„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.107.016156
34
22/12/2014
ვებგვერდი, 25/12/2014
190020020.35.107.016156
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №34

2014 წლის 22 დეკემბერი

დ. ჩხოროწყუ

 

 

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

   საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის 2014 წლის 12 მარტის №171, 25 ივნისის №520, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 21 აგვისტოს №831, 1 სექტემბრის №877, 15 ოქტომბრის №1032, 27 ოქტომბრის №1110,  გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის 19 ნოემბრის №1191, 26 ნოემბრის №1225 ბრძანებების და საქართველოს პრემიერ მინისტრის 11 დეკემბრის №495 ბრძანების  შესაბამისად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №24 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“-ს ვებ-გვერდი, 27.12.2013; 190020020.35.107.016122)  შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები:
1. გადიდდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, კერძოდ გრანტები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 87.5 ათასი ლარით. (1312)

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის და გამგებლის ბრძანებებით მხარჯავი დაწესებულებებისათვის „ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის განხორციელდეს შემდეგი გადანაწილებები:

ა) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის 2014 წლის 12 მარტის №171 ბრძანებით:

ა.ა)  4.5 ათასი ლარით გადიდდეს საკრებულოს გამოყოფილ ასიგნებებში საოფისე ავეჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

ა.ბ) 1.0 ათსი ლარით გადიდდეს კავშირგაბმულობის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

ა.გ) 0.9 ათასი ლარით გადიდდეს ტრანსპორტის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

ა.დ) 0.6 ათასი ლარით გადიდდეს ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

ა.ე) 0.3 ათასი ლარით შემცირდეს პრინტერის, სკანერისა და ასლგადამღების შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 01)

ა.ვ)  2.1 ათასი ლარით შემცირდეს ავეჯის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 01)

ა.ზ) 4.6 ათასი ლარით შემცირდეს კომპიუტერის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით. (01 01)

ა.თ) 13.0 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის საოფისე ავეჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ა.ი) 1.7 ათასი ლარით გადიდდეს ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ა.კ) 1.0 ათასი ლარით გადიდდეს მაცივრის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

ა.ლ)  10.0 ათასი ლარით შემცირდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის არასაცხოვრებელი შენობები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

ა. მ)  0.3 ათასი ლარით შემცირდეს პრონტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

ა.ნ) 5.3 ათასი ლარით შემცირდეს ავეჯის შეძენა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

ა.ო) 6.4 ათასი ლარით შემცირდეს სხვა მანქანა დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

ა.პ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გადასახდელებში:

1.9 ათასი ლარით გადიდდეს ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (02  01)

ა.ჟ) 1.9 ათასი ლარით შემცირდეს ტრანსპორტის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი „საქონელი და მომსახურება“ მუხლით (02 01)

ა.რ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის გადასახდელებში:

0.4 ათასი ლარით გადიდდეს ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (02 03)

ბ)  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის 2014 წლის 25 ივნისის №520 ბრძანებით:

ბ.ა)  5.5 ათასი ლარით შემცირდეს საკრებულოს  თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (01 01)

ბ.ბ)  5.5 ათასი ლარით გადიდდეს საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

გ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 21 აგვისტოს №831 ბრძანებით:

გ.ა)  9.0 ათასი ლარით გადიდდეს საკრებულოსათვის გამოყოფილი ასიგნებებში შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

გ.ბ) 0.5 ათასი ლარით გადიდდეს კატრიჯების შეძენა და დატუმბვის ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

გ.გ) 9.0 ათასი ლარით შემცირდეს საკრებულოს თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (01 01)

გ.დ) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის და ჟურნალ0გაზეთების შეძენის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

გ.ე) 2.6 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის პრემია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (02 01)

გ. ვ) 2.6 ათასი ლარით შემცირდეს თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (02 01)

გ.ზ)  0.5 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის სამხედრო-აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამდსახურის მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი, კერძოდ ტელევიზორის შეძენა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (02 03)

გ.თ) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი, კერძოდ კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (02 03)

თ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 1 სექტემბრის №877 ბრძანებით:

თ.ა) 1.9 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის პრემია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (01 02)

თ.ბ) 1.9 ათასი ლარით შემცირდეს გამგეობის თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (01 02)

თ.გ) 0.5 ათასი ლარით გადიდდეს სახანძროს-სამაშველო სამსახურის მივლინების ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (02 01)

თ.დ) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს სახანძროს-სამაშველო სამსახურის ოფისის ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით. კერძოდ ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები. (02 01)

ი) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 15 ოქტომბრის №1032 ბრძანების შესაბამისად:

ი.ა) 0.5 ათასი ლარით გადიდდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

ი.ბ) 2.5 ათასი ლარით გადიდდეს წარმომადგენლობითი ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

ი.გ) 0.5 ათასი ლარით შემცირდეს საკრებულოს გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკის შეძენის ხარჯები „საქონელი და მომსაურების“ მუხლით (01 01)

ი.დ) 3.0 ათასი ლარით შემცირდეს საკრებულოს სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა „სხვა ხარჯების” მუხლით (01 01)

ი.ე) 1.3 ათასი ლარით გადიდდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ი.ვ) 1.0 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის კატრიჯების შეძენა და დატომბვის ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ი.ზ) 1.0 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის მივლინების ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ი.თ) 9.0 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ი.ი) 2.0 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდინარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ი.კ) 0.7 ათასი ლარით შემცირდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფოტო-ვიდეო აპარატურის შეძენის ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ი.ლ) 1.5 ათასი ლარით შემცირდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ი.მ) 1.5 ათასი ლარით შემცირდეს გამგეობის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით (01 02)

ი.ნ) 2.0 ათასი ლარით შემცირდეს სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის ხარჯი „სხვა ხარჯების“ მუხლით (01 02)

ი.ო) 2.0 ათასი ლარით შემცირდეს სხვა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენის ხარჯები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

ი.პ) 6.6 ათასი ლარით შემცირდეს არასაცხოვრებელი შენობების ხარჯები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

კ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 27 სექტემბრის №1110 ბრძანების საფუძველზე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 ოქტომბრის №1900 განკარგულების შესაბამისად:

კ.ა) 12.2 ათასი ლარით გადიდდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები კერძოდ გრანტები, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროექტების ფონდიდან, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შემდეგი ღონისძჲებების დასაფინანსებლად (1312)

კ.ბ)  3.9 ათასი ლარით გადიდდეს მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების გზების მოწყობა რეაბილიტაცია. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 05)

კ.გ) 4.3 ათასი ლარით გადიდდეს მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 05)

კ.დ) 3.2 ათასი ლარით გადიდდეს მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 05)

კ.ე) 0.8 ათასი ლარით გადიდდეს მუნიციპალიტეტში სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯების სახიდე ნაგებობების მოწყობა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 05)

ლ)  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის 2014 წლის 19 ნოემბრის №1191 ბრძანების საფუძველზე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 ნოემბრის №1989 განკარგულების შესაბამისად:

ლ.ა)  32.8 ათასი ლარით გადიდდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, კერძოდ გრანტები ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროექტების ფონდიდან საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად (1312)

ლ.ბ) 5.4 ათასი ლარით გადიდდეს მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრიდის“ მუხლით (03 01 01)

ლ.გ) 24.9 ათასი ლარით გადიდდეს ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 03)

ლ.დ) 1.2 ათასი ლარით გადიდდეს სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (03 02 09)

ლ.ე) 0.5 ათასი ლარით გადიდდეს სახიდე ნაგებობების მოწყობა „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლი (03 01 02)

მ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 26 ნოემბრის №1225 ბრძანების შესაბამისად:

მ.ა)  63.0 ათასი ლარით გადიდდეს სკოლამდელი განათლების დაფინანსება „სუბსიდიის“ მუხლით (04 01)

მ.ბ) 2.5 ათასი ლარით გადიდდეს განათლების ხელშეწყობა „სუბსიდიის“ მუხლით (04 03)

მ.გ) 4.8 ათასი ლარით შემცირდეს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ტრანსპორტის ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის ხარჯებში საწვავის შეძენის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (02 01)

მ.დ) 4.8 ათასი ლარით გადიდდეს ტრანსპორტის, ტექნიკისიარაღის, ექსპლუატაციის ხარჯებში სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (02 01)

მ.ე)  1.1 ათასი ლარით შემცირდეს არასაცხოვრებელი შენობები „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით (01 02)

მ.ვ) 1.1 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის პრემია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (01 02)

მ.ზ)  5.0 ათასი ლარით შემცირდეს გამგეობის ელექტროენერგიის ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

მ.თ)  5.0 ათასი ლარით გადიდდეს გამგეობის კავშირგაბმულობის ხარჯები „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

მ.ი) 0.6 ათასი ლარით შემცირდეს თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით. (01 02)

მ.კ)  0.6 ათასი ლარით გადიდდეს მივლინების კერძოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების ხარჯი „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

3. შემცირდეს:

ნ.ა)  40.4 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (01 02)

ნ.ბ)  7.6  ათასი ლარით სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია „სუბსიდიის“ მუხლით (03 01 02)

4. გადიდდეს:

ო.ა) 4.1 ათასი ლარით საკრებულოს თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (01 01)

ო.ბ) 1.4 ათასი ლარით საკრებულოს შტატაგრეშე მომუშავეთა ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 01)

ო.გ) 30.8 ათასი ლარით გამგეობის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება „საქონელი და მომსახურების“ მუხლით (01 02)

ო.დ) 2.9 ათასი ლარით სახანძროს სამაშველო სამსახურის თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით . (02 01)

ო.ე)  1.2 ათასი ლარით სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის თანამდებობრივი სარგო „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით (02 03)

ო. ვ)    7.6  ათასი ლარით გზების მოწყობა რეაბილიტაცია „სუბსიდიის“ მუხლით (03 01 01)

ო. ზ)  82.2 ათასი ლარით სკოლამდელი განათლება „სუბსიდიის“ მუხლით (04 01).

ო.თ)  5.3 ათასი ლარით განათლების ხელშეწყობა „სუბსიდიის”  მუხლით   (04 03)


მუხლი 2. დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 7309.9 ათასი ლარით (აქედან, გადასახადები – 200.0 ათასი ლარი;  გრანტები - 6849.9  ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 260.0 ათასი ლარი)

ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 5080.2 ათასი ლარი (აქედან, შრომის ანაზღაურება – 1652.1 ათასი ლარით; საქონელი და მომსახურება – 843.8 ათასი ლარით; სუბსიდიები – 1780.0 ათასი ლარით; სოციალური უზრუნველყოფა 544.5 ათასი ლარით; სხვა ხარჯები – 259.8 ათასი ლარით)

გ) საოპერაციო სალდო – 2229.7 ათასი ლარი.

დ) არაფინანსური აქტივების ცვლილება – 2269.6 ათასი ლარი.


მუხლი 3. დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის  შემოსულობები, გადასახდელები და  ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
ა) შემოსულობები – 7309.9 ათასი ლარი (აქედან, შემოსავლები – 7309.9 ათასი ლარი;)

ბ) გადასახდელები – 7349.8 ათასი ლარი; (აქედან: ხარჯები – 5080.2 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 7349.8 ათასი ლარი)

გ) ნაშთის ცვლილება - 39.9 ათასი ლარი.


მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციით განისაზღვროს  7349.8 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2070.5 ათასი ლარით.

ბ) თავდაცვა – 113.3 ათასი ლარით.

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 292.9 ათასი ლარით.

დ) ეკონომიკური საქმიანობა -1261.6 ათასი ლარით.

ე) გარემოს დაცვა – 247.4 ათასი ლარით.

ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა– 832.0 ათასი ლარით.

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 75.0 ათასი ლარით.

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 609.5 ათასი ლარით.

ი) განათლება – 1382.0 ათასი ლარით.

კ) სოციალური დაცვა – 465.5 ათასი ლარით.


მუხლი 5. სულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი როგორც შემოსულობები, ისე გადასახდელები ნაშთის ცვლილების  გათვალისწინებით განისაზღვროს 7349.8 ათასი ლარით.
   

მუხლი 6. დადგენილების თავი I, თავი II და თავი III ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით.
  

მუხლი 7. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
  


საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა



   
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

  

თავი I
  

მუხლი 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,745.1

3,144.0

3,601.1

8,033.1

4,098.0

3,935.1

7,309.9

2,430.0

4,879.9

გადასახადები

201.5

0.0

201.5

230.0

0.0

230.0

200.0

0.0

200.0

გრანტები

6,357.0

3,144.0

3,213.0

7,583.1

4,098.0

3,485.1

6,849.9

2,430.0

4,419.9

სხვა შემოსავლები

186.6

0.0

186.6

220.0

0.0

220.0

260.0

0.0

260.0

ხარჯები

3,626.9

75.5

3,551.4

4,005.3

296.7

3,708.6

5,080.2

387.3

4,692.9

შრომის ანაზღაურება

1,135.6

0.0

1,135.6

1,538.9

0.0

1,538.9

1,652.1

0.0

1,652.1

საქონელი და მომსახურება

454.5

2.6

451.9

595.5

0.0

595.5

843.8

0.0

843.8

სუბსიდიები

1,011.1

0.0

1,011.1

1,236.5

90.0

1,146.5

1,780.0

87.5

1,692.5

გრანტები

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

374.0

60.0

314.0

403.2

35.0

368.2

544.5

109.5

435.0

სხვა ხარჯები

61.7

12.9

48.8

231.2

171.7

59.5

259.8

190.3

69.5

საოპერაციო სალდო

3,118.2

3,068.5

49.7

4,027.8

3,801.3

226.5

2,229.7

2,042.7

187.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,420.4

3,126.0

294.4

4,030.2

3,803.7

226.5

2,269.6

2,058.8

210.8

ზრდა

3,509.8

3,126.0

383.8

4,130.2

3,803.7

326.5

2,269.6

2,058.8

210.8

კლება

89.4

0.0

89.4

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

კლება

302.2

57.5

244.7

2.4

2.4

0.0

39.9

16.1

23.8

ვალუტა და დეპოზიტები

302.2

57.5

244.7

2.4

2.4

 

39.9

16.1

23.8

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6,834.5

3,144.0

3,690.5

8,133.1

4,098.0

4,035.1

7,309.9

2,430.0

4,879.9

შემოსავლები

6,745.1

3,144.0

3,601.1

8,033.1

4,098.0

3,935.1

7,309.9

2,430.0

4,879.9

არაფინანსური აქტივების კლება

89.4

0.0

89.4

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7,136.7

3,201.5

3,935.2

8,135.5

4,100.4

4,035.1

7,349.8

2,446.1

4,903.7

ხარჯები

3,626.9

75.5

3,551.4

4,005.3

296.7

3,708.6

5,080.2

387.3

4,692.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,509.8

3,126.0

383.8

4,130.2

3,803.7

326.5

2,269.6

2,058.8

210.8

ნაშთის ცვლილება

-302.2

-57.5

-244.7

-2.4

-2.4

0.0

-39.9

-16.1

-23.8

 


მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7309.9  ათასი ლარით:

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1

6,745.1

3,144.0

3,601.1

8,033.1

4,098.0

3,935.1

7,309.9

2,430.0

4,879.9

გადასახადები

11

201.5

0.0

201.5

230.0

0.0

230.0

200.0

0.0

200.0

გრანტები

13

6,357.0

3,144.0

3,213.0

7,583.1

4,098.0

3,485.1

6,849.9

2,430.0

4,419.9

სხვა შემოსავლები

14

186.6

0.0

186.6

220.0

0.0

220.0

260.0

0.0

260.0

 


მუხლი 4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 200.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

201.5

0.0

201.5

230.0

0.0

230.0

200.0

0.0

200.0

ქონების გადასახადი

113

201.5

0.0

201.5

230.0

0.0

230.0

200.0

0.0

200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

158.0

 

158.0

197.0

 

197.0

150.0

 

150.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

1.3

0.0

1.3

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

23.6

0.0

23.6

15.0

0.0

15.0

32.0

0.0

32.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

18.6

0.0

18.6

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 


მუხლი 5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6849.9  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

6,357.0

3,144.0

3,213.0

7,583.1

4,098.0

3,485.1

6,849.9

2,430.0

4,419.9

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

6,357.0

3,144.0

3,213.0

7,583.1

4,098.0

3,485.1

6,849.9

2,430.0

4,419.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3,613.0

400.0

3,213.0

3,485.1

0.0

3,485.1

4,419.9

0.0

4,419.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

3,060.0

 

3,060.0

3,330.1

 

3,330.1

4,257.9

 

4,257.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

153.0

 

153.0

155.0

 

155.0

162.0

 

162.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

400.0

400.0

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

2,744.0

2,744.0

0.0

4,098.0

4,098.0

0.0

2,430.0

2,430.0

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

 

1,750.0

1,750.0

 

3,461.4

3,461.4

 

1,340.7

1,340.7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

634.9

634.9

 

636.6

636.6

 

589.2

589.2

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

294.1

294.1

 

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

87.5

87.5

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

 

65.0

65.0

 

0.0

 

 

412.6

412.6

 

 


მუხლი 6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 260.0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

186.6

0.0

186.6

220.0

0.0

220.0

230.0

0.0

230.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

124.5

0.0

124.5

166.0

0.0

166.0

165.0

0.0

165.0

რენტა

1415

124.5

0.0

124.5

166.0

0.0

166.0

165.0

0.0

165.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

124.5

 

124.5

166.0

 

166.0

165.0

 

165.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

0.7

0.0

0.7

14.0

0.0

14.0

15.0

0.0

15.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

0.5

0.0

0.5

9.0

0.0

9.0

15.0

0.0

15.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0.3

 

0.3

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.2

 

0.2

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0.0

 

 

5.0

 

5.0

11.0

 

11.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.2

0.0

0.2

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.2

 

0.2

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

36.9

 

36.9

40.0

 

40.0

50.0

 

50.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

24.5

 

24.5

0.0

 

 

0.0

 

30.0 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

89.4

0.0

89.4

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

ძირითადი აქტივები

311

1.9

 

1.9

20.0

 

20.0

0.0

 

0.0

არაწარმოებული აქტივები

314

87.5

0.0

87.5

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

მიწა

3141

87.5

 

87.5

80.0

 

80.0

0.0

 

0.0

 


მუხლი 7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5080.2  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

7,136.7

3,201.5

3,935.2

8,135.5

4,100.4

4,035.1

7,349.8

2,446.1

4,903.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

0.0

170.0

215.0

0.0

215.0

216.0

0.0

216.0

ხარჯები

3,626.9

75.5

3,551.4

4,005.3

296.7

3,708.6

5,080.2

387.3

4,692.9

შრომის ანაზღაურება

1,135.6

0.0

1,135.6

1,538.9

0.0

1,538.9

1,652.1

0.0

1,652.1

საქონელი და მომსახურება

454.5

2.6

451.9

595.5

0.0

595.5

843.8

0.0

843.8

სუბსიდიები

1,011.1

0.0

1,011.1

1,236.5

90.0

1,146.5

1,780.0

87.5

1,692.5

გრანტები

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

374.0

60.0

314.0

403.2

35.0

368.2

544.5

109.5

435.0

სხვა ხარჯები

61.7

12.9

48.8

231.2

171.7

59.5

259.8

190.3

69.5

 


მუხლი 8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2269.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2269.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

