,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 46
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016178
46
30/12/2014
ვებგვერდი, 31/12/2014
190020020.35.159.016178
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №46

2014 წლის 30 დეკემბერი

ქ. მარნეული

 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013წლის 24 დეკემბრის #25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge ,26.12.2013, #190020020.35.159.016132)შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. დამტკიცებული ბიუჯეტის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

16737,8

17347,2

11757,5

5589,7

19980,8

15658,5

4322,3

გადასახადები

3001,9

3274,3

3274,3

0,0

3906,5

3906,5

0,0

გრანტები

12004,3

11737,6

6147,9

5589,7

13115,6

8793,3

4322,3

სხვა შემოსავლები

1731,6

2335,4

2335,4

0,0

2958,7

2958,7

0,0

ხარჯები

10751,1

8355,9

7836,2

519,6

11211,3

11161,8

49,5

შრომის ანაზღაურება

1649,3

2289,5

2289,5

0,0

2257,2

2257,2

0,0

საქონელი და მომსახურება

2747,9

2699,3

2304,0

395,3

3906,7

3857,2

49,5

პროცენტი

145,0

132,5

132,5

0,0

118,4

118,4

0,0

სუბსიდიები

2102,3

2253,8

2180,3

73,4

3887,6

3887,6

0,0

გრანტები

3310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

555,4

730,4

679,6

50,9

973,5

973,5

0,0

სხვა ხარჯები

241,2

250,4

250,4

0,0

68,0

68,0

0,0

საოპერაციო სალდო

5986,8

8991,4

3921,3

5070,1

8769,5

4496,7

4272,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6274,4

5483,6

2132,2

3351,4

13987,5

8114,1

5873,4

ზრდა

9003,9

5773,9

2422,5

3351,4

14167,5

8294,1

5873,4

კლება

2729,5

290,3

290,3

0,0

180,0

180,0

0,0

მთლიანი სალდო

-287,7

3507,8

1789,1

1718,7

-5218,1

-3617,4

-1600,7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-386,2

3396,8

1678,1

1718,7

-5343,2

-3742,5

-1600,7

ზრდა

0,0

3396,8

1678,1

1718,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

3396,8

1678,1

1718,7

0,0

0,0

0,0

კლება

386,2

0,0

0,0

0,0

5343,2

3742,5

1600,7

ვალუტა და დეპოზიტები

386,2

0,0

 

 

5343,2

3742,5

1600,7

ვალდებულებების ცვლილება

-98,5

-111,0

-111,0

0,0

-125,1

-125,1

0,0

კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

საშინაო

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

19853,5

17637,5

12047,8

5589,7

25504,0

19581,0

5923,0

შემოსავლები

16737,8

17347,2

11757,5

5589,7

19980,8

15658,5

4322,3

არაფინანსური აქტივების კლება

2729,5

290,3

290,3

0,0

180,0

180,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

386,2

0,0

 

 

5343,2

3742,5

1600,7

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

19853,5

17637,5

12047,8

5589,7

25504,0

19581,0

5923,0

ხარჯები

10751,1

8355,9

7836,2

519,6

11211,3

11161,8

49,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9003,9

5773,9

2422,5

3351,4

14167,5

8294,1

5873,4

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

3396,8

1678,1

1718,7

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19980,8 ათასი ლარის ოდენობით“

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

16737,8

17347,2

11757,5

5589,7

19980,8

15658,5

4322,3

გადასახადები

3001,9

3274,3

3274,3

0,0

3906,5

3906,5

0,0

გრანტები

12004,3

11737,6

6147,9

5589,7

13115,6

8793,3

4322,3

სხვა შემოსავლები

1731,6

2335,4

2335,4

0,0

2958,7

2958,7

0,0

 

4. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13115,6 ათასი ლარის ოდენობით“

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

12004,3

11737,6

13115,6

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

12004,3

11737,6

13115,6

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

7647,3

6147,9

8793,3

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

7402,3

5897,9

8543,3

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

245,0

250,0

250,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4357,0

5589,7

4322,3

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

16,0

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

350,0

 

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1900,0

3573,2

2314,0

 

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

2091,0

2016,5

2008,3

 

 

დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

        „მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13987,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

     

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14167,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

288,4

105,5

455,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,6

226,8

70,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8558,3

4936,1

11979,4

04 00

განათლება

14,0

171,8

600,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

141,6

333,7

1063,0

სულ ჯამი

9003,9

5773,9

14167,5

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 180,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2729,5

