„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 51
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 30/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016197
51
30/12/2014
ვებგვერდი, 31/12/2014
190020020.35.105.016197
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №51

2014 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის  ,,დ“ პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის,  ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20  მუხლის  შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში (სსმ 29/07/2014 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016160) შევიდეს შემდეგი ცვლილება.
მუხლი 2
საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის N34 განკარგულებაში 2014 წლის დეკემბრის თვეში შესული ცვლილებებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერის თანხა შემცირდეს 45,1 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5132,1 ათასი ლარით, ნაცვლად 5177,2 ათასი ლარისა.
მუხლი 3
შევიდეს შიდა ცვლილება დამტკიცებულ ბიუჯეტში, კერძოდ:

1.      საშემოსავლო ნაწილში შემცირდეს:

ა) 70,0 ათასი ლარით სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი იურიდიული პირებიდან;

ბ) 8,0 ათასი ლარით მიწის იჯარის გადასახადი;

გ) 5,0 ათასი ლარით შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან;

დ)15,0 ათასი ლარით სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები.

2. გადიდდეს 98,0 ათასი ლარით არასასოფლო მიწის გადასახადი იურიდიული პირებიდან,  კერძოდ:

ა) ასიგნების ნაწილში ცალკეული მხარჯავი სუბიექტებისა და პროგრამების მიხედვით შევიდეს შიდა ცვლილებები 157,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 4
სოფლის  მხარდაჭერის  პროგრამა, სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების თანხების მიხედვით დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 5
ზემოხსენებული ცვლილებების გათვალისწინებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მოცულობა დამტკიცდეს 16640,3 ათასი ლარის მოცულობით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 16685,4 ათასი ლარისა.
მუხლი 6
დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას;
მუხლი 7
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2014 წლის 30 დეკემბრიდან;

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა გოგია



დანართი 1

თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსავლები

14 929,9

5 132,1

9 797,8

გადასახადები

518,0

0,0

518,0

გრანტები

13 264,9

5 132,1

8 132,8

სხვა შემოსავლები

1 147,0

0,0

1 147,0

ხარჯები

9 600,3

33,3

9 567,0

შრომის ანაზღაურება

2 381,2

0,0

2 381,2

საქონელი და მომსახურება

1 351,3

33,3

1 318,0

      ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 714,2

0,0

4 714,2

გრანტები

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

911,1

0,0

911,1

სხვა ხარჯები

242,5

0,0

242,5

საოპერაციო  სალდო

5 329,6

5 098,8

230,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 000,0

6 572,2

427,8

ზრდა

7 040,0

6 572,2

467,8

კლება

40,0

0,0

40,0

მთლიანი სალდო

-1 670,4

-1 473,4

-197,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 670,4

-1 473,4

-197,0

ზრდა

0,0

 0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

0,0

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

კლება

1 670,4

1 473,4

197,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 670,4

1 473,4

197,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსულობები

14 969,9

5 132,1

9 837,8

შემოსავლები

14 929,9

5 132,1

9 797,8

არაფინანსური აქტივების კლება

40,0

0,0

40,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

16 640,3

6 605,5

10 034,8

ხარჯები

9 600,3

33,3

9 567,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 040,0

6 572,2

467,8

ნაშთის ცვლილება

-1670,4

-1473,4

-197,0

 


მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14929,9 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

შემოსავლები

14 929,9

5 132,1

9 797,8

გადასახადები

518,0

0,0

518,0

გრანტები

13 264,9

5 132,1

8 132,8

სხვა შემოსავლები

1 147,0

0,0

1 147,0

 


მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 518,0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

გადასახადები

518,0

0,0

518,0

ქონების გადასახადი

518,0

0,0

518,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

50,0

0,0

50,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

310,0

0,0

310,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

158,0

0,0

158,0

 


მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13264,9 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

გრანტები

13 264,9

5 132,1

8 132,8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

17,6

 0,0

17,6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 247,3

5 132,1

8 115,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 115,2

0,0

8 115,2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 905,2

0,0

7 905,2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

0,0

210,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 132,1

5 132,1

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3 383,7

3 383,7

3 383,7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 748,4

1 748,4

0,0

 


მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1147,0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სხვა შემოსავლები

1 147,0

0,0

1 147,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

462,0

0,0

462,0

პროცენტები

50,0

0,0

50,0

დივიდენდები

0,0

0,0

0,0

რენტა

412,0

0,0

412,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

410,0

0,0

410,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2,0

0,0

2,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

0,0

0,0

0,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0,0

0,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

0,0

0,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

0,0

0,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

არა საბაზრო  წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები,  სანქციები და საურავები

685,0

 

685,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9600,3 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

ხარჯები

9 600,3

33,3

9 567,0

შრომის ანაზღაურება

2 381,2

0,0

2 381,2

საქონელი და მომსახურება

1 351,3

33,3

1 318,0

სუბსიდიები

4 714,2

0,0

4 714,2

გრანტები

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

911,1

0,0

911,1

სხვა ხარჯები

242,5

0,0

242,5

 


მუხლი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7040,0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

7 040,0

6 572,2

467,8

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

91,9

0,0

91,9

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

24,9

0,0

24,9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 638,7

6 300,7

338,0

განათლება

26,7

26,7

0,0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

257,8

244,8

13,0

 


მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 153,9   

0,0   

3 153,9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 098,9   

0,0   

3 098,9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 928,2   

0,0   

2 928,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

170,7   

0,0   

170,7   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

10,0   

0,0   

10,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10,0   

0,0   

10,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

8,4   

0,0   

8,4   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

36,6   

0,0   

36,6   

702

თავდაცვა

173,5   

0,0   

173,5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 855,3   

4 697,3   

1 158,0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

45,0   

0,0   

45,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

45,0   

0,0   

45,0   

7045

ტრანსპორტი

2 618,3   

2 405,3   

213,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 618,3   

2 405,3   

213,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

 

 

70473

ტურიზმი

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3 192,0   

2 292,0   

900,0   

705

გარემოს დაცვა

1 158,3   

230,8   

927,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 095,8   

195,8   

900,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

62,5   

35,0   

27,5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 887,4   

1 405,9   

481,5   

7063

წყალმომარაგება

1 089,7   

1 089,7   

0,0   

7064

გარე განათება

653,7   

316,2   

337,5   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

144,0   

0,0   

144,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

201,5   

0,0   

201,5   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

40,0   

0,0   

40,0   

70724

 

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

40,0   

0,0   

40,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

161,5   

0,0   

161,5   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 915,4   

244,8   

1 670,6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

461,1   

0,0   

461,1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 423,8   

244,8   

1 179,0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

15,0   

0,0   

15,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

15,5   

0,0   

15,5   

709

განათლება

1 585,4   

26,7   

1 558,7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 431,9   

26,7   

1 405,2   

7092

ზოგადი განათლება

78,5   

0,0   

78,5   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

78,5   

0,0   

78,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

75,0   

0,0   

75,0   

710

სოციალური დაცვა

709,6   

0,0   

709,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

320,0   

0,0   

320,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17,0   

0,0   

17,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

44,0   

0,0   

44,0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0   

0,0   

0,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

0,0   

0,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

328,6   

0,0   

328,6   

 

სულ

16 640,3   

6 605,5   

10 034,8    

 


თავი II
ზუგდიდის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას. კულტურისა და სპორტის განვითარება.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

· ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

·  საინვესტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

·  სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;

·  განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარება,

·  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, მოსახლეობის სოციალური დახმარების და ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.