7,136.7

3,201.5

3,935.2

8,135.5

4,100.4

4,035.1

7,349.8

2,446.1

4,903.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,509.8

3,126.0

383.8

4,130.2

3,803.7

326.5

2,269.6

2,058.8

210.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,968.6

2.6

1,966.0

1,950.8

0.0

1,950.8

2,070.5

0.0

2,070.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.0

0.0

105.0

187.8

0.0

187.8

92.8

0.0

92.8

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

244.4

0.0

244.4

431.6

0.0

431.6

527.5

0.0

527.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

9.2

0.0

9.2

10.1

0.0

10.1

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,114.2

2.6

1,111.6

1,453.2

0.0

1,453.2

1,537.0

0.0

1,537.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.4

0.0

104.4

178.6

0.0

178.6

82.7

0.0

82.7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

315.5

0.0

315.5

341.3

0.0

341.3

406.2

0.0

406.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

0.0

24.0

17.4

0.0

17.4

7.0

0.0

7.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

214.1

0.0

214.1

256.3

0.0

256.3

292.9

0.0

292.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

0.0

24.0

15.3

0.0

15.3

1.0

0.0

1.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

69.6

0.0

69.6

85.0

0.0

85.0

113.3

0.0

113.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

6.0

0.0

6.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,480.0

2,938.9

541.1

4,406.7

3,975.4

431.3

2,371.1

1,749.6

621.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,159.5

2,926.0

233.5

3,900.0

3,803.7

96.3

1,613.3

1,559.3

54.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,698.3

1,550.1

148.2

1,175.7

1,172.2

3.5

407.6

337.6

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,698.3

1,550.1

148.2

1,175.7

1,172.2

3.5

337.6

337.6

0.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია

1,294.1

1,150.7

143.4

383.0

379.5

3.5

152.6

90.2

62.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,294.1

1,150.7

143.4

383.0

379.5

3.5

90.2

90.2

0.0

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

0.0

255.0

247.4

7.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

0.0

247.4

247.4

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

943.8

575.6

368.2

680.0

302.2

377.8

1,115.4

633.9

481.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.2

575.6

60.6

345.0

302.2

42.8

659.7

615.7

44.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

259.3

203.1

56.2

190.0

100.0

90.0

125.0

0.0

125.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.1

203.1

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

114.4

99.4

15.0

235.0

202.2

32.8

482.0

434.5

47.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.7

99.4

0.3

215.0

202.2

12.8

454.5

434.5

20.0

03 02 04

ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

127.2

108.0

19.2

30.0

0.0

30.0

35.9

11.9

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.2

108.0

19.2

30.0

0.0

30.0

35.9

11.9

24.0

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

141.9

141.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

141.9

141.9

0.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

168.8

165.1

3.7

0.0

0.0

0.0

27.4

27.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.8

165.1

3.7

0.0

0.0

0.0

27.4

27.4

0.0

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

126.8

124.1

2.7

1,880.0

1,830.0

50.0

108.0

108.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

124.1

2.7

1,880.0

1,830.0

50.0

108.0

108.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

711.1

689.1

22.0

639.0

639.0

0.0

613.0

613.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698.2

676.2

22.0

467.3

467.3

0.0

440.9

440.9

0.0

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

32.0

32.0

0.0

67.1

57.1

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

32.0

32.0

0.0

67.1

57.1

10.0

04 00

განათლება

367.8

0.0

367.8

509.0

90.0

419.0

1,382.0

587.0

795.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

359.0

0.0

359.0

462.0

90.0

372.0

1,301.7

581.7

720.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

630.8

200.0

430.8

532.0

0.0

532.0

609.5

0.0

609.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.3

200.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

167.6

0.0

167.6

240.0

0.0

240.0

266.0

0.0

266.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია

50.6

0.0

50.6

120.0

0.0

120.0

96.0

0.0

96.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქ

ციონა

ლური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,968.6   

2.6   

1,966.0   

1,950.8   

0.0   

1,950.8   

2,070.5   

0.0   

2,070.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,358.6   

2.6   

1,356.0   

1,930.8   

0.0   

1,930.8   

2,070.5   

0.0   

2,070.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,358.6   

2.6   

1,356.0   

1,884.8   

0.0   

1,884.8   

2,064.5   

0.0   

2,064.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

46.0   

0.0   

46.0   

6.0   

0.0   

6.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

590.0   

0.0   

590.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

20.0   

0.0   

20.0   

20.0   

0.0   

20.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

69.6   

0.0   

69.6   

85.0   

0.0   

85.0   

113.3   

0.0   

113.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

245.9   

0.0   

245.9   

256.3   

0.0   

256.3   

292.9   

0.0   

292.9   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

31.8   

0.0   

31.8   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

214.1   

0.0   

214.1   

256.3   

0.0   

256.3   

292.9   

0.0   

292.9   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,663.4   

2,471.3   

192.1   

3,756.7   

3,673.2   

83.5   

1,261.6   

1,127.6   

134.0   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

837.9   

813.2   

24.7   

2,551.0   

2,501.0   

50.0   

818.1   

778.1   

40.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

837.9   

813.2   

24.7   

2,551.0   

2,501.0   

50.0   

818.1   

778.1   

40.0   

7045

ტრანსპორტი

1,698.3   

1,550.1   

148.2   

1,175.7   

1,172.2   

3.5   

407.6   

337.6   

70.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,698.3   

1,550.1   

148.2   

1,175.7   

1,172.2   

3.5   

407.6   

337.6   

70.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

127.2   

108.0   

19.2   

30.0   

0.0   

30.0   

35.9   

11.9   

24.0   

705

გარემოს დაცვა

356.1   

165.1   

191.0   

192.0   

0.0   

192.0   

247.4   

27.4   

220.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

187.3   

0.0   

187.3   

192.0   

0.0   

192.0   

220.0   

0.0   

220.0    

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

168.8   

165.1   

3.7   

0.0   

0.0   

0.0   

27.4   

27.4   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

460.5   

302.5   

158.0   

458.0   

302.2   

155.8   

832.1   

594.6   

237.5   

7063

წყალმომარაგება

114.4   

99.4   

15.0   

235.0   

202.2   

32.8   

482.0   

434.5   

47.5   

7064

გარე განათება

259.3   

203.1   

56.2   

190.0   

100.0   

90.0   

125.0   

0.0   

125.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

86.8   

0.0   

86.8   

33.0   

0.0   

33.0   

225.1   

160.1   

65.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60.0   

0.0   

60.0   

67.0   

0.0   

67.0   

75.0   

0.0   

75.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0   

0.0   

60.0   

67.0   

0.0   

67.0   

75.0   

0.0   

75.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

630.8   

200.0   

430.8   

532.0   

0.0   

532.0   

609.5   

0.0   

609.5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

167.6   

0.0   

167.6   

240.0   

0.0   

240.0   

266.0   

0.0   

266.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

221.0   

0.0   

221.0   

272.0   

0.0   

272.0   

331.5   

0.0   

331.5   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

242.2   

200.0   

42.2    

20.0   

0.0   

20.0   

12.0   

0.0   

12.0   

709

განათლება

367.8   

0.0   

367.8   

509.0   

90.0   

419.0   

1,382.0   

587.0   

795.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

359.0   

0.0   

359.0   

462.0   

90.0   

372.0   

1,301.7   

581.7   

720.0   

7092

ზოგადი განათლება

8.8   

0.0   

8.8   

15.0   

0.0   

15.0   

15.0   

0.0   

15.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8.8   

0.0   

8.8   

15.0   

0.0   

15.0   

15.0   

0.0   

15.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

32.0   

0.0   

32.0   

65.3   

5.3   

60.0   

710

სოციალური დაცვა

314.0   

60.0   

254.0   

328.7   

35.0   

293.7   

465.5   

109.5   

356.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

265.1   

60.0   

205.1   

272.7   

35.0   

237.7   

425.5   

109.5   

316.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

45.0   

0.0   

45.0   

50.0   

0.0   

50.0   

34.0   

0.0   

34.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3.9   

0.0   

3.9   

6.0   

0.0   

6.0   

6.0   

0.0   

6.0   

 

სულ

7,136.7   

3,201.5   

3,935.2   

8,135.5   

4,100.4   

4,035.1   

7,349.8   

2,446.1   

4,903.7    

 


მუხლი 10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -39.9  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -39.9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  39.9 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის 

მუხლი 13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო  ფონდი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 162.0  ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 92.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 


თავი II
 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის,

მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები


მუხლი 16. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები და პროგრამები
1.   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენადაუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

 

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

412.1

432.7

454.4

477.1

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

300.0

315.0

330.8

347.3

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

112.1

117.7

123.6

129.8

 

) პროგრამა საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო  ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზაცია და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  •  გამოძახების რაოდენობა. დროულად ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული შემთხვევების რაოდენობა.

 

ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • გაწვეულთა რაოდენობა.

 

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარიპრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2046.9

693.0

727.6

764.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

187.1

73.5

77.2

81.0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

57.6

52.5

55.1

57.9

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

129.5

21.0

22.1

23.2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1126.4

514.5

540.2

567.2

03 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

125.0

131.2

137.8

144.7

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

220.0

231.0

242.6

254.7

03 02 03

წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

484.4

52.5

55.1

57.9

03 02 04

ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა-რეაბილიტაცია

41.9

31.5

33.0

34.7

03 02 05

სკვერებისა და პარკების მოწყობა საბავშვო ატრაქციონით

141.9

 

 

 

03 02 06

უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

5.0

5.3

5.5

5.8

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია

48.2

31.5

33.0

34.7

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

30.0

31.5

33.0

34.7

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

38.2

31.5

33.0

34.7

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

613.0

 

 

 

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

22.1

42.0

44.1

46.3

03 06

მუნიციპლაიტეტის მიწათმოწყობის გენერალური გეგმის შედგენა

30.0

0

0

0

 

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა  გზების, სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია,  როგორც დაბაში ისე სოფლებში და თემებში.  

ა.ა)  გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია. ხაბუმის  და ლეწურწუმეს თემში გარდამავალი სარეაბილიტაცია სამუშაოების დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

  • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • რეაბილიტირებული გზების რაოდენობის ზრდა.

 

ა.ბ)  სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში. სოფ. თაიაში და ხაბუმის თემში გარდამავალი მშენებლობების დასრულება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

  • მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობების რაოდენობის ზრდა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

 

ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •  განათებული მუნიციპალიტეტი.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების ზრდა.

 

 

ბ.ბ) დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების  ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • დაბის ტერიტორიაზე გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • გატანილი ნარჩენების რაოდენობა.

 

 

ბ.გ)  წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

სასმელი წყლის   რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • მოსახლეობაზე წყლის მიწოდების ზრდა.

 

 

ბ.დ) ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება არსებული ტროტუარების რეაბილიტაცია, მოეწყობა გაზონები. დაბა ჩხოროწყუში წინა წლიდან გადმომავალი სამუშაოების დასრულება.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მოვლილიტროტუარები,  გამწვანებული სკვერები და გაზონები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  

  •  რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა.

 

 

ბ.ე) სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ჩხოროწყუში ცენტრალურ პარკში მოეწყობა საბავშვო ატრაქციონი, კულტურის სარაიონო სახლის გვერდით მოეწყობა ახალი სკვერი და აშენდება ჩოგბურთის კორტი.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • კეთილმოწყობილი დაბა ჩხოროწყუს ცენტრი

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  

  •  რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ობიექტების რაოდენობა.

 

 

 

ბ.ვ) უმეთველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                          

  • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  •  მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

 

ბ.ზ)  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება. 2013 წლის 19-20 ნოემბერს სტიქიისაგან მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

 

ბ.თ)  მრავალბინიანი  საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ხშირად დგება დღის წესრიგში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა

 

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა.

 

 

გ)    სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია   (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   და   სოფლებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში  სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების გასწვრივ ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება. ნაფიჩხოვოს თემში წინა წლიდან დარდამავალი სამუშაოების შესრულება.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

  • წყალდიდობისგან ზარალის თავიდან აცილება

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • მოწყობილი ობიექტების რაოდენობა.

 

 

დ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05)

 

პროგრამა ხელს შეუწყობს   მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას. მუხურის თემში წყალმომარაგების სისტემის , დ. ჩხოროწყუში საბავშვო ბათის, სკვერების, პარკებისა და საბავშვო ატრაქციონის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურება.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

  • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • ექსპლუატაციაში შესული ობიექტების რაოდენობა.

 

 

ე) მუნიციპალიტეტის მიწათმოწყობის გენერალური გეგმის შედგენა. (პროგრამული კოდი 03 06)

 

გენერალურ გეგმაში მოცემულია დაბი ტერიტორიის საზღვრები, მიწის ფართობი, მაში განთავსებული შენობა-ნაგებობები და განსაზღვრულია სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ფართობები. ასევე გენერალური გეგმა მოიცავს პერსპექტიული განვითარებისა და განაშენიანების პროექტს.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • დაბის ტერიტორიის განაშენიანებაში ტექნიკური პარამეტრების დაცვა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • მაღალი ხარისხის განაშენიანების და განვითარების უზრუნველყოფა.

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1176.5

656.3

689.1

723.5

04 01

სკოლამდელი განათლება

1301.7

588.0

617.4

648.3

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

15.0

15.8

16.5

17.4

04 03

განათლების ხელშეწყობა

65.3

52.5

55.1

57.9

 

ა) სკოლამდელი განათლება  (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1030  ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯების, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციას რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა. დაბა ჩხოროწყუში აშენდება  კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღი 300 აღსაზრდელზე, სადაც შეეძლებათ სწავლის დასვენებისთვის საჭირო კარგი პირობები.

 

მოსალოდნელი შედეგები:

  • საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;
  • ოჯახების ხეშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში.
  • სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.
  • რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები.
  • ახალი   ბაგა-ბაღების გახსნა.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • აღსაზრდელთა რაოდენობა.
  • სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე. 

 

 

ბ)  საჯარო სკოლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 02)

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგები:

  • გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

  • დაფინანსებული სკოლების რაოდენობა.

 

 

გ) განათლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 04 03)

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                      

  • მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • მოსწავლეთა რაოდენობა.

 

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

585.0

588.0

617.4

648.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

250.0

252.0

264.6

277.8

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

145.0

136.0

142.3

148.9

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია

105.0

126.0

132.3

138.9

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

315.0

330.0

335.7

347.3

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

185.0

189.0

198.5

208.4

05 02 02

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

50.0

52.5

55.1

57.9

05 02 03

სახელოვნებოს სკოლების ხელშეწყობა

50.0

52.0

54.1

56.8

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშწყობა

30.0

31.5

33.1

34.7

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

20.0

21.0

22.1

23.2

 

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 

ა.ა) ფეხბურთი განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მაშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  •  საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • პერსპექტიულ მოზარდთა რაოდენობა.

 

 

ა.ბ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 02)

 

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობა შესაბამის სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის  შეჯიბრებებში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  • სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

 

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

 

ბ.ა) კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების მიერ  ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა:  თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  • მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • კულტურულ  ღონისძიებებში ჩართულ პირთა რაოდენობა.

ბ.ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

 

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმი“–ს დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით;

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  • მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და ექსპოზიციის წარმოჩენა ქვეყნის მაშტაბით და მის გარეთ.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • დამთვალიერებელთა რაოდენობა.

 

 

ბ.გ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე;

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  • სახელოვნებო  ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • მუსიკალური  ღონისძიებების რაოდენობა.

 

 

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი   ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  • მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • კულტურული ღონისძიებების  რაოდენობა.

 

 

ბ.ე) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • ახალგაზრდული ღონისძიებების   რაოდენობა

 

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

490.6

384.3

403.5

423.7

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

75.0

76.5

77.2

81.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

276.0

258.3

271.2

284.8

06 02 01

ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)

5.0

5.3

5.5

5.8

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

236.0

189.0

198.5

208.4

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

34.0

63.0

66.1

69.5

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.0

1.1

1.1

1.2

06 03

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

139.6

52.5

55.1

57.9

 

ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  •  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  • დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  •  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

 

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

ბ.ა) ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01;  06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება.

 

ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა მრავალშვილიან და ახალ დაბადებულ ბავშვთა ოჯახებს, ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს,  იმ პირებს რომლებიც სახელმწიფო სოციალური პროგრამების გარდა  ესაჭიროებათ გადაუდებელი ფინანსური დახმარება საყოფაცხოვრებო და ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე.

 

 

ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიასოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  •  მუნიციპალიტეტში დახმარება გაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • დახმარება გაწეულთა რაოდენობა.

 

გ)  სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარეალებული მოსახლეობის ხელშეწყობა, როგორც ფულადი ისე მატერიალური სახით. 2013 წლის 19-20 ნოემბერს სტიქიისაგან მიყენებული ზიანის ლიკვიდაცია.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                     

  •  სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                       

  • ბენეფიციართა რაოდენობა.

 


თავი III
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 17. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

7,136.7

3,201.5

3,935.2

8,135.5

4,100.4

4,035.1

7,349.8

2,446.1

4,903.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170.0

0.0

170.0

215.0

0.0

215.0

216.0

0.0

216.0

 

ხარჯები

3,626.9

75.5

3,551.4

4,005.3

296.7

3,708.6

5,080.2

387.3

4,692.9

 

შრომის ანაზღაურება

1,135.6

0.0

1,135.6

1,538.9

0.0

1,538.9

1,652.1

0.0

1,652.1

 

ხელფასი

1,135.6

0.0

1,135.6

1,538.9

0.0

1,538.9

1,652.1

0.0

1,652.1

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

1,135.6

0.0

1,135.6

1,538.9

0.0

1,538.9

1,652.1

0.0

1,652.1

 

თანამდებობრივი სარგო

989.5

0.0

989.5

1,538.9

0.0

1,538.9

1,511.7

0.0

1,511.7

 

პრემია

146.1

0.0

146.1

0.0

0.0

0.0

140.4

0.0

140.4

 

საქონელი და მომსახურება

454.5

2.6

451.9

595.5

0.0

595.5

843.8

0.0

843.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15.3

0.0

15.3

61.3

0.0

61.3

201.7

0.0

201.7

 

მივლინებები

8.6

0.0

8.6

13.0

0.0

13.0

15.1

0.0

15.1

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

8.6

0.0

8.6

13.0

0.0

13.0

14.5

0.0

14.5

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

ოფისის ხარჯები

146.9

0.0

146.9

177.1

0.0

177.1

256.6

0.0

256.6

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

4.9

0.0

4.9

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

12.5

0.0

12.5

14.3

0.0

14.3

16.0

0.0

16.0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

6.2

0.0

6.2

8.7

0.0

8.7

17.1

0.0

17.1

 

ტელევიზორი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

2.1

0.0

2.1

4.4

0.0

4.4

4.7

0.0

4.7

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1.6

0.0

1.6

1.7

0.0

1.7

5.0

0.0

5.0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

1.3

0.0

1.3

0.8

0.0

0.8

1.8

0.0

1.8

 

მობილური ტელეფონი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ტელეფონის და ფაქსის აპარატი

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

0.4

0.0

0.4

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.9

0.0

0.9

1.3

0.0

1.3

3.2

0.0

3.2

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.1

0.0

0.1

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3.4

0.0

3.4

4.7

0.0

4.7

25.2

0.0

25.2

 

საოფისე ავეჯი

3.4

0.0

3.4

3.9

0.0

3.9

24.2

0.0

24.2

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2.9

0.0

2.9

4.7

0.0

4.7

7.3

0.0

7.3

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

38.6

0.0

38.6

42.9

0.0

42.9

51.5

0.0

51.5

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.4

0.0

0.4

1.4

0.0

1.4

4.0

0.0

4.0

 

კომუნალური ხარჯი

78.0

0.0

78.0

90.4

0.0

90.4

125.5

0.0

125.5

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

72.2

0.0

72.2

80.3

0.0

80.3

109.5

0.0

109.5

 

წყლის ხარჯი

3.6

0.0

3.6

7.1

0.0

7.1

11.5

0.0

11.5

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

2.2

0.0

2.2

3.0

0.0

3.0

4.5

0.0

4.5

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

32.6

2.6

30.0

33.8

0.0

33.8

26.5

0.0

26.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

13.3

0.0

13.3

2.0

0.0

2.0

4.0

0.0

4.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

158.6

0.0

158.6

177.0

0.0

177.0

210.9

0.0

210.9

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

130.7

0.0

130.7

146.3

0.0

146.3

163.2

0.0

163.2

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

5.0

0.0

5.0

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

18.9

0.0

18.9

22.2

0.0

22.2

34.7

0.0

34.7

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

8.5

0.0

8.5

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

79.2

0.0

79.2

131.3

0.0

131.3

129.0

0.0

129.0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

1.9

0.0

1.9

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

38.4

0.0

38.4

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

34.4

0.0

34.4

70.3

0.0

70.3

68.0

0.0

68.0

 

სუბსიდიები

1,011.1

0.0

1,011.1

1,236.5

90.0

1,146.5

1,780.0

87.5

1,692.5

 

გრანტები

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374.0

60.0

314.0

403.2

35.0

368.2

544.5

109.5

435.0

 

სოციალური დაზღვევა

73.2

0.0

73.2

136.2

35.0

101.2

3.0

0.0

3.0

 

ფულადი ფორმით

73.2

0.0

73.2

136.2

35.0

101.2

3.0

0.0

3.0

 

სოციალური დახმარება

300.8

60.0

240.8

266.0

0.0

266.0

540.5

109.5

431.0

 

ფულადი ფორმით

255.8

60.0

195.8

216.0

0.0

216.0

506.5

109.5

397.0

 

სასაქონლო ფორმით

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

34.0

0.0

34.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ფულადი ფორმით

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

61.7

12.9

48.8

231.2

171.7

59.5

259.8

190.3

69.5

 

სხვადასხვა ხარჯები

61.7

12.9

48.8

231.2

171.7

59.5

259.8

190.3

69.5

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1.4

0.0

1.4

9.5

0.0

9.5

7.0

0.0

7.0

 

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

1.3

0.0

1.3

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0.1

0.0

0.1

1.5

0.0

1.5

2.0

0.0

2.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

60.3

12.9

47.4

221.7

171.7

50.0

252.8

190.3

62.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,509.8

3,126.0

383.8

4,130.2

3,803.7

326.5

2,269.6

2,058.8

210.8

 

ძირითადი აქტივები

3,509.8

3,126.0

383.8

4,130.2

3,803.7

326.5

2,269.6

2,058.8

210.8

 

შენობა-ნაგებობები

3,424.1

3,058.8

365.3

3,841.3

3,599.6

241.7

2,135.7

1,979.4

156.3

 

საცხოვრებელი შენობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

310.5

200.0

110.5

70.1

0.0

70.1

596.8

499.5

97.3

 

ქუჩები

941.0

908.8

32.2

130.0

100.0

30.0

41.8

17.8

24.0

 

გზები

1,004.5

854.1

150.4

445.1

391.3

53.8

265.3

265.3

0.0

 

ხიდები

490.4

485.6

4.8

838.1

838.1

0.0

262.7

262.7

0.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

173.2

170.9

2.3

248.2

235.4

12.8

489.4

469.4

20.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

504.5

439.4

65.1

2,109.9

2,034.9

75.0

478.9

463.9

15.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

85.7

67.2

18.5

288.9

204.1

84.8

133.9

79.4

54.5

 

სატრანსპორტო საშუალებები

67.2

67.2

0.0

239.4

204.1

35.3

86.4

68.4

18.0

 

სატვირთო ავტომობილი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

57.2

57.2

0.0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0.0

0.0

0.0

35.3

0.0

35.3

0.0

0.0

0.0

 

ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა

67.2

67.2

0.0

4.1

4.1

0.0

11.2

11.2

0.0

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

18.5

0.0

18.5

49.5

0.0

49.5

47.5

11.0

36.5

 

მაცივრის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

კომპიუტერის შეძენა

5.0

0.0

5.0

8.5

0.0

8.5

21.4

0.0

21.4

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

2.0

0.0

2.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

13.5

0.0

13.5

38.3

0.0

38.3

21.7

11.0

10.7

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,968.6

2.6

1,966.0

1,950.8

0.0

1,950.8

2,070.5

0.0

2,070.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136.0

0.0

136.0

171.0

0.0

171.0

172.0

0.0

172.0

 

ხარჯები

1,863.6

2.6

1,861.0

1,763.0

0.0

1,763.0

1,977.7

0.0

1,977.7

 

შრომის ანაზღაურება

945.8

0.0

945.8

1,294.6

0.0

1,294.6

1,351.6

0.0

1,351.6

 

