გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 48
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016246
48
30/12/2014
ვებგვერდი, 30/12/2014
190020020.35.148.016246
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №48

2014 წლის 30 დეკემებრი

ქ. გორი

 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის დ.ა) ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 აგვისტოს №20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 02/09/2014; 190020020.35.148.016218) „გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 959.4

4 645.6

6 313,8

გადასახადები

703,2

0,0

703,2

გრანტები

9 526.2

4 645.6

4 880,6

სხვა შემოსავლები

730,0

0,0

730,0

ხარჯები

8 101.7

1 827.3

6 274,4

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

საქონელი და მომსახურება

1692,6

259.4

1433,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

977,6

0,0

977,6

გრანტები

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 843.8

1 516.2

327,6

სხვა ხარჯები

911,5

51,7

859,8

საოპერაციო სალდო

2 857.7

2 818.3

39,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 053.5

2 803.6

249,9

ზრდა

3 133.5

2 803.6

329,9

კლება

80,0

0,0

80,0

მთლიანი სალდო

-195.8

14.7

-210,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-195.8

14.7

-210,5

ზრდა

14.7

14.7

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

14.7

14.7

0,0

კლება

210.5

0.0 

 210.5

ვალუტა და დეპოზიტები

210.5

0,0

 210.5

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდაგამოყოფილ იტრანსფერები

საკუთარი    შემოსავლები

შემოსულობები

11 039.4

4 645.6

6 393,8

შემოსავლები

10 959.4

4 645.6

6 313,8

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

0,0

80,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

11 235,2

4 630,9

6 604,3

ხარჯები

8 101.7

1 827.3

6 274,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3133.5

2803.6

329,9

ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-195.8

14.7

-210,5

 

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10959.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 959.4

4 645.6

6 313,8

გადასახადები

703,2

0,0

703,2

გრანტები

9 526.2

4 645.6

4 880,6

სხვა შემოსავლები

730,0

0,0

730,0

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 526.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

გრანტები

9 526.2

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

9 526.2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 880,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 795,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

85,5

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4 645.6

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1 282,8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 968,0

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

სხვა პროექტები

 

წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

1394.8

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

 

სხვა  შემოსავლები

730,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

192,5

პროცენტები

30,0

რენტა

162,5

 

 

 ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 101.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

8 101.7

1 827.3

6274,4

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

საქონელი და მომსახურება

1692,6

259,4

1433,2

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1977,6

0,0

1977,6

გრანტები

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1911,4

1 516.2

327.6

სხვა ხარჯები

911,5

51,7

859,8

 

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 053.5  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა      3 133.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

49,1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

-

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2858,6

04 00

განათლება

154,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

71,3

სულ ჯამი

3133,5

 

ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

80,0

ძირითადი აქტივები

80,0

 

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2290.6  

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2290.6  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2228.1   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62,5   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

702

თავდაცვა

84,3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1188.3   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

0,0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0

70443

მშენებლობა

0,0

7045

ტრანსპორტი

410,2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

410,2   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  ეკონომიკის სფეროში

778.1

705

გარემოს დაცვა

239,9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

239.9   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

3 321.4  

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,0

7063

წყალმომარაგება

890.4   

7064

გარე განათება

116,2   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში

2 309.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

76,3   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

76,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

619,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

225,1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

394,1   

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

709

განათლება

1580,1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1580,1   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

710

სოციალური დაცვა

1 835.1   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

108.6

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

74.5

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34.6   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

4,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

4.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

40,6   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

8.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 669.9

სულ ჯამი

11 235.2

 

თ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -195.8 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ი) დადგენილების მე-11მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება    -195.8 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           210.5 ათასი ლარის ოდენობით.

კ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი    შემოსავლები

 

გორის მუნიციპალიტეტი

9840.4

3236.1

6 604,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

211,0

0,0

211,0

 

ხარჯები

6706.9

432,5

6274,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 676,2

0,0

1 676,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3133.5

2803.6

329,9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2290.6

0,0

2290.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205,0

0,0

205,0

 

ხარჯები

2241,5

0,0

2241,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 609,5

0,0

1 609,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

0,0

49,1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

511,1

0,0

511,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

511,1

0,0

511,1

 

შრომის ანაზღაურება

309,3

0,0

309,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1717,0

0,0

1717,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

174,0

 

ხარჯები

1667,9

0,0

1667,9

 

შრომის ანაზღაურება

1300,2

0,0

1300,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,1

0,0

49,1

01 03

სარეზერვო ფონდი

62,5

0,0

62,5

 