 

2014 წლის და  შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები

1.   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა მუნიციპალიტეტში, თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის,  წვევამდელთა სამედიცინო  შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

173,5 ათასი ლარი  – ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამა ახორციელებს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას, მათი სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი  კოორდინაცია-უზრუნველყოფა.

სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2. 8901,0 ათასი ლარი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

2.1. 2483,3  ათასი ლარი – საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1. 2355,1  ათასი ლარი  – გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციასა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისათვისერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს. მოსახლეობას მიეცემა ნორმალური   გადაადგილების საშუალება.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

·  ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

·   სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.

·  ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.1.2. 128,3  ათასი ლარი – ხიდ-ბოგირების  მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0102)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტში ხიდ-ბოგირების   რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით  გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია. საკუთარი სახსრებით ხიდების რეაბილიტაცია–შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა–შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  კონკრეტული სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.

2.2. 2285,7  ათასი ლარი –კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის  ქსელის გაფართოება,გამწვანების სამუშაოები. სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  კეთილმოწყობილი და განათებული სოფელი, სოფლის ცენტრები და უბნები.

·  მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

·   სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა.

·   სოფლის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სოფლის ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა.

·  გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.

2.2.1.  653,7  ათასი  ლარი – გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა–შენახვა, ახალი ქსელების მოწყობა და მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასურის გადახდა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამის განმავლობაში, სოფლების ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  განათებული სოფლების რაოდენობის ზრდა.

 

2.2.2900,00 ათასი ლარი - დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 030202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 50 ჰექტარამდე ფართის დაგვა–დასუფთავების და 130-150 კუბურ მეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, სოფელში კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დასუფთავებული, სანიტარულ ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები, ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურეობის სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

2.2.3. 392,2 ათასი ლარი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 030203)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ანაკლია–განმუხურის საკურორტო ზოლის,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტური, გეოგრაფიული, მატერიალურ – კულტურული,ისტორიული, რელიგიური მემკვიდროების, ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული ნიმუშების პოპულარიზაცია და დაინტერესება ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბიზნეს ჯგუფების თუ რიგითი ტურისტების.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამსვენებელთა და ტურისტთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელი წარმოდგენილ ბიზნეს პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

 

2.2.4. 144,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა - პატრონობის პროგრამ ... ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრისბაზაზე (პროგრამული კოდი 030207)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა–პატრონობას, შემოკავების სამუშაოების, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე. საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოვლილი მიცვალებულთა საფლავები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2014 წელს რამდენი შემოკავდა.

2.2.5.  195,8  ათასი ლარი ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 030209)

2.2670,0 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა–შენახვა, სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარისმოვლა–შენახვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობილი იერ–სახე,

·  ჯანსაღი გარემო. მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული დასვენების ადგილები.

·  მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

·  განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.

·  გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.

·  ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.

2.3.1. 45,0 ათასი  ლარი­­ადგილობრივი ტყეების მოვლაშენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0304)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების, მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანების ღონისძიებებს. სპეციალური ჭრის ტყე კაფების გამოყოფის, უკანონო ჭრების შემცირება-აღკვეთის ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება ახლადგაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა.

 

2.3. 62,5  ათასი ლარი – სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები  და საკარმიდამო ნაკვეთები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან  მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.

 

2.3.3.  697,5  ათასი ლარი - სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 0306)

 

2.3.4. 2110,4  ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 07) და   230,0 ათასი ლარი თანადაფინანსება.

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის    №183 დადგენილების  2014 წლის 20 მარტის საფუძველზე 1748,4 ათასი ლარის   ფარგლებში, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა მიხედვით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. ასევე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების საფუძველზე 280,0 ათასი ლარის გამოყოფა საკუთარი ბიუჯეტიდან პროგრამების თანადაფინანსებისათვის კონკრეტულ სოფელში დაგეგმილი პროექტების ღირებულების არაუმეტეს 100 %-სა.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ცალკეული სოფლის – თემების მიხედვით განაწილებულია სოფლის რიცხოვნობისა და კოეფიციენტების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობის მიერ შემუშავებული და მოწონებული სხვა და სხვა პროექტების განსახორციელებლად.

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2014 წელი ძირითადი და თანადაფინანსების თანხების მითითებით (დაზუსტებული)

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

პროექტების დასახელება

გამოყოფილი თანხა ახალი

თანადა ფინანსება

აბასთუმნის თემი

აბასთუმანი

სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა

7000

 

აბასთუმნის თემი

აბასთუმანი

მენჯის უბანში ჭაბურღილის მოწყობა

19603

8680

აბასთუმნის თემი

მენჯი

ჩიხლაძეების უბანში ჭაბურღილის მოწყობა

5791

3100

აბასთუმნის თემი

ხეცერა

ხეცერის უბნის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

8762

 

აბასთუმნის თემი

 

 

41156

11780

ანაკლიის თემი

ანაკლია

N1 სასაფლაოს შემოღობვა

7000

 

ანაკლიის თემი

ანაკლია

შიდა გზის რეაბილიტაცია

15672

15000

ანაკლიის თემი

ანაკლია

ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია

20000

 

ანაკლიის თემი

თიქორი

N1  სასაფლაოს შემოკავება (თანადაფინანსება)

3000

 

ანაკლიის თემი

თიქორი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2443

 

ანაკლიის თემი

 

 

48115

15000

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

სანიაღვრე არხებისა მოწმენდა და სანიაღვრე არხისმოწყობა, ჭიშკრებთან ბოგირების მოწყობაN 6 უბანში

15188

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

19996

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

ცენტრალური გზის განათება

16716

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

N1 უბანშიხიდ-ბოგირის მოწყობა

2200

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

 N2 უბაში სტადიონის კეთილმოწყობა

1636

 

ახალაბასთუმანი

 

 

55736

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

5000

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

ხიდბოგირების რეაბილიტაცია ფიფიების უბანში (მეორე ეტაპი)

12965

 

ახალკახათი

სოფ.ახალკახათი

შიდა გზების მოხრეშვა

3500

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

4 ერთეული ხიდბოგირების  რეაბილიტაცია საკერზაიოს და ცხაკაიების უბანში (მეორე ეტაპი)

12938

 

ახალკახათი

 

 

34403

 

ახალსოფელი თემი

უჩაშონა

ანატოლი გადილიას სახლთან სანიაღვრე არხების მოწყობა

5000

2400

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

ოდიშახალსოფლის შემაერთბელი ხიდის რეაბილიტაცია  (თანადაფინანსება)

2730

 

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

გზების რეაბილიტაცია (პროექტირება)

6000

 