ხელფასი

945.8

0.0

945.8

1,294.6

0.0

1,294.6

1,351.6

0.0

1,351.6

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

945.8

0.0

945.8

1,294.6

0.0

1,294.6

1,351.6

0.0

1,351.6

 

თანამდებობრივი სარგო

825.0

0.0

825.0

1,294.6

0.0

1,294.6

1,236.7

0.0

1,236.7

 

პრემია

120.8

0.0

120.8

0.0

0.0

0.0

114.9

0.0

114.9

 

საქონელი და მომსახურება

326.4

2.6

323.8

457.4

0.0

457.4

623.6

0.0

623.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.3

0.0

12.3

54.2

0.0

54.2

189.0

0.0

189.0

 

მივლინებები

5.3

0.0

5.3

9.0

0.0

9.0

10.6

0.0

10.6

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5.3

0.0

5.3

9.0

0.0

9.0

10.0

0.0

10.0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

ოფისის ხარჯები

83.5

0.0

83.5

104.1

0.0

104.1

143.0

0.0

143.0

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

4.6

0.0

4.6

8.0

0.0

8.0

8.5

0.0

8.5

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

11.6

0.0

11.6

13.0

0.0

13.0

13.5

0.0

13.5

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5.7

0.0

5.7

7.6

0.0

7.6

15.1

0.0

15.1

 

ტელევიზორი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

კომპიუტერული ტექნიკა

2.1

0.0

2.1

4.3

0.0

4.3

4.7

0.0

4.7

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1.3

0.0

1.3

1.2

0.0

1.2

4.5

0.0

4.5

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

1.3

0.0

1.3

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

მობილური ტელეფონი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ტელეფონის და ფაქსის აპარატი

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

0.4

0.0

0.4

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.8

0.0

0.8

1.1

0.0

1.1

3.0

0.0

3.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3.3

0.0

3.3

4.0

0.0

4.0

24.4

0.0

24.4

 

საოფისე ავეჯი

3.3

0.0

3.3

3.2

0.0

3.2

23.4

0.0

23.4

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

1.0

0.0

1.0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2.7

0.0

2.7

4.0

0.0

4.0

6.0

0.0

6.0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

36.5

0.0

36.5

41.5

0.0

41.5

49.5

0.0

49.5

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.3

0.0

0.3

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

3.0

 

კომუნალური ხარჯი

18.8

0.0

18.8

24.0

0.0

24.0

23.0

0.0

23.0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

15.1

0.0

15.1

18.5

0.0

18.5

17.0

0.0

17.0

 

წყლის ხარჯი

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.2

0.0

0.2

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

32.6

2.6

30.0

33.8

0.0

33.8

26.5

0.0

26.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

115.5

0.0

115.5

128.0

0.0

128.0

160.5

0.0

160.5

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

102.9

0.0

102.9

113.0

0.0

113.0

134.0

0.0

134.0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

2.3

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

12.6

0.0

12.6

15.0

0.0

15.0

24.2

0.0

24.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

77.2

0.0

77.2

128.3

0.0

128.3

94.0

0.0

94.0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

1.9

0.0

1.9

2.0

0.0

2.0

2.0

0.0

2.0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

38.4

0.0

38.4

54.0

0.0

54.0

54.0

0.0

54.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

32.4

0.0

32.4

67.3

0.0

67.3

33.0

0.0

33.0

 

გრანტები

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

 

ფულადი ფორმით

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

1.5

0.0

1.5

 

სხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

6.0

0.0

6.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1.4

0.0

1.4

6.0

0.0

6.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1.4

0.0

1.4

6.0

0.0

6.0

1.0

0.0

1.0

 

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

1.3

0.0

1.3

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0.1

0.0

0.1

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.0

0.0

105.0

187.8

0.0

187.8

92.8

0.0

92.8

 

ძირითადი აქტივები

105.0

0.0

105.0

187.8

0.0

187.8

92.8

0.0

92.8

 

შენობა-ნაგებობები

100.7

0.0

100.7

118.3

0.0

118.3

40.3

0.0

40.3

 

არასაცხოვრებელი შენობები

100.7

0.0

100.7

68.0

0.0

68.0

40.3

0.0

40.3

 

გზები

0.0

0.0

0.0

50.3

0.0

50.3

0.0

0.0

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

4.3

0.0

4.3

69.5

0.0

69.5

52.5

0.0

52.5

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

18.0

0.0

18.0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18.0

0.0

18.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

4.3

0.0

4.3

49.5

0.0

49.5

34.5

0.0

34.5

 

მაცივრის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

კომპიუტერის შეძენა

3.7

0.0

3.7

8.5

0.0

8.5

19.4

0.0

19.4

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.4

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

0.0

0.0

0.0

2.7

0.0

2.7

2.0

0.0

2.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.6

0.0

0.6

38.3

0.0

38.3

10.7

0.0

10.7

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

244.4

0.0

244.4

431.6

0.0

431.6

527.5

0.0

527.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

 

18.0

30.0

 

30.0

31.0

 

31.0

 

ხარჯები

243.8

0.0

243.8

422.4

0.0

422.4

517.4

0.0

517.4

 

შრომის ანაზღაურება

170.3

0.0

170.3

295.2

0.0

295.2

336.6

0.0

336.6

 

ხელფასი

170.3

0.0

170.3

295.2

0.0

295.2

336.6

0.0

336.6

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

170.3

0.0

170.3

295.2

0.0

295.2

336.6

0.0

336.6

 

თანამდებობრივი სარგო

148.0

 

148.0

295.2

 

295.2

308.6

 

308.6

 

პრემია

22.3

 

22.3

0.0

 

 

28.0

 

28.0

 

საქონელი და მომსახურება

72.2

0.0

72.2

122.2

0.0

122.2

180.8

0.0

180.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.1

 

6.1

20.8

 

20.8

48.8

 

48.8

 

მივლინებები

0.3

0.0

0.3

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.3

 

0.3

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

21.9

0.0

21.9

36.4

0.0

36.4

44.5

0.0

44.5

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.6

 

0.6

2.5

 

2.5

2.5

 

2.5

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

6.4

 

6.4

10.0

 

10.0

9.5

 

9.5

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.5

0.0

0.5

1.9

0.0

1.9

5.1

0.0

5.1

 

ტელევიზორი

0.0

 

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0.2

 

0.2

1.0

 

1.0

1.2

 

1.2

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.2

 

0.2

0.2

 

0.2

1.5

 

1.5

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.0

 

 

0.2

 

0.2

0.2

 

0.2

 

ტელეფონის და ფაქსის აპარატი

0.1

 

0.1

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.0

 

 

0.5

 

0.5

1.5

 

1.5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

5.9

0.0

5.9

 

საოფისე ავეჯი

0.0

 

 

1.0

 

1.0

5.9

 

5.9

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.2

 

0.2

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

14.1

 

14.1

18.5

 

18.5

19.5

 

19.5

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.1

 

0.1

0.5

 

0.5

1.0

 

1.0

 

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

 

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

 

 

4.0

 

4.0

7.5

 

7.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

38.8

0.0

38.8

50.0

0.0

50.0

70.0

0.0

70.0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

35.3

 

35.3

45.0

 

45.0

61.5

 

61.5

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

 

0.0

 

 

0.6

 

0.6

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

3.5

 

3.5

5.0

 

5.0

7.9

 

7.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

0.0

5.1

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.5

 

4.5

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.6

 

0.6

3.0

 

3.0

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

2.0

 

2.0

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

1.3

0.0

1.3

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

1.3

0.0

1.3

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

1.3

 

1.3

3.0

 

3.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

9.2

0.0

9.2

10.1

0.0

10.1

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.6

9.2

0.0

9.2

10.1

0.0

10.1

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.6

0.0

0.6

9.2

0.0

9.2

10.1

0.0

10.1

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.6

0.0

0.6

9.2

0.0

9.2

10.1

0.0

10.1

 

კომპიუტერის შეძენა

0.0

 

 

3.5

 

3.5

4.4

 

4.4

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

0.0

 

 

0.7

 

0.7

0.0

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.6

 

0.6

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,114.2

2.6

1,111.6

1,453.2

0.0

1,453.2

1,537.0

0.0

1,537.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.0

 

118.0

141.0

 

141.0

141.0

 

141.0

 

ხარჯები

1,009.8

2.6

1,007.2

1,274.6

0.0

1,274.6

1,454.3

0.0

1,454.3

 

შრომის ანაზღაურება

775.5

0.0

775.5

999.4

0.0

999.4

1,015.0

0.0

1,015.0

 

ხელფასი

775.5

0.0

775.5

999.4

0.0

999.4

1,015.0

0.0

1,015.0

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

775.5

0.0

775.5

999.4

0.0

999.4

1,015.0

0.0

1,015.0

 

თანამდებობრივი სარგო

677.0

 

677.0

999.4

 

999.4

928.1

 

928.1

 

პრემია

98.5

 

98.5

0.0

 

 

86.9

 

86.9

 

საქონელი და მომსახურება

234.2

2.6

231.6

269.2

0.0

269.2

436.8

0.0

436.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.2

 

6.2

33.4

 

33.4

140.2

 

140.2

 

მივლინებები

5.0

0.0

5.0

6.0

0.0

6.0

7.6

0.0

7.6

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

5.0

 

5.0

6.0

 

6.0

7.0

 

7.0

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0.0

 

 

0.0

 

 

0.6

 

0.6

 

ოფისის ხარჯები

61.6

0.0

61.6

67.7

0.0

67.7

98.5

0.0

98.5

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

4.0

 

4.0

5.5

 

5.5

6.0

 

6.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

5.2

 

5.2

3.0

 

3.0

4.0

 

4.0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

5.2

0.0

5.2

5.7

0.0

5.7

10.0

0.0

10.0

 

კომპიუტერული ტექნიკა

1.9

 

1.9

3.3

 

3.3

3.5

 

3.5

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

1.1

 

1.1

1.0

 

1.0

3.0

 

3.0

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

1.3

 

1.3

0.6

 

0.6

0.8

 

0.8

 

მობილური ტელეფონი

0.0

 

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

ტელეფონის და ფაქსის აპარატი

0.1

 

0.1

0.2

 

0.2

0.2

 

0.2

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.8

 

0.8

0.6

 

0.6

1.5

 

1.5

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

3.3

0.0

3.3

3.0

0.0

3.0

18.5

0.0

18.5

 

საოფისე ავეჯი

3.3

 

3.3

2.2

 

2.2

17.5

 

17.5

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.0

 

 

0.8

 

0.8

1.0

 

1.0

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2.5

 

2.5

3.0

 

3.0

5.0

 

5.0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

22.4

 

22.4

23.0

 

23.0

30.0

 

30.0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.2

 

0.2

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

კომუნალური ხარჯი

18.8

0.0

18.8

24.0

0.0

24.0

23.0

0.0

23.0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

15.1

 

15.1

18.5

 

18.5

17.0

 

17.0

 

წყლის ხარჯი

3.5

 

3.5

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.2

 

0.2

0.5

 

0.5

1.0

 

1.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12.6

2.6

10.0

9.8

 

9.8

19.0

 

19.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

76.7

0.0

76.7

78.0

0.0

78.0

90.5

0.0

90.5

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

67.6

 