290,3

180,0

ძირითადი აქტივები

663,5

42,4

40,0

არაწარმოებული აქტივები

2066,0

247,9

140,0

მიწა

2066,0

247,9

140,0

 

5. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2012 ფაქტი

2013ფაქტი

2014გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6472,4

3200,2

4352,1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3002,4

3067,7

4233,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2573,1

2956,7

3883,6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

429,3

111,0

350,1

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

145,0

132,5

118,4

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

3310,0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

116,0

132,0

154,6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

702,0

425,7

313,1

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

246,8

0,0

0,0

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

173,8

425,7

313,1

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

281,5

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6818,0

4516,4

8769,6

70421

სოფლის მეურნეობა

260,7

100,3

720,2

70435

ელექტროენერგეტიკა

71,0

0,0

62,0

7045

ტრანსპორტი

4524,5

2644,8

4943,4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4524,5

2644,8

4943,4

7049

სხვა არაკლას. საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1961,8

1769,8

3044,0

705

გარემოს დაცვა

1792,0

1068,8

2171,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1598,7

1010,2

1182,9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

193,3

58,6

989,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1697,0

1931,8

4034,3

7061

ბინათმშენებლობა

237,4

103,2

492,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

448,9

34,4

70,0

7063

წყალმომარაგება

702,6

1376,9

2805,4

7064

გარე განათება

308,2

417,3

666,9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

103,9

106,8

143,2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103,9

106,8

143,2

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1280,3

1463,7

2958,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

580,4

576,3

990,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

455,1

526,1

1220,3

7083

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40,0

40,0

130,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

204,8

321,4

617,5

709

განათლება

431,9

811,3

1926,4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

367,7

758,7

1826,4

7092

ზოგადი განათლება

64,2

52,6

100,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

64,2

52,6

100,0

710

სოციალური დაცვა

440,0

584,0

680,3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

313,6

318,6

391,9

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

44,4

37,1

0,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

77,4

224,6

278,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,8

3,8

10,0

 

სულ

19853,5

14240,7

25504,0

 

6. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -5218,1 ათასი ლარის ოდენობით“

 

7. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება;

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5343,2 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 5343,2 ათასი ლარის ოდენობით.
8. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–17 მუხლის მე–2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

       „ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ ქ.მარნეულში გურბანოვის, სულხან–საბას, ნიზამის, ქიქოძის, პუშკინის, წერეთლის, ტაბიძის, თაყაიშვილის, ხალილოვის, ჯავახიშვილის, ორბელიანის, რასულზადეს, 300 არაგველის, 20 იანვრის, იაღლუჯის ქუჩების, გუდიაშვილის ქუჩის II მონაკვეთის, აზი ასლანოვის ქუჩის მონაკვეთის, 26 მაისის ქუჩა, კორპუსი #32 „ა“ და  „ბ“, რუსთაველის ქუჩა XII შეს. „ბ“ და „გ“ , რუსთაველის ქ.  ჩიხი #1, ნარიმანოვის ქუჩის ჩიხი X „ბ“ , ნარიმანოვის მე–4 ჩიხის, სამედ ვურღუნის ჩიხის და სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაცია.

       საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის #34  განკარგულებაში, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, 2014 წლის 20 იანვრის #78,  2014 წლის 10 აპრილის #470,  2014 წლის 19 აგვისტოს #1461, 2014 წლის 7 ნოემბრის #2032 და 2014 წლის 12 დეკემბრის #2306 განკარგულებით შეტანილი ცვლილების თანახმად მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  ტრანსფერი დანართი #56–ის მიხედვით საგზაო ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად განისაზღვრა 1948,99 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 149,8 ათასი ლარი მოხმარდება სოფელ შაუმიანში  დევნილების დასახლებაში ხევზე გადასასვლელი ხიდის მშენებლობას, 630,99 ათასი ლარი  სოფელ თამარისთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას,  639,0 ათასი ლარი სოფელ ყულართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას, 355,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფელ წერეთლის შიდა გზის რეაბილიტაციას, 174,2 ათასი ლარი სოფელ ბეგლიართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას.“

9. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–17 მუხლის მე–2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

   „ ბ.გ)   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

      ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მარნეულში ნარიმანოვის ქ. #1–ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა – რეაბილიტაცია. სოფელ თამარისში გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