ახალსოფლის თემი

უჩანოშა, ახალსოფელი

შინმოუსვლელთა და 9 აპრილის მემორიალის რეაბილიტაცია

13450

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

საბავშვო ბაღის რკინისღობის შეღებვა

3510

1000

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

ახალსოფლის ცენტრში საერთო სარგებლობის

სპორტდარბაზის და სველი წერტილების რეაბილიტაცია

8000

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

ჭაბურღილის შემოკავება

1500

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

შიდა გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

5050

 

ახალსოფლის თემი

ოფაჩხაფუ

ხიდბოგირის მოწყობა ყაზბეგის ქუჩაზე  ( ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმართულებით)

4340

 

ახალსოფლის თემი

ოფაჩხაფუ

საკეზუოს უბანში გზის რეაბილიტაცია

11629

10000

ახალსოფლის თემი

ჯუმი

სადარასელიოს უბანში ადრე არსებული გზის რეაბილიტაცია

33922

11800

ახალსოფლის თემი

 

 

95131

25200

განმუხური

სოფ. განმუხური

არსებული ამბულატორიის მისასვლელი გზისა და

შემოკავების მოწყობა

5653

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელიორაციო არხების ამოწმენდა შენგელიების უბანში

7554

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელორაციო არხის გათხრა ბაჩა ახალაიას სახლათან

13565

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

შიდა გზის რეაბილიტაცია

9149

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

ადმინისტრაციული ავარიული შენობის რემონტი (ავეჯისა და ინვენტარის შეძენა)

4000

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

ადმინისტრაციისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ავეჯი და საოფისო მოწყობილობის ერთი ერთეული კომპიუტერული კომპლექტის შეძენა ავეჯისთვის 1165 ლარი კომპიუტერული ტექნიკა 1435 ლარი

3881

2600

განმუხური

 

 

43802

2600

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

სახასიოს უბნის წყლით მომარაგება  (პირველი ეტაპი)

15400

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკანკიოს უბნის ხიდის აღდგენა

1816

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკიკალიშვილოს უბანში მიმავალი საავტომობილო გზის შეკეთება

1000

 

გრიგოლიში

 

 

18216

 

დარჩელის თემი

დარჩელი

საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის რემონტი

8000

1800

დარჩელის თემი

დარჩელი

მინი საფეხბურთო სტადიონის დამთავრება პატარა

კოკისუბანში

5000

 

დარჩელის თემი

დარჩელი

მინი სტადიონის განათება პატარა კოკში (პროექტირება)

100

 

დარჩელის თემი

დარჩელი

რუსთაველი ქუჩაზე  (თამარ მეფის შესახვევთან) მოსაცდელის მოწყობა

9000

930

დარჩელის თემი

დარჩელი

პატარა კოკში ვალერი ჩხაპელიას სახლის წინხიდის რეაბილიტაცია

14000

 

დარჩელის თემი

დარჩელი

გარე განათება (პროექტირება)

2000

 

დარჩელის თემი

დარჩელი

მინი სტადიონის განათება კუნოშის უბანში (პროექტირება)

100

 

დარჩელის თემი

დარჩელი, კიროვი

დარჩელის ცენტრში ბიბლიოთეკის სახურავის რეაბილიტაცია (მესამ ეტაპი)

21200

967

დარჩელის თემი

დარჩელი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

8026

 

დარჩელის თემი

დარჩელი, კიროვი

ქვემო დარჩელში მინი სტადიონის მოწყობა (თანადაფინანსება)

20000

 

დარჩელის თემი

კიროვი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

1548

 

დარჩელის თემი

კიროვი

მინი სტადიონის განათება ქვემო დარჩელში   (პროექტირება)

100

 

დარჩელის თემი

კიროვი

ქვემო დარჩელის უბანში ჯემალ ჭითანავას სახლთან ხიდის რეაბილიტაცია

13000

 

დარჩელის თემი

 

 

102074

3697

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

ჭაბურღილის მოწყობა 1 ერთეული

3500

2437 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2300

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

განათების სისტემის დამატება 3 ერთეული

2000

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა 2,5კმ.

4500

2920

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

სკოლამდე შესასვლელი ბილიკის მოასფალტება  30 მეტრი

2034

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძის კახათი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

10800

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძის კახათი

განათების სისტემის  დამატება 1 ერთეული (პროექტირება)

30

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძის კახათი

საქირიოს უბანში სანიაღვრე არხისმოწყობა 500 მეტრი (მეორე ეტაპი)

3204

 

დიდინეძის თემი

დიხაგუძუბა

თანადაფინანსებით  დიდინეძის თემში სანიაღვრე არხების მოწყობა 1 კმ

4500

 

დიდინეძის თემი

დიხაგუძუბა

განათების სისტემის დამატება 5 ერთეული

6000

 

დიდინეძის თემი

დიხაგუძუბა

შიდაგზებისმოხრეშვა

2368

 

დიდინეძის თემი

 

 

41236

5357

ერგეტის თემი

ერგეტა

შიდა გზების რეაბილიტაცია და გარეგანათების მოწყობა

13029

7200

ერგეტის თემი

ერგეტა

ჭაბურღილების მოწყობა

4000

1211

ერგეტის თემი

ერგეტა

ხიდ-ბოგირისა ჯოლოხაოს და დიდგვიმარონის უბანში

1500

1500

ერგეტის თემი

ცვანე

შიდა გზების რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა

11152

9500

ერგეტის თემი

ცვანე

ჭაბურღილების მოწყობა

4000

1952

ერგეტის თემი

 

 

33681

21363

ინგირის თემი

ინგირი

ხიდ-ბოგირის მოწყობა დადიანის ქუჩის დასაწყისში.

5000

 

ინგირის თემი

ინგირი

გორგასლის, ვოლგოგრადის, გურამიშვილის, მახარაძის,

ვეკუას, დადიანის, ფიფიას, წერეთლის, გელოვანის,

საირმეს ქუჩების მოხრეშვა

23500

 

ინგირის თემი

ინგირი

ასფალტის ქარხანასთან არსებული რკინიგზისარკაზე

სანიაღვრე არხისა და სამანქანო გზის მოწყობა

3500

 

ინგირის თემი

ინგირი

ცენტრის კეთილმოწყობა (ნარგავების დარგვა) განათება

4400

 

ინგირის თემი

ინგირი

სანიაღვრე მილის ჩადება ვაჟაფშაველასა და სააკაძის ქუჩის ჩიხში

38000

 

ინგირის თემი

ინგირი

N4 სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა და გადასასლელის მოწყობა

4190

 

ინგირის თემი

ინგირი

სანიაღვრეარხის ( ღია და დახურული ტიპის) მოწყობის სამუშაოების პროექტირება

1300

 

ინგირის თემი

ინგირი

ტუმბოს შეძენა და მონტაჟი

1300

 

ინგირის თემი

ინგირი

ინგირის ცენტრში აბულატორიის ტერიტორიის

კეთილმოწყობა

4400

 

ინგირის თემი

ოირემე

ოირემეს საბავშვო ბაღში ჭაბურღისლის მოწყობა

4500

585

ინგირის თემი

ოირემე

შიდა გზების რეაბილიტაცია

8276

4800

ინგირის თემი

ოირემე

შ. რუსთაველის ძეგლის შეკეთება

500

 

