„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 60
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/12/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016238
60
18/12/2014
ვებგვერდი, 19/12/2014
190020020.35.117.016238
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №60

2014 წლის 18 დეკემბერი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს №09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს №09 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 07/08/2014წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016187) შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 234.733

3 389.182

1 845.551

გადასახადები

258.0

0.0

258.0

გრანტები

4 452.367

3 389.182

1063.185

სხვა შემოსავლები

524.366

0.0

524.366

ხარჯები

 3 551.930

1 606.919

1 945.011

შრომის ანაზღაურება

841.360

0.0

841.360

საქონელი და მომსახურება

1 726.490

1 183.719

542.771

სუბსიდიები

165,712

0.0

165,712

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

725.451

423,200

302.251

სხვა  ხარჯები

92.917

0,0

92.917

საოპერაციო სალდო

1 682.803

1 782.263

-99.460

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 846.786

1 828.086

18.700

ზრდა

1 883.786

1 828.086

55.700

კლება

37,0

0.0

37,0

მთლიანი სალდო

-163,983

-45,823

-118.160

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-194.507

-76,347

-118.160

ვალუტა და დეპოზიტები

194.507

76,347

118.160

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

194.507

76,347

118.160

ვალდებულებების ცვლილება

-30.524

-30.524

0.0

კლება

30.524

30.524

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

271.73

389.182

1 882.55

შემოსავლები

    5 234.73

3 389,182

1 845.55

არაფინანსური აქტივების კლება

37,0

0.0

37,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

466.240

3 465,529

2 000.711   

ხარჯები

551.930

1 606,919

1945.011

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 883.786

1 828.086

55.700

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0,0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 5 234.733 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

234.733

3 389,18

845.551

გადასახადები

258,0

0.0

258,0

გრანტები

   4 452.367

389.182

1 063.185

სხვა შემოსავლები

524.366

0.0

524.366

 

დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გადასახადები 258,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

258,0

0.0

258,0

ქონების გადასახადი

113

258,0

0.0

258,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

238,0

0.0

238,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

113114

10,0

0.0

10,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

7,0

0.0

7,0

იურიდიული პირებიდან

1131142

3,0

0,0

3,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

10,0

0.0

10,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

8,0

0,0

8,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

2,0

0.0

2,0

 

ე) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 4 452.367 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

452.367

389.182

1063.185

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული ქრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4 452,367

3 389,182

1063.185

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1063.185

0.0

1063.185

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1008.500

0.0

1008.500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

54,685

0.0

54.685

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3 389,182

3 389,182

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

452.307

452.307

0.0

 

ვ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 524 366 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

524.366

0.0

524.366

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

463,616

0.0

463,616

პროცენტები

1411

16,616

0.0

16,616

რენტა

1415

447,0

0.0

447,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

445,0

0.0

445,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

2,0

0.0

2,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

1,5

0.0

1,5

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

1,5

0.0

1,5

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

1,5

0.0

1,5

დგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

142214

0,0

0.0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0,0

0,0

0,0

ერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შმოსავლები

145

33.5

0,0

33.5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

25,750

0.0

25,750

 

ზ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 551 930 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

551.930

              1 606.919

          1 945.011

შრომის ანაზღაურება

841.360

                   0,000

              841.360

საქონელი და მომსახურება

726.490

183.719

542.771

სუბსიდიები

165,712

0,0

165,712

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

725.451

423,200

302.251

სხვა ხარჯები

92.917

0,0

92.917

 

თ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 846.786 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

846.786

1828.086

   18.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 883.786

1828.086

    55.700

არაფინანსური აქტივების კლება

37,0

0.0

      37.0 

 

ი) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

უნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 185.978

0,0

 

185.978

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 185.510

0,0

1 185.510

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 146.975

0,0

1 146.975

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

38,535

0.0

38,535

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,468

0,0

0,468

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

56.190

0,0

56.190

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

401.801

213.415

          188.386

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

349,821

344,214

5,607

7045

ტრანსპორტი

664.486

494.307

170.179

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

       1 664.486

       1 494.307

170.179

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

387,494

374,894

12.600

705

გარემოს დაცვა

37,100

0,0

37,100

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

37,100

0,0

37,100

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

946,120

              798,390

147,730

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

848,390

798,390

50,0

7064

გარე განათება

97,730

0.0

97,730

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0.0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

59,226

0,0

59,226

7081

მომსახურება დასენებისა და სპორტის სფეროში

0,0

 

0,0

0,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

46,456

0.0

46,456

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

3,5

0.0

3,5

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

2,270

0,0

2,270

709

განათლება

108,206

0,0

108,206

7091

სკოლამდელი აღზრდა

108,206

0,0

108,206

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 

641.095

423,200

217.895

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

92.035

0.0

92,035

7107

ხანდაზმულთა კვება

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

529.200

423,200

106.000

 

სულ

435.716

435.005

          2 000.711

 

კ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -163 983 ლარის ოდენობით.“;

ლ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 194  507 ლარის ოდენობით.“;

მ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 30 524 ლარის ოდენობით.“;

ნ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  38 535  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.“;

ო) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 54.685  ლარი და წინა წლის მიზნობრივი ტრანსფერიდან აუთვისებელი თანხა 8.600 ლარი მიიმართოს:

ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვი 56 190 ლარი;

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6000  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“;

პ) მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“;

ჟ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 

466.240

3 465.529

2 000.711

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87

0.0

87

 

ხარჯები

551.930

606.919

1 945.011

 

შრომის ანაზღაურება

841.360

0,0

841.360

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 883.786

1828.086

55.700

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

216.502

30.524

   1 185.978

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

0.0

82

 

ხარჯები

1 151.978

0,0

  1 151.978

 

შრომის ანაზღაურება

797.960

0,0

797.960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.00

0,0

   34.00

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

358.978

0.0

358.978

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

 

18

 

ხარჯები

324.978

0.0

324.978

 

შრომის ანაზღაურება

248.238

0

248.238

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.0

0.0

  34.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

787.997

0,0

787.997

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

0,0

64

 

ხარჯები

        787.997

0,0

787.997

 

შრომის ანაზღაურება

549.222

0,0

549.222

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

38,535

0.0

38,535

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

38,535

0.0

38,535

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

30.992

30.524

0,468

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,468

0.0

0,468

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0.0

0105

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

56.190

0,0

56.190

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

0,0

5

 

ხარჯები

56.190

0,0

56.190

 

შრომის ანაზღაურება

43.4

0

43.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

56.190

0.0

56.190

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

5

 

ხარჯები

56.190

0.0

56.190

 

შრომის ანაზღაურება

43.4

0

43.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

385.021

       3 011.805

373.216

 

ხარჯები

535.235

183.719

351.516

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

849.786

1 828.086

21.700

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

210.100

 1 042.0

168,1

 

ხარჯები

056.500

897.500

159,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.600

144.500

9,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 370,714

1173,284

197,430

 

ხარჯები

332.345

147.515

184,830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1038.369

1025.769

12.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

97,730

0.0

97,730

 

ხარჯები

97,7

0.0

97,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

37,100

0,0

37,100

 

ხარჯები

37,100

0.0

37,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

848,390

798,390

50,0

 

ხარჯები

189.417

         139.417

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

658.973

658.973

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 0204

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

387,494

374,894

12.6

 

ხარჯები

8,1

8,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379,4

366,8

12.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

349,8

344,2

5,6

 

ხარჯები

5,9

0,3

5,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343,921

343.921

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

349,821

344,214

5.607

 

ხარჯები

5,9

0.3

5,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343.921

343.921

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

454,4

452,3

2,1

 

ხარჯები

140,5

138,4

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,9

313,9

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

108,2

0,0

108,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

108,2

0,0

108,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

108,2

0,0

108,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

108,2

0.0

108,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

59,2

0,0

59,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

59,2

0,0

59,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

46,5

0.0

46,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

46,5

0.0

46,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ა.ა.ი.პ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

7.0

0.0

7.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 07

გაზეთის მომსახურება

3,5

0.0

3,5

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

3,5

0.0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

2,3

0.0

2,3

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

2,3

0.0

2,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

641.095

423.2

217.895

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

641.095

423.2

217.095

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

641.095

423.2

217.095

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

641.095

423,2

217.095

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

48,200

0.0

48,200

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

48.200

0.0

48,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 0502

 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

43.8

0.0

43.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

43.8

0.0

43.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

529.2

423.2

106.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

529.2

423.2

106.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

13.9

0.0

13.9

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

13.9

0,0

13.

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი