური)  სარეიტინგო  ქულის  მქონე  ბენეფიციარებისათვის გათბობის  საშუალებების შესაძენად.

12.  სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის  კვების  ხელშეწყობის  პროგრამა

ა) უმწეობის  მინიმალური  სარეიტინგო  ქულის  მქონე  და  მარტოხელა  მოხუცების  კვებით მხარდაჭერა.


მუხლი 12. სკოლამდელ დაწესებულებათა ქსელში.
ა) გათვალისიენბულ იქნა აღსაზრდელთა კვების ნორმის გადიდება 30 ლარამდე.

ბ) ქსელში დასაქმებულ მუშაკთა ხელფასისი მატება 2015 წლიდან 30 პროცენტით.


მუხლი 13. სარეზერვო ფონდი
2015 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 280,0 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს გამგებლის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის-ბრძანების საფუძველზე.

თავი III
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

16 685,4

6 650,6

10 034,8

14 400,0

16 829,4

17 535,1

18 257,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

214,0

0,0

214,0

253,0

215,0

215,0

215,0

 

ხარჯები

9 616,1

105,7

9 510,4

13 544,5

14 302,9

14 978,7

15 674,6

 

შრომის ანაზღაურება

2 248,9

0,0

2 248,9

3 473,6

3 191,9

3 211,9

3 251,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 069,3

6 544,9

524,4

851,5

2 526,5

2 556,4

2 582,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 056,9

0,0

3 056,9

5 318,1

5 283,5

5 401,8

5 424,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

204,0

0,0

204,0

243,0

204,0

204,0

204,0

 

ხარჯები

2 963,0

0,0

2 963,0

4 964,6

4 724,0

4 832,4

4 849,3

 

შრომის ანაზღაურება

2 161,3

0,0

2 161,3

3 335,4

3 031,9

3 031,9

3 031,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,9

0,0

93,9

349,5

559,5

569,4

575,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

768,1

0,0

768,1

1 225,5

1 183,7

1 182,2

1 183,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

 

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

 

ხარჯები

755,1

0,0

755,1

1 146,0

1 136,2

1 134,8

1 134,8

 

შრომის ანაზღაურება

501,3

0,0

501,3

648,0

605,9

605,9

605,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

79,5

47,5

47,4

48,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა  და გამგეობის სამსახურები

2 050,5

0,0

2 050,5

3 808,6

3 699,8

3 719,6

3 741,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

 

169,0

208,0

169,0

169,0

169,0

 

ხარჯები

2 025,0

0,0

2 025,0

3 538,6

3 287,8

3 297,6

3 314,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 660,0

0,0

1 660,0

2 687,4

2 426,0

2 426,0

2 426,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,5

0,0

25,5

270,0

412,0

422,0

427,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

 საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

8,6

0,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8,6

0,0

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04

სარეზერვო ფონდი

157,7

0,0

157,7

280,0

400,0

500,0

500,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

102,3

0,0

102,3

280,0

300,0

400,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,4

0,0

55,4

0,0

100,0

100,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის მომსახურების ღირებულება

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

საჯარო მოხელეთა კონკურსის ჩატარების საორგანიზციო ხარჯები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

01 08

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 09

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 10

ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 11

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გერბის, დროშების, მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეებზე გადასაცემი ატრიბუტიკების დამზადების ღონისძიებებისათვის

23,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

166,8

0,0

166,8

654,9

232,9

254,9

298,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

137,8

0,0

137,8

637,9

225,9

247,9

291,9

 

შრომის ანაზღაურება

87,6

0,0

87,6

138,2

160,0

180,0

220,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

0,0

29,0

17,0

7,0

7,0

7,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

166,8

0,0

166,8

229,9

228,9

253,9

297,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

 

 

 

ხარჯები

137,8

0,0

137,8

212,9

221,9

246,9

290,9

 

