„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 75
დოკუმენტის მიმღები ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/12/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 24/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.143.016304
75
17/12/2014
ვებგვერდი, 18/12/2014
190020020.35.143.016304
„ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №75

2014 წლის 17 დეკ მბერი

ქ. ხაშური

 

,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე  მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №86 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 31.12.2013; 190020020.35.143.016221) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

17 380,2

11 763.4

4 273.4

7 490.0

13 642.5

4 086.3

9 556.2

გადასახადები

1 250,1

1 255.1

0.0

1 255.1

1 743.5

0.0

1 743.4

გრანტები

15 157,0

8 859.2

4 273.4

4 585,8

10 483.8

4 086.3

6 397,5

სხვა შემოსავლები

973,0

1 649.1

0.0

1 649.1

1 415.3

0.0

1 415.3

ხარჯები

10 122,1

7 561.3

707.4

6 853.9

10 125.8

466.1

9 659.7

შრომის ანაზღაურება

1 467,2

2 141.2

0.0

2 141.2

2 185.9

0.0

2 185.9

    საქონელი და      მომსახურება

1 861,9

1 615.6

73.2

1 542.4

2 070.0

193.4

1 876.6

სუბსიდიები

1 160,2

2 220.7

28,6

2 192.2

3 008.1

0.0

3 008.1

გრანტები

2 290.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 218.9

980.8

128.9

851.9

2 439.9

0.0

2 439.9

სხვა ხარჯები

2 123.8

603.0

476.7

126.3

421.9

272.7

149.2

საოპერაციო სალდო

7 258.1

4 202.1

3 566.0

636.2

3 516.7

3 620.1

-103.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 887.0

4 282.8

3 821.4

461.4

4 318.1

4 026.8

291.2

ზრდა

7 950.0

4 344.1

3 821.4

522.8

4 386.7

4 026.8

359.8

კლება

63.0

61.4

0.0

61.4

68.6

0.0

68.6

მთლიანი სალდო

-628.9

-80.6

-255.4

174.8

-801.4

-406.7

-394.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-628.9

-80.6

-255.4

174.8

-801.4

-406.7

-394.7

ზრდა

0.0

174.8

0.0

174.8

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0 

174.8

0.0

174.8

0.0

0.0

0.0

კლება

628.9

255.4

255.4

0.0

801.4

406.7

394.7

ვალუტა და დეპოზიტები

628.9

255.4

255.4

0.0

801.4

406.7

394.7

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

 

2012

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

17 443.2

11 824,8

4 273,4

7 551,4

13 711.1

4 086.3

9 624.8

შემოსავლები

17 380.2

11 763,4

4 273,4

7 490,0

13 642.5

4 086.3

9 556.2

არაფინანსური აქტივების კლება

63.0

61,4

0,0

61,4

68.6

0.0

68.6

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

18 072.1

11 905,4

4 528,8

7 376,6

14 512.5

4 492.9

 10 019.6

ხარჯები

10 122.1

7 561,3

707,4

6 853,9

10 125.8

466.1

9 659.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 950.0

4 344,1

3 821,4

522,8

4 386.7

4 026.8

359.8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-628.9

-80,6

-255,4

174,8

-801,4

-406,7

-394,7

 

გ) დადგენილების მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 125,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის   ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 122,1

7 561,3

707,4

6 853,9

10 125,8

466,1

9 659,7

შრომის ანაზღაურება

1467,2

2 141,2

0,0

2 141,2

2 185,9

0,0

2 185,9

საქონელი და მომსახურება

 1 861,9

1 615,6

73,2

1 542,4

2 070,0

193,4

 1 876,6

სუბსიდიები

1 160,2

2 220,7

28,6

2 192,2

3 008,1

0,0

3 008,1

გრანტები

2 290,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 218,9

980,8

128,9

851,9

2 439,9

0,0

2 439,9

სხვა ხარჯები

2 123,8

603,0

476,7

126,3

421,9

       272,7

149,2

 

დ) დადგენილების მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება  4 318,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  4 386,7 ათასი ლარის ოდენობით

 

 

დასახელება

 

 

 

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

126.5

56,6

86,2

თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50.3

246.2

1.5

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 537.3

3 581,0

4 264,6

განათლება

0.0

151,3

6,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

236.0

309,0

10,3

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

18.1

ს უ ლ

7 950.0

4 344,1

4 386,7

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 68,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