ინგირის თემი

ოირემე

სანიაღვრე არხის გათხრა გორგას ლის ქუჩაზე

1690

 

ინგირის თემი

ოირემე

ოირემეს საბავშვო ბაღის ფასადის შემოღობვა და სამზარეულო ინვენტარების შეძენა

4500

 

ინგირის თემი

 

 

105056

5385

კახათი

კახათი

ზემო კახათის უბანში რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობა

8000

 

კახათი

კახათი

ხიდ-ბოგირის მოწყობა (ქვემო კახათის უბანში, საშედანიოს უბანის სასაფლაოსთან, საფაჟაოს უბანში)

6700

800

კახათი

კახათი

ობელისკის მემორიალის რეაბილიტაცია

6500

3955

კახათი

კახათი

სოფელში და სასოფლო გზების კეთილმოწყობა, მოხრეშვა

26000

 

კახათი

კახათი

სანიაღვრე არხების მოწყობა

5000

 

კახათი

კახათი

ქვემო კახათის უბანში, დარასელიას ქუჩის ცენტრში გარე განათების ბოძების და მონტაჟება (არანაკლებ 6-8 ცალისა)

6810

 

კახათი

კახათი

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა (საპირფარეშოს მოწყობა) ამბულატორიის შენობაში სველი წერტილის მოწყობა

8000

4068

კახათი

კახათი

კახათის ცენტრში მდებარე საბავშვო ბაღის ,,რწმენას"

შენობაში კანალიზაციის კეთილმოწყობა

4000

 

კახათი

კახათი

კახათის N1 ცენტრალურ სასაფლაოს ირგვლივ 2 სანაგვე ურნების დადგმა-შემოტანა

2000

 

კახათი

კახათი

საჯიქიო, საშედანიოს უბანში არსებული სასაფლაოს

შემოღობვა

3000

2926

კახათი

კახათი

მდინარე კახათ წყალის ამოწმენდა 300 მეტრის მანძილზე

1990

 

კახათი

კახათი

ქვემო კახათის უბანში საბავშვო ბაღის ორი ოთახის იატაკის, ჭერის გამოცვლა და ღობის გამაგრება

6713

2010

კახათი

 

 

84713

13759

კოკის თემი

კოკი

მოსაცდელების მოწყობა ზუგდიდი კოკის საავტომობილო გზაზე.

8400

1570

კოკის თემი

კოკი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

14300

 

კოკის თემი

კოკი

4 ერთეული ხიდბოგირის მოწყობა

4000

 

კოკის თემი

კოკი

ჭაბურღილისა და სველი წერტილების მოწყობა გამგეობის ეზოში

1500

1450 

კოკის თემი

კოკი

სანიაღვრე არხები

3030

 

კოკის თემი

ხურჩა

სანიაღვრეს მოწყობა 300 მეტრი

1500

 

კოკის თემი

ხურჩა

შინმოუსვლელთა მემორიალის მოწყობა

3000

 

კოკის თემი

ხურჩა

სველი წერტილის მოწყობა ცენტრში

100

 

კოკის თემი

ხურჩა

შიდა გზების მოხრეშვა

1808

 

კოკის თემი

ხურჩა

სანაგვე ყუთის შეძენა

3400

 

კოკის თემი

 

 

41038

3020

კორცხელის თემი

კორცხელი

საქობალიო სალაგვილაოს უბანში მოსაცდელის მოწყობა

9300

 

კორცხელის თემი

კორცხელი, ნაცატუ, ბაში

შიდა გზის რეაბილიტაცია

45356

 

კორცხელის თემი

ნაცატუ

ჭაბურღილის ტუმბოს შეცვლა

2428

 

კორცხელის თემი

ბაში

ჭაბურღილის ტუმბოს შეცვლა

3500

1000

კორცხელის თემი

 

 

60584

1000

ნარაზენის თემი

შამადელა

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით გზის მოხრეშვა

9750

 

ნარაზენის თემი

შამადელა

მეოთხე რაიონის და სახელებაში ერთი ჭაბურღილის გათხრა

4500

 

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით გზის მოხრეშვა თანადაფინანსება

3250

 

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

სოფლის ცენტრის მიმდებარე ქუჩაზე სასმელი წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაციის დასრულება

12600

 

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

საგრიგოლაო-საბიგვაოს უბანში სასმელი წყლის

გაყვანილობის დასრულება (ზედა სათოდუო)

19960

19960

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

ნარაზენის ტერიტორიაზე ორი ჭის გათხრა

9000

2442

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

საკალანდიო-საჟვანიოს უბანში ჭის გათხრა

4124

2167

ნარაზენის თემი

საბეჭვაიო

სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენა

4000

 

ნარაზენის თემი

საბეჭვაიო

საბეჭვაიოს უბანში გზის მოხრეშვა და გრეიდერის

სამუშაოების ჩატარება

3885

 

ნარაზენის თემი

 

 

71069

24569

ოდიშის თემი

 

ოდიში

შიდა გზების მოხრეშვა

11300

 

ოდიშის თემი

ოდიში

რუსთაველის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის მოწყობა

3000

510

ოდიშის თემი

ოდიში

გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია

4000

 

ოდიშის თემი

ოდიში

დავით გურამიშვილის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია (პროექტირება)

400

 

ოდიშის თემი

ოდიში

ოდიშის უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება

2000

1900

ოდიშის თემი

ოდიში

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე

ხიდის მოწყობა

12497

 

ოდიშის თემი

საჭურღულიო

ვაჩნაძის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა (თანადაფინანსება)

9891

7150

ოდიშის თემი

საჭურღულიო

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

ჩხოუში უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება

2000

1860

ოდიშის თემი

ჩხოუში

ჩხოუშის უბნის წისქვილკომბინატთან დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

3000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარეჯუმზე ხიდის მოწყობა

9976

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია

3000

650

ოდიშის თემი

ჩხოუში

ჩხოუშის უბანში დადიანის მესამეჩიხში ხიდბოგირის მოწყობა

3000

688

ოდიშის თემი

ჩხოუში

შიდა გზის რეაბილიტაცია

5000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

სანიაღვრე არხების გაყვანა

1709

 

ოდიშის თემი

 

 

72773

12758

ორსანტია

ორსანტია

ხიდ-ბოგირის მოწყობა სამ უბანში

8525

 

ორსანტია

ორსანტია

ოტობაიას ხიდთან ჭაბურღილის და საპირფარეშოს მოწყობა

8000

6677

ორსანტია

ორსანტია

მოსაცდელის მოწყობა ს აქვარაიოს და ქვემო. ორსანტიის

უბანში (ორიცალი)

17693

 

ორსანტია

ორსანტია

არსებული სამი მოსაცდელის რეაბილიტაცია და  კეთილმოწყობა.