67.6

68.0

 

68.0

72.5

 

72.5

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

 

0.0

 

 

1.7

 

1.7

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

9.1

 

9.1

10.0

 

10.0

16.3

 

16.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

72.1

0.0

72.1

74.3

0.0

74.3

81.0

0.0

81.0

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

1.9

 

1.9

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

38.4

 

38.4

54.0

 

54.0

54.0

 

54.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

31.8

 

31.8

18.3

 

18.3

25.0

 

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

1.5

0.0

1.5

 

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

3.0

 

3.0

1.5

 

1.5

 

სხვა ხარჯები

0.1

0.0

0.1

3.0

0.0

3.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.1

0.0

0.1

3.0

0.0

3.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.1

0.0

0.1

3.0

0.0

3.0

1.0

0.0

1.0

 

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

0.0

 

 

2.0

 

2.0

0.0

 

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0.1

 

0.1

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.4

0.0

104.4

178.6

0.0

178.6

82.7

0.0

82.7

 

ძირითადი აქტივები

104.4

0.0

104.4

178.6

0.0

178.6

82.7

0.0

82.7

 

შენობა-ნაგებობები

100.7

0.0

100.7

118.3

0.0

118.3

40.3

0.0

40.3

 

არასაცხოვრებელი შენობები

100.7

 

100.7

68.0

 

68.0

40.3

 

40.3

 

გზები

0.0

 

 

50.3

 

50.3

0.0

 

 

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3.7

0.0

3.7

60.3

0.0

60.3

42.4

0.0

42.4

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

18.0

0.0

18.0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0.0

 

 

20.0

 

20.0

0.0

 

 

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

 

 

0.0

 

 

18.0

 

18.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

3.7

0.0

3.7

40.3

0.0

40.3

24.4

0.0

24.4

 

მაცივრის შეძენა

0.0

 

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

კომპიუტერის შეძენა

3.7

 

3.7

5.0

 

5.0

15.0

 

15.0

 

პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა

0.0

 

 

2.0

 

2.0

2.0

 

2.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

 

 

33.3

 

33.3

5.7

 

5.7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

6.0

0.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

46.0

0.0

46.0

6.0

0.0

6.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.0

 

 

46.0

 

46.0

6.0

 

6.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

20.0

0.0

20.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

0.0

 

 

01 05

რეგიონის ფონდის შევსება

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

590.0

0.0

590.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

კაპიტალური

590.0

 

590.0

0.0

 

 

0.0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

315.5

0.0

315.5

341.3

0.0

341.3

406.2

0.0

406.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

0.0

34.0

44.0

0.0

44.0

44.0

0.0

44.0

 

ხარჯები

291.5

0.0

291.5

323.9

0.0

323.9

399.2

0.0

399.2

 

შრომის ანაზღაურება

189.8

0.0

189.8

244.3

0.0

244.3

300.5

0.0

300.5

 

ხელფასი

189.8

0.0

189.8

244.3

0.0

244.3

300.5

0.0

300.5

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

189.8

0.0

189.8

244.3

0.0

244.3

300.5

0.0

300.5

 

თანამდებობრივი სარგო

164.5

0.0

164.5

244.3

0.0

244.3

275.0

0.0

275.0

 

პრემია

25.3

0.0

25.3

0.0

0.0

0.0

25.5

0.0

25.5

 

საქონელი და მომსახურება

69.9

0.0

69.9

73.6

0.0

73.6

90.2

0.0

90.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0

0.0

3.0

7.1

0.0

7.1

12.7

0.0

12.7

 

მივლინებები

3.3

0.0

3.3

4.0

0.0

4.0

4.5

0.0

4.5

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3.3

0.0

3.3

4.0

0.0

4.0

4.5

0.0

4.5

 

ოფისის ხარჯები

7.2

0.0

7.2

11.5

0.0

11.5

18.6

0.0

18.6

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.3

0.0

0.3

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0.9

0.0

0.9

1.3

0.0

1.3

2.5

0.0

2.5

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.5

0.0

0.5

1.1

0.0

1.1

2.0

0.0

2.0

 

ტელევიზორი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.3

0.0

0.3

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.1

0.0

0.1

0.2

0.0

0.2

0.2

0.0

0.2

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.1

0.0

0.1

0.3

0.0

0.3

0.0

0.0

0.0

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.1

0.0

0.1

0.7

0.0

0.7

0.8

0.0

0.8

 

საოფისე ავეჯი

0.1

0.0

0.1

0.7

0.0

0.7

0.8

0.0

0.8

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.2

0.0

0.2

0.7

0.0

0.7

1.3

0.0

1.3

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

2.1

0.0

2.1

1.4

0.0

1.4

2.0

0.0

2.0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.1

0.0

0.1

0.4

0.0

0.4

1.0

0.0

1.0

 

კომუნალური ხარჯი

3.0

0.0

3.0

4.9

0.0

4.9

7.5

0.0

7.5

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.9

0.0

0.9

1.8

0.0

1.8

2.5

0.0

2.5

 

წყლის ხარჯი

0.1

0.0

0.1

0.6

0.0

0.6

1.5

0.0

1.5

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

2.0

0.0

2.0

2.5

0.0

2.5

3.5

0.0

3.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

13.3

0.0

13.3

2.0

0.0

2.0

4.0

0.0

4.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

43.1

0.0

43.1

49.0

0.0

49.0

50.4

0.0

50.4

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

27.8

0.0

27.8

33.3

0.0

33.3

29.2

0.0

29.2

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

2.7

0.0

2.7

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

6.3

0.0

6.3

7.2

0.0

7.2

10.5

0.0

10.5

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

8.5

0.0

8.5

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

 

სუბსიდიები

31.8

0.0

31.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

2.5

0.0

2.5

2.5

0.0

2.5

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

 

ფულადი ფორმით

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ფულადი ფორმით

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.5

0.0

0.5

1.0

0.0

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

0.0

24.0

17.4

0.0

17.4

7.0

0.0

7.0

 

ძირითადი აქტივები

24.0

0.0

24.0

17.4

0.0

17.4

7.0

0.0

7.0

 

შენობა-ნაგებობები

9.8

0.0

9.8

2.1

0.0

2.1

5.0

0.0

5.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

9.8

0.0

9.8

2.1

0.0

2.1

5.0

0.0

5.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

14.2

0.0

14.2

15.3

0.0

15.3

2.0

0.0

2.0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

0.0

0.0

0.0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

0.0

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

14.2

0.0

14.2

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

კომპიუტერის შეძენა

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

12.9

0.0

12.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

214.1

0.0

214.1

256.3

0.0

256.3

292.9

0.0

292.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

 

26.0

33.0

 

33.0

33.0

 

33.0

 

ხარჯები

190.1

0.0

190.1

241.0

0.0

241.0

291.9

0.0

291.9

 

შრომის ანაზღაურება

143.2

0.0

143.2

191.7

0.0

191.7

233.6

0.0

233.6

 

ხელფასი

143.2

0.0

143.2

191.7

0.0

191.7

233.6

0.0

233.6

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

143.2

0.0

143.2

191.7

0.0

191.7

233.6

0.0

233.6

 

თანამდებობრივი სარგო

124.1

 

124.1

191.7

 

191.7

213.2

 

213.2

 

პრემია

19.1

 

19.1

0.0

 

 

20.4

 

20.4

 

საქონელი და მომსახურება

46.9

0.0

46.9

44.3

0.0

44.3

50.8

0.0

50.8

 

მივლინებები

0.6

0.0

0.6

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.6

 

0.6

1.0

 

1.0

1.5

 

1.5

 

ოფისის ხარჯები

4.3

0.0

4.3

7.3

0.0

7.3

11.3

0.0

11.3

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.2

 

0.2

0.5

 

0.5

1.0

 

1.0

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0.3

 

0.3

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.1

0.0

0.1

0.5

0.0

0.5

0.7

0.0

0.7

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.0

 

 

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.1

 

0.1

0.2

 

0.2

0.2

 

0.2

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.6

0.0

0.6

 

საოფისე ავეჯი

0.0

 

 

0.6

 

0.6

0.6

 

0.6

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

 

0.4

 

0.4

1.0

 

1.0

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1.3

 

1.3

0.7

 

0.7

1.0

 

1.0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.0

 

 

0.2

 

0.2

0.5

 

0.5

 

კომუნალური ხარჯი

2.4

0.0

2.4

3.9

0.0

3.9

6.0

0.0

6.0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.8

 

0.8

1.4

 

1.4

2.0

 

2.0

 

წყლის ხარჯი

0.1

 

0.1

0.5

 

0.5

1.0

 

1.0

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

1.5

 

1.5

2.0

 

2.0

3.0

 

3.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

13.3

 

13.3

2.0

 

2.0

4.0

 

4.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.7

0.0

28.7

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

23.0

 

23.0

28.0

 

28.0

23.2

 

23.2

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.0

 

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

5.7

 

5.7

6.0

 

6.0

8.9

 

8.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური დაზღვევა

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

1.5

0.0

1.5

 

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

1.5

 

1.5

1.5

 

1.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0.0

0.0

0.0

3.5

0.0

3.5

6.0

0.0

6.0

 

პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

0.0

 

 

3.0

 

3.0

5.0

 

5.0

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0.0

 

 

0.5

 

0.5

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.0

0.0

24.0

15.3

0.0

15.3

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

24.0

0.0

24.0

15.3

0.0

15.3

1.0

0.0

1.0

 

შენობა-ნაგებობები

9.8

0.0

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

9.8

 

9.8

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

14.2

0.0

14.2

15.3

0.0

15.3

1.0

0.0

1.0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

0.0

0.0

0.0

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0.0

 

 

15.3

 

15.3

0.0

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

14.2

0.0

14.2

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

კომპიუტერის შეძენა

1.3

 

1.3

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

12.9

 

12.9

0.0

 

 

0.0

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

31.8

0.0

31.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31.8

0.0

31.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

31.8

 

31.8

0.0

 

 

0.0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

69.6

0.0

69.6

85.0

0.0

85.0

113.3

0.0

113.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

 

8.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

69.6

0.0

69.6

82.9

0.0

82.9

107.3

0.0

107.3

 

შრომის ანაზღაურება

46.6

0.0

46.6

52.6

0.0

52.6

66.9

0.0

66.9

 

ხელფასი

46.6

0.0

46.6

52.6

0.0

52.6

66.9

0.0

66.9

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

46.6

0.0

46.6

52.6

0.0

52.6

66.9

0.0

66.9

 

თანამდებობრივი სარგო

40.4

 

40.4

52.6

 

52.6

61.8

 

61.8

 

პრემია

6.2

 

6.2

0.0

 

 

5.1

 

5.1

 

საქონელი და მომსახურება

23.0

0.0

23.0

29.3

0.0

29.3

39.4

0.0

39.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0

 

3.0

7.1

 

7.1

12.7

 

12.7

 

მივლინებები

2.7

0.0

2.7

3.0

0.0

3.0

3.0

0.0

3.0

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2.7

 

2.7

3.0

 

3.0

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

2.9

0.0

2.9

4.2

0.0

4.2

7.3

0.0

7.3

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.1

 

0.1

0.7

 