       ქ. მარნეულში რუსთაველის, აღმაშენებლის, 26 მაისის, სამედ ვურღუნის და გუდიაშვილის ქუჩებზე სანიაღვრე არხების მშენებლობისთვის საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის #34  განკარგულებაში, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, 2014 წლის 19 აგვისტოს #1461 , 2014 წლის 7 ნოემბრის #2032 და 2014 წლის 12 დეკემბრის #2306 განკარგულებით შეტანილი ცვლილების თანახმად მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნა 365,0 ათასი ლარი.“

10. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–17 მუხლის მე–2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„ე)   სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 

 

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის #466 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის 167,05 ათასი ლარის წარმართვა განკარგულების #40 დანართში მითითებული მიზნობრიობის დაცვით (ბიუჯეტის დადგენილების #1 დანართის შესაბამისად).

        ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსების მიზნით 2013 წლის ასიგნებაში გათვალისწინებული თანხიდან ნაშთის სახით დარჩენილია 6,16 ათასი ლარი. საიდანაც წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ გათვალისწინებულია 4,73 ათასი ლარი,  სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ 1,43 ათასი ლარი, ამასთნავე 2014 წლის ასიგნებიდან 2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში  თანადაფინანსებისათვის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ დამატებული იქნა 5,0 ათასი ლარი.

                2014 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის #471 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის  2008,28 ათასი ლარის წარმართვა განკარგულების #19 დანართში მითითებული მიზნობრიობის დაცვით (ბიუჯეტის დადგენილების #2 დანართის შესაბამისად), კერძოდ:

         სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 68,33 ათასი ლარი, ხიდების სარეაბილიტაციოდ 8,92 ათასი ლარი,  18,61 ათასი ლარი ტრანსპორტის მოსაცდელების მოსაწყობად.

        წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 774,13 ათასი ლარი.

      სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 87,04 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ. 

      სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 651,99 ათასი ლარი.

       სოფლების კეთილმოწყობის მიზნით, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი ადგილების შესაქმნელად  სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის 52,36 ათასი ლარი.

       სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციოდ   12,95 ათასი ლარი.

       სოფელ თამარისის კულტურის სახლის რემონტისათვის  21,0 ათასი ლარი.

       მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სასაფლაოების მოვლა–პატრონობისთვის 25,37 ათასი ლარი, სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ჭურჭლის, ინვენტარის, რკინის კონსტრუქციების  შესაძენად, 129,3 ათასი ლარი, სარიტუალო სახლების, სარიტუალო ინვენტარის შესანახი  შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაციაზე 158,28 ათასი ლარი.

      ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსების მიზნით 2014 წლის ასიგნებაში გათვალისწინებულია 857,48 ათასი ლარი. აქედან სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 4,5 ათასი ლარი, ხიდების სარეაბილიტაციოდ 37,0 ათასი ლარი, სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ 5,0 ათასი ლარი, წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 734,98 ათასი ლარი,  სკვერების სარეაბილიტაციოდ 7,0 ათასი ლარი, გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 37,0 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციოდ   12,0 ათასი ლარი, სოფელ თამარისის კულტურის სახლის რემონტისათვის  20,0 ათასი ლარი.“

11. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

19853,5

14240,7

10369,7

3871,0

25504,0

19581,0

5923,0

 

ხარჯები

10751,1

8355,9

7836,2

519,6

11211,3

11161,8

49,5

 

შრომის ანაზღაურება

1649,3

2289,5

2289,5

0,0

2257,2

2257,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9003,9

5773,9

2422,5

3351,4

14167,5

8294,1

5873,4

 

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6472,4

3200,2

3200,2

0,0

4352,1

4352,1

0,0

 

ხარჯები

6085,5

2983,6

2983,6

0,0

3772,0

3772,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1437,6

2029,9

2029,9

0,0

1982,9

1982,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,4

105,5

105,5

0,0

455,0

455,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

389,4

613,6

613,6

0,0

829,6

829,6

0,0

 

ხარჯები

385,8

606,0

606,0

0,0

723,6

723,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

256,8

436,3

436,3

0,0

469,8

469,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

7,7

7,7

0,0

106,0

106,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2183,7

2343,1

2343,1

0,0

3053,9

3053,9

0,0

 

ხარჯები

1898,9

2245,2

2245,2

0,0

2704,9

2704,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1180,7

1593,6

1593,6

0,0

1513,1

1513,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

284,8

97,8

97,8

0,0

349,0

349,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

330,8

0,0

0,0

0,0

225,0

225,0

0,0

 