2875

 

ორსანტია

ორსანტია

საბავშვო ბაღის  სახურავის რეაბილიტაცია

17000

4010

ორსანტია

ორსანტია

სასაფალოს შემოკავება

7725

 

ორსანტია

 

 

61818

10687

ორულუს თემი

ორულუ

გარე განათების მოწყობა ცენტრში 7 ბოძი

7400

 

ორულუს თემი

ორულუ

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა

4000

990

ორულუს თემი

ორულუ,

ხიდ-ბოგირის მოწყობა

8686

2145

ორულუს თემი

ორულუ, მოგირი, ნაჭკადუ

შიდა გზის რეაბილიტაცია

27943

 

ორულუს თემი

 

 

48029

 3135

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია (ანზორ წიწავას სახლთან)

6200

2478

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

გზების მოხრეშვა სხვადასხვა უბანში დაიროდ შამუგიას სახლთან არხის გაყვანა

4600

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

ნაჭვის უბანში სასაფლაოს შემოკავება

15000

1010

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

გამგეობის შენობის ტერიტორიის შემოკავება

4500

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

ცაიშოქტომბრის ხიდის რეაბილილტაცია

1000

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

სკოლის გვერდით ხიდი სრეაბილიტაცია

1012

 

ოქტომბრის თემი

დავითიანი

ჭაბურღილის მოწყობა

6000

 

ოქტომბრის თემი

დავითიანი

სასიმინდე ნაკვეთის შემოკავება (2000 მეტრი)

6000

 

ოქტომბრის თემი

დავითიანი

ხიდის რეაბილიტაცია მდინარე კახათწყალზე (პროექტირება)

500

 

ოქტომბრის თემი

დავითიანი

შიდა გზების მოხრეშვა

5332

 

ოქტომბრის თემი

 

 

50144

 3488

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)

22682

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

სანიაღვრე არხის მოწყობა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს,

საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)

3500

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მილხიდების მოწყობა ( საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოსდაბაღმარანისუბნებში)

6000

4995 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მოსაცდელების რეაბილიტაცია (საროგაოს და

ოხვამეგოჭვილის უბნებში)

1000

50

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

დამეწყრილი გზის გაწმენდა გამაგრება (სამაქაცარიოს დასახარებაოს უბანში)

3000

 

ყულიშკარი

 

 

36182

5045

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის ცენტრში ორივე მხარეს რკინის ღობის მოწყობა 360 გრძ.მეტ.ს

35460

18975

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის ცენტრში არსებული ჭაბურღილის დაქსელვის გაგრძელება

2700

 

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის ცენტრში გარე განათების გაგრძელება 100 გრძ. მ.ს

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

სახნავ სათესფარდობებზე გასასვლელში (ჯიქიების უბანში) რკინის კარის მოწყობა

1200

 

რიყე

სოფ. რიყე

შიდაგზისრეაბილიტაცია

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

წერტილოვანი მექანიკური ჭაბურღილის მოწყობა 2 ადგილას

5100

 

რიყე

 

 

50460

18975

რუხის თემი

რუხი, ნაწულუკუ

რუხის თემში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია ახლის მშენებლობა

13134

 

რუხის თემი

რუხი

სანიაღვრე არხის მოწყობა

54600

 

რუხის თემი

რუხი

წერეთლის ქუჩაზე ბაჯიკო ფარცვანიას სახლთან ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია წყალამრიდების მოწყობა

5000

 

რუხის თემი

რუხი

ზვიად გამსახურდიას ქუჩაზე ჭაბურღილის მოწყობა

7181

 

რუხის თემი

რუხი

შიდაგზის რეაბილიტაცია (მესამე ეტაპი)

20000

5000

რუხის თემი

ნაწულუკუ

ნაწულუკუს უბანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

50

 

რუხის თემი

ნაწულუკუ

შიდაგზის რეაბილიტაცია (მესამე ეტაპი)

11500

 

რუხის თემი

ნაწულუკუ

სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

3950

 

რუხის თემი

 

 

115415

5000

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელის გაკეთება სოფლის ცენტრში

7500

 

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელის გაკეთება (სამალანიო-საკაკულიო სალატარიოს უბნების და მაკავშირებელი გზა ჯვარედინთან

7500

 

ურთა

სოფ. ურთა

შიდაგზის რეაბილიტაცია

8022

 

ურთა

სოფ. ურთა

ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია სამალანიოს უბანში

1500

1100

ურთა

სოფ. ურთა

სოფლის შესასვლელში ურთის გადასახვევთან სოფლის მიმართულების ფირნიშის გაკეთება

300

 

ურთა

სოფ. ურთა

ქუჩების ნუმერაცია (აბრების დამზადება)

1000

1000

ურთა

 

 

25822

 2100

შამგონა

სოფ. შამგონა

მინი საფეხბურთო მოედნის განათება (ნაფატუსუბანში)

100

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

მოსაცდელის მოწყობა (ნაფატუსუბანში)

8200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

შიდაგზის რეაბილიტაცია

5468

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრე არხისა მოწმენდა (ხუბულიების უბნიდან ჯიჭონაიების უბნამდე 3კმ-ზე)

4000

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ხიდ-ბოგირის გაკეთება (გელახუბუასუბანში)

10430

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრე მილის ჩადება (შარიების უბანში)

3800

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

2200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ნაპირ სამაგრი სამუშაოების ჩატარება (ნაფატუს უბანში, ლაშხიების უბანში,  თორიების უბანში და რკინიგზის გადასასვლელის გაფართოება)   საჭიროა ბულდოზერით სამუშაოების ჩატარება

10000

 

შამგონა

 

 

44198

 

ჩხორია

ჩხორია

სამოყვარულო თეატრის ჩხორიის წინა ეზოს შემოღობვა

7000

1800

ჩხორია

ჩხორია

ხიდბოგირის მოწყობა (ეგ. ფიფიასადაგ. ფიფიას ქუჩის შემაერთებელი)

5000

4593

ჩხორია

ჩხორია

ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩის და დადიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მოსაცდელის მოწყობა

8000

2010

ჩხორია

ჩხორია

შიდაგზების მოხრეშვა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

11951

 

ჩხორია

ტყაია

მინი სტადიონის გაკეთება

15000

4885

ჩხორია

ტყაია

საბავშვო ბაღის შემოღობვა

3126

 

ჩხორია

ტყაია

წისქვილის რემონტი

100

 

ჩხორია

ტყაია

შიდა გზების რეაბილიტაცია

10000

 

ჩხორია

ზედაეწერი

ხერგიანის ლამპიონების დამონტაჟება

19623

11000

ჩხორია

ზედაეწერი

ხერგიანის ქუჩის მოხრეშვა

5000

 

ჩხორია

ზედაეწერი

ბაღის რემონტი

15000

6200

ჩხორია

ზედაეწერი

მესტია-ზუგდიდის გარე განათების მოწყობა  700 მეტრზე

377

 

ჩხორია

ზედაეწერი

მოხრეშვა, მილის ჩადებასა თორდიო, საჭითანაოს უბნებში

5532

 

ჩხორია

 

 

105709

30488

ცაიშის თემი

ცაიში

საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

20656

 

ცაიშის თემი

ცაიში

შიდაგზების რეაბილიტაცია

6943

 

ცაიშის თემი

ცაიში

საჯიქიოს უბანში სახნავი მიწის ფარდობების შემოღობვა

2724

 

ცაიშის თემი

ცაიში

რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში  მავთულბადით შემოღობვა

1178

 