0.5

0.5

 

0.5

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0.6

 

0.6

0.8

 

0.8

2.0

 

2.0

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.4

0.0

0.4

0.6

0.0

0.6

1.3

0.0

1.3

 

ტელევიზორი

0.0

 

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0.0

 

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.3

 

0.3

0.2

 

0.2

0.5

 

0.5

 

ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა

0.0

 

 

0.0

 

 

0.3

 

0.3

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.1

 

0.1

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.2

0.0

0.2

 

საოფისე ავეჯი

0.1

 

0.1

0.1

 

0.1

0.2

 

0.2

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.2

 

0.2

0.3

 

0.3

0.3

 

0.3

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.8

 

0.8

0.7

 

0.7

1.0

 

1.0

 

საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.1

 

0.1

0.2

 

0.2

0.5

 

0.5

 

კომუნალური ხარჯი

0.6

0.0

0.6

1.0

0.0

1.0

1.5

0.0

1.5

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

0.1

 

0.1

0.4

 

0.4

0.5

 

0.5

 

წყლის ხარჯი

0.0

 

 

0.1

 

0.1

0.5

 

0.5

 

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.4

0.0

14.4

15.0

0.0

15.0

16.4

0.0

16.4

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4.8

 

4.8

5.3

 

5.3

6.0

 

6.0

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

0.8

 

0.8

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0.6

 

0.6

1.2

 

1.2

1.6

 

1.6

 

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

8.5

 

8.5

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

6.0

0.0

6.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

6.0

0.0

6.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

2.1

5.0

0.0

5.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0.0

 

 

2.1

 

2.1

5.0

 

5.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

კომპიუტერის შეძენა

0.0

 

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,480.0

2,938.9

541.1

4,406.7

3,975.4

431.3

2,371.1

1,749.6

621.5

 

ხარჯები

320.5

12.9

307.6

506.7

171.7

335.0

727.8

190.3

537.5

 

საქონელი და მომსახურება

58.2

0.0

58.2

64.5

0.0

64.5

130.0

0.0

130.0

 

ოფისის ხარჯები

56.2

0.0

56.2

61.5

0.0

61.5

95.0

0.0

95.0

 

კომუნალური ხარჯი

56.2

0.0

56.2

61.5

0.0

61.5

95.0

0.0

95.0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

56.2

0.0

56.2

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

წყლის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

35.0

0.0

35.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

202.0

0.0

202.0

240.5

0.0

240.5

347.5

0.0

347.5

 

სხვა ხარჯები

60.3

12.9

47.4

201.7

171.7

30.0

250.3

190.3

60.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

60.3

12.9

47.4

201.7

171.7

30.0

250.3

190.3

60.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

60.3

12.9

47.4

201.7

171.7

30.0

250.3

190.3

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,159.5

2,926.0

233.5

3,900.0

3,803.7

96.3

1,613.3

1,559.3

54.0

 

ძირითადი აქტივები

3,159.5

2,926.0

233.5

3,900.0

3,803.7

96.3

1,613.3

1,559.3

54.0

 

შენობა-ნაგებობები

3,092.3

2,858.8

233.5

3,695.9

3,599.6

96.3

1,533.9

1,479.9

54.0

 

საცხოვრებელი შენობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

 

ქუჩები

941.0

908.8

32.2

130.0

100.0

30.0

41.8

17.8

24.0

 

გზები

1,004.5

854.1

150.4

394.8

391.3

3.5

265.3

265.3

0.0

 

ხიდები

490.4

485.6

4.8

838.1

838.1

0.0

262.7

262.7

0.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

173.2

170.9

2.3

248.2

235.4

12.8

489.4

469.4

20.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

483.2

439.4

43.8

2,084.9

2,034.9

50.0

473.9

463.9

10.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

67.2

67.2

0.0

204.1

204.1

0.0

79.4

79.4

0.0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

67.2

67.2

0.0

204.1

204.1

0.0

68.4

68.4

0.0

 

სატვირთო ავტომობილი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

57.2

57.2

0.0

 

ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა

67.2

67.2

0.0

4.1

4.1

0.0

11.2

11.2

0.0

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,698.3

1,550.1

148.2

1,175.7

1,172.2

3.5

407.6

337.6

70.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,698.3

1,550.1

148.2

1,175.7

1,172.2

3.5

337.6

337.6

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,698.3

1,550.1

148.2

1,175.7

1,172.2

3.5

337.6

337.6

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,698.3

1,550.1

148.2

975.7

972.2

3.5

337.6

337.6

0.0

 

ქუჩები

607.8

594.8

13.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გზები

686.3

555.9

130.4

183.0

179.5

3.5

90.2

90.2

0.0

 

ხიდები

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

0.0

247.4

247.4

0.0

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 01

მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა რეაბილიტაცია

1,294.1

1,150.7

143.4

383.0

379.5

3.5

147.8

90.2

57.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

57.6

0.0

57.6

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

57.6

 

57.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,294.1

1,150.7

143.4

383.0

379.5

3.5

90.2

90.2

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,294.1

1,150.7

143.4

383.0

379.5

3.5

90.2

90.2

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

1,294.1

1,150.7

143.4

183.0

179.5

3.5

90.2

90.2

0.0

 

ქუჩები

607.8

594.8

13.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

გზები

686.3

555.9

130.4

183.0

179.5

3.5

90.2

90.2

 

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0.0

 

 

200.0

200.0

 

0.0

 

 

03 01 02

სახიდე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

0.0

259.8

247.4

12.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.4

0.0

12.4

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

0.0

 

 

12.4

 

12.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

0.0

247.4

247.4

0.0

 

ძირითადი აქტივები

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

0.0

247.4

247.4

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

0.0

247.4

247.4

0.0

 

ხიდები

404.2

399.4

4.8

792.7

792.7

 

247.4

247.4

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

943.8

575.6

368.2

680.0

302.2

377.8

1,115.4

633.9

481.5

 

ხარჯები

307.6

0.0

307.6

335.0

0.0

335.0

455.7

18.2

437.5

 

საქონელი და მომსახურება

58.2

0.0

58.2

64.5

0.0

64.5

100.0

0.0

100.0

 

ოფისის ხარჯები

56.2

0.0

56.2

61.5

0.0

61.5

95.0

0.0

95.0

 

კომუნალური ხარჯი

56.2

0.0

56.2

61.5

0.0

61.5

95.0

0.0

95.0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

56.2

0.0

56.2

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

წყლის ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

202.0

0.0

202.0

240.5

0.0

240.5

277.5

0.0

277.5

 

სხვა ხარჯები

47.4

0.0

47.4

30.0

0.0

30.0

78.2

18.2

60.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

47.4

0.0

47.4

30.0

0.0

30.0

78.2

18.2

60.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

47.4

0.0

47.4

30.0

0.0

30.0

78.2

18.2

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

636.2

575.6

60.6

345.0

302.2

42.8

659.7

615.7

44.0

 

ძირითადი აქტივები

636.2

575.6

60.6

345.0

302.2

42.8

659.7

615.7

44.0

 

შენობა-ნაგებობები

636.2

575.6

60.6

345.0

302.2

42.8

659.7

615.7

44.0

 

ქუჩები

330.3

311.1

19.2

130.0

100.0

30.0

35.9

11.9

24.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

99.7

99.4

0.3

215.0

202.2

12.8

454.5

434.5

20.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

206.2

165.1

41.1

0.0

0.0

0.0

169.3

169.3

0.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

259.3

203.1

56.2

190.0

100.0

90.0

125.0

0.0

125.0

 

ხარჯები

56.2

0.0

56.2

90.0

0.0

90.0

125.0

0.0

125.0

 

საქონელი და მომსახურება

56.2

0.0

56.2

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

ოფისის ხარჯები

56.2

0.0

56.2

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

კომუნალური ხარჯი

56.2

0.0

56.2

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

56.2

 

56.2

60.0

 

60.0

90.0

 

90.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

30.0

 

30.0

35.0

 

35.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.1

203.1

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

203.1

203.1

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

203.1

203.1

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ქუჩები

203.1

203.1

 

100.0

100.0

 

0.0

 

 

03 02 02

 დასუფთავების ღონისძიებები

187.3

0.0

187.3

192.0

0.0

192.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

187.3

0.0

187.3

192.0

0.0

192.0

220.0

0.0

220.0

 

სუბსიდიები

187.3

 

187.3

192.0

 

192.0

220.0

 

220.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

114.4

99.4

15.0

235.0

202.2

32.8

482.0

434.5

47.5

 

ხარჯები

14.7

0.0

14.7

20.0

0.0

20.0

27.5

0.0

27.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

 

კომუნალური ხარჯი

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

5.0

0.0

5.0

 

წყლის ხარჯი

0.0

 

 

1.5

 

1.5

5.0

 

5.0

 

სუბსიდიები

14.7

 

14.7

18.5

 

18.5

22.5

 

22.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.7

99.4

0.3

215.0

202.2

12.8

454.5

434.5

20.0

 

ძირითადი აქტივები

99.7

99.4

0.3

215.0

202.2

12.8

454.5

434.5

20.0

 

შენობა-ნაგებობები

99.7

99.4

0.3

215.0

202.2

12.8

454.5

434.5

20.0

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

99.7

99.4

0.3

215.0

202.2

12.8

454.5

434.5

20.0

03 02 04

ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

127.2

108.0

19.2

30.0

0.0

30.0

35.9

11.9

24.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127.2

108.0

19.2

30.0

0.0

30.0

35.9

11.9

24.0

 

ძირითადი აქტივები

127.2

108.0

19.2

30.0

0.0

30.0

35.9

11.9

24.0

 

შენობა-ნაგებობები

127.2

108.0

19.2

30.0

0.0

30.0

35.9

11.9

24.0

 

ქუჩები

127.2

108.0

19.2

30.0

 

30.0

35.9

11.9

24.0

03 02 05

 დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

141.9

141.9

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

141.9

141.9

0.0

 

ძირითადი აქტივები

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

141.9

141.9

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

37.4

0.0

37.4

0.0

0.0

0.0

141.9

141.9

0.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

37.4

 

37.4

0.0

 

 

141.9

141.9

 

03 02 06

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

0.0

2.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2.0

 

2.0

3.0

 

3.0

5.0

 

5.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია

47.4

0.0

47.4

30.0

0.0

30.0

48.2

18.2

30.0

 

ხარჯები

47.4

0.0

47.4

30.0

0.0

30.0

48.2

18.2

30.0

 

სხვა ხარჯები

47.4

0.0

47.4

30.0

0.0

30.0

48.2

18.2

30.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

47.4

0.0

47.4

30.0

0.0

30.0

48.2

18.2

30.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

47.4

 

47.4

30.0

 

30.0

48.2

18.2

30.0

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

 

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

03 02 09

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

168.8

165.1

3.7

0.0

0.0

0.0

27.4

27.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.8

165.1

3.7

0.0

0.0

0.0

27.4

27.4

0.0

 

ძირითადი აქტივები

168.8

165.1

3.7

0.0

0.0

0.0

27.4

27.4

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

168.8

165.1

3.7

0.0

0.0

0.0

27.4

27.4

0.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

168.8

165.1

3.7

0.0

 