2012
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

63,0

61,4

68,6

ძირითადი აქტივები

39,6

5,0

27,6

არაწარმოებული აქტივები

23,5

56,3

41,0

მიწა

23,5

56,3

41,0

 

ე) დადგენილების მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:    

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2012 ფაქტი

2013 ფაქტი

2014 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 135,7   

2 612,9   

 2 677,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 030,8   

2 511,8   

2 634,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 030,8   

2 511,8   

2 625,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

9,1

7016

           ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

30,3

88,0

30,3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

74,6   

13,2   

12,4   

702

თავდაცვა

115,9

178,6

152,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

429,1

562,0

433,9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

191,5

0,2

0,0

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

237,6

561,8

433,9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 652,0

3 097,3

4 481,7

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

149,9   

481,8

       1 550,5

70421

სოფლის მეურნეობა

149,9

481,8

1 550,5

7045

ტრანსპორტი

4 688,6

1 554,2

1 761,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 688,6

1 554,2

1 761,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

813,5

1 061,3

1 170,2

705

გარემოს დაცვა

2 550,0

1 1385,2

988,6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გად

ამუშავება და განადგურება

507,3

812,8

627,5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2 042,7

572,4

361,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2 381,5

983,8

1 123,1

7061

ბინათმშენებლობა

1 445,2

290,4

20,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

3,2

1,6

5.0   

7063

წყალმომარაგება

181,2

70,9

        432,8

7064

გარე განათება

585,3

507,1

507,2

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

166,6

113,8

157,5

707

ჯანმრთელობის დაცვა

87,3

85,6

108,1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87,3

85,6

108,1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

951,9

1 151,2

1 156,6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

459,4

435,6

451,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

479,4

711,7

646,9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

13,0

4,0

58,2

709

განათლება

637,2

953,5

1 041,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

578,7

892,9

978,4

7092

ზოგადი განათლება

12,8

6,1

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

12,8

6,1

0,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

45,8

54,5

63,0

710

სოციალური დაცვა

1 131,7

895,2

2 349,9

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

63,8

67,7

92.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

332,5

703,7

716,4

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

3,5

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

46,2

97,4

52,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

689,2

22,9

1 488,9

 

სულ

18 072,1

11 905,4

14 512,5

 

ვ) დადგენილების მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   

 

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით;

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

მათ შორის

2014 წლის გეგმა

მათ შორის

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

18 072.1

11 905.4

4 528.8

7 376.6

14 512.5

4 492.9

10 019.6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

195

182

0

182

190

0

190

 

 

ხარჯები

10 122.1

7 561.3

707.4

6 853.9

10 125.8

466.1

9 659.7

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 467.2

2 141.2

0.0

2 141.2

2 185.9

0.0

2 185.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 950.0

4 344.1

3 821.4

522.8

4 386.7

4 026.8

359.8

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 135.7

2 612.9

87.8

2 525.1

2 677.1

30.3

2 646.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

150

142

0

142

136

0

136

 

 

ხარჯები

4 009.2

2 556.4

87.8

2 468.5

2 590.9

30.3

2 560.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 188.4

1 767.8

0.0

1 767.8

1 738.7

0.0

1 738.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.5

56.6

0.0

56.6

86.2

0.0

86.2

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

356.9

678.0

0.0

678.0

728.5

0.0

728.5

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

22

 

22

22.0

 

22.0

 

 

ხარჯები

349.5

675.4

0.0

675.4

728.5

0.0

728.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

264.3

442.6

0.0

442.6

445.4

0.0

445.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.4

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

3 673.9

1 833.7

0.0

1 833.7

1 896.8

0.0

1 896.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

120

 

120

114

 

114

 

 

ხარჯები

3 554.8

1 779.8

0.0

1 779.8

1 810.6

0.0

1 810.6

 

 

შრომის ანაზღაურება

924.1

1 325.2

0.0

1 325.2

1 293.3

0.0

1 293.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119.1

53.9

0.0

53.9

86.2

0.0

86.2

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.1

0.0

9.1

 

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

57.1

13.0

0.0

13.0

12.4

0.0

12.4

 

 

ხარჯები

57.1

13.0

0.0

13.0

12.4

0.0

12.4

 