ცაიშის თემი

ჩხოუში

ჩხოუშია-საფარჯიკიოს უბანში სახნავი მიწის ფარდობების შემოღობვა

12000

9700

ცაიშის თემი

ჩხოუში

რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში მავთულბადით შემოღობვა

4822

 

ცაიშის თემი

ცაცხვი

ცაცხვის უბანში სახნავი მიწის ფარდობის შემოღობვა მავთულბადით

4000

3900

ცაიშის თემი

ცაცხვი

ვართაგების უბანში სანიაღვრე არხის მოწმენდა და ხიდ-ბოგირის აღდგენა

5000

3106

ცაიშის თემი

ცაცხვი

ჯუმის უბანში სანიარვრე არხის მოწყობა

19592

15890

ცაიშის თემი

 

 

76915

32596

ჭაქვინჯის თემი

ჭაქვინჯი

სოფლის შიდაგზების მოხრეშვა 22 კმ-ზე

20500

 

ჭაქვინჯის თემი

ჭაქვინჯი

ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

4000

 

ჭაქვინჯის თემი

ჭაქვინჯი

აჭარელების დასახლებაში სასმელი წყლით მომარაგება (ჭისგათხრა 20 მეტრზე)

5000

 

ჭაქვინჯის თემი

ჭაქვინჯი

სამ გალობლიშვილის უბანში თვითდინებით სასმელიწყლის მიწოდება

300

 

ჭაქვინჯის თემი

ბაღმარანი

შიდაგზების მოხრეშვა ბაღმარანის უბანში

7000

 

ჭაქვინჯის თემი

ბაღმარანი

ბაღმარანის უბანში სანიაღვრეარხის მოწყობა

1450

 

ჭაქვინჯის თემი

 

 

38250

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წალენჯიხა-ზუგდიდის გზატკეცილზე, ჭკადუაშის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა

8400

1540

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

საანთიოს უბანში მდინარე ჩხოუშიის ხიდზე მოაჯირის მოწყობა

2000

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა

23593

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წყალსაწრეტიარხებისრეაბილიტაცია

1500

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

ზემო სანაჭყებიოს საუბნო გზაზე ხიდ-ბოგირის აღდგენა

100

 

ჭკადუაში

 

 

35593

1540

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

შიდაგზების მოხრეშვას სხვა და სხვა უბანში

10000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მესხების უბანში სტადიონის მოწყობა

17809

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა

15000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

სადარასელიოს უბანში სპორტული მოედნის განათება

5100

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიის უბანში ყოფილი სასადილოს დემონტაჟი

2019

2000

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაცია

11000

10500

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მეფრინველეობის უბანში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია

2637

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიის უბანში დასასვენებელი პარკის კეთილმოწყობა

3000

424 

ჭითაწყარი

 

 

66565

12924

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

სოფლის შიდაგზების მოხრეშვა

7000

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

სამ არღიოს უბანში სასაფლაოს თანგზის დამეწყრილ მონაკვეთზე დამცავიჯებირის მოწყობა

7000

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

სობოგის უბანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცის

6950

4900

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

9391

472

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

ბენდელიანების უბანში არსებული წყლის მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაცის

50

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

მდ. ტარჩიაზე საფეხმავლო ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობა

6000

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი, ფალაზონი

ადმინისტრაციული შენობის გადახურვა (თანადაფინანსება)

5082

3080

ჯიხაშკარის თემი

 

სოფლის ფალაზონაში მილ-ხიდის

2000

 

ჯიხაშკარის თემი

ფალაზონი

სოფელ ფალაზონაში მილ-ხიდის მოწყობა მურთაზ ხარჩილავას სახლთან

1000

 

ჯიხაშკარის თემი

 

 

44473

8452

 

 

 

1748356

279918

 

2.3.5. 135,0 ათასი ლარი მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტის საწვავისა და მარაგ–ნაწილების  ფასების ზრდის გამო, მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივი შევსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

2.3.6411,6  ათასი ლარი–ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის (მთ.N 34 განკარგულებით 59.4 ათასი ლარი). 165,5 ათასი ლარი – სტიქიი დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებებისათვის   (პროგრამული კოდი 03 15)

პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის განკარგულებათა შესაბამისად გამოყოფილი სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო–სახაჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურეობის განხორციელებას. სტიქიით დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციას.

3.  1585,4 ათასი ლარი - განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

·  რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა-ბაღები და საჯარო სკოლები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

·   შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი.

 

3.1. 1431,9 ათასი ლარი–სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 43 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ-მასწავლებელთა  ხელფასებს,  ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანიას კოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება, ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა განვითარება და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში. საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.

·   საბავშვო ბაღებზე გაწეული დანახარჯების /შენატანების გაუქმების შედეგად/ ოჯახების შემოსავლის ზრდა 15-30 ლარით.

·   შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.

·  ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომიის შედეგად გენდერული საკითხების გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა 700-ზე მეტი აღსაზრდელით.

·  შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის კონკრეტული გატარებულ ღონისძიებათა მაჩვენებელი.

·  მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

·  რეაბილიტირებული და განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

3.278,5  ათასი ლარი – საჯარო სკოლების  ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მატერილურ-ტექნიკური ბაზის ცალკეული სოფლების მიხედვით გათვალისწინებულია მოსწავლეთა  გადაადგილებისათვის  ტრანსპორტის  ხარჯები.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  რეაბილიტირებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო.

3.3. 72,0  ათასი ლარი-ზედაეწერის კოლეჯის ფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0404)

პროგრამის მიზანია პროფესიონალი კადრების, სპეციალისტების მომზადება სოფლის მეურნეობისათვის.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სიახლეების დანერგვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა დასაქმების მაჩვენებელი.

3.4. 3,0 ათასი ლარი - განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ-მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის  სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უნარის  წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად. შესაბამისი დებულების შემუშავება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·    ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი.

        

4. 1915,4  ათასი ლარიკულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის ხარჯებს.

4.1. 461,1  ათასი ლარი – სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილი იქნეს  სპორტსმენთა წვრთნა სხვადასხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტცმენთა წახალისება.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.1.2. 440,0 ათასი ლარი - ეხბურთისდა ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

აღნიშნული პროგრამა კოორდინაციას უწევს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალგაზრდობის, ინტელექტუალურ, შემოქმედებით, სპორტულ და სხვა სფეროებში მუშაობას და ღონისძიებების ჩატარებას. უზრუნველყოფს ბავშვთა და მოზარდთა მომზადებას საფეხბურთო გუნდებისათვის, მატჩებში და ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ შემეცნებითი პოტენციალის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ახალგაზრდობის მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები და მათი ხარისხობრივი                მაჩვენებელი.

·  საფეხბურთო ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებლები.

 

4.21438,8  ათასი ლარი-კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტრული ტრადიციების დაცვა-აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების  ფუნქციონირება და განვითარება.