შრომის ანაზღაურება

87,6

0,0

87,6

138,2

160,0

180,0

220,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

0,0

29,0

17,0

7,0

7,0

7,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 971,0

6 379,0

2 592,0

3 065,0

5 030,0

5 160,0

5 280,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2 282,4

78,9

2 203,5

2 580,0

3 170,0

3 280,0

3 380,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 688,6

6 300,1

388,5

485,0

1 860,0

1 880,0

1 900,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 483,3

2 405,3

78,0

200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 483,3

2 405,3

78,0

200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 355,1

2 355,1

0,0

100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 355,1

2 355,1

0,0

100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

128,2

50,2

78,0

100,0

200,0

200,0

200,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,2

50,2

78,0

100,0

200,0

200,0

200,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 259,2

905,7

1 353,5

1 435,0

1 720,0

1 720,0

1 770,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 353,5

0,0

1 353,5

1 435,0

1 470,0

1 470,0

1 520,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905,7

905,7

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

658,7

316,2

342,5

380,0

500,0

500,0

500,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

342,5

0,0

342,5

380,0

250,0

250,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,2

316,2

0,0

0,0

250,0

250,0

250,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა

865,0

0,0

865,0

900,0

950,0

950,0

1 000,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

865,0

0,0

865,0

900,0

950,0

950,0

1 000,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

393,7

393,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

393,7

393,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

658,7

316,2

342,5

380,0

500,0

500,0

500,0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის პროგრამა

144,0

0,0

144,0

150,0

250,0

250,0

250,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

144,0

0,0

144,0

150,0

250,0

250,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 08

სასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

2,0

0,0

2,0

5,0

20,0

20,0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

5,0

20,0

20,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 09

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

670,0

0,0

670,0

900,0

1 300,0

1 350,0

1 400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

670,0

0,0

670,0

900,0

1 300,0

1 350,0

1 400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა

650,0

0,0

650,0

900,0

1 300,0

1 350,0

1 400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

650,0

0,0

650,0

900,0

1 300,0

1 350,0

1 400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა

45,0

0,0

45,0

45,0

50,0

60,0

60,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

45,0

0,0

45,0

45,0

50,0

60,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

65,4

37,9

27,5

150,0

250,0

250,0

250,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

37,9

27,5

150,0

250,0

250,0

250,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

692,5

692,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

692,5

692,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2 160,4

1 880,4

280,0

55,0

110,0

130,0

150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

19,5

19,5

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 140,9

1 860,9

280,0

55,0

60,0

80,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 08

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

135,0

0,0

135,0

100,0

150,0

200,0

200,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

135,0

0,0

135,0

100,0

150,0

200,0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 13

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

100,0

150,0

150,0

150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

100,0

150,0

150,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 14

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

3,0

0,0

3,0

80,0

100,0

100,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

80,0

100,0

100,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 15

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.მათ შორის 2014 წლის სტიქიის 165.5 ათ.ლარი, საპროექტო სახარჯთაღეიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მთ.N 34 განკარგულებით 13,8 ათასი ლარი

457,2

457,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

59,4

59,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

397,8

397,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 584,3

26,8

1 557,5

2 004,0

2 060,0

2 120,0

2 170,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 584,3

26,8

1 557,5

2 004,0

2 060,0

2 120,0

2 170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1 430,8

26,8

1 404,0

1 800,0

1 800,0

1 850,0

1 900,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1 430,8

26,8

1 404,0

1 800,0

1 800,0

1 850,0

1 900,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

78,5

0,0

78,5

104,0

150,0

150,0

150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

78,5

0,0

78,5

104,0

150,0

150,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა

70,0

0,0

70,0

90,0

95,0

100,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

70,0

0,0

70,0

90,0

95,0

100,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 941,8

244,8

1 697,0

2 053,0

2 745,0

3 030,0

3 355,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 684,0

0,0

1 684,0

2 053,0

2 645,0

2 930,0

3 255,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,8

244,8

13,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

463,0

0,0

463,0

670,0

825,0

925,0

1 030,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

670,0

725,0

825,0

930,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

200,0

250,0

350,0

400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

200,0

250,0

350,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა,რეაბილიტაცია

23,0

0,0

23,0

20,0

125,0

125,0

130,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

20,0

25,0

25,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

0,0

100,0

100,0

100,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ფეხბურთისა და  ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