 

27.4

27.4

 

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

126.8

124.1

2.7

1,880.0

1,830.0

50.0

108.0

108.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.8

124.1

2.7

1,880.0

1,830.0

50.0

108.0

108.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

126.8

124.1

2.7

1,880.0

1,830.0

50.0

108.0

108.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

126.8

124.1

2.7

1,880.0

1,830.0

50.0

108.0

108.0

0.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

126.8

124.1

2.7

1,880.0

1,830.0

50.0

108.0

108.0

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

711.1

689.1

22.0

639.0

639.0

0.0

613.0

613.0

0.0

 

ხარჯები

12.9

12.9

0.0

171.7

171.7

0.0

172.1

172.1

0.0

 

სხვა ხარჯები

12.9

12.9

0.0

171.7

171.7

0.0

172.1

172.1

0.0

 

სხვადასხვა ხარჯები

12.9

12.9

0.0

171.7

171.7

0.0

172.1

172.1

0.0

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

12.9

12.9

 

171.7

171.7

 

172.1

172.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698.2

676.2

22.0

467.3

467.3

0.0

440.9

440.9

0.0

 

ძირითადი აქტივები

698.2

676.2

22.0

467.3

467.3

0.0

440.9

440.9

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

631.0

609.0

22.0

463.2

463.2

0.0

361.5

361.5

0.0

 

ქუჩები

2.9

2.9

 

0.0

 

 

5.9

5.9

 

 

გზები

318.2

298.2

20.0

211.8

211.8

 

165.8

165.8

 

 

ხიდები

86.2

86.2

 

30.1

30.1

 

14.0

14.0

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

73.5

71.5

2.0

28.0

28.0

 

26.9

26.9

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

150.2

150.2

 

193.4

193.4

 

148.9

148.9

 

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

67.2

67.2

0.0

4.1

4.1

0.0

79.4

79.4

0.0

 

სატრანსპორტო საშუალებები

67.2

67.2

0.0

4.1

4.1

0.0

68.4

68.4

0.0

 

სატვირთო ავტომობილი

0.0

 

 

0.0

 

 

57.2

57.2

 

 

ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა

67.2

67.2

 

4.1

4.1

 

11.2

11.2

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.0

11.0

0.0

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.0

 

 

0.0

 

 

11.0

11.0

 

03 05

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

32.0

32.0

0.0

67.1

57.1

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

32.0

32.0

0.0

67.1

57.1

10.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

32.0

32.0

0.0

67.1

57.1

10.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

32.0

32.0

0.0

67.1

57.1

10.0

 

საცხოვრებელი შენობები

0.0

 

 

0.0

 

 

0.8

0.8

 

 

გზები

0.0

 

 

0.0

 

 

9.3

9.3

 

 

ხიდები

0.0

 

 

15.3

15.3

 

1.4

1.4

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

0.0

 

 

5.2

5.2

 

8.0

8.0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0.0

 

 

11.5

11.5

 

47.7

37.7

10.0

03 06

მუნიციპალიტეტის  მიწათმოწყობის გენერალური გეგმის შედგენა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.0

 

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

04 00

განათლება

367.8

0.0

367.8

509.0

90.0

419.0

1,382.0

587.0

795.0

 

ხარჯები

367.8

0.0

367.8

509.0

90.0

419.0

830.5

87.5

743.0

 

სუბსიდიები

367.8

0.0

367.8

489.0

90.0

399.0

828.0

87.5

740.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

359.0

0.0

359.0

462.0

90.0

372.0

1,301.7

581.7

720.0

 

ხარჯები

359.0

0.0

359.0

462.0

90.0

372.0

750.2

82.2

668.0

 

სუბსიდიები

359.0

 

359.0

442.0

90.0

352.0

747.7

82.2

665.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

2.5

0.0

2.5

 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები

0.0

 

 

20.0

 

20.0

2.5

 

2.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

 

შენობა-ნაგებობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

551.5

499.5

52.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0.0

 

 

0.0

 

 

551.5

499.5

52.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

8.8

0.0

8.8

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

8.8

0.0

8.8

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

 

სუბსიდიები

8.8

 

8.8

15.0

 

15.0

15.0

 

15.0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

65.3

5.3

60.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

32.0

65.3

5.3

60.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

32.0

 

32.0

65.3

5.3

60.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

630.8

200.0

430.8

532.0

0.0

532.0

609.5

0.0

609.5

 

ხარჯები

409.5

0.0

409.5

507.0

0.0

507.0

604.5

0.0

604.5

 

სუბსიდიები

409.5

0.0

409.5

507.0

0.0

507.0

604.5

0.0

604.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221.3

200.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

221.3

200.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

შენობა-ნაგებობები

221.3

200.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

167.6

0.0

167.6

240.0

0.0

240.0

266.0

0.0

266.0

 

ხარჯები

146.3

0.0

146.3

215.0

0.0

215.0

261.0

0.0

261.0

 

სუბსიდიები

146.3

0.0

146.3

215.0

0.0

215.0

261.0

0.0

261.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

შენობა-ნაგებობები

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

05 01 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

117.0

0.0

117.0

120.0

0.0

120.0

170.0

0.0

170.0

 

ხარჯები

117.0

0.0

117.0

120.0

0.0

120.0

170.0

0.0

170.0

 

სუბსიდიები

117.0

 

117.0

120.0

 

120.0

170.0

 

170.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია

50.6

0.0

50.6

120.0

0.0

120.0

96.0

0.0

96.0

 

ხარჯები

29.3

0.0

29.3

95.0

0.0

95.0

91.0

0.0

91.0

 

სუბსიდიები

29.3

 

29.3

95.0

 

95.0

91.0

 

91.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

შენობა-ნაგებობები

21.3

0.0

21.3

25.0

0.0

25.0

5.0

0.0

5.0

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

21.3

 

21.3

25.0

 

25.0

5.0

 

5.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

221.0

0.0

221.0

272.0

0.0

272.0

331.5

0.0

331.5

 

ხარჯები

221.0

0.0

221.0

272.0

0.0

272.0

331.5

0.0

331.5

 

სუბსიდიები

221.0

0.0

221.0

272.0

0.0

272.0

331.5

0.0

331.5

05 02 01

კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

150.0

0.0

150.0

175.0

0.0

175.0

209.5

0.0

209.5

 

ხარჯები

150.0

0.0

150.0

175.0

0.0

175.0

209.5

0.0

209.5

 

სუბსიდიები

150.0

 

150.0

175.0

 

175.0

209.5

 

209.5

05 02 02

 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა

36.0

0.0

36.0

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

36.0

0.0

36.0

40.0

0.0

40.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

36.0

 

36.0

40.0

 

40.0

50.0

 

50.0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

35.0

0.0

35.0

37.0

0.0

37.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

35.0

0.0

35.0

37.0

0.0

37.0

53.0

0.0

53.0

 

სუბსიდიები

35.0

 

35.0

37.0

 

37.0

53.0

 

53.0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

19.0

0.0

19.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

19.0

0.0

19.0

 

სუბსიდიები

0.0

 

 

20.0

 

20.0

19.0

 

19.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობა

42.2

0.0

42.2

20.0

0.0

20.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

42.2

0.0

42.2

20.0

0.0

20.0

12.0

0.0

12.0

 

სუბსიდიები

42.2

 

42.2

20.0

 

20.0

12.0

 

12.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

შენობა-ნაგებობები

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არასაცხოვრებელი შენობები

200.0

200.0

 

0.0

 

 

0.0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

374.0

60.0

314.0

395.7

35.0

360.7

540.5

109.5

431.0

 

ხარჯები

374.0

60.0

314.0

395.7

35.0

360.7

540.5

109.5

431.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

374.0

60.0

314.0

395.7

35.0

360.7

540.5

109.5

431.0

 

სოციალური დაზღვევა

73.2

0.0

73.2

129.7

35.0

94.7

0.0

0.0

0.0

 

ფულადი ფორმით

73.2

0.0

73.2

129.7

35.0

94.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური დახმარება

300.8

60.0

240.8

266.0

0.0

266.0

540.5

109.5

431.0

 

ფულადი ფორმით

255.8

60.0

195.8

216.0

0.0

216.0

506.5

109.5

397.0

 

სასაქონლო ფორმით

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

34.0

0.0

34.0

06 01

~საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება"

60.0

0.0

60.0

67.0

0.0

67.0

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

67.0

0.0

67.0

75.0

0.0

75.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60.0

0.0

60.0

67.0

0.0

67.0

75.0

0.0

75.0

 

სოციალური დაზღვევა

60.0

0.0

60.0

67.0

0.0

67.0

0.0

0.0

0.0

 

ფულადი ფორმით

60.0

 

60.0

67.0

 

67.0

0.0

 

 

 

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

75.0

0.0

75.0

 

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

0.0

 

 

75.0

 

75.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

300.8

60.0

240.8

266.0

0.0

266.0

306.0

0.0

306.0

 

ხარჯები

300.8

60.0

240.8

266.0

0.0

266.0

306.0

0.0

306.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

300.8

60.0

240.8

266.0

0.0

266.0

306.0

0.0

306.0

 

სოციალური დახმარება

300.8

60.0

240.8

266.0

0.0

266.0

306.0

0.0

306.0

 

ფულადი ფორმით

255.8

60.0

195.8

216.0

0.0

216.0

272.0

0.0

272.0

 

სასაქონლო ფორმით

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

34.0

0.0

34.0

06 02 01

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები)

3.9

0.0

3.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.9

0.0

3.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

0.0

3.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური დახმარება

3.9

0.0

3.9

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ფულადი ფორმით

3.9

 

3.9

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

251.9

60.0

191.9

210.0

0.0

210.0

266.0

0.0

266.0

 

ხარჯები

251.9

60.0

191.9

210.0

0.0

210.0

266.0

0.0

266.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

251.9

60.0

191.9

210.0

0.0

210.0

266.0

0.0

266.0

 

სოციალური დახმარება

251.9

60.0

191.9

210.0

0.0

210.0

266.0

0.0

266.0

 

ფულადი ფორმით

251.9

60.0

191.9

210.0

 

210.0

266.0

 

266.0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

34.0

0.0

34.0

 

ხარჯები

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

34.0

0.0

34.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

34.0

0.0

34.0

 

სოციალური დახმარება

45.0

0.0

45.0

50.0

0.0

50.0

34.0

0.0

34.0

 

სასაქონლო ფორმით

45.0

 

45.0

50.0

 

50.0

34.0

 

34.0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

 

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

06 03

სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

13.2

0.0

13.2

62.7

35.0

27.7

159.5

109.5

50.0

 

ხარჯები

13.2

0.0

13.2

62.7

35.0

27.7

159.5

109.5

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.2

0.0

13.2

62.7

35.0

27.7

159.5

109.5

50.0

 

სოციალური დაზღვევა

13.2

0.0

13.2

62.7

35.0

27.7

0.0

0.0

0.0

 

ფულადი ფორმით

13.2

 

13.2

62.7

35.0

27.7

0.0

 

 

 

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

159.5

109.5

50.0

 

ფულადი ფორმით

0.0

 

 

0.0

 

 

159.5

109.5

50.0