4.2.1. 183,0 ათასი ლარი – მუზეუმების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა  ,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრის“  ბაზაზე  (პროგრამული კოდი 050201)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მემორიალური სახლ-მუზეუმების ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულარიზაცია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და განახლება, შევსება, ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია. შევსებას და გახსნას ექვემდებარებიან ტარიელ ერისთავის, ისაკ ქორთუას, ზვიად გამსახურდიას და ზურაბ ნარმანიას სახლ–მუზეუმები. მედია მუზეუმის გახსნა დიდი ექსპოზიციების მარაგით. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულიარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდროების ნიმუშების საძიებო–სადაზღვევო ექსპედიციის მოწყობა მოძრავი და უძრავი ძეგლების აღრიცხვისა და გამოვლენის მიზნით, საველე არქიოლოგიური კვლევა–ძიების დასრულება №2 სამაროვანზე და სხვა ღონისძიებების განხორციელება კულტურის ძეგლების მოვლისა და შენახვის პროგრამის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი. მოსახლეობის ინტელექტუალურ– შემეცნებითი დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ–მუზეუმები.

4.2.2.  92,0 ათასი ლარი – სამუსიკო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050202)

სამუსიკო პროგრამა ხორციელდება N2 სამუსიკო სკოლის ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, ხოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და ოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3.  207,0  ათასი ლარი-საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050204)

აღნიშნული პროგრამა  ხორციელდება ა.ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება.  წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალისზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი. წიგნისკვირეულის ჩატარება. ფოტო გამოფენების მოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუ“–ს დანერგვა. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  საბიბლიოთეკო და რგის განვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მკითხველთა რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

4.2.4. 124,0 ათასი ლარი – კულტურული  ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანი სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნაღონის ძიებებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.5. 15,0  ათასი ლარი-ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე შეკვეთილი ინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა და დაბეჭვდის, სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ინფორმირებული მოსახლეობა.

· მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება   ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

·  მასმედიის  საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

·  მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  კვლევებისშედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე

·  მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

4.2.6. 43,0 ათასი ლარი-თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)

პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე ახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა. თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის  სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეწად მასტერ-კლასების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.7.  530,0  ათასი ლარი-მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა... ,,ოდიშის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050208)  

ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების ხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება. მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის  გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში, ფოლკლორის,  როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია, მომავალ  თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები კულტურის სამინისტროს მიერ შემოღებული სერტიფიცირების წარმატებულად გავლა. ადგილობრივ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების კონკურს–ფესტივალი ,,ორფევსი“-ს, პროექტი ,,მოდი ერთად ვიმღეროთ“, რესპუბლიკური ფოლკლორული ფესტივალი ,,ART-კოლხი“-ს, კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკური კონკურს–ფესტივალი ,,ნორჩი მუსიკოსები“-ს ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ოლიმპიადის ჩატარება, რაც შემოქმედებითი ანსამბლების გაცნობა-დამეგობრებას, კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოსწავლე–ახალგაზრდობასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსახლეობის კულტურულ შემეცნებითი დონის ამაღლება, ახალგაზრდების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  შინაარსობრივად და რაოდენობრივად ჩატარებული ღონისძიებათა მაჩვენებელი კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეთა მიღწეული შედეგობრივი მაჩვენებელი.

 

4.3.  15,5  ათასი ლარი - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0503)

პროგრამის მიზანი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების  განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან დაინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა,  ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის.  ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა. ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება. ,,ეტალონ მედია“-ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის, ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

 

5.0.  911,1  ათასი ლარი-მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.

·  სოციალური რისკების განეიტრალება.

·  ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა  ოჯახების სოციალური დაცვა.

·  უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

·  ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

·  დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

·  სოციალური საწარმოების, შშმპ, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა, კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ეპიდემიმიის გავრცელებისგან  დაცული მოსახლეობა.

·  მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

·   უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

·   მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

·   სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება. უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

სოციალური საწარმოების განვითარება, შშმ პირთა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.1 161,5 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო, პრევენციული ზომების გატარება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი. AO

5.2. 40,0 ათასი ლარი – ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602)

ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათა გატარება. ჯანმრთელობისათვის საზიანო რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება, ავადობის პროგნოზირება და საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება.

5.3709,6 ათასი ლარი-მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს,  რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.3.1. 11,0 ათასი ლარი-ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060302)

ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა  და ოჯახების ხელშეწყობა. მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება 200 ლარის ოდენობით, ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის–9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე. ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის  ფინანსური ხელშეწყობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი  ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი.

5.3.2. 44,0 ათასი ლარი-ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060303)

ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების, მარტოხელა პენსიონრების, მარტოხელა დედების და დედ–მამით ობოლი ბავშვევის ერთჯერად დახმარებას.

ბავშვების სოციალური დაცვის  ერთჯერადი  დახმარებები: მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის: (18 წლამდე  ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარით; 5 ბავშვზე – 300 ლარით და ა.შ. მესამე შვილის შეძენისას 200  ლარით; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით; დედ – მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის  ბავშვებისათვის 100  ლარი;  მარტოხელა  დედებისათვის,  რომელთაც  ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის  შვილი 100 ლარით;

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·   მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,

5.3.3. 52,0  ათასი ლარი – შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთა სოციალური დაცვადა  რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე  ერთჯერადი დახმარებები  მათ შორის: 18 წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის 100 ლარით;  I  ჯგუფის ინვალიდებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სმენადაქვეითებულებს (ყრუ–მუნჯი) 100 ლარით და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ღონისძიება.გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

 

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.3.4.  17,0 ათასი ლარი–მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060305)

პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას. მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახს, რომელსაც ყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახების ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

5.3.5.  21,0 ათასი ლარი– სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)

სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2 მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი–37 კაცი), უდედმამო ბავშვებს (30), და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სადღესასწაულო განწყობის შექმნა,  ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.3.620,0  ათასი ლარი – საზღვრის პირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსებ პროგრამა (პროგრამული კოდი 060308)

საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინასება.

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის  ტრანსპორტით მგზავრობის  ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ყოველთვიურად ანაზღაურდეს ს. კოკის რწმუნებულსა და შ.პ.ს მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი და გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პირველ ეტეპზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ  უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაწევა. ამასთან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილი იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·   საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.7.  55,0 ათასი ლარი – სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის,  ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსურიდა მორალური თანადგომა.  უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობისდა სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს: სოფლებში–ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დასკვნის საფუძველზე.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

5.3.8. 10,0 ათასი ლარი – დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.9. 17,6 ათასი ლარი-ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა, მანდარინის კონპენსაცია  /პროგრამული კოდი 060311/

ზამთრის პერიოდში უმწეო მოსახლეობისთვის გათფობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

გამგეობის მიერ უფასოდ გაზიფიცირებული ბენეფიციარების გაზის ხარჯის ერთჯერადი თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით; აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.10  142,0 ათასი ლარი – სამედიცინო დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 060312)

პროგრამა ითვალისწინებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთანა დაფინანსებას და უკიდურესად  შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსება. სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდეს შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეების ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.