ხარჯები

330,8

0,0

0,0

0,0

225,0

225,0

0,0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

243,5

243,5

243,5

0,0

243,5

243,5

0,0

 

ხარჯები

145,0

132,5

132,5

0,0

118,4

118,4

0,0

 

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

3310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

536,5

557,7

557,7

0,0

467,6

467,6

0,0

 

ხარჯები

534,9

330,9

330,9

0,0

397,4

397,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

211,7

259,6

259,6

0,0

274,2

274,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

226,8

226,8

0,0

70,2

70,2

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

173,8

425,7

425,7

0,0

313,1

313,1

0,0

 

ხარჯები

173,8

200,1

200,1

0,0

245,9

245,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

129,3

158,8

158,8

0,0

167,7

167,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

225,6

225,6

0,0

67,2

67,2

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

116,0

132,0

132,0

0,0

154,6

154,6

0,0

 

ხარჯები

114,4

130,8

130,8

0,0

151,6

151,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

82,4

100,8

100,8

0,0

106,6

106,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

1,2

1,2

0,0

3,0

3,0

0,0

02 03

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

246,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

246,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10588,5

7517,0

3770,3

3746,7

14975,8

9052,9

5923,0

 

ხარჯები

2030,1

2580,9

2185,6

395,3

2996,5

2946,9

49,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8558,3

4936,1

1584,8

3351,4

11979,4

6105,9

5873,4

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4170,7

2193,8

752,6

1441,2

4281,2

1986,0

2295,1

 

ხარჯები

144,5

145,7

145,7

0,0

304,9

304,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4026,2

2048,1

606,9

1441,2

3976,3

1681,1

2295,1

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3653,3

3068,0

2509,3

558,7

6918,4

5465,9

1452,5

 

ხარჯები

1423,5

1675,7

1675,7

0,0

2205,3

2205,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2229,8

1392,3

833,6

558,7

4713,2

3260,7

1452,5

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

702,6

1376,9

818,2

558,7

2805,4

1717,9

1087,5

 

ხარჯები

442,5

466,3

466,3

0,0

630,0

630,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,1

910,6

351,9

558,7

2175,4

1087,9

1087,5

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

260,7

100,3

100,3

0,0

720,2

720,2

0,0

 

ხარჯები

22,2

100,3

100,3

0,0

120,0

120,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238,5

0,0

0,0

0,0

600,2

600,2

0,0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

193,3

58,6

58,6

0,0

989,0

624,0

365,0

 

ხარჯები

0,0

9,4

9,4

0,0

50,0

50,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193,3

49,2

49,2

0,0

939,0

574,0

365,0

03 02 04

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

237,4

103,2

103,2

0,0

492,0

492,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237,4

103,2

103,2

0,0

492,0

492,0

0,0

03 02 05

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

308,2

417,3

417,3

0,0

666,9

666,9

0,0

 

ხარჯები

221,1

263,6

263,6

0,0

372,3

372,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,1

153,7

153,7

0,0

294,6

294,6

0,0

03 02 06

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1598,7

1010,2

1010,2

0,0

1182,9

1182,9

0,0

 

ხარჯები

737,8

835,3

835,3

0,0

1032,9

1032,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

860,9

174,9

174,9

0,0

150,0

150,0

0,0

03 02 07

ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა

71,0

0,0

0,0

0,0

62,0

62,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,0

0,0

0,0

0,0

62,0

62,0

0,0

03 02 08

იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება

281,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

448,9

34,4

34,4

0,0

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

9,1

8,2

8,2

0,0

70,0

70,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

439,8

26,2

26,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი

53,6

11,6

11,6

0,0

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

9,1

8,2

8,2

0,0

70,0

70,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,6

3,4

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

395,3

22,8

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395,28

22,8

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

353,8

451,0

451,0

0,0

662,3

662,3

0,0

 

ხარჯები

218,0

356,0

356,0

0,0

362,3

362,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,8

95,0

95,0

0,0

300,0

300,0

0,0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

1961,8

1769,8

23,1

1746,8

3044,0

868,6

2175,3

 

ხარჯები

235,0

395,3

0,0

395,3

54,0

4,5

49,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1726,8

1374,5

23,1

1351,5

2989,9

864,1

2125,8

04 00

განათლება

431,9

811,3

737,9

73,4

1926,4

1926,4

0,0

 