01 05

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნიბრივი თანხების უკან დაბრუნება

30.3

88.0

87.8

0.2

30.3

30.3

0.0

 

 

ხარჯები

30.3

88.0

87.8

0.2

30.3

30.3

0.0

 

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

17.6

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

17.6

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

544.9

740.6

235.0

505.6

586.0

0.0

586.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45

40

0

40

54

0

54

 

 

ხარჯები

494.6

494.4

0.0

494.4

584.5

0.0

584.5

 

 

შრომის ანაზღაურება

278.7

373.4

0.0

373.4

447.2

0.0

447.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.3

246.2

235.0

11.2

1.5

0.0

1.5

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

237.6

561.8

235.0

326.8

433.9

0.0

433.9

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

 

32

44

 

44

 

 

ხარჯები

236.3

326.8

0.0

326.8

432.4

0.0

432.4

 

 

შრომის ანაზღაურება

193.8

282.9

0.0

282.9

361.7

0.0

361.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

235.0

235.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

191.5

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

142.5

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115.9

178.6

0.0

178.6

152.1

0.0

152.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

8

 

8

10

 

10

 

 

ხარჯები

115.9

167.4

0.0

167.4

152.1

0.0

152.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

84.9

90.5

0.0

90.5

85.5

0.0

85.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

11.2

0.0

11.2

0.0

0.0

0.0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10 583.5

5 466.3

3 751.9

1 714.4

6 593.5

4 452.3

2 141.2

 

 

ხარჯები

3 046.2

1 885.3

462.1

1 423.2

2 329.0

435.8

1 893.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 537.3

3 581.0

3 289.8

291.2

4 264.5

4 016.5

248.0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა

4 688.6

1 554.2

1 246.9

307.3

1 761.0

1 409.8

351.2

 

 

ხარჯები

360.2

237.0

0.0

237.0

271.3

10.8

260.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 328.3

1 317.3

1 246.9

70.4

1 489.7

1 399.0

90.7

 

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 688.6

1 481.0

1 197.1

283.9

1 757.8

1 409.8

348.0

 

 

ხარჯები

360.2

213.6

0.0

213.6

268.1

10.8

257.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 328.3

1 267.4

1 197.1

70.4

1 489.7

1 399.0

90.7

 

03 01 02

თვითმმართველობის ტერირორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები

0.0

73.2

49.8

23.4

3.2

0.0

3.2

 

 

ხარჯები

0.0

23.4

0.0

23.4

3.2

0.0

3.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

49.8

49.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 911.7

2 735.5

1 505.0

1 230.5

3 499.8

1 936.9

1 562.9

 

 

ხარჯები

2 338.4

1 255.5

223.8

1 031.7

1 517.2

105.8

1 411.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 573.2

1 480.0

1 281.2

198.8

1 982.6

1 831.1

151.5

 

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

585.3

507.1

48.4

458.7

507.2

8.5

498.6

 

 

ხარჯები

396.8

429.7

0.0

429.7

498.6

0.0

498.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188.6

77.4

48.4

29.0

8.5

8.5

0.0

 

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

507.3

812.8

178.5

634.3

627.5

0.0

627.5

 

 

ხარჯები

444.9

516.2

0.0

516.2

627.5

0.0

627.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.4

296.7

178.5

118.2

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

2 042.7

543.2

539.3

3.9

106.8

4.1

102.7

 

 

ხარჯები

0.0

3.9

0.0

3.9

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 042.7

539.3

539.3

0.0

106.8

4.1

102.7

 

03 02 04

სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა

0.0

29.2

0.0

29.2

254.4

210.4

44.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

24.7

0.0

24.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

29.2

0.0

29.2

229.7

210.4

19.3

 

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

181.2

70.9

54.5

16.4

432.8

407.2

25.6

 

 

ხარჯები

1.1

3.4

0.0

3.4

8.9

2.3

6.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180.1

67.5

54.5

13.0

424.0

404.9

19.0

 

03 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 07

მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და გაწმენდის ღონისძიებები

50.5

11.9

0.0

11.9

336.8

84.1

252.7

 

 

ხარჯები

50.5

11.9

0.0

11.9

336.8

84.1

252.7

 

03 02 08

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

99.4

469.9

460.5

9.4

1 213.7

1 203.2

10.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.4

469.9

460.5

9.4

1 213.7

1 203.2

10.5

 

03 02 09

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02 10

ბინათმშენებლობა

1 445.2

290.4

223.8

66.6

20.7

19.4

1.3

 

 

ხარჯები

1 445.2

290.4

223.8

66.6

20.7

19.4

1.3

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

768.6

931.0

931.0

0.0

978.7

978.7

0.0

 

 

ხარჯები

256.8

179.8

179.8

0.0

221.7

221.7

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

511.9

751.3

751.3

0.0

757.0

757.0

0.0

 

03 04

კეთილმოწყობის სამუშაოები

214.6

245.6

69.1

176.6

354.0

126.9

227.1

 

 

ხარჯები

90.7

213.1

58.6

154.6

318.8

97.5

221.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123.9

32.5

10.5

22.0

35.2

29.4

5.8

 

03 04 01

ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები

47.6

45.1

0.0

45.1

94.9

0.0

94.9

 

 

ხარჯები

47.6

45.1

0.0

45.1

94.9

0.0

94.9

 

03 04 02

დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა

80.0

10.5

10.5

0.0

3.0

0.0

3.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.0

10.5

10.5

0.0

3.0

0.0

3.0

 

03 04 03

სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყიფა

3.2

1.6

0.0

1.6

5.0

0.0

5.0

 

 

ხარჯები

3.2

1.6

0.0

1.6

5.0

0.0

5.0

 

03 04 04

სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 05

წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.000

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

29.4

29.4

0.0

 

03 04 06

სოფლის დასახლებაში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

39.0

9.1

0.0

9.1

2.8

0.0

2.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.0

9.1

0.0

9.1

2.8

0.0

2.8

 

03 04 07

მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები

4.9

33.9

0.0

33.9

43.9

0.0

43.9

 

 

ხარჯები

0.0

33.9

0.0

33.9

43.9

0.0

43.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 08

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები

39.9

96.4

58.6

37.9

118.3

97.5

20.8

 

 

ხარჯები

39.9

96.4

58.6

37.9

118.3

97.5

20.8

 

03 04 09

ქალაქ ხაშურში შადრევნის რეაბილიტაცია

0.0

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

 

03 04 10

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

0.0

36.2

0.0

36.2

56.8

0.0

56.8

 

 

ხარჯები

0.0

36.2

0.0

36.2

56.8

0.0

56.8

 

04 00

განათლება

637.2

953.5

28.6

924.9

1 041.3

0.0

1 041.3

 

 

ხარჯები

637.2

802.2

28.6

773.6

1 035.3

0.0

1 035.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

151.3

0.0

151.3

6.0

0.0

6.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

578.7

892.9

28.6

864.3

978.4

0.0

978.4

 

 

ხარჯები

578.7

741.5

28.6

713.0

972.4

0.0

972.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

151.3

0.0

151.3

6.0

0.0

6.0

 

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

12.8

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

12.8

6.1

0.0

6.1

0.0

0.0

0.0

 

04 03

შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

45.8

54.5

0.0

54.5

63.0

0.0

63.0

 

 

ხარჯები

45.8

54.5

0.0

54.5

63.0

0.0

63.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

951.9

1 151.2

296.5

854.7

1 156.6

10.3

1 146.2

 

 

ხარჯები

715.9

842.2

0.0

842.2

1 146.2

0.0

1 146.2

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236.0

309.0

296.5

12.5

10.3

10.3

0.0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

459.4

435.6

97.8

337.8

451.5

10.3

441.1

 

 

ხარჯები

267.4

337.8

0.0

337.8

441.1

0.0

441.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.0

97.8

97.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

329.6

279.2

97.8

181.4

262.3

10.3

251.9

 

 

ხარჯები

137.7

181.4

0.0

181.4

251.9

0.0

251.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.0

97.8

97.8

0.0

10.3

10.3

0.0

 

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწობა

129.8

156.4

0.0

156.4

189.2

0.0

189.2

 

 

ხარჯები

129.8

156.4

0.0

156.4

189.2

0.0

189.2

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

479.4

711.7

198.8

512.9

646.9

0.0

646.9

 

 

ხარჯები

435.4

500.4

0.0

500.4

646.9

0.0

646.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.0

211.2

198.8

12.5

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

41.0

47.0

0.0

47.0

50.6

0.0

50.6

 

 

ხარჯები

41.0

47.0

0.0

47.0

50.6

0.0

50.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

138.3

316.9

198.8

118.1

157.0

0.0

157.0

 

 

ხარჯები

94.2

105.6

0.0

105.6

157.0

0.0

157.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.0

211.2

198.8

12.5

0.0

0.0

0.0

 

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

90.3

102.5

0.0

102.5

122.0

0.0

122.0

 

 

ხარჯები

90.3

102.5

0.0

102.5

122.0

0.0

122.0

 

05 02 04

კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა

107.6

123.1

0.0

123.1

165.4

0.0

165.4

 

 

ხარჯები

107.6

123.1

0.0

123.1

165.4

0.0

165.4

 

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

102.4

122.2

0.0

122.2

151.9

0.0

151.9

 

 

ხარჯები

102.4

122.2

0.0

122.2

151.9

0.0

151.9

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13.0

4.0

0.0

4.0

8.2

0.0

8.2

 

 

ხარჯები

13.0

4.0

0.0

4.0

8.2

0.0

8.2

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.000

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

 

ხარჯები

0.000

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 218.9

980.8

128.9

851.9

2 458.1

0.0

2 458.1

 

 

ხარჯები

1 218.9

980.8

128.9

851.9

2 439.9

0.0

2 439.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

18.1

0.0

18.1

 

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87.3

85.6

0.0

85.6

108.1

0.0

108.1

 

 

ხარჯები

87.3

85.6

0.0

85.6

90.0

0.0

90.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

0.0

0.0

0.0

18.1

0.0

18.1

 

06 02

პირველად სამხერდო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვწვამდელთა სამედიცინო სემოწმების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 03

მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

1 131.7

895.2

128.9

766.3

2 349.9

0.0

2 349.9

 

 

ხარჯები

1 131.7

895.2

128.9

766.3

2 349.9

0.0

2 349.9

 

06 04 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 04 02

ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0.6

1.8

0.0

1.8

3.0

0.0

3.0

 

 

ხარჯები

0.6

1.8

0.0

1.8

3.0

0.0

3.0

 

06 04 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

30.9

29.9

0.0

29.9

27.5

0.0

27.5

 

 

ხარჯები

30.9

29.9

0.0

29.9

27.5

0.0

27.5

 

06 04 04

სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა უფასო მომსახურების პროგრამა

46.1

38.4

0.0

38.4

20.4

0.0

20.4

 

 

ხარჯები

46.1

38.4

0.0

38.4

20.4

0.0

20.4

 

06 04 05

მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

680.7

0.0

0.0

0.0

1 456.0

0.0

1 456.0

 

 

ხარჯები

680.7

0.0

0.0

0.0

1 456.0

0.0

1 456.0

 

06 04 06

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში გაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები

11.7

20.6

0.0

20.6

22.0

0.0

22.0

 

 

ხარჯები

11.7

20.6

0.0

20.6

22.0

0.0

22.0

 

06 04 07

საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის სხვა ხარჯები

34.5

76.8

59.7

17.1

30.0

0.0

30.0

 

 

ხარჯები

34.5

76.8

59.7

17.1

30.0

0.0

30.0

 

06 04 08

სარიტუალო მომსახურება

8.5

6.3

0.0

6.3

10.0

0.0

10.0

 

 

ხარჯები

8.5

6.3

0.0

6.3

10.0

0.0

10.0

 

06 04 10

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

2.9

 

06 04 11

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა

63.2

65.9

0.0

65.9

89.7

0.0

89.7

 

 

ხარჯები

63.2

65.9

0.0

65.9

89.7

0.0

89.7

 

06 04 12

სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა

0.0

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

3.5

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

 

06 04 13

მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა

0.0

16.6

0.0

16.6

20.0

0.0

20.0

 

 

ხარჯები

0.0

16.6

0.0

16.6

20.0

0.0

20.0

 

06 04 14

მოქალაქეთა სოციალური დახმარება

255.5

635.4

69.2

566.2

668.5

0.0

668.5

 

 

ხარჯები

255.5

635.4

69.2

566.2

668.5

0.0

668.5

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა შუბითიძე