მუხლი 11. მარეგულირებელი ნორმები
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მეშვეობით;

2. 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებთა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით;

3.  2014 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიეირი და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები დადახმარებები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში;

4.  არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან შეთანხმების შემდეგ წარმოდგენილი ხაჯთაღრიცხვისა და ხელშეკრულების მიხედვით;

5.  ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით გეგმური ზარალის შევსებისათვის დამტკიცებული თანხა გამოიყოფა განხორციელდეს საფინანსო საქმიანობის შედეგების გათვალისიწნებით.

6.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:

ა) 110.0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების და საფინანსებლად.

ბ) 75,0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

გ) 10,0 ათასი ლარი  –  ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა,  ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდაყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

დ) 15,0 ათასი ლარი იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.


მუხლი 12. სარეზერვო ფონდი
2014 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 117,7 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს გამგებლის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის-ბრძანების საფუძველზე.

თავი III
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

 

საკუთარი შემოსვალები

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

16 640,3

6 605,5

10 034,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

214,0

0,0

214,0

 

ხარჯები

9 600,3

33,3

9 567,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 381,2

0,0

2 381,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 040,0

6 572,2

467,8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 153,9

0,0

3 153,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

204,0

0,0

204,0

 

ხარჯები

3 062,0

0,0

3 062,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 275,3

0,0

2 275,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,9

0,0

91,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

780,4

0,0

780,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

 

35,0

 

ხარჯები

771,4

0,0

771,4

 

შრომის ანაზღაურება

518,0

0,0

518,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,0

0,0

9,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა  და გამგეობის სამსახურები

2 147,8

0,0

2 147,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

 

169,0

 

ხარჯები

2 120,3

0,0

2 120,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 757,3

0,0

1 757,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

0,0

27,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 03

 საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

8,6

0,0

8,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

8,6

0,0

8,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 04

სარეზერვო ფონდი

157,7

0,0

157,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

102,3

0,0

102,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,4

0,0

55,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 05

სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის მომსახურების ღირებულება

10,0

0,0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 06

საჯარო მოხელეთა კონკურსის ჩატარების საორგანიზციო ხარჯები

8,4

0,0

8,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

8,4

0,0

8,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 08

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

7,0

0,0

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 09

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები

6,0

0,0

6,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

6,0

0,0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 10

ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები

5,0

0,0

5,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 11

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გერბის, დროშების, მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეებზე გადასაცემი ატრიბუტიკების დამზადების ღონისძიებებისათვის

23,0

0,0

23,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

173,5

0,0

173,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

148,6

0,0

148,6

 

შრომის ანაზღაურება

105,9

0,0

105,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

0,0

24,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

173,5

0,0

173,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

148,6

0,0

148,6

 

შრომის ანაზღაურება

105,9

0,0

105,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,9

0,0

24,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 901,0

6 334,0

2 567,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2 262,3

33,3

2 229,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 638,7

6 300,7

338,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 483,3

2 405,3

78,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 483,3

2 405,3

78,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 355,1

2 355,1

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 355,1

2 355,1

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

128,2

50,2

78,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,2

50,2

78,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 285,7

904,2

1 381,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 379,0

0,0

1 379,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

906,7

904,2

2,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

653,7

316,2

337,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

335,0

0,0

335,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

318,7

316,2

2,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა

900,0

0,0

900,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

900,0

0,0

900,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

392,2

392,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

392,2

392,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

392,2

392,2

0,0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის პროგრამა

144,0

0,0

144,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

144,0

0,0

144,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 02 09

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა

195,8

195,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,8

195,8

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

670,0

0,0

670,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

670,0

0,0

670,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 02

ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა

20,0

0,0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,კეთილმოწყობის ცენტრის ბაზაზე

650,0

0,0

650,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

650,0

0,0

650,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა

45,0

0,0

45,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

45,0

0,0

45,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

62,5

35,0

27,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,5

35,0

27,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

697,5

697,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697,5

697,5

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2 110,4

1 880,4

230,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

19,5

19,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 090,9

1 860,9

230,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 08

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

135,0

0,0

135,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

135,0

0,0

135,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

03 15

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები.მათ შორის 2014 წლის სტიქიის 165.5 ათ.ლარი, საპროექტო სახარჯთაღეიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მთ.N 34 განკარგულებით 45.1 ათასი ლარი

411,6

411,6

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

13,8

13,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

397,8

397,8

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 585,4

26,7

1 558,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 558,7

0,0

1 558,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

26,7

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1 431,9

26,7

1 405,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

1 405,2

0,0

1 405,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

26,7

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

78,5

0,0

78,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

78,5

0,0

78,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

04 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ,,ზედაეწერის აგრარულ- ტექნოლოგიური კოლეჯის" ბაზაზე

72,0

0,0

72,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

72,0

0,0

72,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

3,0

0,0

3,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 915,4

244,8

1 670,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 657,6

0,0

1 657,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,8

244,8

13,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

461,1

0,0

461,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

448,1

0,0

448,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა,რეაბილიტაცია

21,1

0,0

21,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

8,1

0,0

8,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ააიპ ,,ფეხბურთისა და  ახალგაზრდობის განვითარების" ხელშეწყობის პროგრამა

440,0

0,0

440,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

440,0

0,0

440,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 438,8

244,8

1 194,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 194,0

0,0

1 194,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244,8

244,8

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ააიპ ,, ადგილობრივი მუზეუმების  მართვის ცენტრი" და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა  /15.0 ათასი ლარი /

183,0

0,0

183,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

183,0

0,0

183,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 02

N2   სამუსიკო  სკოლის   დაფინანსება

92,0

0,0

92,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

92,0

0,0

92,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ააიპ ,,ცენტრალური  ბიბლიოთეკა "

207,0

0,0

207,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

207,0

0,0

207,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

124,0

0,0

124,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

124,0

0,0

124,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

15,0

0,0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  ააიპ ,,ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის"    ბაზაზე

43,0

0,0

43,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

43,0

0,0

43,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 08

ააიპ მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ცენტრი ,,ოდიში" 

530,0

0,0

530,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

530,0

0,0

530,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02 10

 კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

244,8

244,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244,8

244,8

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

15,5

0,0

15,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

15,5

0,0

15,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

911,1

0,0

911,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

911,1

0,0

911,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

161,5

0,0

161,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

161,5

0,0

161,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

40,0

0,0

40,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,0

0,0

40,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

709,6

0,0

709,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

709,6

0,0

709,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

709,6

0,0

709,6

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

11,0

0,0

11,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

11,0

0,0

11,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების და ხანდაზმულთა  სოციალური დაცვა

44,0

0,0

44,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

44,0

0,0

44,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

52,0

0,0

52,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

52,0

0,0

52,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17,0

0,0

17,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 06

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით  კომპენსაციის თანხა

320,0

0,0

320,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

320,0

0,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

21,0

0,0

21,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

21,0

0,0

21,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 08

სოფელი ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება

20,0

0,0

20,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 09

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა  და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

55,0

0,0

55,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

10,0

0,0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 11

 ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა /მანდარინის კონპენსაციის თანხა 17.6 ათ. ლარი /

17,6

0,0

17,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

17,6

0,0

17,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

142,0

0,0

142,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

 

ხარჯები

142,0

0,0

142,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0