440,0

0,0

440,0

450,0

450,0

450,0

500,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

440,0

0,0

440,0

450,0

450,0

450,0

500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 457,8

244,8

1 213,0

1 363,0

1 840,0

2 005,0

2 175,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 213,0

0,0

1 213,0

1 363,0

1 840,0

2 005,0

2 175,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244,8

244,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ადგილობრივი მუზეუმების  ხელშეწყობის პროგრამა  (კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა ) /20.0 ათასი ლარი2014წ /

183,0

0,0

183,0

170,0

330,0

335,0

335,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

183,0

0,0

183,0

170,0

330,0

335,0

335,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

სახელოვნები დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

92,0

0,0

92,0

70,0

90,0

90,0

95,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

92,0

0,0

92,0

70,0

90,0

90,0

95,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

212,0

0,0

212,0

220,0

250,0

250,0

300,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

212,0

0,0

212,0

220,0

250,0

250,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

138,0

0,0

138,0

150,0

300,0

350,0

400,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

138,0

0,0

138,0

150,0

300,0

350,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

საინფორმაციო საგამამცემლო საქმიანობა

15,0

0,0

15,0

10,0

15,0

20,0

25,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

10,0

15,0

20,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  ,,ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის"    ბაზაზე

43,0

0,0

43,0

43,0

55,0

60,0

70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

43,0

0,0

43,0

43,0

55,0

60,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

 მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული  ხელოვნების განვითარების პროგრამა  ,,ოდიში" 

530,0

0,0

530,0

650,0

750,0

850,0

900,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

530,0

0,0

530,0

650,0

750,0

850,0

900,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 10

 კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

244,8

244,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244,8

244,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

21,0

0,0

21,0

20,0

80,0

100,0

150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

21,0

0,0

21,0

20,0

80,0

100,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

964,6

0,0

964,6

1 305,0

1 470,0

1 560,0

1 720,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

964,6

0,0

964,6

1 305,0

1 470,0

1 560,0

1 720,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160,0

0,0

160,0

120,0

130,0

140,0

150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

120,0

130,0

140,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

40,0

0,0

40,0

20,0

30,0

40,0

40,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,0

0,0

40,0

20,0

30,0

40,0

40,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

764,6

0,0

764,6

585,0

810,0

880,0

980,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

764,6

0,0

764,6

585,0

810,0

880,0

980,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა /უფასო სასადილოები/ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

15,0

20,0

30,0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

15,0

20,0

30,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

11,0

0,0

11,0

25,0

25,0

20,0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

11,0

0,0

11,0

25,0

25,0

20,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების და ხანდაზმულთა  სოციალური დაცვა

44,0

0,0

44,0

100,0

130,0

140,0

140,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

44,0

0,0

44,0

100,0

130,0

140,0

140,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

60,0

0,0

60,0

70,0

80,0

100,0

150,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

70,0

80,0

100,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17,0

0,0

17,0

30,0

40,0

40,0

50,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

30,0

40,0

40,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 06

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით  კომპენსაციის თანხა

320,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

320,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

28,0

0,0

28,0

25,0

95,0

100,0

110,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

28,0

0,0

28,0

25,0

95,0

100,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 08

სოფელი ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება

20,0

0,0

20,0

50,0

90,0

100,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

50,0

90,0

100,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 09

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა  და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

80,0

0,0

80,0

80,0

140,0

150,0

170,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

80,0

140,0

150,0

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15,0

0,0

15,0

40,0

30,0

30,0

30,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

40,0

30,0

30,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 11

 ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა /მანდარინის კონპენსაციის თანხა 17.6 ათ. ლარი /

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

17,6

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

152,0

0,0

152,0

150,0

160,0

170,0

180,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

152,0

0,0

152,0

150,0

160,0

170,0

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 



10. 29/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 47 - ვებგვერდი, 06/01/2016 9. 29/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 46 - ვებგვერდი, 31/12/2015 8. 04/12/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 10/12/2015 7. 06/11/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 12/11/2015 6. 15/09/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 31 - ვებგვერდი, 21/09/2015 5. 03/07/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 07/07/2015 4. 05/06/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 23 - ვებგვერდი, 10/06/2015 3. 01/05/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 06/05/2015 2. 03/04/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 8 - ვებგვერდი, 07/04/2015 1. 28/01/2015 - მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 02/02/2015