ხარჯები

417,9

639,6

566,1

73,4

1326,4

1326,40

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

171,8

171,8

0,0

600,0

600,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლებ

367,7

758,7

685,3

73,4

1826,4

1826,4

0,0

 

ხარჯები

367,7

587,0

513,5

73,4

1226,4

1226,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

171,8

171,8

0,0

600,0

600,0

0,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

64,2

52,6

52,6

0,0

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

50,3

52,6

52,6

0,0

100,0

100,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1280,3

1463,7

1463,7

0,0

2958,6

2958,6

0,0

 

ხარჯები

1138,7

1130,0

1130,0

0,0

1895,6

1895,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,6

333,7

333,7

0,0

1063,0

1063,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

580,4

576,3

576,3

0,0

990,0

990,0

0,0

 

ხარჯები

544,4

576,3

576,3

0,0

790,0

790,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,1

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

31,7

36,1

36,1

0,0

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

31,7

36,1

36,1

0,0

40,0

40,0

0,0

05 01 02

სპორტული სკოლები

397,5

362,8

362,8

0,0

550,0

550,0

0,0

 

ხარჯები

397,5

362,8

362,8

0,0

550,0

550,0

0,0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება

15,2

116,0

116,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

ხარჯები

15,2

116,0

116,0

0,0

200,0

200,0

0,0

05 01 04

საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება

100,0

61,4

61,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100,0

61,4

61,4

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია

36,1

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,1

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455,1

526,1

526,1

0,0

1220,3

1220,3

0,0

 

ხარჯები

397,4

476,4

476,4

0,0

663,3

663,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,7

49,7

49,7

0,0

557,0

557,0

0,0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

347,4

400,4

400,4

0,0

500,0

500,0

0,0

 

ხარჯები

347,4

400,4

400,4

0,0

500,0

500,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

49,9

76,0

76,0

0,0

163,3

163,3

0,0

 

ხარჯები

49,9

76,0

76,0

0,0

163,3

163,3

0,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

57,7

49,7

49,7

0,0

557,0

557,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,7

49,7

49,7

0,0

557,0

557,0

0,0

05 03

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40,0

40,0

40,0

0,0

130,8

130,8

0,0

 

ხარჯები

40,0

40,0

40,0

0,0

130,8

130,8

0,0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

204,8

321,4

321,4

0,0

617,5

617,5

0,0

 

ხარჯები

157,0

37,3

37,3

0,0

311,5

311,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,8

284,0

284,0

0,0

306,0

306,0

0,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

543,9

690,8

639,9

50,9

823,5

823,5

0,0

 

ხარჯები

543,9

690,8

639,9

50,9

823,5

823,5

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103,9

106,8

106,8

0,0

143,2

143,2

0,0

 

ხარჯები

103,9

106,8

106,8

0,0

143,2

143,2

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

440,0

584,0

533,1

50,9

680,3

680,3

0,0

 

ხარჯები

440,0

584,0

533,1

50,9

680,3

680,3

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

313,6

318,6

318,6

0,0

391,9

391,9

0,0

 

ხარჯები

313,6

318,6

318,6

0,0

391,9

391,9

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

77,4

224,6

173,7

50,9

278,4

278,4

0,0

 

ხარჯები

77,4

224,6

173,7

50,9

278,4

278,4

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4,8

3,8

3,8

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

4,8

3,8

3,8

0,0

10,0

10,0

0,0

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44,4

37,1

37,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

44,4

37,1

37,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

12.     ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით ბიუჯეტის დანართი #1    „ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის #466 განკარგულების საფუძველზე მიღებული თანხის შესაბამისად მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების პროექტები სოფლების მიხედვით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი



დანართი #1
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის #466 განკარგულების საფუძველზე მიღებული თანხის შესაბამისად მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების პროექტები სოფლების მიხედვით.

#

ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება

რიგითობა

სოფლის დასახელება

გამოყოფილი თანხა

პროექტის დასახელება

         
         

1

კაჩაგანი

კაჩაგანი

13,08

 

         

1

კაჩაგანი

5,74

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

2

თაქალო

2,90

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

3

ხანჯიგაზლო

1,40

სოფლის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

         

4

კირაჩ–მუღანლო

3,04

არტეზიული ჭის მოწყობა

         

2

კასუმლო

კასუმლო

28,83

 

         

1

კასუმლო

0,43

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

         

2

 

აღმამედლო

3,24

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

3,50

სოფლის ცენტრში მინი-სპორტული მოედნის მოწყობა.

         

3

 

ულაშლო

2,32

სასმელი წყლის მილების შეცვლა.

         

4

 

ბეითარაბჩი

11,66

სამელიორაციო არხის კეთილმოწყობა

 

 

 

 

 

3,94

სასმელი წყლის შესანახი ავზის მშენებლობა და წყლის მილების განახლება.

         

5

კუსშჩუ

2,49

სამელიორაციო არხის კეთილმოწყობა

         

6

ბაითალო

1,25

სასმელი წყლის მილსადენის რეაბილიტაცია.

         

3

ყიზილ–აჯლო

ყიზილ–აჯლო

2,38

 

         

1

ყიზილ–აჯლო 

0,92

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,

 

 

 

 

 

1,46

მოსაცდელის მოწყობა,

         

4

ალგეთი

ალგეთი

11,83

 

         

1

საბირკენტი

2,95

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

2

თაზაკენტი

3,59

გარე განათების მოწყობა

         

3

აზისკენტი

4,59

შიდა სარწყავი არხის მოწყობა

         

4

გაჯისკენტი

0,70

მდინარე ხრამის სანაპირო ზოლის გამაგრებითი სამუშაობის პროექტის შესყიდვა.

         

5

ყულარი

ყულარი

5,77

 

         

1

ზემო ყულარი

2,19

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

2

ყულარი

1,30

მდინარე ხრამის სანაპირო ზოლის გამაგრებითი სამუშაოების პროექტის შესყიდვა.

         

3

დაშტაფა

0,82

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

 

     

4

წითელი სოფელი

1,46

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

6

შულავერი

შულავერი

3,41

 

         

1

იმირი 

1,33

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

2

ზემო–სარალი

1,31

სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის მშენებლობა.

         

3

         მარეთი

1,76

სკვერის მშენებლობა

         

7

სადახლ

სადახლო

35,53

 

         

1

სადახლო

0,05

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         
 

6,36

ქუჩებზე ღამის განათების ბოძების მონტაჟი

         

2

მოლაოღლი

2,22

სანიაღვრე არხის მოწყობა.

         

3

ხულდარა

26,91

მდინარე ბანოვშაზე ხიდის მშენებლობა

         

8

შაუმიანი

შაუმიანი

5,71

 

         

1

აღკულა

5,71

სასმელი წყლის გაყვანილობა

         

9

ქუთლიარი

ქუთლიარი

16,06

 

         

1

ქუთლიარი

3,60

მინი სტადიონის მშენებლობა

         

2

დიდი–მუღალნო

8,34

სარწყავი არხის მოწყობა

 

 

 

 

 

3

ლეჟბადინი

2,15

სასმელი წყლის მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია

 

 

 

 

 

4

ბაიდარი

1,97

მინი სტადიონის მშენებლობა

         

10

თამარისი

თამარისი

4,36

 

         

1

თამარისი

0,49

სასაფლაოს შემოღობვა

         

3,87

სოფლის საძოვრების გასუფთავება ეკალ–ბარდისაგან

         

11

ახკერპი

ახკერპი

3,21

 

         

1

ახკერპი

3,21

სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია

         

12

ხოჯორნი

ხოჯორნი

0,22

 

         

1

ცოფი

0,22

სტადიონის მოწყობა

         

13

დამია-გეურარხი

დამია-გეურარხი

2,62

 

         

1

კიროვკა

1,46

 სარწყავი არხის მოწყობა

         

2

დამია–გეორარხი

0,47

სასმელი წყლის გაყვანილობა

         

0,69

ცენტრალური გზების განათება

         

14

კაპანახჩი

კაპანახჩი

13,37

 

         

1

კაპანახჩი

2,78

არტეზიული ჭის მოწყობა

         

2

ალგეთი ღვინის ქარხანა

1,18

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

3

პირველი ქესალო

2,64

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

4

მეორე ქესალო

2,76

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

5

ქეშალო

3,60

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

0,41

სპორტული მოედნის აშენება

         

16

წერეთელი

წერეთელი

19,82

 

         

1

დიდი ბეგლიარი

8,04

სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

 

     

2

ნორგიული

11,77

ნაგავსაყრელის გასუფთავება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა

         

17

წერაქვი

წერაქვი

0,83

 

         

1

სიონი

0,83

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

         

 

სულ პროექტების ღირებულება

167,05