ხარჯები

62,5

0,0

62,5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

84,3

0,0

84,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0,0

66,7

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

84,3

0,0

84,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

 

შრომის ანაზღაურება

66,7

0,0

66,7

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4791.4

3114.7

1676,7

 

ხარჯები

1932.8

311,1

1621.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2858.6

2803.6

55,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

410,2

0,0

410,2

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

410,2

0,0

410,2

 

ხარჯები

410,2

0,0

410,2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1997,1

816,6

1180,5

 

ხარჯები

1165,3

0,0

1165,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831,8

816,6

15,2

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

116,2

0,0

116,2

 

ხარჯები

116,2

0,0

116,2

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

239,9

0,0

239,9

 

ხარჯები

239,9

0,0

239,9

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა,მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

890,4

816,6

73,8

 

ხარჯები

73,8

0,0

73,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

816,6

816,6

0,0

03 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

03 02 11

ინფრასტრუქტურული პროექტების  თანადაფინანსება

745,6

0,0

745,6

 

ხარჯები

730,4

0,0

730,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,2

0,0

15,2

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

74.3

0,0

74.3

 

ხარჯები

46.2

0,0

46.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,1

0,0

28,1

03 03 03

სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

17,5

0,0

17,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,5

0,0

17,5

03 03 08

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა

41,8

0,0

41,8

 

ხარჯები

31,2

0,0

31,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,6

0,0

10,6

03 03 09

დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

2309.8

2298.1

11,7

 

ხარჯები

311.1

311.1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1998.7

1987.0

11,7

04 00

განათლება

1580,1

0,0

1580,1

 

ხარჯები

1425,6

0,0

1425,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1580,1

0,0

1580,1

 

ხარჯები

1425,6

0,0

1425,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154,5

0,0

154,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

577,4

0,0

577,4

 

ხარჯები

577,4

0,0

577,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

183.3

0,0

183.3

 

ხარჯები

183,3

0,0

183,3

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

179,8

0,0

179,8

 

ხარჯები

179,8

0,0

179,8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

394,1

0,0

394,1

 

ხარჯები

394,1

0,0

394,1

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0,6

0,0

0,6

 

ხარჯები

0,6

0,0

0,6

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

196,0

0,0

196,0

 

ხარჯები

196,0

0,0

196,0

05 02 03

მოსწავლეთა-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

173,6

0,0

173,6

 

ხარჯები

173,6

0,0

173,6

05 02 04

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა

17,6

0,0

17,6

 

ხარჯები

17,6

0,0

17,6

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა

6,3

0,0

6,3

 

ხარჯები

6,3

0,0

6,3

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 911,4

1 516,2

395,2

 

ხარჯები

1 840,1

1 516,2

323,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

06 04

სოფლებში ამბულატორიებისათვის  ინფრასტრუქტურის მოწყობა

76,3

0,0

76,3

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,3

0,0

71,3

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 835,1

1 516,2

318,9

 

ხარჯები

1 835,1

1 516,2

318,9

06 05 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

06 05 03

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება

3,5

0,0

3,5

 

ხარჯები

3,5

0,0

3,5

06 05 04

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

26,2

0,0

26,2

 

ხარჯები

26,2

0,0

26,2

06 05 07

ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

34,6

0,0

34,6

 

ხარჯები

34,6

0,0

34,6

06 05 09

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

10,5

0,0

10,5

 

ხარჯები

10,5

0,0

10,5

06 05 10

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება

1 526,2

1 516,2

10,0

 

ხარჯები

1 526,2

1 516,2

10,0

06 05 11

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

36,7

0,0

36,7

 

ხარჯები

36,7

0,0

36,7

06 05 14

 სტუდენტებისა და სპორტსმენების სოციალური დახმარება

38.4

0,0

38.4

 

ხარჯები

38.4

0,0

38.4

06 05 15

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება

25,6

0,0

25,6

 

ხარჯები

25,6

0,0

25,6

06 05 16

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

71,8

0,0

71,8

 

ხარჯები

71,8

0,0

71,8

06 05 17

სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება

2,7

0,0

2,7

 

ხარჯები

2,7

0,0

2,7

06 05 18

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

13.6

0,0

13.6

 

ხარჯები

13.6

0,0

13.6

06 05 19

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

18,9

0,0

18,9

 

ხარჯები

18,9

0,0

18,9

06 05 20

ხანძრებისა(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი )  და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

06 05 21

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება

14,4

0,0

14,4

 

ხარჯები

14,4

0,0

14,4

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი